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<row _id="1"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>350000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1202641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49359</不用額(合計)></row>
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<row _id="24"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>01   基地対策業務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="25"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>01   基地対策業務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="26"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>1018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>970794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47206</不用額(合計)></row>
<row _id="27"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="28"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>09 旅費</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91330</不用額(合計)></row>
<row _id="29"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49700</不用額(合計)></row>
<row _id="30"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="31"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242000</不用額(合計)></row>
<row _id="32"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-56000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="33"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73080</不用額(合計)></row>
<row _id="34"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>2019000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1581000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>386590</不用額(合計)></row>
<row _id="35"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-92000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="36"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>9654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8369000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-475200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>809800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>808973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>827</不用額(合計)></row>
<row _id="37"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-73000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="38"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>1868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1858000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="39"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>12929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12929000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="40"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-750000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="41"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>1394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1394000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="43"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>7869000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2343000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1714020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231980</不用額(合計)></row>
<row _id="44"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-383000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="45"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-22000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="46"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="47"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132400</不用額(合計)></row>
<row _id="48"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="49"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>16926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13826031</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3099969</不用額(合計)></row>
<row _id="50"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="51"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51482</不用額(合計)></row>
<row _id="52"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>053  新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務費</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4984635</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4984635</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4984635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="53"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>053  新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務費</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>374640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19800</不用額(合計)></row>
<row _id="54"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>053  新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務費</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3291200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3291200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3185800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105400</不用額(合計)></row>
<row _id="55"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>1010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4828560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5838560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4864517</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>974043</不用額(合計)></row>
<row _id="56"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>02 給料</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>7954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5900000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1996167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57833</不用額(合計)></row>
<row _id="57"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-149560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>284844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23596</不用額(合計)></row>
<row _id="58"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>1390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>959986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430014</不用額(合計)></row>
<row _id="59"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>08 報償費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="60"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214360</不用額(合計)></row>
<row _id="61"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>10 交際費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119675</不用額(合計)></row>
<row _id="62"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>538000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>538000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>334218</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203782</不用額(合計)></row>
<row _id="63"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154844</不用額(合計)></row>
<row _id="64"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251000</不用額(合計)></row>
<row _id="65"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1221000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1056000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170000</不用額(合計)></row>
<row _id="66"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流課一般事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流課</所属><当初予算額(合計)>1013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>274700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>738300</不用額(合計)></row>
<row _id="67"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>422400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>458400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>458040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="68"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>39068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39068000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36014344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3053656</不用額(合計)></row>
<row _id="69"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>33604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-422400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33181600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31378659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1802941</不用額(合計)></row>
<row _id="70"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>02   テレビ・ラジオ広報事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>21787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21786688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312</不用額(合計)></row>
<row _id="71"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6477</不用額(合計)></row>
<row _id="72"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>7785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3498000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11282766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234</不用額(合計)></row>
<row _id="73"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>584</不用額(合計)></row>
<row _id="74"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>04   コールセンター運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>32356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32355840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="75"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>02 給料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>2241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="76"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="77"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17315</不用額(合計)></row>
<row _id="78"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125280</不用額(合計)></row>
<row _id="79"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>7678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1204335</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6473665</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4952081</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1521584</不用額(合計)></row>
<row _id="80"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>388008</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58992</不用額(合計)></row>
<row _id="81"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>13982000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13974850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12605814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1369036</不用額(合計)></row>
<row _id="82"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7792</不用額(合計)></row>
<row _id="83"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>56485</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56485</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="84"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62500</不用額(合計)></row>
<row _id="85"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>09 旅費</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138510</不用額(合計)></row>
<row _id="86"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>10 交際費</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="87"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>11 需用費</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38350</不用額(合計)></row>
<row _id="88"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>12 役務費</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61709</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291</不用額(合計)></row>
<row _id="89"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="90"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505450000基地対策課</所属><当初予算額(合計)>4658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4658000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="91"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="92"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174960</不用額(合計)></row>
<row _id="93"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2864</不用額(合計)></row>
<row _id="94"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="95"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-49000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18440</不用額(合計)></row>
<row _id="96"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76225</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1425</不用額(合計)></row>
<row _id="97"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>53350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="98"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="99"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>3782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3063056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>718944</不用額(合計)></row>
<row _id="100"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42836</不用額(合計)></row>
<row _id="101"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>607845</不用額(合計)></row>
<row _id="102"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="103"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65682</不用額(合計)></row>
<row _id="104"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4771</不用額(合計)></row>
<row _id="105"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181250</不用額(合計)></row>
<row _id="106"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>863000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>863000</不用額(合計)></row>
<row _id="107"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34045</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144955</不用額(合計)></row>
<row _id="108"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>03   横須賀創生プロジェクト支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="109"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>03   横須賀創生プロジェクト支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="110"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>003  政策評価事業費</細目><細々目>01   政策評価事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-98400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>408600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161600</不用額(合計)></row>
<row _id="111"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>003  政策評価事業費</細目><細々目>01   政策評価事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="112"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>003  政策評価事業費</細目><細々目>01   政策評価事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1120</不用額(合計)></row>
<row _id="113"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>003  政策評価事業費</細目><細々目>01   政策評価事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4027</不用額(合計)></row>
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<row _id="115"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>014  大規模プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>896000</不用額(合計)></row>
<row _id="116"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>014  大規模プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>4730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80949</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4655600</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72451</不用額(合計)></row>
<row _id="117"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>014  大規模プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>537000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>536912</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88</不用額(合計)></row>
<row _id="118"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>014  大規模プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>7136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6774000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>10000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-79000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23831000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10230400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12971788</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>628812</不用額(合計)></row>
<row _id="119"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>014  大規模プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2145000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2145000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="120"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>014  大規模プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>237600</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="121"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>014  大規模プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>60100000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="122"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>09   プログラミング推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="123"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>09   プログラミング推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>11940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11940000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="124"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>09   プログラミング推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="125"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>03   総合計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>2688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2688000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1764470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>923530</不用額(合計)></row>
<row _id="126"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>03   総合計画策定事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>501000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>489020</不用額(合計)></row>
<row _id="127"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>03   総合計画策定事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48716</不用額(合計)></row>
<row _id="128"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>03   総合計画策定事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>11794000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11794000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10015551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1778449</不用額(合計)></row>
<row _id="129"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>03   総合計画策定事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="130"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>03   総合計画策定事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="131"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>894364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2636</不用額(合計)></row>
<row _id="132"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="133"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98263</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420263</予算現額(合計)><支出済額(合計)>388990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31273</不用額(合計)></row>
<row _id="134"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57365</不用額(合計)></row>
<row _id="135"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="136"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-98263</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>877737</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>677777</不用額(合計)></row>
<row _id="137"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>10 交際費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142044</不用額(合計)></row>
<row _id="138"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>704000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>704000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367462</不用額(合計)></row>
<row _id="139"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91738</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120262</不用額(合計)></row>
<row _id="140"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125500</不用額(合計)></row>
<row _id="141"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="142"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47514</不用額(合計)></row>
<row _id="143"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>713000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>712800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="144"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257750</不用額(合計)></row>
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<row _id="147"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14686</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53314</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53314</不用額(合計)></row>
<row _id="148"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>9154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5111000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3695422</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17960422</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17952950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7472</不用額(合計)></row>
<row _id="149"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>124203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5148000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128846212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>504788</不用額(合計)></row>
<row _id="150"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>330892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13121000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1210500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>316560500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315464908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1095592</不用額(合計)></row>
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<row _id="155"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>531969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26031</不用額(合計)></row>
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<row _id="160"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>69040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26330</不用額(合計)></row>
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<row _id="162"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>12012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2312000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9684413</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4639587</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4515967</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123620</不用額(合計)></row>
<row _id="163"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>8175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>18262000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4634383</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31071383</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31071383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="164"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="165"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4701000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1997130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6698130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6698130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="166"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>1592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1406750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185250</不用額(合計)></row>
<row _id="167"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>3985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-32000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3489983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>463017</不用額(合計)></row>
<row _id="168"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>547063000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20954000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1676490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>524432510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520670854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3761656</不用額(合計)></row>
<row _id="169"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>143290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15350000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127258649</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>681351</不用額(合計)></row>
<row _id="170"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1676490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1843490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1612471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231019</不用額(合計)></row>
<row _id="171"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>13340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13340000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="172"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="173"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>637</不用額(合計)></row>
<row _id="174"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>82295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>22779000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1650000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101905270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4818730</不用額(合計)></row>
<row _id="175"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>21579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21578166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>834</不用額(合計)></row>
<row _id="176"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808400000情報システム課</所属><当初予算額(合計)>777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>777000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>578655</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198345</不用額(合計)></row>
<row _id="177"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1336240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14760</不用額(合計)></row>
<row _id="178"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50960</不用額(合計)></row>
<row _id="179"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>617346</不用額(合計)></row>
<row _id="180"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
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<row _id="182"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   横須賀市統計グラフコンクール</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="183"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   横須賀市統計グラフコンクール</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="184"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   横須賀市統計グラフコンクール</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="185"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-377458</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114542</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114542</不用額(合計)></row>
<row _id="186"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>408377</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>558377</予算現額(合計)><支出済額(合計)>403772</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154605</不用額(合計)></row>
<row _id="187"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>566000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-408377</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157623</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157623</不用額(合計)></row>
<row _id="188"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="189"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299899</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14101</不用額(合計)></row>
<row _id="190"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>377458</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>569458</予算現額(合計)><支出済額(合計)>535331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34127</不用額(合計)></row>
<row _id="191"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>03 国勢調査費</目><細目>001  国勢調査費</細目><細々目>01   国勢調査</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>17794000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7820000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7517495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2456505</不用額(合計)></row>
<row _id="192"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>03 国勢調査費</目><細目>001  国勢調査費</細目><細々目>01   国勢調査</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>7000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6101436</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13101436</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12245338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>856098</不用額(合計)></row>
<row _id="193"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>03 国勢調査費</目><細目>001  国勢調査費</細目><細々目>01   国勢調査</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>156886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6101436</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150784564</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138123579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12660985</不用額(合計)></row>
<row _id="194"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>03 国勢調査費</目><細目>001  国勢調査費</細目><細々目>01   国勢調査</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68960</不用額(合計)></row>
<row _id="195"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>03 国勢調査費</目><細目>001  国勢調査費</細目><細々目>01   国勢調査</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>4878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-56217</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4821783</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1089987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3731796</不用額(合計)></row>
<row _id="196"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>03 国勢調査費</目><細目>001  国勢調査費</細目><細々目>01   国勢調査</細々目><節>12 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>2962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1105833</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1856167</予算現額(合計)><支出済額(合計)>911836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>944331</不用額(合計)></row>
<row _id="197"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>03 国勢調査費</目><細目>001  国勢調査費</細目><細々目>01   国勢調査</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>4976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8982050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13958050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13551330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406720</不用額(合計)></row>
<row _id="198"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>03 国勢調査費</目><細目>001  国勢調査費</細目><細々目>01   国勢調査</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>449110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>599890</不用額(合計)></row>
<row _id="199"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270000</不用額(合計)></row>
<row _id="200"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55152</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>586848</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441238</不用額(合計)></row>
<row _id="201"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82666</不用額(合計)></row>
<row _id="202"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55152</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170152</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="203"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>38294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14199000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24095000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24094400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="204"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="205"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7227</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3773</不用額(合計)></row>
<row _id="206"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>100743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>97200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="207"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310</不用額(合計)></row>
<row _id="208"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>110000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166116</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1884</不用額(合計)></row>
<row _id="209"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>19000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-110000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10760200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6890000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1239800</不用額(合計)></row>
<row _id="210"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5520</不用額(合計)></row>
<row _id="211"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   一般事務費（まちづくり政策課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2058</不用額(合計)></row>
<row _id="212"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   一般事務費（まちづくり政策課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="213"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   一般事務費（まちづくり政策課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400</不用額(合計)></row>
<row _id="214"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>72032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71734452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>297548</不用額(合計)></row>
<row _id="215"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>57135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56523430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2011570</不用額(合計)></row>
<row _id="216"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26369949</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205051</不用額(合計)></row>
<row _id="217"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1218293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1199293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1194835621</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4457379</不用額(合計)></row>
<row _id="218"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>996654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-25800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>970854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>958833667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12020333</不用額(合計)></row>
<row _id="219"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>438679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>439479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>438350137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1128863</不用額(合計)></row>
<row _id="220"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>33040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2434313</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30605687</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29190815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1414872</不用額(合計)></row>
<row _id="221"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>106481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>24438000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67483668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43435332</不用額(合計)></row>
<row _id="222"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>28533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28532400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="223"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4357320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>211680</不用額(合計)></row>
<row _id="224"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5201344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129656</不用額(合計)></row>
<row _id="225"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61640</不用額(合計)></row>
<row _id="226"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>149246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3639000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-63258</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152821742</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151150834</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1670908</不用額(合計)></row>
<row _id="227"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>27091000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1116541</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28207541</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28175627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31914</不用額(合計)></row>
<row _id="228"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>129820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127652756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2167244</不用額(合計)></row>
<row _id="229"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>75024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2202228</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77226228</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76839627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>386601</不用額(合計)></row>
<row _id="230"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>16 原材料費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124331</不用額(合計)></row>
<row _id="231"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6704000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-821198</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9627802</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8775189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>852613</不用額(合計)></row>
<row _id="232"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130110</不用額(合計)></row>
<row _id="233"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="234"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>386084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25916</不用額(合計)></row>
<row _id="235"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17313</不用額(合計)></row>
<row _id="236"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-70000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5037164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1539836</不用額(合計)></row>
<row _id="237"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9556</不用額(合計)></row>
<row _id="238"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13901470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428530</不用額(合計)></row>
<row _id="239"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57106</不用額(合計)></row>
<row _id="240"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9440</不用額(合計)></row>
<row _id="241"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>05   職員厚生会館運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12464</不用額(合計)></row>
<row _id="242"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>734433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>695567</不用額(合計)></row>
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<row _id="244"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16830</不用額(合計)></row>
<row _id="245"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="246"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>665000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>598000</不用額(合計)></row>
<row _id="247"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="248"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
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<row _id="253"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9360</不用額(合計)></row>
<row _id="254"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1628003</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220997</不用額(合計)></row>
<row _id="255"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119800</不用額(合計)></row>
<row _id="256"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7434</不用額(合計)></row>
<row _id="257"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58564</不用額(合計)></row>
<row _id="258"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="259"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5502716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>544284</不用額(合計)></row>
<row _id="260"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="261"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105400</不用額(合計)></row>
<row _id="262"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1001000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1001000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>829160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171840</不用額(合計)></row>
<row _id="263"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17589</不用額(合計)></row>
<row _id="264"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="265"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145642</不用額(合計)></row>
<row _id="266"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18740</不用額(合計)></row>
<row _id="267"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="268"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390860</不用額(合計)></row>
<row _id="269"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14776</不用額(合計)></row>
<row _id="270"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="271"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="272"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6150</不用額(合計)></row>
<row _id="273"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>10 交際費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="274"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>583998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13002</不用額(合計)></row>
<row _id="275"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>002  職員退職手当</細目><細々目>01   退職手当</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1192769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>124000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1316769000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1302708496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14060504</不用額(合計)></row>
<row _id="276"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8283121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2950879</不用額(合計)></row>
<row _id="277"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75315</不用額(合計)></row>
<row _id="278"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44440</不用額(合計)></row>
<row _id="279"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>32552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13826000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1645000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43827313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4195687</不用額(合計)></row>
<row _id="280"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>197935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1645000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163702670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32587330</不用額(合計)></row>
<row _id="281"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>386073000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>715000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>361352902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25435098</不用額(合計)></row>
<row _id="282"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>92218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81715564</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10502436</不用額(合計)></row>
<row _id="283"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>08 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1289400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1289400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1289400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="284"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="285"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="286"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>533588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>693412</不用額(合計)></row>
<row _id="287"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>08 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="288"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98860</不用額(合計)></row>
<row _id="289"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221787</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58213</不用額(合計)></row>
<row _id="290"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330000</不用額(合計)></row>
<row _id="291"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3071387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3624613</不用額(合計)></row>
<row _id="292"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="293"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>858839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3161</不用額(合計)></row>
<row _id="294"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>08 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-683000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2059000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>431100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1627900</不用額(合計)></row>
<row _id="295"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2072248</不用額(合計)></row>
<row _id="296"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>785169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29831</不用額(合計)></row>
<row _id="297"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="298"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="299"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1456000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4353976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2866024</不用額(合計)></row>
<row _id="300"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8912500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117500</不用額(合計)></row>
<row _id="301"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90440</不用額(合計)></row>
<row _id="302"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>172607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60393</不用額(合計)></row>
<row _id="303"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="304"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>53364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42261990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11102010</不用額(合計)></row>
<row _id="305"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92840</不用額(合計)></row>
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<row _id="323"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>932000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>821624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110376</不用額(合計)></row>
<row _id="324"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3006</不用額(合計)></row>
<row _id="325"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81543</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26457</不用額(合計)></row>
<row _id="326"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17150</不用額(合計)></row>
<row _id="327"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101900</不用額(合計)></row>
<row _id="328"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   非常勤職員公務災害補償実施事業</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1274400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="329"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="330"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>382440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20560</不用額(合計)></row>
<row _id="331"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>383362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6638</不用額(合計)></row>
<row _id="332"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21620</不用額(合計)></row>
<row _id="333"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>305868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11132</不用額(合計)></row>
<row _id="334"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="335"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="336"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164780</不用額(合計)></row>
<row _id="337"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9020</不用額(合計)></row>
<row _id="338"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="339"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7899000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7360677</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>538323</不用額(合計)></row>
<row _id="340"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630</不用額(合計)></row>
<row _id="341"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>13262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7588486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5673514</不用額(合計)></row>
<row _id="342"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97000</不用額(合計)></row>
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<row _id="346"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9604</不用額(合計)></row>
<row _id="347"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>153572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-141400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153430600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142491344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10939256</不用額(合計)></row>
<row _id="348"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="349"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>8398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8397400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="350"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19600</不用額(合計)></row>
<row _id="351"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>512220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74420</不用額(合計)></row>
<row _id="352"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1255980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1255980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="353"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="354"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="355"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35476</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>870476</予算現額(合計)><支出済額(合計)>870476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="356"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>08 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="357"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35476</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50524</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18684</不用額(合計)></row>
<row _id="358"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17460</不用額(合計)></row>
<row _id="359"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="360"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24596</不用額(合計)></row>
<row _id="361"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11350</不用額(合計)></row>
<row _id="362"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="363"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1124882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6118</不用額(合計)></row>
<row _id="364"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3038750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1169250</不用額(合計)></row>
<row _id="365"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>09   例規データベース運用事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
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<row _id="367"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="368"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6320</不用額(合計)></row>
<row _id="369"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7165</不用額(合計)></row>
<row _id="370"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43340</不用額(合計)></row>
<row _id="371"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>1171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1024609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146391</不用額(合計)></row>
<row _id="372"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63893</不用額(合計)></row>
<row _id="373"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88263</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55737</不用額(合計)></row>
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<row _id="375"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32100</不用額(合計)></row>
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<row _id="377"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>374609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13391</不用額(合計)></row>
<row _id="378"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>383233</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6767</不用額(合計)></row>
<row _id="379"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5780</不用額(合計)></row>
<row _id="380"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>16720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>574523</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17294523</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17294523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="385"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   返納物品処分委託事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>932</不用額(合計)></row>
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<row _id="392"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>338839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50161</不用額(合計)></row>
<row _id="393"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="394"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>755000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>435607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299393</不用額(合計)></row>
<row _id="395"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="396"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3213040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2603043</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>609997</不用額(合計)></row>
<row _id="397"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4704000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4704000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4702586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1414</不用額(合計)></row>
<row _id="398"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="399"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="400"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68400</不用額(合計)></row>
<row _id="401"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-822</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10629178</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7667800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2961378</不用額(合計)></row>
<row _id="402"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>822</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1819822</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1744916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74906</不用額(合計)></row>
<row _id="403"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3255670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>352330</不用額(合計)></row>
<row _id="404"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>25600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-53438</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25546562</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22247168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3299394</不用額(合計)></row>
<row _id="405"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>53438</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53438</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="406"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="407"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>27 公課費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="408"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>416775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>413122858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>452142</不用額(合計)></row>
<row _id="409"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>298888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286888000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281401651</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5486349</不用額(合計)></row>
<row _id="410"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>147781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145381173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>799827</不用額(合計)></row>
<row _id="411"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1896000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="412"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>09 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185040</不用額(合計)></row>
<row _id="413"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>11 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18052</不用額(合計)></row>
<row _id="414"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>13 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251000</不用額(合計)></row>
<row _id="415"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21200</不用額(合計)></row>
<row _id="416"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>19 退職年金費</目><細目>002  退職年金、遺族年金</細目><細々目>01   退職年金、遺族年金</細々目><節>06 恩給及び退職年金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1890000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1889600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="417"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>542014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>526614000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>526275825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338175</不用額(合計)></row>
<row _id="418"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>407012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>397812000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>382643013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15168987</不用額(合計)></row>
<row _id="419"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>191747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>186664196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>882804</不用額(合計)></row>
<row _id="420"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>162568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149929189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2238811</不用額(合計)></row>
<row _id="421"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>130325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119213030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2411970</不用額(合計)></row>
<row _id="422"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>59330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57678791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>651209</不用額(合計)></row>
<row _id="423"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>37937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37487436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349564</不用額(合計)></row>
<row _id="424"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26930662</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>719338</不用額(合計)></row>
<row _id="425"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13495384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142616</不用額(合計)></row>
<row _id="426"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>26281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25576800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104200</不用額(合計)></row>
<row _id="427"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16031607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5854393</不用額(合計)></row>
<row _id="428"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8978671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248329</不用額(合計)></row>
<row _id="429"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>54588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53809332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178668</不用額(合計)></row>
<row _id="430"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>39597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37563000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>634000</不用額(合計)></row>
<row _id="431"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16939739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192261</不用額(合計)></row>
<row _id="432"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>339671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329594098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1076902</不用額(合計)></row>
<row _id="433"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>265006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258006000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251073435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6932565</不用額(合計)></row>
<row _id="434"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>122515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118383386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>731614</不用額(合計)></row>
<row _id="435"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27772000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25738800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2033200</不用額(合計)></row>
<row _id="436"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16922981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3942019</不用額(合計)></row>
<row _id="437"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9913000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9374761</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>538239</不用額(合計)></row>
<row _id="438"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20559768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29232</不用額(合計)></row>
<row _id="439"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13553000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13753000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13297145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455855</不用額(合計)></row>
<row _id="440"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6968000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7068000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7025776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42224</不用額(合計)></row>
<row _id="441"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>291520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278867570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>652430</不用額(合計)></row>
<row _id="442"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>231072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217160089</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10711911</不用額(合計)></row>
<row _id="443"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>104304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101589101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>514899</不用額(合計)></row>
<row _id="444"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>470880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>466780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465565845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1214155</不用額(合計)></row>
<row _id="445"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>289342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284642000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>284264779</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377221</不用額(合計)></row>
<row _id="446"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>156775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156875000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156283698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>591302</不用額(合計)></row>
<row _id="447"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>196701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193155293</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>445707</不用額(合計)></row>
<row _id="448"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>169896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162686712</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>909288</不用額(合計)></row>
<row _id="449"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>74150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71100385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449615</不用額(合計)></row>
<row _id="450"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>228993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231623586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1069414</不用額(合計)></row>
<row _id="451"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>166846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180367619</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5978381</不用額(合計)></row>
<row _id="452"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>81920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84207982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>512018</不用額(合計)></row>
<row _id="453"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>99240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99741132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398868</不用額(合計)></row>
<row _id="454"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>78857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77799611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1457389</不用額(合計)></row>
<row _id="455"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36957000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36784083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172917</不用額(合計)></row>
<row _id="456"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>373454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2130000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375363370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260630</不用額(合計)></row>
<row _id="457"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>272524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>35400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7930000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315844985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9015</不用額(合計)></row>
<row _id="458"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>130542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135089948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152052</不用額(合計)></row>
<row _id="459"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>115475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-18600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96875000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96018179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>856821</不用額(合計)></row>
<row _id="460"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>79273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62473000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59671917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2801083</不用額(合計)></row>
<row _id="461"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>38312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32597163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>514837</不用額(合計)></row>
<row _id="462"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>90074000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89681520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292480</不用額(合計)></row>
<row _id="463"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>59789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59621712</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>667288</不用額(合計)></row>
<row _id="464"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31338000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31057777</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280223</不用額(合計)></row>
<row _id="465"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24632000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24444000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188000</不用額(合計)></row>
<row _id="466"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18310940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>894060</不用額(合計)></row>
<row _id="467"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8997218</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174782</不用額(合計)></row>
<row _id="468"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1057093000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1043793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1042461959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1331041</不用額(合計)></row>
<row _id="469"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>823992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-26900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>797092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>786516339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10575661</不用額(合計)></row>
<row _id="470"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>391036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>392036000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391300404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>735596</不用額(合計)></row>
<row _id="471"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7054800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354200</不用額(合計)></row>
<row _id="472"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4979676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>875324</不用額(合計)></row>
<row _id="473"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2852000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2577532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>274468</不用額(合計)></row>
<row _id="474"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>19854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16491257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>462743</不用額(合計)></row>
<row _id="475"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11813530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>901470</不用額(合計)></row>
<row _id="476"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6807000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5916856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290144</不用額(合計)></row>
<row _id="477"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>38728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35273363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354637</不用額(合計)></row>
<row _id="478"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28518791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>791209</不用額(合計)></row>
<row _id="479"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12616523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273477</不用額(合計)></row>
<row _id="480"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>46037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-760000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45277000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44067714</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1209286</不用額(合計)></row>
<row _id="481"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36469000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>930000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36632102</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>766898</不用額(合計)></row>
<row _id="482"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>310000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16215242</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>538758</不用額(合計)></row>
<row _id="483"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>239608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227556883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1051117</不用額(合計)></row>
<row _id="484"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>199694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184240652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7253348</不用額(合計)></row>
<row _id="485"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>87694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84088950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505050</不用額(合計)></row>
<row _id="486"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>378246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372542442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2103558</不用額(合計)></row>
<row _id="487"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>292661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>284378566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9182434</不用額(合計)></row>
<row _id="488"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>134949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135542232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1006768</不用額(合計)></row>
<row _id="489"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>389544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16840000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>372704000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>369872067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2831933</不用額(合計)></row>
<row _id="490"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>294910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273555581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7244419</不用額(合計)></row>
<row _id="491"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>136942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4570000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132372000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130904044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1467956</不用額(合計)></row>
<row _id="492"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1070000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30064000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246000</不用額(合計)></row>
<row _id="493"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>21293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>240000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22073000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22020829</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52171</不用額(合計)></row>
<row _id="494"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10528943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183057</不用額(合計)></row>
<row _id="495"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>122066000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14350000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133390375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3025625</不用額(合計)></row>
<row _id="496"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>98649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10480000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104261099</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4867901</不用額(合計)></row>
<row _id="497"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>43510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6190000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48478339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1221661</不用額(合計)></row>
<row _id="498"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>270412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37130000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304512884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3029116</不用額(合計)></row>
<row _id="499"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>219713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>27480000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-240000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245262714</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1690286</不用額(合計)></row>
<row _id="500"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>96662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15390000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110834954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1217046</不用額(合計)></row>
<row _id="501"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3270000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29603468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3005532</不用額(合計)></row>
<row _id="502"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>740000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28084000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24018765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4065235</不用額(合計)></row>
<row _id="503"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>750000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11964000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10704516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1259484</不用額(合計)></row>
<row _id="504"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2030155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-63600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1966555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1964212664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2342336</不用額(合計)></row>
<row _id="505"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2255002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-103300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2151702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2064859765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86842235</不用額(合計)></row>
<row _id="506"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>793583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-29000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>764583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>763543497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1039503</不用額(合計)></row>
<row _id="507"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>381344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3810000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>510000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>378044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375937594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2106406</不用額(合計)></row>
<row _id="508"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>773052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6370000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>766682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>676093494</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90588506</不用額(合計)></row>
<row _id="509"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>141969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-660000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140346300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>962700</不用額(合計)></row>
<row _id="510"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>54807000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50914800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292200</不用額(合計)></row>
<row _id="511"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>44361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39944191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1516809</不用額(合計)></row>
<row _id="512"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18601432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300568</不用額(合計)></row>
<row _id="513"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>540439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>537939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>537614740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324260</不用額(合計)></row>
<row _id="514"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>324513000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313769997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1243003</不用額(合計)></row>
<row _id="515"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>177695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176192743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>402257</不用額(合計)></row>
<row _id="516"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>144626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147626000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147299880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326120</不用額(合計)></row>
<row _id="517"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>86127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89354705</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>772295</不用額(合計)></row>
<row _id="518"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>46424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47392942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>331058</不用額(合計)></row>
<row _id="519"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>349560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-510000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333794943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55057</不用額(合計)></row>
<row _id="520"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>226626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212518758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1207242</不用額(合計)></row>
<row _id="521"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>121631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110831000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110405384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>425616</不用額(合計)></row>
<row _id="522"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3423264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>736</不用額(合計)></row>
<row _id="523"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1965950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132050</不用額(合計)></row>
<row _id="524"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1090698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55302</不用額(合計)></row>
<row _id="525"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16105440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151560</不用額(合計)></row>
<row _id="526"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7462027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278973</不用額(合計)></row>
<row _id="527"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4890169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332831</不用額(合計)></row>
<row _id="528"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15885000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15607200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>277800</不用額(合計)></row>
<row _id="529"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9075000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8657785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417215</不用額(合計)></row>
<row _id="530"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5101390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180610</不用額(合計)></row>
<row _id="531"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28869942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238058</不用額(合計)></row>
<row _id="532"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>19139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18086216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>352784</不用額(合計)></row>
<row _id="533"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9620495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157505</不用額(合計)></row>
<row _id="534"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>42113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41894843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>318157</不用額(合計)></row>
<row _id="535"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29687868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>518132</不用額(合計)></row>
<row _id="536"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15017000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14743859</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273141</不用額(合計)></row>
<row _id="537"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>122864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-310000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126392666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61334</不用額(合計)></row>
<row _id="538"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>82263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77763000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76986096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>776904</不用額(合計)></row>
<row _id="539"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>41882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42647976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234024</不用額(合計)></row>
<row _id="540"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>50361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50314722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46278</不用額(合計)></row>
<row _id="541"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>38709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>670000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39374267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4733</不用額(合計)></row>
<row _id="542"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-360000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17618378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130622</不用額(合計)></row>
<row _id="543"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>48819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48619000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48481260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137740</不用額(合計)></row>
<row _id="544"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>39482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36155825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1026175</不用額(合計)></row>
<row _id="545"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17724463</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209537</不用額(合計)></row>
<row _id="546"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>34779000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31846716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332284</不用額(合計)></row>
<row _id="547"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>32335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25197894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>737106</不用額(合計)></row>
<row _id="548"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11927979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>457021</不用額(合計)></row>
<row _id="549"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="550"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>957000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>957000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>950284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6716</不用額(合計)></row>
<row _id="551"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30973</不用額(合計)></row>
<row _id="552"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>4631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3970114</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660886</不用額(合計)></row>
<row _id="553"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>25200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1765366</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18965366</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18965366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="554"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="555"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>2309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108010</不用額(合計)></row>
<row _id="556"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89000</不用額(合計)></row>
<row _id="557"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="558"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>18898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18754340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143660</不用額(合計)></row>
<row _id="559"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>6220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6219840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="560"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>2387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2357570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29430</不用額(合計)></row>
<row _id="561"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61060</不用額(合計)></row>
<row _id="562"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23068</不用額(合計)></row>
<row _id="563"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8130</不用額(合計)></row>
<row _id="564"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22790</不用額(合計)></row>
<row _id="565"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5500</不用額(合計)></row>
<row _id="566"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="567"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48280</不用額(合計)></row>
<row _id="568"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89512</不用額(合計)></row>
<row _id="569"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="570"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="571"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4173</不用額(合計)></row>
<row _id="572"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90800</不用額(合計)></row>
<row _id="573"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>003  財政調整基金積立金</細目><細々目>01   財政調整基金運用事業</細々目><節>25 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>999015000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000235558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219442</不用額(合計)></row>
<row _id="574"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>009  再編関連特別事業基金積立金</細目><細々目>01   再編関連特別事業基金運用事業</細々目><節>25 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>798175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>346000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>87</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>798521087</予算現額(合計)><支出済額(合計)>798521087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="575"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>011  特定防衛施設周辺整備事業基金積立金</細目><細々目>01   特定防衛施設周辺整備事業基金運用事業</細々目><節>25 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>401400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4634000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406033913</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406033044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>869</不用額(合計)></row>
<row _id="576"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>012  新型コロナウイルス感染症緊急対策基金積立金</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症緊急対策基金運用事業</細々目><節>25 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2080000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2080000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2077719785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2280215</不用額(合計)></row>
<row _id="577"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>013  まち・ひと・しごと創生基金積立金</細目><細々目>01   まち・ひと・しごと創生基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30825000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28372000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2453000</不用額(合計)></row>
<row _id="578"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71640</不用額(合計)></row>
<row _id="579"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 交際費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="580"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>3921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-275868</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3645132</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2939144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>705988</不用額(合計)></row>
<row _id="581"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1519000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1518330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670</不用額(合計)></row>
<row _id="582"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60339</不用額(合計)></row>
<row _id="583"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>204368</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219368</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204368</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="584"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="585"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74090</不用額(合計)></row>
<row _id="586"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>1437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>660600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2097600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2071837</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25763</不用額(合計)></row>
<row _id="587"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96910</不用額(合計)></row>
<row _id="588"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>10754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-810600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9943400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9629654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313746</不用額(合計)></row>
<row _id="589"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>885000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1035000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>984251</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50749</不用額(合計)></row>
<row _id="590"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>26488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17933410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1554590</不用額(合計)></row>
<row _id="591"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="592"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="593"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312000</不用額(合計)></row>
<row _id="594"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32520</不用額(合計)></row>
<row _id="595"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11082</不用額(合計)></row>
<row _id="596"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>1328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>798600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>529400</不用額(合計)></row>
<row _id="597"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>06   新型コロナウイルス感染症対策費</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1063299</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1063299</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1063299</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="598"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>06   新型コロナウイルス感染症対策費</細々目><節>12 役務費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="599"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>06   新型コロナウイルス感染症対策費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616150000財産管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3608000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3608000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="600"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>410000</不用額(合計)></row>
<row _id="601"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258050</不用額(合計)></row>
<row _id="602"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="603"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9780</不用額(合計)></row>
<row _id="604"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3470</不用額(合計)></row>
<row _id="605"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="606"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>8458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1722000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10173855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6145</不用額(合計)></row>
<row _id="607"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>42772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1722000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32871828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178172</不用額(合計)></row>
<row _id="608"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>002  水道事業会計補助金、出資金</細目><細々目>01   水道事業会計補助金、出資金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4405000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13710773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1694227</不用額(合計)></row>
<row _id="609"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="610"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>002  下水道事業会計負担金、補助金</細目><細々目>01   下水道事業会計負担金、補助金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>3617000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3753000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3620753000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3620596367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156633</不用額(合計)></row>
<row _id="611"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="612"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="613"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="614"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="615"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>01 元金</目><細目>002  元金</細目><細々目>01   元金</細々目><節>28 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>16296068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>29800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16325868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16310895613</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14972387</不用額(合計)></row>
<row _id="616"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>002  利子</細目><細々目>01   利子</細々目><節>28 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>893886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-52800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>841086000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840138691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>947309</不用額(合計)></row>
<row _id="617"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>003  一時借入金利子</細目><細々目>01   一時借入金利子</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299743</不用額(合計)></row>
<row _id="618"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>15 予備費</款><項>01 予備費</項><目>01 予備費</目><細目>002  予備費</細目><細々目>01   予備費</細々目><節>29 予備費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>200000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-113732880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86267120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86267120</不用額(合計)></row>
<row _id="619"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72236</不用額(合計)></row>
<row _id="620"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>574750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>562170</不用額(合計)></row>
<row _id="621"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>283739</不用額(合計)></row>
<row _id="622"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227959</不用額(合計)></row>
<row _id="623"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="624"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>06   エンターテイメント推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>4312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4311600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="625"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>06   エンターテイメント推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>692533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137467</不用額(合計)></row>
<row _id="626"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>06   エンターテイメント推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>818000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>818000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>779195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38805</不用額(合計)></row>
<row _id="627"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>06   エンターテイメント推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1320</不用額(合計)></row>
<row _id="628"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>06   エンターテイメント推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>33219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-31719000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1060000</不用額(合計)></row>
<row _id="629"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 政策推進費</目><細目>015  都市魅力創造発進事業費</細目><細々目>07   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>7963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2579000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5384000</不用額(合計)></row>
<row _id="630"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="631"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="632"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30606</不用額(合計)></row>
<row _id="633"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="634"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="635"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="636"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="637"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="638"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>740000</不用額(合計)></row>
<row _id="639"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="640"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="641"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>123610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>473610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2380</不用額(合計)></row>
<row _id="642"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-123610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10390</不用額(合計)></row>
<row _id="643"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="644"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="645"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="646"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="647"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="648"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32590</不用額(合計)></row>
<row _id="649"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>283823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14177</不用額(合計)></row>
<row _id="650"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="651"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム整備事業（単年度事業）</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50440</不用額(合計)></row>
<row _id="652"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム整備事業（単年度事業）</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>403910</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1237910</予算現額(合計)><支出済額(合計)>673809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>564101</不用額(合計)></row>
<row _id="653"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム整備事業（単年度事業）</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200369</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43631</不用額(合計)></row>
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<row _id="655"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム整備事業（単年度事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="656"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム整備事業（単年度事業）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5085000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-288670</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4796330</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3421796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1374534</不用額(合計)></row>
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<row _id="660"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>3175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3163000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>710</不用額(合計)></row>
<row _id="661"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>32011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-26936000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5075000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4270000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>805000</不用額(合計)></row>
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<row _id="663"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="664"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1185000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="665"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55640</不用額(合計)></row>
<row _id="666"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>27000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230957</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241043</不用額(合計)></row>
<row _id="667"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="668"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>33000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>163000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26876</不用額(合計)></row>
<row _id="669"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>5107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2503000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1183000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6427000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3983611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2443389</不用額(合計)></row>
<row _id="670"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>770000</不用額(合計)></row>
<row _id="671"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>435880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64120</不用額(合計)></row>
<row _id="672"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>374000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>374000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="673"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3889000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3889000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="674"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>14   ルートミュージアム整備事業（継続事業）</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1320000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>110000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="675"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>14   ルートミュージアム整備事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>59310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7141000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>168500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220599587</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>69413</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="676"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294000</不用額(合計)></row>
<row _id="677"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32430</不用額(合計)></row>
<row _id="678"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7475</不用額(合計)></row>
<row _id="679"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2602000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="680"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>845000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>736400</不用額(合計)></row>
<row _id="681"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>02   市民文化活動推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>21021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15270601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5750399</不用額(合計)></row>
<row _id="682"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34560</不用額(合計)></row>
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<row _id="685"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2242827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16173</不用額(合計)></row>
<row _id="686"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11717</不用額(合計)></row>
<row _id="687"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34152</不用額(合計)></row>
<row _id="688"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="689"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33120</不用額(合計)></row>
<row _id="690"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-36000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>808000</不用額(合計)></row>
<row _id="691"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>813000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-776000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="692"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>5605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5410000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="693"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-42000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="694"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4500</不用額(合計)></row>
<row _id="695"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>005  歴史文化基金積立金</細目><細々目>01   歴史文化基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-561000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2947000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2907236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39764</不用額(合計)></row>
<row _id="696"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>929204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7796</不用額(合計)></row>
<row _id="697"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2780</不用額(合計)></row>
<row _id="698"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2316</不用額(合計)></row>
<row _id="699"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="700"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="701"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="702"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="703"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3004000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3004000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2603920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400080</不用額(合計)></row>
<row _id="704"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>402219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402218355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645</不用額(合計)></row>
<row _id="705"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="706"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-742360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2642640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2642640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="707"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>149071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4273640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144797360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127352353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17445007</不用額(合計)></row>
<row _id="708"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7283000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7282341</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>659</不用額(合計)></row>
<row _id="709"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="710"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1483800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1483800</不用額(合計)></row>
<row _id="711"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="712"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>153401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152379120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1021880</不用額(合計)></row>
<row _id="713"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="714"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3895000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3894914</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86</不用額(合計)></row>
<row _id="715"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>112228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13664000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98564000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92169000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6395000</不用額(合計)></row>
<row _id="716"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5016000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6864000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="717"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>14684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1781000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12874334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28666</不用額(合計)></row>
<row _id="718"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2130000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6094000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="719"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="720"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13664</不用額(合計)></row>
<row _id="721"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82360</不用額(合計)></row>
<row _id="722"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>1393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-304730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1488270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>980023</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>508247</不用額(合計)></row>
<row _id="723"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57947</不用額(合計)></row>
<row _id="724"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>4338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>296000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5334000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800000</不用額(合計)></row>
<row _id="725"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64730</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="726"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>58371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>155678000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>640000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192842903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19846097</不用額(合計)></row>
<row _id="727"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243000</不用額(合計)></row>
<row _id="728"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27044</不用額(合計)></row>
<row _id="729"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="730"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>2020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="731"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1620000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359417</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1260583</不用額(合計)></row>
<row _id="732"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6930</不用額(合計)></row>
<row _id="733"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9999</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9999</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="734"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>489000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>403700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85300</不用額(合計)></row>
<row _id="735"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>176500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-654949</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175845051</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158807805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17037246</不用額(合計)></row>
<row _id="736"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>36000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="737"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="738"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>407575000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>407575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406207400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1367600</不用額(合計)></row>
<row _id="739"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>648000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56008</不用額(合計)></row>
<row _id="740"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45160</不用額(合計)></row>
<row _id="741"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>1886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1245672</不用額(合計)></row>
<row _id="742"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>1034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>630155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403845</不用額(合計)></row>
<row _id="743"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="744"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214550</不用額(合計)></row>
<row _id="745"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1138423</不用額(合計)></row>
<row _id="746"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>12472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2250000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8103700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1118300</不用額(合計)></row>
<row _id="747"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71740</不用額(合計)></row>
<row _id="748"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="749"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4482560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85440</不用額(合計)></row>
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<row _id="753"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-257730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2205270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>287890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1917380</不用額(合計)></row>
<row _id="754"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>983095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87905</不用額(合計)></row>
<row _id="755"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84760</不用額(合計)></row>
<row _id="756"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15025000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15025000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13590090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1434910</不用額(合計)></row>
<row _id="757"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>225330</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1529330</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1529330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="758"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>54477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10631000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1688857</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42157143</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37155654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5001489</不用額(合計)></row>
<row _id="759"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420450</不用額(合計)></row>
<row _id="760"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40175</不用額(合計)></row>
<row _id="761"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>12921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2250000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4762704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5908296</不用額(合計)></row>
<row _id="762"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>14913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25635000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26307875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>14240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125</不用額(合計)></row>
<row _id="763"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="764"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1069000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1069000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="765"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="766"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>3956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3956000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="767"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26230</不用額(合計)></row>
<row _id="768"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49780</不用額(合計)></row>
<row _id="769"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>146661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-57609000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69875063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19176937</不用額(合計)></row>
<row _id="770"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22840</不用額(合計)></row>
<row _id="771"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1688857</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4667857</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3241291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1426566</不用額(合計)></row>
<row _id="772"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107880</不用額(合計)></row>
<row _id="773"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>12043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3246000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12794626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2494374</不用額(合計)></row>
<row _id="774"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="775"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>015  観光立市推進基金積立金</細目><細々目>01   観光立市推進基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-835000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2023209</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68791</不用額(合計)></row>
<row _id="776"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219090</不用額(合計)></row>
<row _id="777"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5400</不用額(合計)></row>
<row _id="778"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-32000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="779"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-113000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1250000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="780"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>75854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-74304000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1250000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="781"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="782"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="783"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333000</不用額(合計)></row>
<row _id="784"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="785"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4023000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324000</不用額(合計)></row>
<row _id="786"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="787"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94000</不用額(合計)></row>
<row _id="788"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175811</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21189</不用額(合計)></row>
<row _id="789"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3100</不用額(合計)></row>
<row _id="790"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66990</不用額(合計)></row>
<row _id="791"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23900</不用額(合計)></row>
<row _id="792"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>885000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>885000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>724826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160174</不用額(合計)></row>
<row _id="793"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="794"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>358600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>289627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68973</不用額(合計)></row>
<row _id="795"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8083</不用額(合計)></row>
<row _id="796"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="797"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="798"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>32000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-306900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31693100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15078500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16614600</不用額(合計)></row>
<row _id="799"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>474536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1125464</不用額(合計)></row>
<row _id="800"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>16 原材料費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>255210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>544790</不用額(合計)></row>
<row _id="801"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="802"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127130</不用額(合計)></row>
<row _id="803"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>7410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2852000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3781211</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>776789</不用額(合計)></row>
<row _id="804"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="805"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="806"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144513</不用額(合計)></row>
<row _id="807"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>728130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4889870</不用額(合計)></row>
<row _id="808"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1027000</不用額(合計)></row>
<row _id="809"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>405000</不用額(合計)></row>
<row _id="810"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="811"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>373000</不用額(合計)></row>
<row _id="812"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="813"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>3654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2771000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>883000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
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<row _id="815"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-598000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="816"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-135000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="817"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1408000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="818"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-265000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>757000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>692980</不用額(合計)></row>
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<row _id="824"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="825"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>005  社会体育団体等補助金</細目><細々目>01   社会体育団体等補助金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>21825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19177433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2647567</不用額(合計)></row>
<row _id="826"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="827"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>385000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>525000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34400</不用額(合計)></row>
<row _id="828"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1203840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="829"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="830"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>010  スポーツ基金積立金</細目><細々目>01   スポーツ基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-839000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>679564</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1416564</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1416564</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="831"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38500</不用額(合計)></row>
<row _id="832"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125020</不用額(合計)></row>
<row _id="833"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31314</不用額(合計)></row>
<row _id="834"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99840</不用額(合計)></row>
<row _id="835"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="836"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="837"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>242080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412920</不用額(合計)></row>
<row _id="838"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305076</不用額(合計)></row>
<row _id="839"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="840"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>002  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>573275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>567324641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5950359</不用額(合計)></row>
<row _id="841"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>002  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11436000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11435593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>407</不用額(合計)></row>
<row _id="842"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76002</不用額(合計)></row>
<row _id="843"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="844"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>63800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15290000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>48510000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="845"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>03   北体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>166700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>33100000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127716531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72083469</不用額(合計)></row>
<row _id="846"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>04   くりはま花の国プール改修事業（継続事業）</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5208253</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8408253</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8408253</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="847"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>04   くりはま花の国プール改修事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>119000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>29535551</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5208253</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143327298</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>48117298</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="848"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>05   西体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>18326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15724693</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2601307</不用額(合計)></row>
<row _id="849"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>05   西体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>140334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>67034000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="850"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21560</不用額(合計)></row>
<row _id="851"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>28366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>135740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28501740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16679489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11822251</不用額(合計)></row>
<row _id="852"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1011</不用額(合計)></row>
<row _id="853"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>632390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>643390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>643390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="854"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>13702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-461230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13240770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12525744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>715026</不用額(合計)></row>
<row _id="855"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="856"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1870</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="857"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154700</不用額(合計)></row>
<row _id="858"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="859"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1870</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1102130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>954331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147799</不用額(合計)></row>
<row _id="860"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34103</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13897</不用額(合計)></row>
<row _id="861"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4125</不用額(合計)></row>
<row _id="862"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>13059000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13059000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11856526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1202474</不用額(合計)></row>
<row _id="863"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="864"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1635000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1635000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="865"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33340</不用額(合計)></row>
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<row _id="868"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="869"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1765060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1756532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8528</不用額(合計)></row>
<row _id="870"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="871"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>2112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>173240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2285240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1755164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>530076</不用額(合計)></row>
<row _id="872"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75100</不用額(合計)></row>
<row _id="873"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>55972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-289540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55682460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51870796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3811664</不用額(合計)></row>
<row _id="874"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>35903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35788468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114532</不用額(合計)></row>
<row _id="875"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>542240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>542240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="876"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>9317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8988608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328392</不用額(合計)></row>
<row _id="877"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52390</不用額(合計)></row>
<row _id="878"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>11759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8371383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3387617</不用額(合計)></row>
<row _id="879"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7281</不用額(合計)></row>
<row _id="880"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>36546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>88000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36634000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30766727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5867273</不用額(合計)></row>
<row _id="881"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39613</不用額(合計)></row>
<row _id="882"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>2882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2872657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9343</不用額(合計)></row>
<row _id="883"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315296</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84704</不用額(合計)></row>
<row _id="884"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>7589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7620040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7960</不用額(合計)></row>
<row _id="885"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>249020</不用額(合計)></row>
<row _id="886"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>7431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5216521</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2214479</不用額(合計)></row>
<row _id="887"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6588</不用額(合計)></row>
<row _id="888"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>10265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5998000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7634778</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7061000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1567222</不用額(合計)></row>
<row _id="889"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>2032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2031480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="890"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8472</不用額(合計)></row>
<row _id="891"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>02   土地評価事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>20993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4433000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15893240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>666760</不用額(合計)></row>
<row _id="892"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329615</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15385</不用額(合計)></row>
<row _id="893"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>7926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7080920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>845080</不用額(合計)></row>
<row _id="894"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>1527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1526580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420</不用額(合計)></row>
<row _id="895"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="896"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22800</不用額(合計)></row>
<row _id="897"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>5937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2961384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2975616</不用額(合計)></row>
<row _id="898"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>594282</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66718</不用額(合計)></row>
<row _id="899"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>5298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4344103</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>953897</不用額(合計)></row>
<row _id="900"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>7171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7039376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131624</不用額(合計)></row>
<row _id="901"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>6160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6159600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="902"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>957000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>51920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1008920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1006000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2920</不用額(合計)></row>
<row _id="903"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44644</不用額(合計)></row>
<row _id="904"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>936268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207732</不用額(合計)></row>
<row _id="905"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-111320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1051680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>934280</不用額(合計)></row>
<row _id="906"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>10777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10777000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7257224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3519776</不用額(合計)></row>
<row _id="907"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>4168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3861562</不用額(合計)></row>
<row _id="908"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>6255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4665122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1589878</不用額(合計)></row>
<row _id="909"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1096</不用額(合計)></row>
<row _id="910"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>59400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42160</不用額(合計)></row>
<row _id="911"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390842</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247158</不用額(合計)></row>
<row _id="912"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>40888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7513000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33373127</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1873</不用額(合計)></row>
<row _id="913"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>629000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>628164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836</不用額(合計)></row>
<row _id="914"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31660</不用額(合計)></row>
<row _id="915"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>230000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187806323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42193677</不用額(合計)></row>
<row _id="916"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1094000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273000</不用額(合計)></row>
<row _id="917"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="918"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68180</不用額(合計)></row>
<row _id="919"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48378</不用額(合計)></row>
<row _id="920"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2625150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1240850</不用額(合計)></row>
<row _id="921"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114000</不用額(合計)></row>
<row _id="922"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43505</不用額(合計)></row>
<row _id="923"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12500</不用額(合計)></row>
<row _id="924"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3307000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1732000</不用額(合計)></row>
<row _id="925"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="926"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62623</不用額(合計)></row>
<row _id="927"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257000</不用額(合計)></row>
<row _id="928"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1045460</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4640460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1598180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1944100</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1098180</不用額(合計)></row>
<row _id="929"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>022  ＮＰＯ支援基金積立金</細目><細々目>01   ＮＰＯ支援基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-91000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2479428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1729572</不用額(合計)></row>
<row _id="930"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>024  団体補助事業費</細目><細々目>01   団体補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="931"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>01   地域運営協議会支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>7000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6340184</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>659816</不用額(合計)></row>
<row _id="932"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2086013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48987</不用額(合計)></row>
<row _id="933"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>427</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332427</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="934"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="935"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-427</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573</不用額(合計)></row>
<row _id="936"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68160</不用額(合計)></row>
<row _id="937"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>186390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168700725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5689275</不用額(合計)></row>
<row _id="938"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14744</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250256</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86631</不用額(合計)></row>
<row _id="939"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14744</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142744</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="940"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="941"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>04   地域活動助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="942"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80300</不用額(合計)></row>
<row _id="943"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="944"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14858</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>754142</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193301</不用額(合計)></row>
<row _id="945"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9439</不用額(合計)></row>
<row _id="946"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14858</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61858</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60158</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1700</不用額(合計)></row>
<row _id="947"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8834</不用額(合計)></row>
<row _id="948"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>847000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>847000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>651401</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195599</不用額(合計)></row>
<row _id="949"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160000</不用額(合計)></row>
<row _id="950"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="951"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="952"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3764</不用額(合計)></row>
<row _id="953"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124420</不用額(合計)></row>
<row _id="954"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1509212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6788</不用額(合計)></row>
<row _id="955"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="956"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="957"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61079</不用額(合計)></row>
<row _id="958"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15960</不用額(合計)></row>
<row _id="959"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24130</不用額(合計)></row>
<row _id="960"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5993000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5909000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="961"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4100</不用額(合計)></row>
<row _id="962"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>9267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8137427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1129573</不用額(合計)></row>
<row _id="963"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2446</不用額(合計)></row>
<row _id="964"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314000</不用額(合計)></row>
<row _id="965"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86340</不用額(合計)></row>
<row _id="966"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>851000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>851000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>457327</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>393673</不用額(合計)></row>
<row _id="967"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234263</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85737</不用額(合計)></row>
<row _id="968"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>1314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1314000</不用額(合計)></row>
<row _id="969"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53161</不用額(合計)></row>
<row _id="970"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>518399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80601</不用額(合計)></row>
<row _id="971"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="972"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="973"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="974"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30900</不用額(合計)></row>
<row _id="975"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155000</不用額(合計)></row>
<row _id="976"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6343</不用額(合計)></row>
<row _id="977"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5050</不用額(合計)></row>
<row _id="978"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>967000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>869000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="979"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6500</不用額(合計)></row>
<row _id="980"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="981"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="982"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1983000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1982400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="983"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>415340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120660</不用額(合計)></row>
<row _id="984"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>383927</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5073</不用額(合計)></row>
<row _id="985"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119790</不用額(合計)></row>
<row _id="986"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>5656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5647200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3046325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2600875</不用額(合計)></row>
<row _id="987"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36728</不用額(合計)></row>
<row _id="988"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="989"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="990"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="991"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>6752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6752000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5637200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1114800</不用額(合計)></row>
<row _id="992"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>02   防犯カメラ設置事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1070</不用額(合計)></row>
<row _id="993"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>02   防犯カメラ設置事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>6750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6327000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>423000</不用額(合計)></row>
<row _id="994"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>70994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70984540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61263638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9720902</不用額(合計)></row>
<row _id="995"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1958330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29670</不用額(合計)></row>
<row _id="996"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>96688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96688000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88454878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8233122</不用額(合計)></row>
<row _id="997"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="998"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>3215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1445120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1769880</不用額(合計)></row>
<row _id="999"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9073</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517927</予算現額(合計)><支出済額(合計)>441168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76759</不用額(合計)></row>
<row _id="1000"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9073</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67073</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63933</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3140</不用額(合計)></row>
<row _id="1001"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8200</不用額(合計)></row>
<row _id="1002"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>3399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1426608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1972392</不用額(合計)></row>
<row _id="1003"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="1004"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>6202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>336664</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6538664</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6538664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1005"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>997000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>106449</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1103449</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1103449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1006"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>2008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-443313</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1564687</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1199886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364801</不用額(合計)></row>
<row _id="1007"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3910</不用額(合計)></row>
<row _id="1008"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1009"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2750</不用額(合計)></row>
<row _id="1010"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1011"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="1012"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1821000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1414257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406743</不用額(合計)></row>
<row _id="1013"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1014"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1015"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>04   交通安全環境整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27280</不用額(合計)></row>
<row _id="1016"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>04   交通安全環境整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5072000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4972000</不用額(合計)></row>
<row _id="1017"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9766568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>518432</不用額(合計)></row>
<row _id="1018"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1019"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31280</不用額(合計)></row>
<row _id="1020"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1152617</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5383</不用額(合計)></row>
<row _id="1021"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85880</不用額(合計)></row>
<row _id="1022"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149000</不用額(合計)></row>
<row _id="1023"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8377621</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1777379</不用額(合計)></row>
<row _id="1024"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72439</不用額(合計)></row>
<row _id="1025"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>21830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17931200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3898800</不用額(合計)></row>
<row _id="1026"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>823282</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175718</不用額(合計)></row>
<row _id="1027"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10408</不用額(合計)></row>
<row _id="1028"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="1029"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1030"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9706000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8895410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>810590</不用額(合計)></row>
<row _id="1031"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1032"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14440</不用額(合計)></row>
<row _id="1033"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1771000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>51024</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1822024</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1822024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1034"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53180</不用額(合計)></row>
<row _id="1035"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="1036"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9768000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>198991</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9966991</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8184625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1782366</不用額(合計)></row>
<row _id="1037"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84602</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>378602</予算現額(合計)><支出済額(合計)>369074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9528</不用額(合計)></row>
<row _id="1038"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>21965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-479115</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21485885</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18505314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2980571</不用額(合計)></row>
<row _id="1039"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5528</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1046528</予算現額(合計)><支出済額(合計)>921075</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125453</不用額(合計)></row>
<row _id="1040"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>109510</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54050</不用額(合計)></row>
<row _id="1041"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1042"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>176992</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176992</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1043"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1044"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>4526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4484124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41876</不用額(合計)></row>
<row _id="1045"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>691294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47706</不用額(合計)></row>
<row _id="1046"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221080</不用額(合計)></row>
<row _id="1047"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="1048"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>5020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3330735</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8350735</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7600896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>749839</不用額(合計)></row>
<row _id="1049"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13446</不用額(合計)></row>
<row _id="1050"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>19650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3337552</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16312448</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16097461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214987</不用額(合計)></row>
<row _id="1051"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6817</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>849817</予算現額(合計)><支出済額(合計)>710283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139534</不用額(合計)></row>
<row _id="1052"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22090</不用額(合計)></row>
<row _id="1053"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="1054"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1055"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>12284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11928395</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>355605</不用額(合計)></row>
<row _id="1056"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1057"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14160</不用額(合計)></row>
<row _id="1058"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1787835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42165</不用額(合計)></row>
<row _id="1059"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74980</不用額(合計)></row>
<row _id="1060"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="1061"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>12257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>883862</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13140862</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10765847</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2375015</不用額(合計)></row>
<row _id="1062"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56048</不用額(合計)></row>
<row _id="1063"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>25725000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-883862</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24841138</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23166363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1674775</不用額(合計)></row>
<row _id="1064"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1611000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1226656</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384344</不用額(合計)></row>
<row _id="1065"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11830</不用額(合計)></row>
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<row _id="1067"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1068"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>6749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6567323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181677</不用額(合計)></row>
<row _id="1069"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1070"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12440</不用額(合計)></row>
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<row _id="1074"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>5285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3934233</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1350767</不用額(合計)></row>
<row _id="1075"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70054</不用額(合計)></row>
<row _id="1076"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>22528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19745244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>782756</不用額(合計)></row>
<row _id="1077"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715837</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150163</不用額(合計)></row>
<row _id="1078"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1630</不用額(合計)></row>
<row _id="1079"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="1080"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1081"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>7869000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7869000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7669887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199113</不用額(合計)></row>
<row _id="1082"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1083"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>378204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37796</不用額(合計)></row>
<row _id="1084"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1429758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50242</不用額(合計)></row>
<row _id="1085"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47160</不用額(合計)></row>
<row _id="1086"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="1087"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>9667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>65911</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9732911</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8238401</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1494510</不用額(合計)></row>
<row _id="1088"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31742</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444742</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10219</不用額(合計)></row>
<row _id="1089"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>18855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1721691</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17133309</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16317682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>815627</不用額(合計)></row>
<row _id="1090"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>731277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162723</不用額(合計)></row>
<row _id="1091"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1617638</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1710638</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1330876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379762</不用額(合計)></row>
<row _id="1092"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="1093"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1094"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8618838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176162</不用額(合計)></row>
<row _id="1095"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1096"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15680</不用額(合計)></row>
<row _id="1097"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1556000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1478190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77810</不用額(合計)></row>
<row _id="1098"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72640</不用額(合計)></row>
<row _id="1099"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133000</不用額(合計)></row>
<row _id="1100"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>12271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>185008</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12456008</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10579845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1876163</不用額(合計)></row>
<row _id="1101"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>491950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>378398</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113552</不用額(合計)></row>
<row _id="1102"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>21610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-416288</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18793712</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18173096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>620616</不用額(合計)></row>
<row _id="1103"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1019000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1019000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>833469</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185531</不用額(合計)></row>
<row _id="1104"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>195030</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249030</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1105"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101000</不用額(合計)></row>
<row _id="1106"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1107"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>8009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7583907</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>425093</不用額(合計)></row>
<row _id="1108"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1109"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146380</不用額(合計)></row>
<row _id="1110"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1052297</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76703</不用額(合計)></row>
<row _id="1111"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120320</不用額(合計)></row>
<row _id="1112"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="1113"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>7564000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>976140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8540140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7884395</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>655745</不用額(合計)></row>
<row _id="1114"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304109</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82891</不用額(合計)></row>
<row _id="1115"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>21495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1880000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1420510</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18194490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18039223</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155267</不用額(合計)></row>
<row _id="1116"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>822537</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195463</不用額(合計)></row>
<row _id="1117"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>444370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>475310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4060</不用額(合計)></row>
<row _id="1118"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96000</不用額(合計)></row>
<row _id="1119"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13400</不用額(合計)></row>
<row _id="1120"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>9677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9452294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224706</不用額(合計)></row>
<row _id="1121"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1122"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2980</不用額(合計)></row>
<row _id="1123"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1730518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69482</不用額(合計)></row>
<row _id="1124"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128040</不用額(合計)></row>
<row _id="1125"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147000</不用額(合計)></row>
<row _id="1126"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>19815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-151370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19663630</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14787532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4876098</不用額(合計)></row>
<row _id="1127"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>420449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9551</不用額(合計)></row>
<row _id="1128"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>26883000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22818338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1664662</不用額(合計)></row>
<row _id="1129"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>953332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91668</不用額(合計)></row>
<row _id="1130"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>151370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1420</不用額(合計)></row>
<row _id="1131"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34200</不用額(合計)></row>
<row _id="1132"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1133"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4855731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1985269</不用額(合計)></row>
<row _id="1134"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7795</不用額(合計)></row>
<row _id="1135"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>12669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12667574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1426</不用額(合計)></row>
<row _id="1136"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163654</不用額(合計)></row>
<row _id="1137"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124779</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81221</不用額(合計)></row>
<row _id="1138"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83094</不用額(合計)></row>
<row _id="1139"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>784630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155370</不用額(合計)></row>
<row _id="1140"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1922419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177581</不用額(合計)></row>
<row _id="1141"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1557000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4146</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1552854</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1444431</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108423</不用額(合計)></row>
<row _id="1142"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4146</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52146</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1143"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1104</不用額(合計)></row>
<row _id="1144"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4392</不用額(合計)></row>
<row _id="1145"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>16 原材料費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1146"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18040</不用額(合計)></row>
<row _id="1147"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1148"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1690</不用額(合計)></row>
<row _id="1149"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39920</不用額(合計)></row>
<row _id="1150"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>246776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224</不用額(合計)></row>
<row _id="1151"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4590</不用額(合計)></row>
<row _id="1152"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-996000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1153"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1154"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>574000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-123000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>450912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88</不用額(合計)></row>
<row _id="1155"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1156"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1331000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>581072</不用額(合計)></row>
<row _id="1157"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>42000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42113</不用額(合計)></row>
<row _id="1158"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>124330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2019000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>13598000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135908482</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>518</不用額(合計)></row>
<row _id="1159"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-147100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>909900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>824822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85078</不用額(合計)></row>
<row _id="1160"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1161"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="1162"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16363</不用額(合計)></row>
<row _id="1163"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7501</不用額(合計)></row>
<row _id="1164"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-171600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2866400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2236300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630100</不用額(合計)></row>
<row _id="1165"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>18556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-681700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17874300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17421998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>452302</不用額(合計)></row>
<row _id="1166"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6215041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>977959</不用額(合計)></row>
<row _id="1167"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1168"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>318320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8680</不用額(合計)></row>
<row _id="1169"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>833753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57247</不用額(合計)></row>
<row _id="1170"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>444000</不用額(合計)></row>
<row _id="1171"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46400</不用額(合計)></row>
<row _id="1172"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2675782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1259218</不用額(合計)></row>
<row _id="1173"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187871</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53129</不用額(合計)></row>
<row _id="1174"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
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<row _id="1177"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>10155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9482140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>672860</不用額(合計)></row>
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<row _id="1191"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>4384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3741713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>642287</不用額(合計)></row>
<row _id="1192"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8486</不用額(合計)></row>
<row _id="1193"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2937260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2935765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1495</不用額(合計)></row>
<row _id="1194"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196548</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109452</不用額(合計)></row>
<row _id="1195"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="1196"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>10736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10021822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>714178</不用額(合計)></row>
<row _id="1197"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1198"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>316820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10180</不用額(合計)></row>
<row _id="1199"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820564</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28436</不用額(合計)></row>
<row _id="1200"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-178130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>489870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>414870</不用額(合計)></row>
<row _id="1201"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26760</不用額(合計)></row>
<row _id="1202"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26404</不用額(合計)></row>
<row _id="1203"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57421</不用額(合計)></row>
<row _id="1204"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1205"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47110</不用額(合計)></row>
<row _id="1206"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>178130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>757130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>757130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1207"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>06   坂本コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>5599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5228415</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>370585</不用額(合計)></row>
<row _id="1208"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>06   坂本コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12300</不用額(合計)></row>
<row _id="1209"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>06   坂本コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3078000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>432800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3510800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3251362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259438</不用額(合計)></row>
<row _id="1210"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>06   坂本コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12066</不用額(合計)></row>
<row _id="1211"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>06   坂本コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>4190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-432800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3757200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3023609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>733591</不用額(合計)></row>
<row _id="1212"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>06   坂本コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13939</不用額(合計)></row>
<row _id="1213"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>06   坂本コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86720</不用額(合計)></row>
<row _id="1214"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>07   本町コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>5675000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5675000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5525839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149161</不用額(合計)></row>
<row _id="1215"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>07   本町コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1216"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>07   本町コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1217"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>07   本町コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>172791</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>484791</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73076</不用額(合計)></row>
<row _id="1218"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>07   本町コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8209</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160209</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3724</不用額(合計)></row>
<row _id="1219"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>07   本町コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>837</不用額(合計)></row>
<row _id="1220"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>07   本町コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1221"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>08   安浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>5729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5729000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5275153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>453847</不用額(合計)></row>
<row _id="1222"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>08   安浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1223"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>08   安浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5720</不用額(合計)></row>
<row _id="1224"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>08   安浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>665816</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3015816</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2365536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650280</不用額(合計)></row>
<row _id="1225"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>08   安浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16422</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232422</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4862</不用額(合計)></row>
<row _id="1226"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>08   安浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-144980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3067020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3040947</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26073</不用額(合計)></row>
<row _id="1227"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>08   安浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32167</不用額(合計)></row>
<row _id="1228"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>08   安浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9482</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46482</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46482</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1229"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>09   三春コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>5939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5878343</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60657</不用額(合計)></row>
<row _id="1230"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>09   三春コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2720</不用額(合計)></row>
<row _id="1231"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>09   三春コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>4910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>975143</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5885143</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5688279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196864</不用額(合計)></row>
<row _id="1232"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>09   三春コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16287</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213287</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213287</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1233"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>09   三春コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>4236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-725650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3510350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3495954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14396</不用額(合計)></row>
<row _id="1234"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>09   三春コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201772</不用額(合計)></row>
<row _id="1235"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>09   三春コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52424</不用額(合計)></row>
<row _id="1236"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>09   三春コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1237"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>11333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10379263</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>953737</不用額(合計)></row>
<row _id="1238"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1239"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17620</不用額(合計)></row>
<row _id="1240"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>816048</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53952</不用額(合計)></row>
<row _id="1241"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>666000</不用額(合計)></row>
<row _id="1242"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47160</不用額(合計)></row>
<row _id="1243"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41622</不用額(合計)></row>
<row _id="1244"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97887</不用額(合計)></row>
<row _id="1245"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1246"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64961</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162539</不用額(合計)></row>
<row _id="1247"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>823500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>821960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1540</不用額(合計)></row>
<row _id="1248"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>7281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6785124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495876</不用額(合計)></row>
<row _id="1249"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1250"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4032</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11968</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4408</不用額(合計)></row>
<row _id="1251"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>13064000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117392</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13181392</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9892044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3289348</不用額(合計)></row>
<row _id="1252"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205147</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12853</不用額(合計)></row>
<row _id="1253"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>8725000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-83360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8641640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8600697</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40943</不用額(合計)></row>
<row _id="1254"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>642784</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1637216</不用額(合計)></row>
<row _id="1255"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>10855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10356208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>498792</不用額(合計)></row>
<row _id="1256"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1717475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>336525</不用額(合計)></row>
<row _id="1257"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74054</不用額(合計)></row>
<row _id="1258"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>802832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210168</不用額(合計)></row>
<row _id="1259"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5538</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>624462</予算現額(合計)><支出済額(合計)>188000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436462</不用額(合計)></row>
<row _id="1260"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29280</不用額(合計)></row>
<row _id="1261"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>626840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>590981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35859</不用額(合計)></row>
<row _id="1262"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42662</不用額(合計)></row>
<row _id="1263"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1264"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152447</不用額(合計)></row>
<row _id="1265"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30698</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43698</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42218</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1480</不用額(合計)></row>
<row _id="1266"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>9811000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9811000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9213850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>597150</不用額(合計)></row>
<row _id="1267"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1268"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8280</不用額(合計)></row>
<row _id="1269"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>814000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>794377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19623</不用額(合計)></row>
<row _id="1270"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416000</不用額(合計)></row>
<row _id="1271"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38920</不用額(合計)></row>
<row _id="1272"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1034705</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13295</不用額(合計)></row>
<row _id="1273"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>323000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118091</不用額(合計)></row>
<row _id="1274"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1275"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158761</不用額(合計)></row>
<row _id="1276"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332</不用額(合計)></row>
<row _id="1277"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8330913</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275087</不用額(合計)></row>
<row _id="1278"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="1279"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="1280"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="1281"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>5009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4170599</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>838401</不用額(合計)></row>
<row _id="1282"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11804</不用額(合計)></row>
<row _id="1283"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>4077000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4077000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3377814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>699186</不用額(合計)></row>
<row _id="1284"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59880</不用額(合計)></row>
<row _id="1285"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1810</不用額(合計)></row>
<row _id="1286"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6233787</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>991213</不用額(合計)></row>
<row _id="1287"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1288"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>351840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14160</不用額(合計)></row>
<row _id="1289"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>821298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40702</不用額(合計)></row>
<row _id="1290"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>574000</不用額(合計)></row>
<row _id="1291"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28600</不用額(合計)></row>
<row _id="1292"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>54820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1327820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1287511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40309</不用額(合計)></row>
<row _id="1293"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103004</不用額(合計)></row>
<row _id="1294"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="1295"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61141</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151859</不用額(合計)></row>
<row _id="1296"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="1297"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5439298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>506702</不用額(合計)></row>
<row _id="1298"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1299"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37940</不用額(合計)></row>
<row _id="1300"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-146700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2303300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1997417</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305883</不用額(合計)></row>
<row _id="1301"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31340</不用額(合計)></row>
<row _id="1302"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2663000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>154000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2816440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560</不用額(合計)></row>
<row _id="1303"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23847</不用額(合計)></row>
<row _id="1304"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14140</不用額(合計)></row>
<row _id="1305"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>14108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13224124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>883876</不用額(合計)></row>
<row _id="1306"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1983000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1982400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1307"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6400</不用額(合計)></row>
<row _id="1308"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>829000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>829000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>772877</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56123</不用額(合計)></row>
<row _id="1309"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287000</不用額(合計)></row>
<row _id="1310"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20800</不用額(合計)></row>
<row _id="1311"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>711525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21475</不用額(合計)></row>
<row _id="1312"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108016</不用額(合計)></row>
<row _id="1313"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40281</不用額(合計)></row>
<row _id="1314"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77689</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41311</不用額(合計)></row>
<row _id="1315"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>338536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4464</不用額(合計)></row>
<row _id="1316"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>12202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11017031</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1184969</不用額(合計)></row>
<row _id="1317"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1318"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>283080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9920</不用額(合計)></row>
<row _id="1319"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>991385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111615</不用額(合計)></row>
<row _id="1320"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>713000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>628000</不用額(合計)></row>
<row _id="1321"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50760</不用額(合計)></row>
<row _id="1322"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54989</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1466011</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1431823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34188</不用額(合計)></row>
<row _id="1323"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37928</不用額(合計)></row>
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<row _id="1326"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>105589</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110589</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105589</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1327"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>11427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11427000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10982942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>444058</不用額(合計)></row>
<row _id="1328"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1329"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21460</不用額(合計)></row>
<row _id="1330"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>10022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3617</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10018383</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7346449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2671934</不用額(合計)></row>
<row _id="1331"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3617</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252617</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240819</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11798</不用額(合計)></row>
<row _id="1332"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>6423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6004957</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418043</不用額(合計)></row>
<row _id="1333"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151048</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68952</不用額(合計)></row>
<row _id="1334"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95570</不用額(合計)></row>
<row _id="1335"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>6222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5277480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>944520</不用額(合計)></row>
<row _id="1336"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1337"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25800</不用額(合計)></row>
<row _id="1338"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25153</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259847</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2048203</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>211644</不用額(合計)></row>
<row _id="1339"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25153</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202153</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12040</不用額(合計)></row>
<row _id="1340"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>3217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3215352</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1648</不用額(合計)></row>
<row _id="1341"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162319</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26681</不用額(合計)></row>
<row _id="1342"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3541654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>850346</不用額(合計)></row>
<row _id="1343"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>289245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3755</不用額(合計)></row>
<row _id="1344"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10785</不用額(合計)></row>
<row _id="1345"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>341165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>835</不用額(合計)></row>
<row _id="1346"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208</不用額(合計)></row>
<row _id="1347"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8238132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169868</不用額(合計)></row>
<row _id="1348"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5557</不用額(合計)></row>
<row _id="1349"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="1350"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25600</不用額(合計)></row>
<row _id="1351"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1560288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>826712</不用額(合計)></row>
<row _id="1352"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204211</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30789</不用額(合計)></row>
<row _id="1353"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2377364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1001636</不用額(合計)></row>
<row _id="1354"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123589</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130411</不用額(合計)></row>
<row _id="1355"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1451</不用額(合計)></row>
<row _id="1356"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>02   坂本コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>7700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7638400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61600</不用額(合計)></row>
<row _id="1357"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>08   岩戸コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17072</不用額(合計)></row>
<row _id="1358"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>08   岩戸コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>22572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10142000</不用額(合計)></row>
<row _id="1359"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>09   武山コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>421</不用額(合計)></row>
<row _id="1360"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>09   武山コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>96360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-22485000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73875000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72875000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="1361"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>13   久里浜コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8564</不用額(合計)></row>
<row _id="1362"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>13   久里浜コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8096000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6578000</不用額(合計)></row>
<row _id="1363"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="1364"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="1365"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30670</不用額(合計)></row>
<row _id="1366"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>668000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>442691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225309</不用額(合計)></row>
<row _id="1367"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213633</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10367</不用額(合計)></row>
<row _id="1368"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>32112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32110777</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1223</不用額(合計)></row>
<row _id="1369"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4578225</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>393775</不用額(合計)></row>
<row _id="1370"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62624</不用額(合計)></row>
<row _id="1371"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>14901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12274059</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2626941</不用額(合計)></row>
<row _id="1372"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>16423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14815055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1607945</不用額(合計)></row>
<row _id="1373"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1421430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57570</不用額(合計)></row>
<row _id="1374"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1375"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>407000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146156</不用額(合計)></row>
<row _id="1376"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>930</不用額(合計)></row>
<row _id="1377"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1330349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167651</不用額(合計)></row>
<row _id="1378"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13715475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1163525</不用額(合計)></row>
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<row _id="1389"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3990322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1053678</不用額(合計)></row>
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<row _id="1395"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1256923</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1077</不用額(合計)></row>
<row _id="1396"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8586810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1190</不用額(合計)></row>
<row _id="1397"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1398"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>776000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>539274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236726</不用額(合計)></row>
<row _id="1399"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>28050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21937928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5712072</不用額(合計)></row>
<row _id="1400"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10090000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10090000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9984000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="1401"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1977756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31244</不用額(合計)></row>
<row _id="1402"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4140206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258794</不用額(合計)></row>
<row _id="1403"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244880</不用額(合計)></row>
<row _id="1404"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1446830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49170</不用額(合計)></row>
<row _id="1405"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1492174</不用額(合計)></row>
<row _id="1406"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13228380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1471620</不用額(合計)></row>
<row _id="1407"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1170680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>512320</不用額(合計)></row>
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<row _id="1409"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>240264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>84196000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>172473400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>151986000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1410"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>02   マイキーＩＤ設定支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>22791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22447331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>343669</不用額(合計)></row>
<row _id="1411"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>32913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32913000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32055173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>857827</不用額(合計)></row>
<row _id="1412"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4266006</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187994</不用額(合計)></row>
<row _id="1413"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>145450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="1415"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4209956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1014044</不用額(合計)></row>
<row _id="1416"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="1417"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3026</不用額(合計)></row>
<row _id="1418"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60820</不用額(合計)></row>
<row _id="1419"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1065952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164048</不用額(合計)></row>
<row _id="1420"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>401934</不用額(合計)></row>
<row _id="1421"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>11511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10196868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1314132</不用額(合計)></row>
<row _id="1422"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4768000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4768000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3760015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1007985</不用額(合計)></row>
<row _id="1423"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1424"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83210</不用額(合計)></row>
<row _id="1425"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4282161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1338839</不用額(合計)></row>
<row _id="1426"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4077038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1324962</不用額(合計)></row>
<row _id="1427"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>48809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25752000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69441658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5119342</不用額(合計)></row>
<row _id="1428"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>11884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11883480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
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<row _id="1431"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1432"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70275</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172725</不用額(合計)></row>
<row _id="1433"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19120</不用額(合計)></row>
<row _id="1434"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>939866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59134</不用額(合計)></row>
<row _id="1435"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1436"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3360400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3112560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247840</不用額(合計)></row>
<row _id="1437"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216448</不用額(合計)></row>
<row _id="1438"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181000</不用額(合計)></row>
<row _id="1439"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1440"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="1441"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141672</不用額(合計)></row>
<row _id="1442"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1443"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>315000</不用額(合計)></row>
<row _id="1444"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128000</不用額(合計)></row>
<row _id="1445"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>47088</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2159088</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2043167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115921</不用額(合計)></row>
<row _id="1446"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-47088</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2006912</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1965200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41712</不用額(合計)></row>
<row _id="1447"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37800</不用額(合計)></row>
<row _id="1448"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78530</不用額(合計)></row>
<row _id="1449"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1450"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2386</不用額(合計)></row>
<row _id="1451"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4916</不用額(合計)></row>
<row _id="1452"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1014246</不用額(合計)></row>
<row _id="1453"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36080</不用額(合計)></row>
<row _id="1454"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="1455"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32683</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59317</不用額(合計)></row>
<row _id="1456"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>20312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14873321</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5438679</不用額(合計)></row>
<row _id="1457"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4677000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4676687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313</不用額(合計)></row>
<row _id="1458"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="1459"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40680</不用額(合計)></row>
<row _id="1460"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4007</不用額(合計)></row>
<row _id="1461"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="1462"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1463"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="1464"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="1465"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163520</不用額(合計)></row>
<row _id="1466"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>913251</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63749</不用額(合計)></row>
<row _id="1467"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="1468"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1469"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1470"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>4906000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4906000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4752172</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153828</不用額(合計)></row>
<row _id="1471"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13191052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1091948</不用額(合計)></row>
<row _id="1472"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1412721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65279</不用額(合計)></row>
<row _id="1473"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>254120</不用額(合計)></row>
<row _id="1474"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1352483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153517</不用額(合計)></row>
<row _id="1475"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58423</不用額(合計)></row>
<row _id="1476"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2236000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4438544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1456</不用額(合計)></row>
<row _id="1477"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>924377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14623</不用額(合計)></row>
<row _id="1478"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87772</不用額(合計)></row>
<row _id="1479"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1480"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 特別定額給付金給付事業</目><細目>001  特別定額給付金給付事業</細目><細々目>01   特別定額給付金給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>48767</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48767</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48767</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1481"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 特別定額給付金給付事業</目><細目>001  特別定額給付金給付事業</細目><細々目>01   特別定額給付金給付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2601000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1613000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4214000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1482"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 特別定額給付金給付事業</目><細目>001  特別定額給付金給付事業</細目><細々目>01   特別定額給付金給付事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2125000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>447620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2572620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2379167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193453</不用額(合計)></row>
<row _id="1483"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 特別定額給付金給付事業</目><細目>001  特別定額給付金給付事業</細目><細々目>01   特別定額給付金給付事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>80660000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7406272</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73253728</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66655972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6597756</不用額(合計)></row>
<row _id="1484"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 特別定額給付金給付事業</目><細目>001  特別定額給付金給付事業</細目><細々目>01   特別定額給付金給付事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>393228000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1873620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391354380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>389727212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1627168</不用額(合計)></row>
<row _id="1485"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 特別定額給付金給付事業</目><細目>001  特別定額給付金給付事業</細目><細々目>01   特別定額給付金給付事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17630000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7170505</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24800505</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24800505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1486"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 特別定額給付金給付事業</目><細目>001  特別定額給付金給付事業</細目><細々目>01   特別定額給付金給付事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>40200000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40200000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39967200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232800000</不用額(合計)></row>
<row _id="1487"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1488"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1489"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>380000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920000</不用額(合計)></row>
<row _id="1490"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="1491"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10965</不用額(合計)></row>
<row _id="1492"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1559143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>625857</不用額(合計)></row>
<row _id="1493"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="1494"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>246890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40110</不用額(合計)></row>
<row _id="1495"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="1496"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1497"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396000</不用額(合計)></row>
<row _id="1498"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="1499"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1329000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1329000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1268732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60268</不用額(合計)></row>
<row _id="1500"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>482809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21191</不用額(合計)></row>
<row _id="1501"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="1502"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36896</不用額(合計)></row>
<row _id="1503"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12481</不用額(合計)></row>
<row _id="1504"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="1505"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>10963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10474123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>488877</不用額(合計)></row>
<row _id="1506"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5978400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1507"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>933526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155474</不用額(合計)></row>
<row _id="1508"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2548276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38724</不用額(合計)></row>
<row _id="1509"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58468</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327532</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36532</不用額(合計)></row>
<row _id="1510"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-65667</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147333</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99033</不用額(合計)></row>
<row _id="1511"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1125</不用額(合計)></row>
<row _id="1512"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>124135</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700135</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1513"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18100</不用額(合計)></row>
<row _id="1514"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33760</不用額(合計)></row>
<row _id="1515"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
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<row _id="1523"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>7614000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11164000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>975183</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19753183</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16444003</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3309180</不用額(合計)></row>
<row _id="1524"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1012803</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908197</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>582126</不用額(合計)></row>
<row _id="1525"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43368</不用額(合計)></row>
<row _id="1526"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>57943000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57980620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55422796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2557824</不用額(合計)></row>
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<row _id="1528"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="1529"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1530"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>492800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68200</不用額(合計)></row>
<row _id="1531"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>7282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3850000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="1532"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44100</不用額(合計)></row>
<row _id="1533"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1534"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>44945000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44945000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44934780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10220</不用額(合計)></row>
<row _id="1535"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2187900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2081640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106260</不用額(合計)></row>
<row _id="1536"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="1537"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57370</不用額(合計)></row>
<row _id="1538"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75320</不用額(合計)></row>
<row _id="1539"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="1540"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11820</不用額(合計)></row>
<row _id="1541"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4175349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350651</不用額(合計)></row>
<row _id="1542"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3940468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234532</不用額(合計)></row>
<row _id="1543"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>34258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34097800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160200</不用額(合計)></row>
<row _id="1544"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5200</不用額(合計)></row>
<row _id="1545"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2053000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2053000</不用額(合計)></row>
<row _id="1546"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>785779</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90221</不用額(合計)></row>
<row _id="1547"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1028804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4196</不用額(合計)></row>
<row _id="1548"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>7909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>945000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3964000</不用額(合計)></row>
<row _id="1549"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>2053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>65650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2118650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1686317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432333</不用額(合計)></row>
<row _id="1550"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>433180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46820</不用額(合計)></row>
<row _id="1551"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1552"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1553"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>24000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-65650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21934350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20193682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1740668</不用額(合計)></row>
<row _id="1554"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>03   避難所運営資機材整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>10043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10043000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1555"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4439318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>284682</不用額(合計)></row>
<row _id="1556"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>9737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8914469</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>822531</不用額(合計)></row>
<row _id="1557"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3322</不用額(合計)></row>
<row _id="1558"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>677320</不用額(合計)></row>
<row _id="1559"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5478</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2349522</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1735813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>613709</不用額(合計)></row>
<row _id="1560"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119420</不用額(合計)></row>
<row _id="1561"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36500</不用額(合計)></row>
<row _id="1562"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3129940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>344060</不用額(合計)></row>
<row _id="1563"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5478</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5478</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1564"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>01   社会福祉施設育成事業（福祉総務）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>8621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8241840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379160</不用額(合計)></row>
<row _id="1565"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>03   国民健康保険組合指導育成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>730000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>685000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="1566"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>04   社会福祉施設育成事業（障害）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>182140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5695000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>172783246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3661754</不用額(合計)></row>
<row _id="1567"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>05   社会福祉施設育成事業（保護）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>548325</不用額(合計)></row>
<row _id="1568"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>06   社会福祉施設育成事業（老人）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>30870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28499788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2370212</不用額(合計)></row>
<row _id="1569"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>08   社会福祉協議会助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>104517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91600628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12916372</不用額(合計)></row>
<row _id="1570"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>10   介護施設等衛生用品購入費補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>36200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35179000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1021000</不用額(合計)></row>
<row _id="1571"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>11   介護施設等サービス継続支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>26000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15054000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10946000</不用額(合計)></row>
<row _id="1572"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="1573"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1574"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10297</不用額(合計)></row>
<row _id="1575"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>66405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66071307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333693</不用額(合計)></row>
<row _id="1576"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>953000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="1577"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="1578"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1579"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71115</不用額(合計)></row>
<row _id="1580"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350000</不用額(合計)></row>
<row _id="1581"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>011  地域福祉権利擁護相談センター支援事業費</細目><細々目>01   地域福祉権利擁護相談センター支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>8279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5194322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3084678</不用額(合計)></row>
<row _id="1582"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>012  ボランティア活動推進対策費</細目><細々目>01   ボランティア活動推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>25924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24926994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1197006</不用額(合計)></row>
<row _id="1583"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="1584"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128000</不用額(合計)></row>
<row _id="1585"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10097</不用額(合計)></row>
<row _id="1586"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  ねんりんピック事業費</細目><細々目>01   ねんりんピック事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660771</不用額(合計)></row>
<row _id="1587"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="1588"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-153770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60230</不用額(合計)></row>
<row _id="1589"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74340</不用額(合計)></row>
<row _id="1590"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>354618</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1187618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990273</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197345</不用額(合計)></row>
<row _id="1591"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>230120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16500</不用額(合計)></row>
<row _id="1592"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45314</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342314</予算現額(合計)><支出済額(合計)>342314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1593"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>153838</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222838</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23760</不用額(合計)></row>
<row _id="1594"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1595"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1596"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24900</不用額(合計)></row>
<row _id="1597"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1598"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22120</不用額(合計)></row>
<row _id="1599"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1600"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1601"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8400982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>562018</不用額(合計)></row>
<row _id="1602"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1603"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36252</不用額(合計)></row>
<row _id="1604"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>3349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3216708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132292</不用額(合計)></row>
<row _id="1605"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1606"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1607"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1608"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-127058</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>982942</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>652942</不用額(合計)></row>
<row _id="1609"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1610"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6900</不用額(合計)></row>
<row _id="1611"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93600</不用額(合計)></row>
<row _id="1612"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>03   介護ロボット導入支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1613"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>03   介護ロボット導入支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1974524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3476</不用額(合計)></row>
<row _id="1614"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>5530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5338673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191327</不用額(合計)></row>
<row _id="1615"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>869085</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25915</不用額(合計)></row>
<row _id="1616"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95260</不用額(合計)></row>
<row _id="1617"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>494500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74500</不用額(合計)></row>
<row _id="1618"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5230000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5151692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174308</不用額(合計)></row>
<row _id="1619"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>11994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10311000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19158751</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1140000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2006249</不用額(合計)></row>
<row _id="1620"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1621"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>131499000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108656600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23285400</不用額(合計)></row>
<row _id="1622"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1391000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1390951</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49</不用額(合計)></row>
<row _id="1623"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>02   生活困窮世帯学習支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>18150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1624"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1625"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>295720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6280</不用額(合計)></row>
<row _id="1626"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11156</不用額(合計)></row>
<row _id="1627"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216000</不用額(合計)></row>
<row _id="1628"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>433878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88122</不用額(合計)></row>
<row _id="1629"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34905</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2095</不用額(合計)></row>
<row _id="1630"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128570</不用額(合計)></row>
<row _id="1631"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1632"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>3899000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3579804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319196</不用額(合計)></row>
<row _id="1633"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1634"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8440</不用額(合計)></row>
<row _id="1635"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>815000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1636"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36580</不用額(合計)></row>
<row _id="1637"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8548</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4452</不用額(合計)></row>
<row _id="1638"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>290551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-27050000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25966000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222481000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>55638000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>11164000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184000</不用額(合計)></row>
<row _id="1639"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>127058</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127058</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127058</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1640"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>024  社会福祉施設整備借入償還金補助事業費</細目><細々目>01   社会福祉施設整備借入償還金補助事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1641"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>024  社会福祉施設整備借入償還金補助事業費</細目><細々目>01   社会福祉施設整備借入償還金補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>128842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128842000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128842000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1642"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>119840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116066572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3773428</不用額(合計)></row>
<row _id="1643"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>026  特別会計国民健康保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計国民健康保険費繰出金</細々目><節>28 繰出金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>3207000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>48239000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3255239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3192361227</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62877773</不用額(合計)></row>
<row _id="1644"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>027  特別会計介護保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計介護保険費繰出金</細々目><節>28 繰出金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>5970000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7746000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5962254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5962254000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1645"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>028  福祉基金積立金</細目><細々目>01   福祉基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>8040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2733000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4430454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>876546</不用額(合計)></row>
<row _id="1646"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>819000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>533000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286000</不用額(合計)></row>
<row _id="1647"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448000</不用額(合計)></row>
<row _id="1648"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1649"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12332</不用額(合計)></row>
<row _id="1650"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2476265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2695735</不用額(合計)></row>
<row _id="1651"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>038  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   障害者福祉専門分科会審査部会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1599000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="1652"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   社会福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>936000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>936000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>741000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="1653"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>060  高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費</細目><細々目>01   高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>481000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>429000</不用額(合計)></row>
<row _id="1654"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>060  高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費</細目><細々目>01   高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1655"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>060  高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費</細目><細々目>01   高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>948090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106910</不用額(合計)></row>
<row _id="1656"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>956984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2016</不用額(合計)></row>
<row _id="1657"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93160</不用額(合計)></row>
<row _id="1658"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>10 交際費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-42738</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76262</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76262</不用額(合計)></row>
<row _id="1659"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1387212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592788</不用額(合計)></row>
<row _id="1660"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7761</不用額(合計)></row>
<row _id="1661"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1662"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1663"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9608</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9608</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1664"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>254000</不用額(合計)></row>
<row _id="1665"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="1666"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114000</不用額(合計)></row>
<row _id="1667"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1668"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7999000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7998355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645</不用額(合計)></row>
<row _id="1669"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>149170</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1670"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>14561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17721000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20343976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11938024</不用額(合計)></row>
<row _id="1671"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7076000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>440315000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7516315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7493607037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22707963</不用額(合計)></row>
<row _id="1672"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5430000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-266000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5143901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20099</不用額(合計)></row>
<row _id="1673"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36085</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38915</不用額(合計)></row>
<row _id="1674"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>49784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1281000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51065000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50757587</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>307413</不用額(合計)></row>
<row _id="1675"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1766868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240132</不用額(合計)></row>
<row _id="1676"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>279994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51006</不用額(合計)></row>
<row _id="1677"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>96591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92698730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3892270</不用額(合計)></row>
<row _id="1678"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5781915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152085</不用額(合計)></row>
<row _id="1679"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7929600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>283400</不用額(合計)></row>
<row _id="1680"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1277200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43800</不用額(合計)></row>
<row _id="1681"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1556000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1467348</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88652</不用額(合計)></row>
<row _id="1682"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43702</不用額(合計)></row>
<row _id="1683"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2723000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2723000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2451768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271232</不用額(合計)></row>
<row _id="1684"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>831000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>384783</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446217</不用額(合計)></row>
<row _id="1685"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29840</不用額(合計)></row>
<row _id="1686"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>729077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142923</不用額(合計)></row>
<row _id="1687"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>536310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>522585274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13724726</不用額(合計)></row>
<row _id="1688"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5501000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5501000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7</不用額(合計)></row>
<row _id="1689"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>31537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1799000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4757000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>22000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6579000</不用額(合計)></row>
<row _id="1690"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79000</不用額(合計)></row>
<row _id="1691"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28235</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312765</不用額(合計)></row>
<row _id="1692"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1693"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>914514</不用額(合計)></row>
<row _id="1694"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>02   障害とくらしの支援協議会運営事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="1695"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>02   障害とくらしの支援協議会運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60209</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53791</不用額(合計)></row>
<row _id="1696"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>02   障害とくらしの支援協議会運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47600</不用額(合計)></row>
<row _id="1697"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5546760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190240</不用額(合計)></row>
<row _id="1698"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>701000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>685470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15530</不用額(合計)></row>
<row _id="1699"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>543000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>543000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>461000</不用額(合計)></row>
<row _id="1700"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
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<row _id="1702"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3768000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3768000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1649320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2118680</不用額(合計)></row>
<row _id="1703"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1013805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>532195</不用額(合計)></row>
<row _id="1704"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4735629</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2894371</不用額(合計)></row>
<row _id="1705"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1706"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>237740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88260</不用額(合計)></row>
<row _id="1707"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45300</不用額(合計)></row>
<row _id="1708"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>102209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104154086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>254914</不用額(合計)></row>
<row _id="1709"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>05   移動等日中支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1561000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>991000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>570000</不用額(合計)></row>
<row _id="1710"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>05   移動等日中支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>538461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>538461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>453515864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84945136</不用額(合計)></row>
<row _id="1711"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1712"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>99322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7102000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92218900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100</不用額(合計)></row>
<row _id="1713"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>08   巡回入浴サービス事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1061000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>581000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480000</不用額(合計)></row>
<row _id="1714"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>08   巡回入浴サービス事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30878000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24828500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6049500</不用額(合計)></row>
<row _id="1715"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>09   更生訓練扶助</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>175050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>346500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53550</不用額(合計)></row>
<row _id="1716"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1717"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>755829</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3789171</不用額(合計)></row>
<row _id="1718"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91334</不用額(合計)></row>
<row _id="1719"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1720"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1289331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185669</不用額(合計)></row>
<row _id="1721"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1722"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>13   自動車改造等支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>799954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200046</不用額(合計)></row>
<row _id="1723"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>17   重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255000</不用額(合計)></row>
<row _id="1724"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="1725"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10562</不用額(合計)></row>
<row _id="1726"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1727"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1728"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>76685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>326086</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77011086</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77011086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1729"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>889164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1836</不用額(合計)></row>
<row _id="1730"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328800</不用額(合計)></row>
<row _id="1731"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-880000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1056480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>721160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335320</不用額(合計)></row>
<row _id="1732"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5865000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1733"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1734"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1735"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>882116</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14884</不用額(合計)></row>
<row _id="1736"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>11504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>544000</不用額(合計)></row>
<row _id="1737"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64255</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>745</不用額(合計)></row>
<row _id="1738"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>628017000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>628017000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>625009070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3007930</不用額(合計)></row>
<row _id="1739"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>482000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>481942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58</不用額(合計)></row>
<row _id="1740"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>02   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1741"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2575912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18088</不用額(合計)></row>
<row _id="1742"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15450</不用額(合計)></row>
<row _id="1743"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>17035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17035000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14622029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2412971</不用額(合計)></row>
<row _id="1744"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1049513000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-110000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4561903</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>934951097</予算現額(合計)><支出済額(合計)>892493773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42457324</不用額(合計)></row>
<row _id="1745"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>01   住宅設備改良扶助</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>462783</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9389783</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9389783</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1746"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163520</不用額(合計)></row>
<row _id="1747"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>265480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116755</不用額(合計)></row>
<row _id="1748"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7111</不用額(合計)></row>
<row _id="1749"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="1750"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1751"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1752"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害者衛生援護事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31491</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>509</不用額(合計)></row>
<row _id="1753"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害者衛生援護事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>22606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21383371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1222629</不用額(合計)></row>
<row _id="1754"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26766</不用額(合計)></row>
<row _id="1755"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73426</不用額(合計)></row>
<row _id="1756"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-243000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1357000</不用額(合計)></row>
<row _id="1757"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1212000</不用額(合計)></row>
<row _id="1758"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3396000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2560000</不用額(合計)></row>
<row _id="1759"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>672000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361000</不用額(合計)></row>
<row _id="1760"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2300</不用額(合計)></row>
<row _id="1761"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1762"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>01   障害者歯科検診事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1763"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>02   障害者歯科診療体制推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>28135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28135000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1764"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>659265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>452735</不用額(合計)></row>
<row _id="1765"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2283900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>695100</不用額(合計)></row>
<row _id="1766"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>141413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-462783</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140950217</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127543800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13406417</不用額(合計)></row>
<row _id="1767"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>283719000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16551000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>254859840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12258160</不用額(合計)></row>
<row _id="1768"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>21 貸付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500000</不用額(合計)></row>
<row _id="1769"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>013  交通費扶助事業費</細目><細々目>01   交通費扶助事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>100774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14541000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-845083</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85387917</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83339889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2048028</不用額(合計)></row>
<row _id="1770"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>118980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-22963000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96017000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90065316</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5951684</不用額(合計)></row>
<row _id="1771"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360000</不用額(合計)></row>
<row _id="1772"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207000</不用額(合計)></row>
<row _id="1773"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="1774"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>35964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4528000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33274543</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7217457</不用額(合計)></row>
<row _id="1775"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>266000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1776"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>03   特例子会社誘致・設立支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450000</不用額(合計)></row>
<row _id="1777"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>243000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1243000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1778"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>43500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43575900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43575900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1779"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>746000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>627200</不用額(合計)></row>
<row _id="1780"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>02   福祉援護センター（継続事業）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>20532</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1781"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>02   福祉援護センター（継続事業）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>14212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7211600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>7000400</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1782"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>02   福祉援護センター（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>17821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17821000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13670000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>4151000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1783"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3508509</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>444491</不用額(合計)></row>
<row _id="1784"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>02 給料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1785"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8680</不用額(合計)></row>
<row _id="1786"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>976016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36984</不用額(合計)></row>
<row _id="1787"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>711670</不用額(合計)></row>
<row _id="1788"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2180893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>265107</不用額(合計)></row>
<row _id="1789"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12511</不用額(合計)></row>
<row _id="1790"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>31863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3182000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-137190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34907810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24867552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8091600</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1948658</不用額(合計)></row>
<row _id="1791"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>12078000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12078000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11954174</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123826</不用額(合計)></row>
<row _id="1792"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>137190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20584</不用額(合計)></row>
<row _id="1793"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>754817</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3021817</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3021817</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1794"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>594133</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>594133</予算現額(合計)><支出済額(合計)>594133</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1795"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1343280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3720</不用額(合計)></row>
<row _id="1796"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>890</不用額(合計)></row>
<row _id="1797"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327000</不用額(合計)></row>
<row _id="1798"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="1799"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1800"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1801"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>624000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1802"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>03   ゲートボール場管理費助成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1520092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>908</不用額(合計)></row>
<row _id="1803"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6120</不用額(合計)></row>
<row _id="1804"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43136</不用額(合計)></row>
<row _id="1805"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>13731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-850810</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12880190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10619038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2261152</不用額(合計)></row>
<row _id="1806"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1014251</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6749</不用額(合計)></row>
<row _id="1807"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1808"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1809"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>11874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11107198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>766802</不用額(合計)></row>
<row _id="1810"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1811"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1240</不用額(合計)></row>
<row _id="1812"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24905</不用額(合計)></row>
<row _id="1813"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12760</不用額(合計)></row>
<row _id="1814"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1815"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1816"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10428196</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10428196</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10428196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1817"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1818"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>228863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6569000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216313409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5980591</不用額(合計)></row>
<row _id="1819"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1820"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>02   施設入所高齢者福祉給付金支給事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>483000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="1821"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>015  ねたきり高齢者等支援事業費</細目><細々目>02   ねたきり高齢者等寝具丸洗いサービス事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5539</不用額(合計)></row>
<row _id="1822"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>015  ねたきり高齢者等支援事業費</細目><細々目>02   ねたきり高齢者等寝具丸洗いサービス事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>18189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3823000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13021740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1344260</不用額(合計)></row>
<row _id="1823"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>015  ねたきり高齢者等支援事業費</細目><細々目>04   ねたきり高齢者出張理容等サービス事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12645</不用額(合計)></row>
<row _id="1824"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>015  ねたきり高齢者等支援事業費</細目><細々目>04   ねたきり高齢者出張理容等サービス事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>20718000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2268000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17917200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>532800</不用額(合計)></row>
<row _id="1825"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1826"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>3577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2675473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>901527</不用額(合計)></row>
<row _id="1827"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2699622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200378</不用額(合計)></row>
<row _id="1828"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>994810</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3041810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1240810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1801000</不用額(合計)></row>
<row _id="1829"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>02   高齢福祉台帳システム事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2640000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1830"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>02   高齢福祉台帳システム事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30056</不用額(合計)></row>
<row _id="1831"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1832"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61500</不用額(合計)></row>
<row _id="1833"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-378000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1834"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>7577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1905000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5205000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>467000</不用額(合計)></row>
<row _id="1835"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1836"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>18348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18348000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1837"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>21 貸付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1838"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>07   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1839"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>07   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1840"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>08   軽費老人ホームサービス提供費補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>82301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3142000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77916000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1243000</不用額(合計)></row>
<row _id="1841"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>11   生活支援ハウス運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>15909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15908092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>908</不用額(合計)></row>
<row _id="1842"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="1843"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54485</不用額(合計)></row>
<row _id="1844"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1670160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377840</不用額(合計)></row>
<row _id="1845"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>47622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6630000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-230625</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40761375</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40240900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520475</不用額(合計)></row>
<row _id="1846"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>04   ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8600</不用額(合計)></row>
<row _id="1847"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>04   ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>70110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3710000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66007920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>392080</不用額(合計)></row>
<row _id="1848"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1849"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>426926</不用額(合計)></row>
<row _id="1850"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>02   社会福祉法人等利用者負担額軽減費補助</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>423000</不用額(合計)></row>
<row _id="1851"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>022  高齢者生活支援事業費</細目><細々目>01   養護老人ホーム短期宿泊事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33615</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>787385</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>508595</不用額(合計)></row>
<row _id="1852"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>025  後期高齢者医療広域連合負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療広域連合負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>122198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3418000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118779932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68</不用額(合計)></row>
<row _id="1853"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>027  後期高齢者医療給付費市負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療給付費市負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>4179248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>101604000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4280852000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4280851317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>683</不用額(合計)></row>
<row _id="1854"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>028  特別会計後期高齢者医療費繰出金</細目><細々目>01   特別会計後期高齢者医療費繰出金</細々目><節>28 繰出金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>1013000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-473000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1012527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1012526055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>945</不用額(合計)></row>
<row _id="1855"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1753000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1753000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1744788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8212</不用額(合計)></row>
<row _id="1856"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>02 給料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>4517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4516800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1857"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30741</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>645741</予算現額(合計)><支出済額(合計)>645741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1858"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2874</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>857874</予算現額(合計)><支出済額(合計)>857874</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1859"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277695</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13305</不用額(合計)></row>
<row _id="1860"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27700</不用額(合計)></row>
<row _id="1861"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25097</不用額(合計)></row>
<row _id="1862"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1019464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2536</不用額(合計)></row>
<row _id="1863"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>44493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2085</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44490915</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36426452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8064463</不用額(合計)></row>
<row _id="1864"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2085</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>328085</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33300</不用額(合計)></row>
<row _id="1865"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>84557000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84557000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84521739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35261</不用額(合計)></row>
<row _id="1866"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>6747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3446137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3300863</不用額(合計)></row>
<row _id="1867"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9646</不用額(合計)></row>
<row _id="1868"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>3386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2942030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>443970</不用額(合計)></row>
<row _id="1869"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1870"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4081840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84160</不用額(合計)></row>
<row _id="1871"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="1872"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137000</不用額(合計)></row>
<row _id="1873"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>824000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>373514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450486</不用額(合計)></row>
<row _id="1874"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19072</不用額(合計)></row>
<row _id="1875"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73700</不用額(合計)></row>
<row _id="1876"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1213497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54503</不用額(合計)></row>
<row _id="1877"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>421000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>421000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221129</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199871</不用額(合計)></row>
<row _id="1878"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="1879"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58960</不用額(合計)></row>
<row _id="1880"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>5366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3898966</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1467034</不用額(合計)></row>
<row _id="1881"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>205076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205076000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205076000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1882"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11424</不用額(合計)></row>
<row _id="1883"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>14680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2140000</不用額(合計)></row>
<row _id="1884"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>74250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42030</不用額(合計)></row>
<row _id="1885"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6312</不用額(合計)></row>
<row _id="1886"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>6298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6298000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1887"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12375</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12375</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1888"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>09 無縁墓地費</目><細目>002  無縁墓地運営管理事業費</細目><細々目>01   無縁墓地運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="1889"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>09 無縁墓地費</目><細目>002  無縁墓地運営管理事業費</細目><細々目>01   無縁墓地運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="1890"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>8450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>759000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8393034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>815966</不用額(合計)></row>
<row _id="1891"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>6983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6983000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6982800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1892"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1087240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33760</不用額(合計)></row>
<row _id="1893"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>2180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2077099</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102901</不用額(合計)></row>
<row _id="1894"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>2229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-299420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1929580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>872440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1057140</不用額(合計)></row>
<row _id="1895"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>3260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>257578</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3517578</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3383620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133958</不用額(合計)></row>
<row _id="1896"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>495</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1187495</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6497</不用額(合計)></row>
<row _id="1897"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>56114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51449908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4664092</不用額(合計)></row>
<row _id="1898"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>9176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-495</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9175505</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8548760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>626745</不用額(合計)></row>
<row _id="1899"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41842</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79842</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3950</不用額(合計)></row>
<row _id="1900"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10028000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>827604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9200396</不用額(合計)></row>
<row _id="1901"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1513000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2160931</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52069</不用額(合計)></row>
<row _id="1902"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13595000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13594678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322</不用額(合計)></row>
<row _id="1903"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64806</不用額(合計)></row>
<row _id="1904"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1691550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261450</不用額(合計)></row>
<row _id="1905"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38520</不用額(合計)></row>
<row _id="1906"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>9152838000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9152838000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9030699227</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122138773</不用額(合計)></row>
<row _id="1907"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>408545000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>408545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>408544991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9</不用額(合計)></row>
<row _id="1908"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>10   高齢者への検査助成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8358000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2446030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5911970</不用額(合計)></row>
<row _id="1909"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="1910"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="1911"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71682</不用額(合計)></row>
<row _id="1912"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="1913"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1914"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>02   社会事業団体指導育成業務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1915"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   援護関係業務</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>775000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175000</不用額(合計)></row>
<row _id="1916"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>1005000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-382000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>623000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>623000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1917"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>24 投資及び出資金</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>105000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1918"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1919"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>7350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-858000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6381924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110076</不用額(合計)></row>
<row _id="1920"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52980</不用額(合計)></row>
<row _id="1921"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>02   救急医療対策補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268000</不用額(合計)></row>
<row _id="1922"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>03   産科医療対策支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>6667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6667000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5552000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1115000</不用額(合計)></row>
<row _id="1923"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>06   看護師確保対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>1122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>652000</不用額(合計)></row>
<row _id="1924"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7452</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94548</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85068</不用額(合計)></row>
<row _id="1925"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106899</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82101</不用額(合計)></row>
<row _id="1926"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1927"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>008  いのちの基金積立金</細目><細々目>01   いのちの基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>3417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>547000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7452</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3971452</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3971452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1928"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>009  横須賀市医師会等補助金</細目><細々目>01   横須賀市医師会等助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="1931"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138000</不用額(合計)></row>
<row _id="1932"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>689684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449316</不用額(合計)></row>
<row _id="1933"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12794</不用額(合計)></row>
<row _id="1934"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1935"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1069000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>97880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1166880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1107340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59540</不用額(合計)></row>
<row _id="1936"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56722</不用額(合計)></row>
<row _id="1937"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1938"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2537000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2505993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31007</不用額(合計)></row>
<row _id="1939"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>707000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-234900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>472100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>468000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4100</不用額(合計)></row>
<row _id="1940"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>437000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>341160</不用額(合計)></row>
<row _id="1941"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>804000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>573163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230837</不用額(合計)></row>
<row _id="1942"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>321560</不用額(合計)></row>
<row _id="1943"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>4241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>234900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4475900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2060156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2415744</不用額(合計)></row>
<row _id="1944"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1945"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1946"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>6201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1896525</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8097525</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6839391</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1258134</不用額(合計)></row>
<row _id="1947"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>128294</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128294</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1948"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>05   結核健康診断事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1038</不用額(合計)></row>
<row _id="1949"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>05   結核健康診断事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3330328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314672</不用額(合計)></row>
<row _id="1950"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1937</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1223063</予算現額(合計)><支出済額(合計)>981679</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241384</不用額(合計)></row>
<row _id="1951"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>141000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15141000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1952"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31260</不用額(合計)></row>
<row _id="1953"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1086000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>182000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>990955</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2258955</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1809835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449120</不用額(合計)></row>
<row _id="1954"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>69310000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5030797</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77185797</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60068330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17117467</不用額(合計)></row>
<row _id="1955"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>114344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>163204000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1987227</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275560773</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174818040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100742733</不用額(合計)></row>
<row _id="1956"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="1957"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>167200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1958"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>50000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50042000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="1959"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>317832000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4815876</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313062124</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235101474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77960650</不用額(合計)></row>
<row _id="1960"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>689000</不用額(合計)></row>
<row _id="1961"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5375500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5375500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5375500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1962"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>27 公課費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1963"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1885000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1885000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>863599</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1021401</不用額(合計)></row>
<row _id="1964"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>2378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2216500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161500</不用額(合計)></row>
<row _id="1965"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>705984</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>705984</予算現額(合計)><支出済額(合計)>705984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1966"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1063000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13874</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1075126</予算現額(合計)><支出済額(合計)>911772</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163354</不用額(合計)></row>
<row _id="1967"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>685000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>635956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49044</不用額(合計)></row>
<row _id="1968"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>109000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13874</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122874</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122874</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1969"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>131000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14188</不用額(合計)></row>
<row _id="1970"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1971"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>147000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>218082</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1326082</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1301452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24630</不用額(合計)></row>
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<row _id="1973"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>586910</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>716910</予算現額(合計)><支出済額(合計)>405514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311396</不用額(合計)></row>
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<row _id="1978"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>30255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-131400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30123600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24959998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5163602</不用額(合計)></row>
<row _id="1979"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>81400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1980"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40620</不用額(合計)></row>
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<row _id="1982"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1332000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1332000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1983"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3465605</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3465605</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3465605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1984"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5233000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14516700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19749700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17428881</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2320819</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1985"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>42963000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>277200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43240200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>848518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>42385989</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5693</不用額(合計)></row>
<row _id="1986"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1290813000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22253125</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1268559875</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44375651</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1224184224</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1987"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3505000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3963397</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7468397</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7276921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>191476</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1988"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10137000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30223</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10167223</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2005283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8161940</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1989"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>170000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>170000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1990"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2662000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2422800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239200</不用額(合計)></row>
<row _id="1991"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81863</不用額(合計)></row>
<row _id="1992"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75170</不用額(合計)></row>
<row _id="1993"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1090860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2237140</不用額(合計)></row>
<row _id="1994"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375770</不用額(合計)></row>
<row _id="1995"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>531980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>638020</不用額(合計)></row>
<row _id="1996"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107235</不用額(合計)></row>
<row _id="1997"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>15183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14594704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>588296</不用額(合計)></row>
<row _id="1998"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="1999"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>482000</不用額(合計)></row>
<row _id="2000"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>437000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>437000</不用額(合計)></row>
<row _id="2001"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>914000</不用額(合計)></row>
<row _id="2002"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76480</不用額(合計)></row>
<row _id="2003"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256133</不用額(合計)></row>
<row _id="2004"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68613</不用額(合計)></row>
<row _id="2005"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2006"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128000</不用額(合計)></row>
<row _id="2007"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2008"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="2009"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2010"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2011"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>499000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238043</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260957</不用額(合計)></row>
<row _id="2012"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73742</不用額(合計)></row>
<row _id="2013"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2014"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2015"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2019"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康づくり課）</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1424000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2023"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康づくり課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11880000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8708700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3534300</不用額(合計)></row>
<row _id="2024"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康づくり課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
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<row _id="2026"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800</不用額(合計)></row>
<row _id="2027"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>741</不用額(合計)></row>
<row _id="2028"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2029"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2031"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-42492</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>445508</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>445508</不用額(合計)></row>
<row _id="2032"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42492</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42492</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2033"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11060</不用額(合計)></row>
<row _id="2034"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55208</不用額(合計)></row>
<row _id="2035"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2036"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3140</不用額(合計)></row>
<row _id="2037"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350000</不用額(合計)></row>
<row _id="2038"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2039"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>395130</不用額(合計)></row>
<row _id="2040"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>336000</不用額(合計)></row>
<row _id="2041"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>897017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>983</不用額(合計)></row>
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<row _id="2045"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114111</不用額(合計)></row>
<row _id="2046"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>7253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6595760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657240</不用額(合計)></row>
<row _id="2047"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62690</不用額(合計)></row>
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<row _id="2049"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2051"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6030</不用額(合計)></row>
<row _id="2052"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139280</不用額(合計)></row>
<row _id="2053"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300081</不用額(合計)></row>
<row _id="2054"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14024</不用額(合計)></row>
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<row _id="2079"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="2080"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2088"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>06   受動喫煙防止事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>546302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164698</不用額(合計)></row>
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<row _id="2095"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66280</不用額(合計)></row>
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<row _id="2100"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>009  健康相談事業費</細目><細々目>01   健康相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2101"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2102"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2103"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22340</不用額(合計)></row>
<row _id="2104"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10340</不用額(合計)></row>
<row _id="2105"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2106"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2107"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="2108"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="2109"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223653</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2347</不用額(合計)></row>
<row _id="2110"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2111"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2112"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24340</不用額(合計)></row>
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<row _id="2114"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69000</不用額(合計)></row>
<row _id="2115"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2116"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105475</不用額(合計)></row>
<row _id="2117"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2118"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94000</不用額(合計)></row>
<row _id="2119"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="2120"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2121"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>011  生涯現役基金積立金</細目><細々目>01   生涯現役基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-474000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>557000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>539850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17150</不用額(合計)></row>
<row _id="2122"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査事業費</細目><細々目>01   特定健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>14799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9239581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5559419</不用額(合計)></row>
<row _id="2123"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査事業費</細目><細々目>01   特定健康診査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>4802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>801200</不用額(合計)></row>
<row _id="2124"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査事業費</細目><細々目>01   特定健康診査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>697000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>697000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>587635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109365</不用額(合計)></row>
<row _id="2125"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査事業費</細目><細々目>01   特定健康診査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>734742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160258</不用額(合計)></row>
<row _id="2126"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査事業費</細目><細々目>01   特定健康診査事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2129"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査事業費</細目><細々目>01   特定健康診査事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>7979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5427345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2551655</不用額(合計)></row>
<row _id="2130"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査事業費</細目><細々目>01   特定健康診査事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>5092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3518265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1573735</不用額(合計)></row>
<row _id="2131"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査事業費</細目><細々目>01   特定健康診査事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47707</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6293</不用額(合計)></row>
<row _id="2132"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122636</不用額(合計)></row>
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<row _id="2143"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2359</不用額(合計)></row>
<row _id="2144"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>12570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5225300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7344700</不用額(合計)></row>
<row _id="2145"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13970</不用額(合計)></row>
<row _id="2146"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>6367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3376280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2990720</不用額(合計)></row>
<row _id="2147"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2473000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2473000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2133903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339097</不用額(合計)></row>
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<row _id="2192"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>141366</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141366</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2193"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2194"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>16145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>91931000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108076000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49655231</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58420769</不用額(合計)></row>
<row _id="2195"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>003  救急拠点・広域救急拠点運営事業費</細目><細々目>01   救急拠点・広域救急拠点運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-78000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2196"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>003  救急拠点・広域救急拠点運営事業費</細目><細々目>01   救急拠点・広域救急拠点運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>14670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10739000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3930300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="2197"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>003  救急拠点・広域救急拠点運営事業費</細目><細々目>01   救急拠点・広域救急拠点運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>4136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4136000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2198"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>774000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>773400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2199"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>81786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81785495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505</不用額(合計)></row>
<row _id="2200"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>005  救急医療センター基金積立金</細目><細々目>01   救急医療センター基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>3522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1082000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4603397</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>603</不用額(合計)></row>
<row _id="2201"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3220800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119200</不用額(合計)></row>
<row _id="2202"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>537680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107320</不用額(合計)></row>
<row _id="2203"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>592297</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31703</不用額(合計)></row>
<row _id="2204"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2205"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14030</不用額(合計)></row>
<row _id="2206"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>43549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38253504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4695496</不用額(合計)></row>
<row _id="2207"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7254</不用額(合計)></row>
<row _id="2208"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>78986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75009120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3976880</不用額(合計)></row>
<row _id="2209"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1234953</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205047</不用額(合計)></row>
<row _id="2210"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2211"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2212"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>231405</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231405</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2213"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2214"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>13395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13363236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31764</不用額(合計)></row>
<row _id="2215"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1506996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275004</不用額(合計)></row>
<row _id="2216"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>74690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>74690000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2217"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2218"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1191375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50625</不用額(合計)></row>
<row _id="2219"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8835000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8816073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18927</不用額(合計)></row>
<row _id="2220"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1984</不用額(合計)></row>
<row _id="2221"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>007  旧浦賀火葬場管理事業費</細目><細々目>01   旧浦賀火葬場管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2222"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>007  旧浦賀火葬場管理事業費</細目><細々目>01   旧浦賀火葬場管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="2223"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="2224"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>106901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-43882000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4925460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67944460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66164437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1780023</不用額(合計)></row>
<row _id="2225"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>384410</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4250410</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4250410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2226"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>155480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5501000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7854028</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142124972</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140199694</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1925278</不用額(合計)></row>
<row _id="2227"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>13730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10315000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>986169</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4401169</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4393770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7399</不用額(合計)></row>
<row _id="2228"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92470</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345470</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64680</不用額(合計)></row>
<row _id="2229"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>27105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26978423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126577</不用額(合計)></row>
<row _id="2230"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72640</不用額(合計)></row>
<row _id="2231"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17370</不用額(合計)></row>
<row _id="2232"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12117</不用額(合計)></row>
<row _id="2233"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1110120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50880</不用額(合計)></row>
<row _id="2234"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>8360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8359200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2235"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320000</不用額(合計)></row>
<row _id="2236"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12456000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12455477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>523</不用額(合計)></row>
<row _id="2237"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>03   健康増進センター（すこやかん）天井改修事業（継続事業）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>65280</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2238"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>03   健康増進センター（すこやかん）天井改修事業（継続事業）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>14212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8020000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6191900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>100</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2239"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>03   健康増進センター（すこやかん）天井改修事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>73023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40820000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>32203000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2240"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2241"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5800</不用額(合計)></row>
<row _id="2242"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>5046000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4788300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9834300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9668928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165372</不用額(合計)></row>
<row _id="2243"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>504</不用額(合計)></row>
<row _id="2244"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>190389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>401000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23488</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190766512</予算現額(合計)><支出済額(合計)>186015181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4751331</不用額(合計)></row>
<row _id="2245"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>8670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8320276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349724</不用額(合計)></row>
<row _id="2246"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3131200000地域医療推進課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23488</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50488</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800</不用額(合計)></row>
<row _id="2247"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>07   社会福祉施設育成事業（保育所等）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>46552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45065000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1487000</不用額(合計)></row>
<row _id="2248"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>30852000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>943000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31356701</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438299</不用額(合計)></row>
<row _id="2249"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-260894</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2072106</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1030960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1041146</不用額(合計)></row>
<row _id="2250"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61960</不用額(合計)></row>
<row _id="2251"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25706</不用額(合計)></row>
<row _id="2252"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>030  子育て基金積立金</細目><細々目>01   子育て基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>14874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1702000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4278097</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17450097</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17450097</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2253"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>38960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4136000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1838807</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36662807</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34729798</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1933009</不用額(合計)></row>
<row _id="2254"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>4226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4181986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44014</不用額(合計)></row>
<row _id="2255"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>46317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46305901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11099</不用額(合計)></row>
<row _id="2256"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>4761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-402414</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4358586</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3765742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592844</不用額(合計)></row>
<row _id="2257"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>4706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1436393</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3269607</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3269607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2258"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>456</不用額(合計)></row>
<row _id="2259"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  逸見保育園民営化移行準備事業費</細目><細々目>01   逸見保育園民営化移行準備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137500</不用額(合計)></row>
<row _id="2260"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  逸見保育園民営化移行準備事業費</細目><細々目>01   逸見保育園民営化移行準備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>16418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15110480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1307520</不用額(合計)></row>
<row _id="2261"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  逸見保育園民営化移行準備事業費</細目><細々目>01   逸見保育園民営化移行準備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16220</不用額(合計)></row>
<row _id="2262"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>2018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-181000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1836024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>976</不用額(合計)></row>
<row _id="2263"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2264"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21995</不用額(合計)></row>
<row _id="2265"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>181000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1723873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2127</不用額(合計)></row>
<row _id="2266"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1056000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2267"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1103278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3722</不用額(合計)></row>
<row _id="2268"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>02 給料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>141200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2053200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2269"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3600</不用額(合計)></row>
<row _id="2270"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21244</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391244</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2274"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8662</不用額(合計)></row>
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<row _id="2278"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>713462</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21538</不用額(合計)></row>
<row _id="2279"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>779000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>779000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>761379</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17621</不用額(合計)></row>
<row _id="2280"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24880</不用額(合計)></row>
<row _id="2281"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42867</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1430867</予算現額(合計)><支出済額(合計)>775993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>654874</不用額(合計)></row>
<row _id="2282"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2283"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>22496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2486000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24982000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19525440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5456560</不用額(合計)></row>
<row _id="2284"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>12430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12429732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268</不用額(合計)></row>
<row _id="2285"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8778</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28778</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8868</不用額(合計)></row>
<row _id="2286"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>942884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11116</不用額(合計)></row>
<row _id="2287"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>02 給料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>6365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6224657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140343</不用額(合計)></row>
<row _id="2288"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>857206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163794</不用額(合計)></row>
<row _id="2289"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1149181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38819</不用額(合計)></row>
<row _id="2290"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7308000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7308000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2291"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183750</不用額(合計)></row>
<row _id="2292"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>268500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>602500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>555024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47476</不用額(合計)></row>
<row _id="2293"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100500</不用額(合計)></row>
<row _id="2294"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166740</不用額(合計)></row>
<row _id="2295"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>501308</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26692</不用額(合計)></row>
<row _id="2296"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15230</不用額(合計)></row>
<row _id="2297"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>003  児童手当給付事業費</細目><細々目>01   児童手当の支給</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>4665420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4720000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4670140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4669950000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="2298"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>003  児童手当給付事業費</細目><細々目>01   児童手当の支給</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2996000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2996000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2299"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>8738232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>46966000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8785198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8682321254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102876746</不用額(合計)></row>
<row _id="2300"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13405238</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13405238</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13405238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2301"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>005  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>140822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-17108000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2438140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121275860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115976000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5299860</不用額(合計)></row>
<row _id="2302"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>006  幼稚園就園奨励費</細目><細々目>01   幼稚園就園奨励費補助事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="2303"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>006  幼稚園就園奨励費</細目><細々目>01   幼稚園就園奨励費補助事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>458350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>838350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2304"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>01   認可外保育施設等利用費支給事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>270240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-188000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80909607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1330393</不用額(合計)></row>
<row _id="2305"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>835000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14933</不用額(合計)></row>
<row _id="2306"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2307"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37924</不用額(合計)></row>
<row _id="2308"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>219600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25744</不用額(合計)></row>
<row _id="2309"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15939</不用額(合計)></row>
<row _id="2310"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>706545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1219190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>707764190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>707764190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2311"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>18489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18488256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>744</不用額(合計)></row>
<row _id="2312"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>237037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>163552000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>209247598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>48050000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143291402</不用額(合計)></row>
<row _id="2313"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>02   認定こども園移行促進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>9360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8466000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>894000</不用額(合計)></row>
<row _id="2314"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>02   認定こども園移行促進事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>541000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>541000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2315"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7500</不用額(合計)></row>
<row _id="2316"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48020</不用額(合計)></row>
<row _id="2317"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32432</不用額(合計)></row>
<row _id="2318"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2319"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7560</不用額(合計)></row>
<row _id="2320"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>77589</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2418589</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2418589</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2321"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-77589</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>458411</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384411</不用額(合計)></row>
<row _id="2322"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2323"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2073600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1628000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>445600</不用額(合計)></row>
<row _id="2324"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2325"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>978000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2326"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>011  地域子育て支援事業費</細目><細々目>01   幼稚園型一時預かり事業費補助</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>107315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16151000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56177880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28986120</不用額(合計)></row>
<row _id="2327"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6062</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39938</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39938</不用額(合計)></row>
<row _id="2328"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1216000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6062</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3514062</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2579994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>441000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>493068</不用額(合計)></row>
<row _id="2329"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19375</不用額(合計)></row>
<row _id="2330"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>66463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8564000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57897594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1406</不用額(合計)></row>
<row _id="2331"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>9052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8930794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121206</不用額(合計)></row>
<row _id="2332"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3084000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4091000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1627107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1359000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1104893</不用額(合計)></row>
<row _id="2333"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62370</不用額(合計)></row>
<row _id="2334"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2335"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>325000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>91000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212960</不用額(合計)></row>
<row _id="2336"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>10653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10305800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>347200</不用額(合計)></row>
<row _id="2337"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1173817</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33183</不用額(合計)></row>
<row _id="2338"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>475000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>209000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157100</不用額(合計)></row>
<row _id="2339"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98050</不用額(合計)></row>
<row _id="2340"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-117000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2341"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>53000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13288</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75712</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6888</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>55000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13824</不用額(合計)></row>
<row _id="2342"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>76000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>76000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="2343"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>20090000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>550000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19864000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>550000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226000</不用額(合計)></row>
<row _id="2344"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>767000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13288</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>780288</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2345"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>597000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>597000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441500</不用額(合計)></row>
<row _id="2346"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>300000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2347"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400000</不用額(合計)></row>
<row _id="2348"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>443000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>443000</不用額(合計)></row>
<row _id="2349"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2350"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17760</不用額(合計)></row>
<row _id="2351"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17529</不用額(合計)></row>
<row _id="2352"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2353"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>587884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>812516</不用額(合計)></row>
<row _id="2354"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14211</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29789</不用額(合計)></row>
<row _id="2355"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>9472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9064330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>407670</不用額(合計)></row>
<row _id="2356"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2136</不用額(合計)></row>
<row _id="2357"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2358"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>3740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1869203</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1870797</不用額(合計)></row>
<row _id="2359"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>6688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2688000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3392805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>607195</不用額(合計)></row>
<row _id="2360"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338023</不用額(合計)></row>
<row _id="2361"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1661000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2362"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2363"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="2364"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22252720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22252720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22252720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2365"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>2301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2300400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2366"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12460</不用額(合計)></row>
<row _id="2367"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1392</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>429392</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2368"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1392</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10608</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9208</不用額(合計)></row>
<row _id="2369"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2394</不用額(合計)></row>
<row _id="2370"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2371"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>002  児童扶養手当給付事業費</細目><細々目>01   児童扶養手当の支給</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1551419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4720000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1546699000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1488666010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58032990</不用額(合計)></row>
<row _id="2372"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>4217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3945243</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271757</不用額(合計)></row>
<row _id="2373"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>681000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>616406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64594</不用額(合計)></row>
<row _id="2374"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="2375"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19480</不用額(合計)></row>
<row _id="2376"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6928</不用額(合計)></row>
<row _id="2377"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>2148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1979830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168170</不用額(合計)></row>
<row _id="2378"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49885</不用額(合計)></row>
<row _id="2379"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>7628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6145331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1482669</不用額(合計)></row>
<row _id="2380"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>287967000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-17435000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253399118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17132882</不用額(合計)></row>
<row _id="2381"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2382"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199841</不用額(合計)></row>
<row _id="2383"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93100</不用額(合計)></row>
<row _id="2384"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>8879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8391669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>487331</不用額(合計)></row>
<row _id="2385"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2386"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="2387"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>2020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2020000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>553025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1466975</不用額(合計)></row>
<row _id="2388"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>37770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30977365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6792635</不用額(合計)></row>
<row _id="2389"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>21318000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21317500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="2390"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>005  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細目><細々目>01   特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細々目><節>28 繰出金</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9243595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>756405</不用額(合計)></row>
<row _id="2391"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>120685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5367000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18343057</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144395057</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141998468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2396589</不用額(合計)></row>
<row _id="2392"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>02 給料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>105425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18343057</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87081943</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81066724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6015219</不用額(合計)></row>
<row _id="2393"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>14356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11354661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3001339</不用額(合計)></row>
<row _id="2394"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>19540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16498539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3041461</不用額(合計)></row>
<row _id="2395"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>904950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242050</不用額(合計)></row>
<row _id="2396"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1091400</不用額(合計)></row>
<row _id="2397"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>116963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4877000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-260696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121579304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111764070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3335000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6480234</不用額(合計)></row>
<row _id="2398"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2762860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2177760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>585100</不用額(合計)></row>
<row _id="2399"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>150254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>537000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2775164</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148015836</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141150646</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6865190</不用額(合計)></row>
<row _id="2400"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>5477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4977873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>499127</不用額(合計)></row>
<row _id="2401"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>43318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-43318000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2402"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>8928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9130000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21058000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18251036</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1665000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1141964</不用額(合計)></row>
<row _id="2403"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1842000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1519306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322694</不用額(合計)></row>
<row _id="2404"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="2405"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>37746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37746000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30016000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>7730000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2406"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>125251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>9041000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2407"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>01   認定こども園（幼稚園機能部分）整備補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>321921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-21975000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297951000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1995000</不用額(合計)></row>
<row _id="2408"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>02   認定こども園（保育所機能部分）整備補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>216763000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-23469000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1820000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190558000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="2409"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>02   認定こども園（保育所機能部分）整備補助事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1333000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1333000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2410"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>004  保育所整備費補助金</細目><細々目>01   保育所整備補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>43397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>487000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43884000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2411"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>308000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2412"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>986447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13553</不用額(合計)></row>
<row _id="2413"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>3545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3001004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>543996</不用額(合計)></row>
<row _id="2414"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105808</不用額(合計)></row>
<row _id="2415"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>541000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>398451</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142549</不用額(合計)></row>
<row _id="2416"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43847</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32153</不用額(合計)></row>
<row _id="2417"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>5872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2162000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3710000</不用額(合計)></row>
<row _id="2418"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1018832</不用額(合計)></row>
<row _id="2419"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1840768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1109232</不用額(合計)></row>
<row _id="2420"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>35463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35080667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>382333</不用額(合計)></row>
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<row _id="2424"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>675000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>675000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>641520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33480</不用額(合計)></row>
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<row _id="2427"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18526</不用額(合計)></row>
<row _id="2428"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>657524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200701000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-360000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>857865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>701240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>64000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92625000</不用額(合計)></row>
<row _id="2429"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>05   わいわいスクール運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2430"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>05   わいわいスクール運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4118</不用額(合計)></row>
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<row _id="2433"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89638</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308362</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165186</不用額(合計)></row>
<row _id="2434"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>13291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12247646</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1043354</不用額(合計)></row>
<row _id="2435"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89638</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193638</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2436"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>699000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>625702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63298</不用額(合計)></row>
<row _id="2437"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27855</不用額(合計)></row>
<row _id="2438"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>13516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>874000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11312820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3077180</不用額(合計)></row>
<row _id="2439"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19085</不用額(合計)></row>
<row _id="2440"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>700000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136419</不用額(合計)></row>
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<row _id="2442"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>7655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>166451</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7821451</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7821451</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2443"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2444"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90880</不用額(合計)></row>
<row _id="2445"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>17315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2652000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19967000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18177107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1789893</不用額(合計)></row>
<row _id="2446"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1413345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31655</不用額(合計)></row>
<row _id="2447"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>55324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2935180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52388820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49342689</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3046131</不用額(合計)></row>
<row _id="2448"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>3859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3790065</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68935</不用額(合計)></row>
<row _id="2449"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>49170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2450"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>211940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1001940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1001940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2451"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2452"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>123240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2453"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>27 公課費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2454"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="2455"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ施設整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>14419000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>360000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14779000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14779000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2456"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯臨時特別給付金給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>322000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>321610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390</不用額(合計)></row>
<row _id="2457"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯臨時特別給付金給付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>730000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>730000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>436814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293186</不用額(合計)></row>
<row _id="2458"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯臨時特別給付金給付事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2459"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯臨時特別給付金給付事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1025000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1025000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>474939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550061</不用額(合計)></row>
<row _id="2460"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯臨時特別給付金給付事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7171000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-322000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4485403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2363597</不用額(合計)></row>
<row _id="2461"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯臨時特別給付金給付事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>435890000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1670000</不用額(合計)></row>
<row _id="2462"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>267000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-127205</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139795</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2463"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>342000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>617580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>959580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>959580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2464"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2465"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>390000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>246193</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143807</不用額(合計)></row>
<row _id="2466"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3478000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-490375</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2987625</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2341555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>646070</不用額(合計)></row>
<row _id="2467"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   ひとり親世帯等臨時特別給付金給付事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>688200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>688200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>589460000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98740000</不用額(合計)></row>
<row _id="2468"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>16 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯臨時特別給付金給付事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2469"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>3198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2830042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367958</不用額(合計)></row>
<row _id="2470"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2471"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>7728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5938260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1789740</不用額(合計)></row>
<row _id="2472"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48776</不用額(合計)></row>
<row _id="2473"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>991336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398664</不用額(合計)></row>
<row _id="2474"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2475"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>300817</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>671817</予算現額(合計)><支出済額(合計)>636066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35751</不用額(合計)></row>
<row _id="2476"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2819614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50386</不用額(合計)></row>
<row _id="2477"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11920</不用額(合計)></row>
<row _id="2478"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>180404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5986000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182422095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3967905</不用額(合計)></row>
<row _id="2479"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>6205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4442619</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1762381</不用額(合計)></row>
<row _id="2480"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>253886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20385000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>257413682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16857318</不用額(合計)></row>
<row _id="2481"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2482"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1280</不用額(合計)></row>
<row _id="2483"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>31081000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-300817</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30780183</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20242748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10537435</不用額(合計)></row>
<row _id="2484"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7797700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8097700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7975710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121990</不用額(合計)></row>
<row _id="2485"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>102071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8798000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110869000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105264396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5604604</不用額(合計)></row>
<row _id="2486"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="2487"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>110831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3146000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109430519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4546481</不用額(合計)></row>
<row _id="2488"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>3071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1341000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3558972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>853028</不用額(合計)></row>
<row _id="2489"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>14045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-94980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13950020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10339749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3610271</不用額(合計)></row>
<row _id="2490"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1678024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>597976</不用額(合計)></row>
<row _id="2491"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2493"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>419241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80759</不用額(合計)></row>
<row _id="2494"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124</不用額(合計)></row>
<row _id="2495"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>850</不用額(合計)></row>
<row _id="2496"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2497"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="2498"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>845000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>723411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121589</不用額(合計)></row>
<row _id="2499"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2500"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28365</不用額(合計)></row>
<row _id="2501"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2502"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8620</不用額(合計)></row>
<row _id="2503"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3634000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>527190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1546810</不用額(合計)></row>
<row _id="2504"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>384000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>402</不用額(合計)></row>
<row _id="2505"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>6754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5031500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1822500</不用額(合計)></row>
<row _id="2506"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2507"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5433000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>905623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2700000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1827377</不用額(合計)></row>
<row _id="2508"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103060</不用額(合計)></row>
<row _id="2509"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>13175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12375098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>799902</不用額(合計)></row>
<row _id="2510"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>423000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2511"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1432000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>853350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>578650</不用額(合計)></row>
<row _id="2512"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1246120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238880</不用額(合計)></row>
<row _id="2513"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>29933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27768926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2164074</不用額(合計)></row>
<row _id="2514"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24620</不用額(合計)></row>
<row _id="2515"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2517"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25590</不用額(合計)></row>
<row _id="2518"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>168919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138159180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30759820</不用額(合計)></row>
<row _id="2519"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>7465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6048856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1416144</不用額(合計)></row>
<row _id="2520"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2062059</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>743941</不用額(合計)></row>
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<row _id="2524"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8440</不用額(合計)></row>
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<row _id="2526"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1983000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1982400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2527"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6720</不用額(合計)></row>
<row _id="2528"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17629</不用額(合計)></row>
<row _id="2529"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2530"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21160</不用額(合計)></row>
<row _id="2531"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307348</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24652</不用額(合計)></row>
<row _id="2532"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2534"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2535"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24300</不用額(合計)></row>
<row _id="2536"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109500</不用額(合計)></row>
<row _id="2537"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2538"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2539"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141808</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37192</不用額(合計)></row>
<row _id="2540"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2543"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7024</不用額(合計)></row>
<row _id="2544"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>22840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12517402</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10322598</不用額(合計)></row>
<row _id="2545"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24803</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>722197</予算現額(合計)><支出済額(合計)>487547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234650</不用額(合計)></row>
<row _id="2546"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8620</不用額(合計)></row>
<row _id="2547"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2548"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27990</不用額(合計)></row>
<row _id="2549"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24803</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268803</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268803</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2550"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>897600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2551"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>50655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26320573</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76975573</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76975573</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2552"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4899000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4898288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>712</不用額(合計)></row>
<row _id="2553"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5817</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7183</不用額(合計)></row>
<row _id="2554"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>708607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1163393</不用額(合計)></row>
<row _id="2555"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2560"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10677000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10677000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2568"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>47064000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14529000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30026477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2508523</不用額(合計)></row>
<row _id="2569"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1204000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-134306000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26320573</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1043373427</予算現額(合計)><支出済額(合計)>982320172</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61053255</不用額(合計)></row>
<row _id="2570"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>5672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4959293</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>712707</不用額(合計)></row>
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<row _id="2572"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>511</不用額(合計)></row>
<row _id="2573"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6829</不用額(合計)></row>
<row _id="2574"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800</不用額(合計)></row>
<row _id="2575"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2576"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>11659000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11659000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10904873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>754127</不用額(合計)></row>
<row _id="2577"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2578"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3680</不用額(合計)></row>
<row _id="2579"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1982147</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138853</不用額(合計)></row>
<row _id="2580"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2581"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>549330</不用額(合計)></row>
<row _id="2582"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-114468</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2751532</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2666743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84789</不用額(合計)></row>
<row _id="2583"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2001000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132953</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2133953</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2133953</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2584"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>37752000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39923000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39922300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="2585"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4615300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4347433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>267867</不用額(合計)></row>
<row _id="2586"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>215</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>587215</予算現額(合計)><支出済額(合計)>587215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2587"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190600</不用額(合計)></row>
<row _id="2588"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7200</不用額(合計)></row>
<row _id="2589"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>09   社会福祉施設育成事業（児童養護施設等）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6581000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>252000</不用額(合計)></row>
<row _id="2590"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5478</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4522</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4522</不用額(合計)></row>
<row _id="2591"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2728</不用額(合計)></row>
<row _id="2592"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>472802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>472802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>446535416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26266584</不用額(合計)></row>
<row _id="2593"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5478</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5478</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2594"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>021  要保護児童対策地域協議会運営事業費</細目><細々目>03   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5496000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2595"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>021  要保護児童対策地域協議会運営事業費</細目><細々目>03   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>846615</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39385</不用額(合計)></row>
<row _id="2596"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>021  要保護児童対策地域協議会運営事業費</細目><細々目>03   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1016704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33296</不用額(合計)></row>
<row _id="2597"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>021  要保護児童対策地域協議会運営事業費</細目><細々目>03   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>468000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178000</不用額(合計)></row>
<row _id="2598"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>021  要保護児童対策地域協議会運営事業費</細目><細々目>03   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88700</不用額(合計)></row>
<row _id="2599"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>021  要保護児童対策地域協議会運営事業費</細目><細々目>03   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>392050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174014</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218036</不用額(合計)></row>
<row _id="2600"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>021  要保護児童対策地域協議会運営事業費</細目><細々目>03   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5863</不用額(合計)></row>
<row _id="2601"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>021  要保護児童対策地域協議会運営事業費</細目><細々目>03   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2602"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81360</不用額(合計)></row>
<row _id="2603"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276</不用額(合計)></row>
<row _id="2604"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33180</不用額(合計)></row>
<row _id="2605"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>10 交際費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73000</不用額(合計)></row>
<row _id="2606"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12254</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384746</予算現額(合計)><支出済額(合計)>331451</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53295</不用額(合計)></row>
<row _id="2607"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2608"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61639</不用額(合計)></row>
<row _id="2609"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="2610"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12254</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12254</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2611"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114800</不用額(合計)></row>
<row _id="2612"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（こども家庭支援課）</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>62859000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62859000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2613"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1106114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>47023000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1153137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1125116751</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28020249</不用額(合計)></row>
<row _id="2614"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3741000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3740584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416</不用額(合計)></row>
<row _id="2615"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>01   子育て支援ヘルパー派遣事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9022</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>978</不用額(合計)></row>
<row _id="2616"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>01   子育て支援ヘルパー派遣事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1408050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166950</不用額(合計)></row>
<row _id="2617"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="2618"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15033</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6967</不用額(合計)></row>
<row _id="2619"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860800</不用額(合計)></row>
<row _id="2620"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2621"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11896505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49495</不用額(合計)></row>
<row _id="2622"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2623"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="2624"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6655</不用額(合計)></row>
<row _id="2625"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19695</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16305</不用額(合計)></row>
<row _id="2626"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5260</不用額(合計)></row>
<row _id="2627"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2453</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2547</不用額(合計)></row>
<row _id="2628"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10600</不用額(合計)></row>
<row _id="2629"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>658000</不用額(合計)></row>
<row _id="2630"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>05   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15526</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1255474</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1210348</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45126</不用額(合計)></row>
<row _id="2631"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>05   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15526</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220526</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2632"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>05   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21400</不用額(合計)></row>
<row _id="2633"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>05   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1489</不用額(合計)></row>
<row _id="2634"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5188833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403167</不用額(合計)></row>
<row _id="2635"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57686</不用額(合計)></row>
<row _id="2636"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="2637"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179350</不用額(合計)></row>
<row _id="2638"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7172</不用額(合計)></row>
<row _id="2639"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="2640"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9110</不用額(合計)></row>
<row _id="2641"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1920</不用額(合計)></row>
<row _id="2642"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3004000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3004000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2643"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105610</不用額(合計)></row>
<row _id="2644"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   青少年相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>13544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13363828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180172</不用額(合計)></row>
<row _id="2645"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   青少年相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1587761</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65239</不用額(合計)></row>
<row _id="2646"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   青少年相談事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="2647"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   青少年相談事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65780</不用額(合計)></row>
<row _id="2648"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   青少年相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13136</不用額(合計)></row>
<row _id="2649"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   青少年相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4372</不用額(合計)></row>
<row _id="2650"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   青少年相談事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2117000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2161000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="2651"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-51920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>510080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291080</不用額(合計)></row>
<row _id="2652"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15960</不用額(合計)></row>
<row _id="2653"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>193000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>725000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67072</不用額(合計)></row>
<row _id="2654"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4850</不用額(合計)></row>
<row _id="2655"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45280</不用額(合計)></row>
<row _id="2656"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>51920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2657"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>193000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-193000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="2658"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>012  児童福祉施設運営費補助金</細目><細々目>01   民間児童福祉施設運営費補助</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>44655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>56500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63386000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37769000</不用額(合計)></row>
<row _id="2659"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2180400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2660"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>38374</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540374</予算現額(合計)><支出済額(合計)>538377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1997</不用額(合計)></row>
<row _id="2661"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>407590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20410</不用額(合計)></row>
<row _id="2662"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1048490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375510</不用額(合計)></row>
<row _id="2663"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-115097</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2304903</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2215470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89433</不用額(合計)></row>
<row _id="2664"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>126783</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1056783</予算現額(合計)><支出済額(合計)>996797</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59986</不用額(合計)></row>
<row _id="2665"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>461700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3319700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3299830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19870</不用額(合計)></row>
<row _id="2666"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55010</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5133990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4689996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>443994</不用額(合計)></row>
<row _id="2667"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>726631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74319</不用額(合計)></row>
<row _id="2668"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176968</不用額(合計)></row>
<row _id="2669"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2670"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>25929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1673000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27602000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27394183</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207817</不用額(合計)></row>
<row _id="2671"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>20979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14416250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6562750</不用額(合計)></row>
<row _id="2672"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5781000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3994510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1786490</不用額(合計)></row>
<row _id="2673"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3664964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1353036</不用額(合計)></row>
<row _id="2674"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191770</不用額(合計)></row>
<row _id="2675"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>9679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>249984</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9928984</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9797204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131780</不用額(合計)></row>
<row _id="2676"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>253869</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>684869</予算現額(合計)><支出済額(合計)>568753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116116</不用額(合計)></row>
<row _id="2677"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>35521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1957884</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33563116</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32932378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630738</不用額(合計)></row>
<row _id="2678"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91102</不用額(合計)></row>
<row _id="2679"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-218969</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1439031</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1039500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>399531</不用額(合計)></row>
<row _id="2680"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20050</不用額(合計)></row>
<row _id="2681"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2748000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2682"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>56</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>392056</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2683"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1531</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>507531</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2684"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="2685"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1587</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87413</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83393</不用額(合計)></row>
<row _id="2686"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1205</不用額(合計)></row>
<row _id="2687"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222000</不用額(合計)></row>
<row _id="2688"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3559600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2689"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>784800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>727200</不用額(合計)></row>
<row _id="2690"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630</不用額(合計)></row>
<row _id="2691"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27650</不用額(合計)></row>
<row _id="2692"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="2693"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47218</不用額(合計)></row>
<row _id="2694"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273000</不用額(合計)></row>
<row _id="2695"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2748000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2696"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64462</不用額(合計)></row>
<row _id="2697"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1790</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>507790</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2698"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>643000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>643000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>424000</不用額(合計)></row>
<row _id="2699"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1790</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55150</不用額(合計)></row>
<row _id="2700"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2701"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>04   特別養子縁組推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>545000</不用額(合計)></row>
<row _id="2702"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115360</不用額(合計)></row>
<row _id="2703"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90260</不用額(合計)></row>
<row _id="2704"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="2705"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3051000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-461700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2589300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1509880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1079420</不用額(合計)></row>
<row _id="2706"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8714</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286</不用額(合計)></row>
<row _id="2707"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48230</不用額(合計)></row>
<row _id="2708"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>495000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2709"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   就労等支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24</不用額(合計)></row>
<row _id="2710"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   就労等支援事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5380</不用額(合計)></row>
<row _id="2711"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>002  児童養護施設等整備費等補助金</細目><細々目>01   児童養護施設等整備補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>344000</不用額(合計)></row>
<row _id="2712"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境審議会運営経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>1521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1251720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269280</不用額(合計)></row>
<row _id="2713"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境審議会運営経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137640</不用額(合計)></row>
<row _id="2714"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境審議会運営経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24215</不用額(合計)></row>
<row _id="2715"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>04   環境基本計画進行管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2716"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>04   環境基本計画進行管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14920</不用額(合計)></row>
<row _id="2717"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="2718"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25844</不用額(合計)></row>
<row _id="2719"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2720"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34450</不用額(合計)></row>
<row _id="2721"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>466300</不用額(合計)></row>
<row _id="2722"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57380</不用額(合計)></row>
<row _id="2723"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>426804</不用額(合計)></row>
<row _id="2724"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222880</不用額(合計)></row>
<row _id="2725"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>356000</不用額(合計)></row>
<row _id="2726"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="2727"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>14   新地球温暖化対策実行計画策定事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157292</不用額(合計)></row>
<row _id="2728"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>14   新地球温暖化対策実行計画策定事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13700</不用額(合計)></row>
<row _id="2729"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>14   新地球温暖化対策実行計画策定事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>4939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2079000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2860000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2730"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>945440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16560</不用額(合計)></row>
<row _id="2731"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400000</不用額(合計)></row>
<row _id="2732"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34300</不用額(合計)></row>
<row _id="2733"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35119</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7881</不用額(合計)></row>
<row _id="2734"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>1155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495000</不用額(合計)></row>
<row _id="2735"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>4300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3922932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377068</不用額(合計)></row>
<row _id="2736"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>19   新環境基本計画策定事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85030</不用額(合計)></row>
<row _id="2737"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>19   新環境基本計画策定事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24949</不用額(合計)></row>
<row _id="2738"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>19   新環境基本計画策定事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>6292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2552000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3740000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2739"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>19   新環境基本計画策定事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7150</不用額(合計)></row>
<row _id="2740"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>894440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10560</不用額(合計)></row>
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<row _id="2745"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
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<row _id="2747"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63540</不用額(合計)></row>
<row _id="2748"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>659000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>659000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>658807</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193</不用額(合計)></row>
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<row _id="2750"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2037860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5140</不用額(合計)></row>
<row _id="2751"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42400</不用額(合計)></row>
<row _id="2752"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204</不用額(合計)></row>
<row _id="2753"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2754"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>564164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5836</不用額(合計)></row>
<row _id="2755"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2756"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25040</不用額(合計)></row>
<row _id="2757"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280</不用額(合計)></row>
<row _id="2758"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2759"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2760"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>935000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2761"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="2762"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72560</不用額(合計)></row>
<row _id="2763"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3315</不用額(合計)></row>
<row _id="2764"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7415</不用額(合計)></row>
<row _id="2765"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
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<row _id="2767"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="2768"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25200</不用額(合計)></row>
<row _id="2769"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>931353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24647</不用額(合計)></row>
<row _id="2770"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13870</不用額(合計)></row>
<row _id="2771"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>17626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17626000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16807934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>818066</不用額(合計)></row>
<row _id="2772"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5960</不用額(合計)></row>
<row _id="2773"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2774"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="2775"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23080</不用額(合計)></row>
<row _id="2776"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3331</不用額(合計)></row>
<row _id="2777"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14500</不用額(合計)></row>
<row _id="2778"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="2779"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>618478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14522</不用額(合計)></row>
<row _id="2780"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271840</不用額(合計)></row>
<row _id="2781"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>6733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>875341</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7608341</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7424029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184312</不用額(合計)></row>
<row _id="2782"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>790972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29028</不用額(合計)></row>
<row _id="2783"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>44997000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4451000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-875341</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39670659</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39102008</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>568651</不用額(合計)></row>
<row _id="2784"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7590</不用額(合計)></row>
<row _id="2785"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>27501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2716000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24785000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24695650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89350</不用額(合計)></row>
<row _id="2786"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="2787"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>54967</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2719967</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2719874</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93</不用額(合計)></row>
<row _id="2788"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2789"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11540</不用額(合計)></row>
<row _id="2790"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>3377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54967</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3322033</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3276420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45613</不用額(合計)></row>
<row _id="2791"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1072</不用額(合計)></row>
<row _id="2792"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>7971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7971000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6353182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1617818</不用額(合計)></row>
<row _id="2793"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>563</不用額(合計)></row>
<row _id="2794"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>01   市街化区域樹林地保全支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1481533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81467</不用額(合計)></row>
<row _id="2795"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>01   市街化区域樹林地保全支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3</不用額(合計)></row>
<row _id="2796"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10780</不用額(合計)></row>
<row _id="2797"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2588</不用額(合計)></row>
<row _id="2798"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>716100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="2799"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>17 公有財産購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>80000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79647500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>352500</不用額(合計)></row>
<row _id="2800"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>03   風致地区内行為許可等業務</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29129</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>871</不用額(合計)></row>
<row _id="2801"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>03   風致地区内行為許可等業務</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>869220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4780</不用額(合計)></row>
<row _id="2802"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93660</不用額(合計)></row>
<row _id="2803"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4480</不用額(合計)></row>
<row _id="2804"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>3740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3366000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>374000</不用額(合計)></row>
<row _id="2805"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2806"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5650</不用額(合計)></row>
<row _id="2807"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>08   民有地緑化支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48922</不用額(合計)></row>
<row _id="2808"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>08   民有地緑化支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>753000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247000</不用額(合計)></row>
<row _id="2809"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>09   自然林保全事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476</不用額(合計)></row>
<row _id="2810"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>09   自然林保全事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24</不用額(合計)></row>
<row _id="2811"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="2812"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2813"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-97267</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>836733</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>638603</不用額(合計)></row>
<row _id="2814"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>97267</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1428267</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1428267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2815"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2904000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="2816"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2817"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2818"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>006  みどりの基金積立金</細目><細々目>01   みどりの基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>15600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>467000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13522072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2544928</不用額(合計)></row>
<row _id="2819"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="2820"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157</不用額(合計)></row>
<row _id="2821"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2822"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2823"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>17682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15235400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2446600</不用額(合計)></row>
<row _id="2824"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2077120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>593880</不用額(合計)></row>
<row _id="2825"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>3325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2695960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>629040</不用額(合計)></row>
<row _id="2826"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>28376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28576000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27321170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1254830</不用額(合計)></row>
<row _id="2827"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80020</不用額(合計)></row>
<row _id="2828"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>50980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>704634</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51684634</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46581631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5103003</不用額(合計)></row>
<row _id="2829"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2692000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2687900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2281476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406424</不用額(合計)></row>
<row _id="2830"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>436165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11446000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19051455</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>405667545</予算現額(合計)><支出済額(合計)>401890557</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3776988</不用額(合計)></row>
<row _id="2831"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>19200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-79540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19120460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18545791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>574669</不用額(合計)></row>
<row _id="2832"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>16 原材料費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2920540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2919785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>755</不用額(合計)></row>
<row _id="2833"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3711600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260400</不用額(合計)></row>
<row _id="2834"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>104801</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402801</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2835"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2836"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1279915000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-34726000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1245189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1245033837</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155163</不用額(合計)></row>
<row _id="2837"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2838"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>70000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>870000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2839"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2840"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10200</不用額(合計)></row>
<row _id="2841"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>48976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>24111200</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25382780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98469980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92784980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5685000</不用額(合計)></row>
<row _id="2842"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="2843"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3905000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1141760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2763240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2673000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90240</不用額(合計)></row>
<row _id="2844"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>15000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2845"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>112533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4305000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2000590</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110228590</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117040989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6812399</不用額(合計)></row>
<row _id="2846"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1060</不用額(合計)></row>
<row _id="2847"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2848"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4057200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133800</不用額(合計)></row>
<row _id="2849"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2611600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338400</不用額(合計)></row>
<row _id="2850"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>07   公園用地整理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7820</不用額(合計)></row>
<row _id="2851"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>07   公園用地整理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2453000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1634600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>818400</不用額(合計)></row>
<row _id="2852"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24900</不用額(合計)></row>
<row _id="2853"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10238</不用額(合計)></row>
<row _id="2854"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="2855"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>469000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2856"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>937072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64928</不用額(合計)></row>
<row _id="2857"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>651240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="2858"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2859"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77700</不用額(合計)></row>
<row _id="2860"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6087994</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21487994</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20718721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>769273</不用額(合計)></row>
<row _id="2861"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>963000</不用額(合計)></row>
<row _id="2862"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>52415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2635000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6167275</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43612725</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32235101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11377624</不用額(合計)></row>
<row _id="2863"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>10590000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>103896</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10693896</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10693896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2864"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-103896</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2896104</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2492600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403504</不用額(合計)></row>
<row _id="2865"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79281</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>515281</予算現額(合計)><支出済額(合計)>515281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2866"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>003  猿島基金積立金</細目><細々目>01   猿島基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>44815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11109000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33706000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22741525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10964475</不用額(合計)></row>
<row _id="2867"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>18000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4382000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13589400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28600</不用額(合計)></row>
<row _id="2868"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2869"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2870"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1640000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1640000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2871"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>820000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>820000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2872"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275300</不用額(合計)></row>
<row _id="2873"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4896</不用額(合計)></row>
<row _id="2874"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>22000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>25800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2875"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>172350000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>172350000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2876"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>3200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-570000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2630000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2877"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-420000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1910000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2878"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-210000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2879"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2880"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>280000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-67100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211467622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1432378</不用額(合計)></row>
<row _id="2881"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10750000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10749266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>734</不用額(合計)></row>
<row _id="2882"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>03   中央公園整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>3300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2883"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>03   中央公園整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="2884"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>03   中央公園整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1170000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2887"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>03   中央公園整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>252000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>71980000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>70000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-713460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>393266540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390103161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3163379</不用額(合計)></row>
<row _id="2888"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>13   はまゆう公園施設改修事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>6138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3278000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2860000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2889"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>35570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11950000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2630000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20990000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2890"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>25880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8690000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1910000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>15280000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2891"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>12950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4360000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7630000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2892"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="2893"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>923120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1946120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>923120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1023000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2894"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>26729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-25805000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-923120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="2895"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>29952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8072979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>21879021</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2896"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2676866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-908472000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1768394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>1576094000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2897"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>006  緑地整備事業費</細目><細々目>07   くりはま花の国施設改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>770000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2898"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>006  緑地整備事業費</細目><細々目>07   くりはま花の国施設改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>560000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2899"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>006  緑地整備事業費</細目><細々目>07   くりはま花の国施設改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>270000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2900"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>006  緑地整備事業費</細目><細々目>07   くりはま花の国施設改修事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>96300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>82286800</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178586800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116786800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>61800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2901"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="2902"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55356</不用額(合計)></row>
<row _id="2903"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>7960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3120000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2961200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1878800</不用額(合計)></row>
<row _id="2904"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>42000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>80294000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84770180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>42000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5523820</不用額(合計)></row>
<row _id="2905"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>05   走水低砲台跡整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>23500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21601017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1898983</不用額(合計)></row>
<row _id="2906"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>06   貝山地下壕整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>720000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2907"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>06   貝山地下壕整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-170000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2908"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>06   貝山地下壕整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-90000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2909"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>06   貝山地下壕整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>78686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13186000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6499590</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000410</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56753018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2247392</不用額(合計)></row>
<row _id="2910"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>08   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>138162200</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138162200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138162200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2911"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>08   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>17 公有財産購入費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>115000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92736930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22263070</不用額(合計)></row>
<row _id="2912"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>09   公園施設適正配置計画策定事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8998000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1002000</不用額(合計)></row>
<row _id="2913"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>10   神明第２公園施設改修事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>20658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10043000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10602350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12650</不用額(合計)></row>
<row _id="2914"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245800</不用額(合計)></row>
<row _id="2915"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1642000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1255641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>386359</不用額(合計)></row>
<row _id="2916"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5410</不用額(合計)></row>
<row _id="2917"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>233740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1829740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1829740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2918"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1104400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15600</不用額(合計)></row>
<row _id="2919"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-233740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>482260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118501</不用額(合計)></row>
<row _id="2920"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11500</不用額(合計)></row>
<row _id="2921"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>27 公課費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2922"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2923"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2924"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2925"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2926"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12331830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17231830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17231830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2927"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2928"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>611000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="2929"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198420</不用額(合計)></row>
<row _id="2930"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10578</不用額(合計)></row>
<row _id="2931"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2932"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166600</不用額(合計)></row>
<row _id="2933"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>2404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>571292</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2975292</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2962238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13054</不用額(合計)></row>
<row _id="2934"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>1654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>385598</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2039598</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2039598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2935"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-582890</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176110</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176110</不用額(合計)></row>
<row _id="2936"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-144000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="2937"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2938"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-216000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102099</不用額(合計)></row>
<row _id="2939"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-92000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2940"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>1385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1385000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2941"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-198000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2942"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>05   小学生のリサイクル学習事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1399200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2943"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>05   小学生のリサイクル学習事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>6864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2864000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2944"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2797000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2797000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2736139</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60861</不用額(合計)></row>
<row _id="2945"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>202080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196938</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5142</不用額(合計)></row>
<row _id="2946"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35440</不用額(合計)></row>
<row _id="2947"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15356</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>396644</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280803</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115841</不用額(合計)></row>
<row _id="2948"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17821</不用額(合計)></row>
<row _id="2949"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-202080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10308</不用額(合計)></row>
<row _id="2950"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1098728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14272</不用額(合計)></row>
<row _id="2951"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15356</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30356</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12028</不用額(合計)></row>
<row _id="2952"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2953"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>1891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1665127</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225873</不用額(合計)></row>
<row _id="2954"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>1967000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1967000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1966800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2955"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>398780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24220</不用額(合計)></row>
<row _id="2956"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16996</不用額(合計)></row>
<row _id="2957"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13380</不用額(合計)></row>
<row _id="2958"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>457850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124324</不用額(合計)></row>
<row _id="2959"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>421000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>421000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65175</不用額(合計)></row>
<row _id="2960"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>6709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5254238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1454762</不用額(合計)></row>
<row _id="2961"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70347</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44653</不用額(合計)></row>
<row _id="2962"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2963"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="2964"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990439</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>744561</不用額(合計)></row>
<row _id="2965"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7015</不用額(合計)></row>
<row _id="2966"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2967"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35760</不用額(合計)></row>
<row _id="2968"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>8730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8730000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7089353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1640647</不用額(合計)></row>
<row _id="2969"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>83637</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>522637</予算現額(合計)><支出済額(合計)>516202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6435</不用額(合計)></row>
<row _id="2970"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>5699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-467399</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5231601</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4283558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>948043</不用額(合計)></row>
<row _id="2971"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1938000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1938000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1807412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130588</不用額(合計)></row>
<row _id="2972"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>125129</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371129</予算現額(合計)><支出済額(合計)>371129</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2973"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2974"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>3744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3737588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6412</不用額(合計)></row>
<row _id="2975"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>02 給料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>4312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4311600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2976"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>526780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5220</不用額(合計)></row>
<row _id="2977"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1350161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13839</不用額(合計)></row>
<row _id="2978"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>526760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498651</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28109</不用額(合計)></row>
<row _id="2979"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>524106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14894</不用額(合計)></row>
<row _id="2980"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>2861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2834240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2663276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170964</不用額(合計)></row>
<row _id="2981"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50223</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>777</不用額(合計)></row>
<row _id="2982"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>74259</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74259</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2983"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2984"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>2135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1870614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264386</不用額(合計)></row>
<row _id="2985"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>4071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3459496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>611504</不用額(合計)></row>
<row _id="2986"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2987"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>228965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14035</不用額(合計)></row>
<row _id="2988"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20570</不用額(合計)></row>
<row _id="2989"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1449000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1449000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1124700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324300</不用額(合計)></row>
<row _id="2990"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2991"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9648592</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11624592</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11621842</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2750</不用額(合計)></row>
<row _id="2992"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>25441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>195772</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19836772</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18323360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1513412</不用額(合計)></row>
<row _id="2993"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>53935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38022080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3112920</不用額(合計)></row>
<row _id="2994"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2995"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154460</不用額(合計)></row>
<row _id="2996"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17739</不用額(合計)></row>
<row _id="2997"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275041</不用額(合計)></row>
<row _id="2998"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16070</不用額(合計)></row>
<row _id="2999"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-756493</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>743507</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652961</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90546</不用額(合計)></row>
<row _id="3000"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="3001"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>585200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23800</不用額(合計)></row>
<row _id="3002"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-177009</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102991</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102991</不用額(合計)></row>
<row _id="3003"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>3987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3823186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163814</不用額(合計)></row>
<row _id="3004"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>1912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>141200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2053200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3005"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>331760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1740</不用額(合計)></row>
<row _id="3006"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12196</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>382196</予算現額(合計)><支出済額(合計)>382196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3007"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3008"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58760</不用額(合計)></row>
<row _id="3009"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-141200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21815</不用額(合計)></row>
<row _id="3010"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>5341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-445388</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4895612</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4527733</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367879</不用額(合計)></row>
<row _id="3011"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63098</不用額(合計)></row>
<row _id="3012"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3013"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111984</不用額(合計)></row>
<row _id="3014"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2852</不用額(合計)></row>
<row _id="3015"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>891</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2109</不用額(合計)></row>
<row _id="3016"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>5071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>190171</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5261171</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5233671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27500</不用額(合計)></row>
<row _id="3017"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>664000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>663552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448</不用額(合計)></row>
<row _id="3018"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3019"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88340</不用額(合計)></row>
<row _id="3020"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2037</不用額(合計)></row>
<row _id="3021"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>1770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>766000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2521000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3022"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>311388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1062591</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310325409</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307789600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2535809</不用額(合計)></row>
<row _id="3023"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3024"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298899</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171101</不用額(合計)></row>
<row _id="3025"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>11982000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2811432</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14793432</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14793432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3026"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="3027"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33850</不用額(合計)></row>
<row _id="3028"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>52847000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98607</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52945607</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46492865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6452742</不用額(合計)></row>
<row _id="3029"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13928</不用額(合計)></row>
<row _id="3030"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>10158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9485900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>672100</不用額(合計)></row>
<row _id="3031"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>85767</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118767</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1335</不用額(合計)></row>
<row _id="3032"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>03   ごみ収集委託事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>904874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>904874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>904873754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246</不用額(合計)></row>
<row _id="3033"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>95166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2842000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102008000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101433268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>574732</不用額(合計)></row>
<row _id="3034"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35840</不用額(合計)></row>
<row _id="3035"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>17550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-108900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17441100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17406416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34684</不用額(合計)></row>
<row _id="3036"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3037"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7400</不用額(合計)></row>
<row _id="3038"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>103400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3039"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="3040"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12200</不用額(合計)></row>
<row _id="3041"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>4928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4927340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660</不用額(合計)></row>
<row _id="3042"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10220</不用額(合計)></row>
<row _id="3043"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268600</不用額(合計)></row>
<row _id="3044"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>9859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9818000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="3045"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17560</不用額(合計)></row>
<row _id="3046"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>493000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>453020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39980</不用額(合計)></row>
<row _id="3047"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>22460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6145510</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16314490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16304090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10400</不用額(合計)></row>
<row _id="3048"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>90493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9385000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81107118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>882</不用額(合計)></row>
<row _id="3049"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15048</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4952</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4952</不用額(合計)></row>
<row _id="3050"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>85500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7264</不用額(合計)></row>
<row _id="3051"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>980359</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1354359</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1329493</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24866</不用額(合計)></row>
<row _id="3052"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>211618</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3053"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187400</不用額(合計)></row>
<row _id="3054"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160630</不用額(合計)></row>
<row _id="3055"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40100</不用額(合計)></row>
<row _id="3056"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>108034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102990691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5043309</不用額(合計)></row>
<row _id="3057"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>685188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>687788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>686499732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1288268</不用額(合計)></row>
<row _id="3058"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>3485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2677947</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>807053</不用額(合計)></row>
<row _id="3059"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>16000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13202200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2797800</不用額(合計)></row>
<row _id="3060"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242500000リサイクルプラザ</所属><当初予算額(合計)>1667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1667000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1318262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348738</不用額(合計)></row>
<row _id="3061"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>04   南処理工場運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1630331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1356669</不用額(合計)></row>
<row _id="3062"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>04   南処理工場運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>13915000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>34969000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47056380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1827620</不用額(合計)></row>
<row _id="3063"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>04   南処理工場運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45700</不用額(合計)></row>
<row _id="3064"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（資源循環推進課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>10056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8759726</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1296274</不用額(合計)></row>
<row _id="3065"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（資源循環推進課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8600</不用額(合計)></row>
<row _id="3066"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（資源循環推進課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>39114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39083000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="3067"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（資源循環推進課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6535</不用額(合計)></row>
<row _id="3068"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（資源循環推進課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3100</不用額(合計)></row>
<row _id="3069"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（資源循環施設課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>588610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>739390</不用額(合計)></row>
<row _id="3070"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（資源循環施設課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>954800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264200</不用額(合計)></row>
<row _id="3071"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>12   積替保管事業（資源循環総務課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242100000資源循環総務課</所属><当初予算額(合計)>30987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1110946</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29876054</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21818123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8057931</不用額(合計)></row>
<row _id="3072"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>13   積替保管事業（資源循環施設課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1254000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154000</不用額(合計)></row>
<row _id="3073"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>5128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5109140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4427513</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>681627</不用額(合計)></row>
<row _id="3074"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165527</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29473</不用額(合計)></row>
<row _id="3075"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1706650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193350</不用額(合計)></row>
<row _id="3076"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>629</不用額(合計)></row>
<row _id="3077"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3078"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>20378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>840000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16999704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4218296</不用額(合計)></row>
<row _id="3079"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>74099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-840000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64460954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8798046</不用額(合計)></row>
<row _id="3080"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>04   長坂埋立地浄化センター老朽化対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>6523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3740000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="3081"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>04   長坂埋立地浄化センター老朽化対策事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>13398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2398000</不用額(合計)></row>
<row _id="3082"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32560</不用額(合計)></row>
<row _id="3083"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1506940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>489060</不用額(合計)></row>
<row _id="3084"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>7198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5961516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1236484</不用額(合計)></row>
<row _id="3085"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2782356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3644</不用額(合計)></row>
<row _id="3086"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1068000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>956215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111785</不用額(合計)></row>
<row _id="3087"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>263300</不用額(合計)></row>
<row _id="3088"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>662853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35147</不用額(合計)></row>
<row _id="3089"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27747</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253</不用額(合計)></row>
<row _id="3090"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>19869000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-158400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19710600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19659200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51400</不用額(合計)></row>
<row _id="3091"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3092"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>158400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="3093"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161686</不用額(合計)></row>
<row _id="3094"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17400</不用額(合計)></row>
<row _id="3095"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3096"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68200</不用額(合計)></row>
<row _id="3097"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>22063000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2737</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22060263</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20806865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1253398</不用額(合計)></row>
<row _id="3098"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2737</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115737</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115737</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3099"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>200054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196540550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1213450</不用額(合計)></row>
<row _id="3100"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1703000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1373470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>329530</不用額(合計)></row>
<row _id="3101"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14058</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60942</不用額(合計)></row>
<row _id="3102"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>02   し尿収集事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>33919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33625558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293442</不用額(合計)></row>
<row _id="3103"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>03   浄化槽清掃事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>78203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77979401</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223599</不用額(合計)></row>
<row _id="3104"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="3105"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2983</不用額(合計)></row>
<row _id="3106"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3107"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="3108"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242200000資源循環推進課</所属><当初予算額(合計)>7076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7076000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3518000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3558000</不用額(合計)></row>
<row _id="3109"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>9099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-78439</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9020561</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8248910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>771651</不用額(合計)></row>
<row _id="3110"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>28694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22998000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22918457</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79543</不用額(合計)></row>
<row _id="3111"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>3310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>74439</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3384439</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3090167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294272</不用額(合計)></row>
<row _id="3112"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物広域処理施設建設事業費</目><細目>001  廃棄物広域処理施設建設事業費</細目><細々目>06   事務費等</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194329</不用額(合計)></row>
<row _id="3113"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物広域処理施設建設事業費</目><細目>001  廃棄物広域処理施設建設事業費</細目><細々目>06   事務費等</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>26699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9550459</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15148541</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14206830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>941711</不用額(合計)></row>
<row _id="3114"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物広域処理施設建設事業費</目><細目>001  廃棄物広域処理施設建設事業費</細目><細々目>06   事務費等</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>62156690</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62156690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62156690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3115"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-43360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>317060</不用額(合計)></row>
<row _id="3116"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>200095000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13724000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25587728</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188231272</予算現額(合計)><支出済額(合計)>153495098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34736174</不用額(合計)></row>
<row _id="3117"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>1564000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-152480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1411520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1260775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150745</不用額(合計)></row>
<row _id="3118"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>668904000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17691000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1869000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>684726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>679315998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5410002</不用額(合計)></row>
<row _id="3119"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>18637000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-897132</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17739868</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16878298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>861570</不用額(合計)></row>
<row _id="3120"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2814000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3356952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119048</不用額(合計)></row>
<row _id="3121"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836280</不用額(合計)></row>
<row _id="3122"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3123"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>513064000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>38407000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>551471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>551470033</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>967</不用額(合計)></row>
<row _id="3124"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>2100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>240000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2339700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="3125"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>06 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>02   ごみ最終処分事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>48097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12940000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33521252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1635748</不用額(合計)></row>
<row _id="3126"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13600</不用額(合計)></row>
<row _id="3127"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10200</不用額(合計)></row>
<row _id="3128"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>26872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24934076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1937924</不用額(合計)></row>
<row _id="3129"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>21 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3130"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>005  一般労政事業費</細目><細々目>01   一般労政事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2591000</不用額(合計)></row>
<row _id="3131"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>15760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-791352</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14968648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13788928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1179720</不用額(合計)></row>
<row _id="3132"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>637</不用額(合計)></row>
<row _id="3133"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>60496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2065000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>383252</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58814252</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58803512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10740</不用額(合計)></row>
<row _id="3134"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>78635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75511996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3123004</不用額(合計)></row>
<row _id="3135"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>408100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>408100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>408100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3136"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>7318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7149846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168154</不用額(合計)></row>
<row _id="3137"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3138"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120680</不用額(合計)></row>
<row _id="3139"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>358533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30467</不用額(合計)></row>
<row _id="3140"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>934000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3495000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3141"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="3142"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210278</不用額(合計)></row>
<row _id="3143"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-934000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>445100</不用額(合計)></row>
<row _id="3144"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189340</不用額(合計)></row>
<row _id="3145"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>938000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>862000</不用額(合計)></row>
<row _id="3146"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3147"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460</不用額(合計)></row>
<row _id="3148"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3149"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26990</不用額(合計)></row>
<row _id="3150"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>52600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>358600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55496</不用額(合計)></row>
<row _id="3151"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>274800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>338800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3152"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>003  農畜産業振興補助事業費</細目><細々目>01   農畜産業振興補助事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="3153"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>003  農畜産業振興補助事業費</細目><細々目>01   農畜産業振興補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>4960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>170876000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101689199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74146801</不用額(合計)></row>
<row _id="3154"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>1165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1162841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2159</不用額(合計)></row>
<row _id="3155"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>493000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364754</不用額(合計)></row>
<row _id="3156"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136550</不用額(合計)></row>
<row _id="3157"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>1015000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1015000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>868145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146855</不用額(合計)></row>
<row _id="3158"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33060</不用額(合計)></row>
<row _id="3159"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3160"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66900</不用額(合計)></row>
<row _id="3161"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>342658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18342</不用額(合計)></row>
<row _id="3162"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10160</不用額(合計)></row>
<row _id="3163"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4378</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>947622</予算現額(合計)><支出済額(合計)>645400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>302222</不用額(合計)></row>
<row _id="3164"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="3165"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>4769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-327400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4441600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3929279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>512321</不用額(合計)></row>
<row _id="3166"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>16 原材料費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>1981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1482173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>498827</不用額(合計)></row>
<row _id="3167"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4378</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14378</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3620</不用額(合計)></row>
<row _id="3168"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3169"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="3170"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>487000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403320</不用額(合計)></row>
<row _id="3171"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124134</不用額(合計)></row>
<row _id="3172"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>420200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>475200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>420200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="3173"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>1368000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2054800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3422800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3176960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245840</不用額(合計)></row>
<row _id="3174"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>130021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2475000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127291000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255000</不用額(合計)></row>
<row _id="3175"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60600</不用額(合計)></row>
<row _id="3176"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19668</不用額(合計)></row>
<row _id="3177"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6500</不用額(合計)></row>
<row _id="3178"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>8000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3215000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4785000</不用額(合計)></row>
<row _id="3179"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3180"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131800</不用額(合計)></row>
<row _id="3181"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15007</不用額(合計)></row>
<row _id="3182"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>15631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9988454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5642546</不用額(合計)></row>
<row _id="3183"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76820</不用額(合計)></row>
<row _id="3184"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127752</不用額(合計)></row>
<row _id="3185"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6090</不用額(合計)></row>
<row _id="3186"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>4771000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4771000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2808344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1962656</不用額(合計)></row>
<row _id="3187"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3188"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>005  産業ＰＲ営業支援事業費</細目><細々目>01   産業ＰＲ営業支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>6500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3189"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>850156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3844</不用額(合計)></row>
<row _id="3190"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>2393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1454000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>666520</不用額(合計)></row>
<row _id="3191"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>574000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-863</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573137</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411221</不用額(合計)></row>
<row _id="3192"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>863</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33863</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3193"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255000</不用額(合計)></row>
<row _id="3194"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>48293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48277000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48276492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>508</不用額(合計)></row>
<row _id="3195"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>11717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6039107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5677893</不用額(合計)></row>
<row _id="3196"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>016  経済関係団体支援事業費</細目><細々目>01   経済関係団体支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>26100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3197"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   産業振興会議運営事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="3198"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   産業振興会議運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1296</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1704</不用額(合計)></row>
<row _id="3199"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28698</不用額(合計)></row>
<row _id="3200"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91780</不用額(合計)></row>
<row _id="3201"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 交際費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126238</不用額(合計)></row>
<row _id="3202"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-51480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>628520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>486277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142243</不用額(合計)></row>
<row _id="3203"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164642</不用額(合計)></row>
<row _id="3204"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>590</不用額(合計)></row>
<row _id="3205"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>51480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3206"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="3207"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>821796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3204</不用額(合計)></row>
<row _id="3208"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59140</不用額(合計)></row>
<row _id="3209"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46800</不用額(合計)></row>
<row _id="3210"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>535303</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209697</不用額(合計)></row>
<row _id="3211"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1155000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1199000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3212"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3213"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>9200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3584000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5616000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2553000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3063000</不用額(合計)></row>
<row _id="3214"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>696000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403215</不用額(合計)></row>
<row _id="3215"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19420</不用額(合計)></row>
<row _id="3216"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-76000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2430</不用額(合計)></row>
<row _id="3217"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>557000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>40000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-155420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>441580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305962</不用額(合計)></row>
<row _id="3218"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>671000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>424700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1382700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1137400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245300</不用額(合計)></row>
<row _id="3219"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>6720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5053000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>154010</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11927010</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11500199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>426811</不用額(合計)></row>
<row _id="3220"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>436000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>214800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>758800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>739640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19160</不用額(合計)></row>
<row _id="3221"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>15282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1081500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>104798000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-658350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200921650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1053782557</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>17500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129639093</不用額(合計)></row>
<row _id="3222"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>02   商工相談事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>713692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3308</不用額(合計)></row>
<row _id="3223"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9400</不用額(合計)></row>
<row _id="3224"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199091</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31909</不用額(合計)></row>
<row _id="3225"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6020</不用額(合計)></row>
<row _id="3226"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>28347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>110100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122134375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16312625</不用額(合計)></row>
<row _id="3227"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>21 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1600000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3228"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>008  基地関係受注拡大事業費</細目><細々目>01   基地関係受注拡大事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3229"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>4147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3509000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>638000</不用額(合計)></row>
<row _id="3230"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1820000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1180000</不用額(合計)></row>
<row _id="3231"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>5363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2305000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-754020</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2303980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2300916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3064</不用額(合計)></row>
<row _id="3232"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>732000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>731598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>402</不用額(合計)></row>
<row _id="3233"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>30870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30869628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372</不用額(合計)></row>
<row _id="3234"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14648000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12769687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1878313</不用額(合計)></row>
<row _id="3235"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>754020</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>754020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>754020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3236"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>1391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1270240</不用額(合計)></row>
<row _id="3237"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="3238"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8307</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355693</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88499</不用額(合計)></row>
<row _id="3239"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8307</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8307</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3240"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>734000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>734000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>682000</不用額(合計)></row>
<row _id="3241"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>01   農業委員関係費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>5548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5489001</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58999</不用額(合計)></row>
<row _id="3242"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>1623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1623000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1620836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2164</不用額(合計)></row>
<row _id="3243"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8834</不用額(合計)></row>
<row _id="3244"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-79780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3245"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3246"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>502780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4374</不用額(合計)></row>
<row _id="3247"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40</不用額(合計)></row>
<row _id="3248"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>824</不用額(合計)></row>
<row _id="3249"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260</不用額(合計)></row>
<row _id="3250"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3251"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454</不用額(合計)></row>
<row _id="3252"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3546</不用額(合計)></row>
<row _id="3253"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>927</不用額(合計)></row>
<row _id="3254"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2440</不用額(合計)></row>
<row _id="3255"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13912</不用額(合計)></row>
<row _id="3256"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87280</不用額(合計)></row>
<row _id="3257"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>1541000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>112738</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1653738</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1609940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43798</不用額(合計)></row>
<row _id="3258"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-112738</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2887262</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1804000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1083262</不用額(合計)></row>
<row _id="3259"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3260"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="3261"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="3262"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   設計図面ＣＡＤ化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="3263"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   設計図面ＣＡＤ化事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>1211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1210032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>968</不用額(合計)></row>
<row _id="3264"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   設計図面ＣＡＤ化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>3207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2125134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1081866</不用額(合計)></row>
<row _id="3265"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="3266"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74220</不用額(合計)></row>
<row _id="3267"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20880</不用額(合計)></row>
<row _id="3268"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="3269"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3989000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3907574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81426</不用額(合計)></row>
<row _id="3270"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>643000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>643000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>612796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30204</不用額(合計)></row>
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<row _id="3272"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>711348</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61652</不用額(合計)></row>
<row _id="3273"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7462466</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2135534</不用額(合計)></row>
<row _id="3274"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3275"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44869</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131</不用額(合計)></row>
<row _id="3276"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365000</不用額(合計)></row>
<row _id="3277"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26680</不用額(合計)></row>
<row _id="3278"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290</不用額(合計)></row>
<row _id="3279"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3280"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3281"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310779</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40221</不用額(合計)></row>
<row _id="3282"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1460</不用額(合計)></row>
<row _id="3283"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3284"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>14512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6902000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4903000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2707000</不用額(合計)></row>
<row _id="3285"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3286"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1188</不用額(合計)></row>
<row _id="3287"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2300</不用額(合計)></row>
<row _id="3288"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3289"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>892364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18636</不用額(合計)></row>
<row _id="3290"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3291"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>436442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1558</不用額(合計)></row>
<row _id="3292"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>7700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1612490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6087510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3299890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2787620</不用額(合計)></row>
<row _id="3293"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>1915000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1915000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1912381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2619</不用額(合計)></row>
<row _id="3294"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1612490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1612490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1377200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235290</不用額(合計)></row>
<row _id="3295"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2038000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1999341</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38659</不用額(合計)></row>
<row _id="3296"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314160</不用額(合計)></row>
<row _id="3297"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>723000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>723000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>551171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171829</不用額(合計)></row>
<row _id="3298"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>393339</不用額(合計)></row>
<row _id="3299"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3300"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3301"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94700</不用額(合計)></row>
<row _id="3302"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>27 公課費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3303"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3304"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>438600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26400</不用額(合計)></row>
<row _id="3305"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>383924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7076</不用額(合計)></row>
<row _id="3306"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8570</不用額(合計)></row>
<row _id="3307"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3297</不用額(合計)></row>
<row _id="3308"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2064</不用額(合計)></row>
<row _id="3309"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>6800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1850000</不用額(合計)></row>
<row _id="3310"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221000</不用額(合計)></row>
<row _id="3311"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52720</不用額(合計)></row>
<row _id="3312"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8434</不用額(合計)></row>
<row _id="3313"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20580</不用額(合計)></row>
<row _id="3314"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3315"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3316"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3317"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3318"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3319"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="3320"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3321"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="3322"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3323"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86081</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3919</不用額(合計)></row>
<row _id="3324"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230600</不用額(合計)></row>
<row _id="3325"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143495</不用額(合計)></row>
<row _id="3326"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>408</不用額(合計)></row>
<row _id="3327"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3328"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3096</不用額(合計)></row>
<row _id="3329"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="3330"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79000</不用額(合計)></row>
<row _id="3331"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>1760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1760000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3332"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>616</不用額(合計)></row>
<row _id="3333"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>964000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>769000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="3334"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3335"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="3336"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>702967</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138033</不用額(合計)></row>
<row _id="3337"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3338"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3339"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3345"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>398332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>908668</不用額(合計)></row>
<row _id="3346"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4059000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4059000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4059000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3347"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>40000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4082215</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35917785</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1377785</不用額(合計)></row>
<row _id="3348"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>746000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93700</不用額(合計)></row>
<row _id="3349"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1097159</不用額(合計)></row>
<row _id="3350"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3351"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1847000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-535000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>786927</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>525073</不用額(合計)></row>
<row _id="3352"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>535000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3353"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103600</不用額(合計)></row>
<row _id="3354"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>13487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-135000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13135775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216225</不用額(合計)></row>
<row _id="3355"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="3356"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1111748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1460252</不用額(合計)></row>
<row _id="3357"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15030</不用額(合計)></row>
<row _id="3358"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>16 原材料費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>464</不用額(合計)></row>
<row _id="3359"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>135000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1615</不用額(合計)></row>
<row _id="3360"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>798831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1641169</不用額(合計)></row>
<row _id="3361"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3362"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12720</不用額(合計)></row>
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<row _id="3364"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="3365"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3366"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>016  都市計画道路等検討事業費</細目><細々目>01   都市計画道路等検討事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="3367"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>016  都市計画道路等検討事業費</細目><細々目>01   都市計画道路等検討事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1206</不用額(合計)></row>
<row _id="3368"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>016  都市計画道路等検討事業費</細目><細々目>01   都市計画道路等検討事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>7975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2827000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5148000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3369"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1956000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390000</不用額(合計)></row>
<row _id="3370"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127720</不用額(合計)></row>
<row _id="3371"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70117</不用額(合計)></row>
<row _id="3372"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>561500</不用額(合計)></row>
<row _id="3373"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19512</不用額(合計)></row>
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<row _id="3375"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>309000</不用額(合計)></row>
<row _id="3376"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3377"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>463320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30680</不用額(合計)></row>
<row _id="3378"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36132</不用額(合計)></row>
<row _id="3379"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96500</不用額(合計)></row>
<row _id="3380"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61040</不用額(合計)></row>
<row _id="3381"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>357455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54545</不用額(合計)></row>
<row _id="3382"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1619959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214041</不用額(合計)></row>
<row _id="3383"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7030</不用額(合計)></row>
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<row _id="3389"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13646</不用額(合計)></row>
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<row _id="3391"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3392"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>18000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8051000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9949000</不用額(合計)></row>
<row _id="3393"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>024  ノンステップバス導入補助事業費</細目><細々目>01   ノンステップバス導入補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3394"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="3395"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3396"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>1012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>847000</不用額(合計)></row>
<row _id="3397"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>02   公共交通感染拡大防止支援事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6050000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4492151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1557849</不用額(合計)></row>
<row _id="3398"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3399"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46421</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2579</不用額(合計)></row>
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<row _id="3401"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3402"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141580</不用額(合計)></row>
<row _id="3403"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>564</不用額(合計)></row>
<row _id="3404"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>484000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3405"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19410</不用額(合計)></row>
<row _id="3406"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>075  ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費</細目><細々目>01   ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>2850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="3407"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>076  西地区海岸周辺における用途地域等の見直し事業費</細目><細々目>01   西地区海岸周辺における用途地域等の見直し事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="3408"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>076  西地区海岸周辺における用途地域等の見直し事業費</細目><細々目>01   西地区海岸周辺における用途地域等の見直し事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18107</不用額(合計)></row>
<row _id="3409"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>076  西地区海岸周辺における用途地域等の見直し事業費</細目><細々目>01   西地区海岸周辺における用途地域等の見直し事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3410"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>078  都市交通環境推進事業費</細目><細々目>02   都市交通環境推進事業（都市計画）</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>14839000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14839000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3411"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="3412"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28820</不用額(合計)></row>
<row _id="3413"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2210</不用額(合計)></row>
<row _id="3414"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175300</不用額(合計)></row>
<row _id="3415"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3416"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3417"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198720</不用額(合計)></row>
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<row _id="3420"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144618</不用額(合計)></row>
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<row _id="3423"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15800</不用額(合計)></row>
<row _id="3424"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>894039</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35961</不用額(合計)></row>
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<row _id="3427"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1089962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39038</不用額(合計)></row>
<row _id="3428"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108480</不用額(合計)></row>
<row _id="3429"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>26892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19026643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7865357</不用額(合計)></row>
<row _id="3430"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45535</不用額(合計)></row>
<row _id="3431"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>7358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5570180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>906400</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>881420</不用額(合計)></row>
<row _id="3432"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>110043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108984757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1058243</不用額(合計)></row>
<row _id="3433"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1071360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>884640</不用額(合計)></row>
<row _id="3434"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1564394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225606</不用額(合計)></row>
<row _id="3435"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3471691</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3471691</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3088654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>383037</不用額(合計)></row>
<row _id="3436"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>02   市営住宅指定管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>309790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>309790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308791975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>998025</不用額(合計)></row>
<row _id="3437"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>5150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2190000</不用額(合計)></row>
<row _id="3438"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2020000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3439"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>810000</不用額(合計)></row>
<row _id="3440"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>378847</不用額(合計)></row>
<row _id="3441"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>112565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30022000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82543000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79437600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3105400</不用額(合計)></row>
<row _id="3442"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>44132000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40190362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3941638</不用額(合計)></row>
<row _id="3443"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>12876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5776700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7099300</不用額(合計)></row>
<row _id="3444"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>05   市営住宅等用地整理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>9340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1484000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7856000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6537850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1318150</不用額(合計)></row>
<row _id="3445"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>08   八幡ハイム（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>179625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-36679000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142945182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>818</不用額(合計)></row>
<row _id="3446"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>09   浦郷改良アパート解体事業（継続事業）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>209000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3447"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>09   浦郷改良アパート解体事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>102980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>102610000</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3448"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>10   八幡ハイム（Ｃ棟・Ｄ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>106550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87760000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18790000</不用額(合計)></row>
<row _id="3449"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>004  特定優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   特定優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3450"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>004  特定優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   特定優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10216</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12784</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12784</不用額(合計)></row>
<row _id="3451"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>004  特定優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   特定優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10216</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>976216</予算現額(合計)><支出済額(合計)>976216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3452"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>005  高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   高齢者向け優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3453"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>005  高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   高齢者向け優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3454"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>005  高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   高齢者向け優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>12390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11820400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>569600</不用額(合計)></row>
<row _id="3455"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-176000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33050</不用額(合計)></row>
<row _id="3456"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-359000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>420000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>732</不用額(合計)></row>
<row _id="3457"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>4026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1677000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>335500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2013000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3458"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>14310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13970000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340000</不用額(合計)></row>
<row _id="3459"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>9800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9570000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230000</不用額(合計)></row>
<row _id="3460"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>5390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5260000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="3461"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>17 公有財産購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1140885000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1140885000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1088615480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52269520</不用額(合計)></row>
<row _id="3462"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>009  浦賀渡船維持管理事業費</細目><細々目>01   浦賀渡船維持管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>2317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>326957</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2643957</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2636006</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7951</不用額(合計)></row>
<row _id="3463"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>009  浦賀渡船維持管理事業費</細目><細々目>01   浦賀渡船維持管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1433000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-326957</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1106043</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>628643</不用額(合計)></row>
<row _id="3464"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>009  浦賀渡船維持管理事業費</細目><細々目>01   浦賀渡船維持管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54500</不用額(合計)></row>
<row _id="3465"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6740</不用額(合計)></row>
<row _id="3466"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 交際費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="3467"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>538688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13312</不用額(合計)></row>
<row _id="3468"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121178</不用額(合計)></row>
<row _id="3469"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3470"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16090</不用額(合計)></row>
<row _id="3471"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="3472"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>824000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>590480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>233520</不用額(合計)></row>
<row _id="3473"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>3810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3808636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1364</不用額(合計)></row>
<row _id="3474"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>5288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2824250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2463750</不用額(合計)></row>
<row _id="3475"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>700000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4405500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94500</不用額(合計)></row>
<row _id="3476"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>62424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-700000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38180000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13544000</不用額(合計)></row>
<row _id="3477"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>03   急傾斜地崩壊対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>275465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>140300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265754332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>143200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6810668</不用額(合計)></row>
<row _id="3478"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂等処理助成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>422400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1577600</不用額(合計)></row>
<row _id="3479"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂等処理助成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3480"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>02   がけ崩れ災害応急対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3481"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>02   がけ崩れ災害応急対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>772200</不用額(合計)></row>
<row _id="3482"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20220</不用額(合計)></row>
<row _id="3483"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55284</不用額(合計)></row>
<row _id="3484"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>716</不用額(合計)></row>
<row _id="3485"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1874</不用額(合計)></row>
<row _id="3486"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4720</不用額(合計)></row>
<row _id="3487"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>7074000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7074000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7068737</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5263</不用額(合計)></row>
<row _id="3488"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7147</不用額(合計)></row>
<row _id="3489"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>1072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>672019</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>399981</不用額(合計)></row>
<row _id="3490"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624</不用額(合計)></row>
<row _id="3491"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>37856000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2861000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34993508</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1492</不用額(合計)></row>
<row _id="3492"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>2982000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2982000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2981016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>984</不用額(合計)></row>
<row _id="3493"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4959</不用額(合計)></row>
<row _id="3494"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>952504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6496</不用額(合計)></row>
<row _id="3495"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3496"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>601000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9309</不用額(合計)></row>
<row _id="3497"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3498"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2400</不用額(合計)></row>
<row _id="3499"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>2102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-218900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1883100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1487260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>395840</不用額(合計)></row>
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<row _id="3501"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>23871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21802413</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2068587</不用額(合計)></row>
<row _id="3502"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3040</不用額(合計)></row>
<row _id="3503"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>206360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3504"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3505"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95485</不用額(合計)></row>
<row _id="3506"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131841</不用額(合計)></row>
<row _id="3507"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>272</不用額(合計)></row>
<row _id="3508"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>14076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6930000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2293819</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4852181</不用額(合計)></row>
<row _id="3509"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256</不用額(合計)></row>
<row _id="3510"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154680</不用額(合計)></row>
<row _id="3511"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>1055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5363</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1049637</予算現額(合計)><支出済額(合計)>758995</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290642</不用額(合計)></row>
<row _id="3512"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5363</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74363</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>928</不用額(合計)></row>
<row _id="3513"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8280</不用額(合計)></row>
<row _id="3514"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>24749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6951000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30997000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>703000</不用額(合計)></row>
<row _id="3515"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>4517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4509300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7700</不用額(合計)></row>
<row _id="3516"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>675350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35650</不用額(合計)></row>
<row _id="3517"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>856000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>856000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>782767</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73233</不用額(合計)></row>
<row _id="3518"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3519"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3520"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>3907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3907000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3046662</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860338</不用額(合計)></row>
<row _id="3521"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>157000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>157000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20214</不用額(合計)></row>
<row _id="3522"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>90000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>90000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="3523"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>11836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12738000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24574000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9161900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12738000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2674100</不用額(合計)></row>
<row _id="3524"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5430</不用額(合計)></row>
<row _id="3525"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>95000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>95000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3526"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206610</不用額(合計)></row>
<row _id="3527"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209600</不用額(合計)></row>
<row _id="3528"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1560646</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33354</不用額(合計)></row>
<row _id="3529"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>12080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1310000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="3530"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>8430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7310000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>920000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170000</不用額(合計)></row>
<row _id="3531"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>4290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3710000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>470000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="3532"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42840</不用額(合計)></row>
<row _id="3533"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1257648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>331352</不用額(合計)></row>
<row _id="3534"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67058</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13942</不用額(合計)></row>
<row _id="3535"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>60600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3060000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58548442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5010810</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100748</不用額(合計)></row>
<row _id="3536"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>934084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19916</不用額(合計)></row>
<row _id="3537"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>148342397</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17455500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1230886897</予算現額(合計)><支出済額(合計)>989691803</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>241014697</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180397</不用額(合計)></row>
<row _id="3538"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20630</不用額(合計)></row>
<row _id="3539"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2963000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>590</不用額(合計)></row>
<row _id="3540"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル修繕事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>20000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10758000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3242000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3541"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル修繕事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>34000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15775000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>31875000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3542"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-49000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1071000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3543"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-34000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>746000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>746000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3544"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-17000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>383000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3545"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>16000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8382000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>618000</不用額(合計)></row>
<row _id="3546"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>49000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>29000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71625402</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6374598</不用額(合計)></row>
<row _id="3547"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>109000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6343700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>96000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>656300</不用額(合計)></row>
<row _id="3548"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>3850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2563000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1287000</不用額(合計)></row>
<row _id="3549"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>104200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37612420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>50000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>487580</不用額(合計)></row>
<row _id="3550"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2608100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>391900</不用額(合計)></row>
<row _id="3551"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>004  私道整備費補助金</細目><細々目>01   私道整備補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17701000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>799000</不用額(合計)></row>
<row _id="3552"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28146000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1854000</不用額(合計)></row>
<row _id="3553"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>113560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1022560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1021144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1416</不用額(合計)></row>
<row _id="3554"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3555"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-103560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>361440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>358960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2480</不用額(合計)></row>
<row _id="3556"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>415</不用額(合計)></row>
<row _id="3557"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51060</不用額(合計)></row>
<row _id="3558"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>205765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8022150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197742850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>186901245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10841605</不用額(合計)></row>
<row _id="3559"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1551819</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99181</不用額(合計)></row>
<row _id="3560"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>283693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2210000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277466182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8436818</不用額(合計)></row>
<row _id="3561"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>5736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5655249</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80751</不用額(合計)></row>
<row _id="3562"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>16 原材料費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>9698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2670000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12368000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12041972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326028</不用額(合計)></row>
<row _id="3563"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1931000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1999050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1131898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>867152</不用額(合計)></row>
<row _id="3564"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3565"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3566"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>02   道路施設保守管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>17893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14534905</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3358095</不用額(合計)></row>
<row _id="3567"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>03   街路樹維持管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>131263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130086922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176078</不用額(合計)></row>
<row _id="3568"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="3569"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222388</不用額(合計)></row>
<row _id="3570"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>738746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115254</不用額(合計)></row>
<row _id="3571"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94683</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37317</不用額(合計)></row>
<row _id="3572"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>521771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30229</不用額(合計)></row>
<row _id="3573"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31542</不用額(合計)></row>
<row _id="3574"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>3882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3700400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181600</不用額(合計)></row>
<row _id="3575"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>82800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76154276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>43000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1245724</不用額(合計)></row>
<row _id="3576"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7740</不用額(合計)></row>
<row _id="3577"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42810</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41185</不用額(合計)></row>
<row _id="3578"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>8969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1526600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7442400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3020968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4421432</不用額(合計)></row>
<row _id="3579"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>16018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>381000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16316126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82874</不用額(合計)></row>
<row _id="3580"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>23100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1604900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24704900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24704900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3581"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>423500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>423500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3582"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>676</不用額(合計)></row>
<row _id="3583"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>10335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10068646</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266354</不用額(合計)></row>
<row _id="3584"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1225072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78928</不用額(合計)></row>
<row _id="3585"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>673000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>510550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162450</不用額(合計)></row>
<row _id="3586"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>3017000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1109372</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1907628</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1767618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140010</不用額(合計)></row>
<row _id="3587"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260923</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17077</不用額(合計)></row>
<row _id="3588"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>39845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>441522</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40286522</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37731419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2555103</不用額(合計)></row>
<row _id="3589"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4968</不用額(合計)></row>
<row _id="3590"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>123240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3591"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3592"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-40000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3593"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-140000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3594"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>5250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2909000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-155400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2185600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2090120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95480</不用額(合計)></row>
<row _id="3595"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>2300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10224000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12434660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1565300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10869360</不用額(合計)></row>
<row _id="3596"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>17 公有財産購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>33000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12696000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7359765</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12944235</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12943700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>535</不用額(合計)></row>
<row _id="3597"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>14500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7515165</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22015165</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22015165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3598"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2740</不用額(合計)></row>
<row _id="3599"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186572</不用額(合計)></row>
<row _id="3600"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3601"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>2600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3400000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3602"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25040</不用額(合計)></row>
<row _id="3603"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>17 公有財産購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>7700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3604"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>15400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17237852</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>562148</不用額(合計)></row>
<row _id="3605"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>98   その他新設改良事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22240</不用額(合計)></row>
<row _id="3606"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>98   その他新設改良事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70155</不用額(合計)></row>
<row _id="3607"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>98   その他新設改良事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7748</不用額(合計)></row>
<row _id="3608"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>98   その他新設改良事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>533621</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16379</不用額(合計)></row>
<row _id="3609"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>98   その他新設改良事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16567</不用額(合計)></row>
<row _id="3610"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>98   その他新設改良事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="3611"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3612"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>790000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3613"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3614"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294985</不用額(合計)></row>
<row _id="3615"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>136620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135715910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>904090</不用額(合計)></row>
<row _id="3616"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251300</不用額(合計)></row>
<row _id="3617"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>49   久里浜西口栄通り歩車道整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163439</不用額(合計)></row>
<row _id="3618"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>49   久里浜西口栄通り歩車道整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>11200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4633000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6567000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1970000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4597000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3619"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15200</不用額(合計)></row>
<row _id="3620"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25389</不用額(合計)></row>
<row _id="3621"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5728</不用額(合計)></row>
<row _id="3622"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>32200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-21101000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11099000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11097680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1320</不用額(合計)></row>
<row _id="3623"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>2900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1960000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>924000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="3624"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>51   堀ノ内駅前通り歩車道整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112302</不用額(合計)></row>
<row _id="3625"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>51   堀ノ内駅前通り歩車道整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>45900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3900000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3626"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>51   堀ノ内駅前通り歩車道整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>3900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3627"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>52   よこすか海岸通りリニューアル事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>25000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1680500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26680500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26680500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3628"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35560</不用額(合計)></row>
<row _id="3629"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>185199</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>974199</予算現額(合計)><支出済額(合計)>807577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166622</不用額(合計)></row>
<row _id="3630"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18697</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137697</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17854</不用額(合計)></row>
<row _id="3631"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-93800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2906200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2299220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>606980</不用額(合計)></row>
<row _id="3632"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>486000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-116696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>369304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156904</不用額(合計)></row>
<row _id="3633"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6190</不用額(合計)></row>
<row _id="3634"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3635"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3636"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>27 公課費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3637"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3638"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-190000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3639"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3640"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3680</不用額(合計)></row>
<row _id="3641"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71588</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10643412</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5394939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5248473</不用額(合計)></row>
<row _id="3642"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3643"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>58917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52769850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6147150</不用額(合計)></row>
<row _id="3644"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99756559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243441</不用額(合計)></row>
<row _id="3645"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71588</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71588</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3646"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205000</不用額(合計)></row>
<row _id="3647"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1792000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2037393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170607</不用額(合計)></row>
<row _id="3648"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1792000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2292000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3649"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>021  広域幹線道路整備促進事業費</細目><細々目>01   広域幹線道路整備促進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>764396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1604</不用額(合計)></row>
<row _id="3650"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>021  広域幹線道路整備促進事業費</細目><細々目>01   広域幹線道路整備促進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81200</不用額(合計)></row>
<row _id="3651"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>078  都市交通環境推進事業費</細目><細々目>01   都市交通環境推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>12914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12914000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3652"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   交通計画推進事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112180</不用額(合計)></row>
<row _id="3653"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   交通計画推進事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>305111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5889</不用額(合計)></row>
<row _id="3654"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   交通計画推進事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32740</不用額(合計)></row>
<row _id="3655"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   交通計画推進事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15050</不用額(合計)></row>
<row _id="3656"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   交通計画推進事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3657"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22500</不用額(合計)></row>
<row _id="3658"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60150</不用額(合計)></row>
<row _id="3659"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>126000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3660"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>25750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4160000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3108592</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1953836</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22744756</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6032807</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>15811681</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900268</不用額(合計)></row>
<row _id="3661"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3600</不用額(合計)></row>
<row _id="3662"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>8500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4682410</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13182410</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2444750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2237660</不用額(合計)></row>
<row _id="3663"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>17 公有財産購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>75500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>28975000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11383400</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13573987</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129432387</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64529300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>64903087</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3664"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>123000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>103900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>45713006</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11746151</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260866855</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115790579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>144885959</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190317</不用額(合計)></row>
<row _id="3665"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>08   その他街路事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="3666"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>08   その他街路事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48613</不用額(合計)></row>
<row _id="3667"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>08   その他街路事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1345256</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2445256</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2445256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3668"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>08   その他街路事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3669"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>10   上町坂本線街路改良事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1345256</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13654744</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5057800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8596944</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3670"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="3671"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213080</不用額(合計)></row>
<row _id="3672"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>844536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>329464</不用額(合計)></row>
<row _id="3673"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>686118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3313882</不用額(合計)></row>
<row _id="3674"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>39690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29399700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10290300</不用額(合計)></row>
<row _id="3675"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>53900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3094690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>11700000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39105310</不用額(合計)></row>
<row _id="3676"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>16 原材料費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>730100</不用額(合計)></row>
<row _id="3677"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3678"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3679"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="3680"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>6900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5768400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1131600</不用額(合計)></row>
<row _id="3681"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3682"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3683"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5550</不用額(合計)></row>
<row _id="3684"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>966000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3685"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>004  漁業活性化推進事業費</細目><細々目>01   漁業活性化推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>668000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>503000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="3686"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>005  漁業共済掛金補助金</細目><細々目>01   漁業共済掛金補助金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1701000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1564000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137000</不用額(合計)></row>
<row _id="3687"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>006  水産振興対策補助事業費</細目><細々目>01   水産多面的機能発揮対策補助事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128800</不用額(合計)></row>
<row _id="3688"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>007  漁業協同組合員貸付資金預託金</細目><細々目>01   漁業協同組合員貸付資金預託金</細々目><節>21 貸付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>80000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3689"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="3690"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58064</不用額(合計)></row>
<row _id="3691"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>2342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1159000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1183000</不用額(合計)></row>
<row _id="3692"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67860</不用額(合計)></row>
<row _id="3693"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3444</不用額(合計)></row>
<row _id="3694"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30720</不用額(合計)></row>
<row _id="3695"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>5528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>60000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4285953</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1302047</不用額(合計)></row>
<row _id="3696"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="3697"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>12519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-110000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10026890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2382110</不用額(合計)></row>
<row _id="3698"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212299</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10701</不用額(合計)></row>
<row _id="3699"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3700"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>935000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>935000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3701"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>701540</不用額(合計)></row>
<row _id="3702"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>19200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-935000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11445500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>13019500</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3703"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="3704"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130304</不用額(合計)></row>
<row _id="3705"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120700</不用額(合計)></row>
<row _id="3706"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3707"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>629000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3708"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175000</不用額(合計)></row>
<row _id="3709"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84</不用額(合計)></row>
<row _id="3710"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>8000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4873000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3127000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3711"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>71000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>45040000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3712"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19960</不用額(合計)></row>
<row _id="3713"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>250000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>503455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58545</不用額(合計)></row>
<row _id="3714"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6556000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1650000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8206000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3720"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6300</不用額(合計)></row>
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<row _id="3723"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>288400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25140000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3315000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128835000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>217510000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3725"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>07   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>50000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157</不用額(合計)></row>
<row _id="3726"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>07   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>41000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34919500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6080500</不用額(合計)></row>
<row _id="3727"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8780</不用額(合計)></row>
<row _id="3728"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>50000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>531000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520937</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10063</不用額(合計)></row>
<row _id="3729"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3375000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10513580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1611420</不用額(合計)></row>
<row _id="3730"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>189000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>22800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208159600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1940400</不用額(合計)></row>
<row _id="3731"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3733"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102950</不用額(合計)></row>
<row _id="3734"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12027</不用額(合計)></row>
<row _id="3735"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>6974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6853000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3737"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備検討事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45978</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22</不用額(合計)></row>
<row _id="3738"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3739"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259320</不用額(合計)></row>
<row _id="3740"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3025</不用額(合計)></row>
<row _id="3741"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="3742"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="3743"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-36200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49890</不用額(合計)></row>
<row _id="3744"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4928</不用額(合計)></row>
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<row _id="3747"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>22689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18634217</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4054783</不用額(合計)></row>
<row _id="3748"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>675051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168949</不用額(合計)></row>
<row _id="3749"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>152331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151817042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>513958</不用額(合計)></row>
<row _id="3750"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>305499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189501</不用額(合計)></row>
<row _id="3751"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3752"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1063000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1063000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1036524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26476</不用額(合計)></row>
<row _id="3753"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>18395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19360821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34179</不用額(合計)></row>
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<row _id="3756"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>4858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4857408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592</不用額(合計)></row>
<row _id="3757"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>570900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>492800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78100</不用額(合計)></row>
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<row _id="3762"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>4379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4378908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92</不用額(合計)></row>
<row _id="3763"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>2114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-63000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2051000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2035000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3773"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146000</不用額(合計)></row>
<row _id="3774"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3775"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1830000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1390000</不用額(合計)></row>
<row _id="3776"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3745</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>427255</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427255</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3777"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-42880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3778"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46625</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221625</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3779"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>08 報償費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3780"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-511212</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60788</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33448</不用額(合計)></row>
<row _id="3781"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 交際費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000</不用額(合計)></row>
<row _id="3782"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>2209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>274000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2029890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>453110</不用額(合計)></row>
<row _id="3783"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>12 役務費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230761</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42239</不用額(合計)></row>
<row _id="3784"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-94620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132780</不用額(合計)></row>
<row _id="3785"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>547000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>593000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>255687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337313</不用額(合計)></row>
<row _id="3786"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200832</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200832</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3787"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1484000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645800</不用額(合計)></row>
<row _id="3788"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>27 公課費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7600</不用額(合計)></row>
<row _id="3789"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>02 給料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>890000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>890000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3790"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3791"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3792"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64540</不用額(合計)></row>
<row _id="3793"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225</不用額(合計)></row>
<row _id="3794"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>71000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2736300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73736300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73716500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19800</不用額(合計)></row>
<row _id="3795"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>02 給料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1310000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8730000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1680000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6960000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="3796"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>7720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5340000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="3797"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>3740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-490000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>620000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2600000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3798"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="3799"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>50000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1538900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1638900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1613516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25384</不用額(合計)></row>
<row _id="3800"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>46000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19932000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>568000</不用額(合計)></row>
<row _id="3801"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>777000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-95000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>112670000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3935200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>790734800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243870400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>546794800</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69600</不用額(合計)></row>
<row _id="3802"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>131891000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>76507000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10484000</不用額(合計)></row>
<row _id="3803"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>003  港湾環境整備事業費</細目><細々目>04   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>8500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3804"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>186244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>249556</不用額(合計)></row>
<row _id="3805"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>517950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>463050</不用額(合計)></row>
<row _id="3806"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3807"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>7854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2984000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4869700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="3808"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3809"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67000</不用額(合計)></row>
<row _id="3810"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54477</不用額(合計)></row>
<row _id="3811"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3812"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244800</不用額(合計)></row>
<row _id="3813"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2329000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2289000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38808</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1192</不用額(合計)></row>
<row _id="3814"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>59670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10170000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>49500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3815"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>590320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>453060</不用額(合計)></row>
<row _id="3816"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1309</不用額(合計)></row>
<row _id="3817"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>24794000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>18670000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43464000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26774800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16689200</不用額(合計)></row>
<row _id="3818"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3819"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>5750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2570000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="3820"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>4410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1980000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="3821"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>950000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3822"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21600</不用額(合計)></row>
<row _id="3823"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>649207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>793</不用額(合計)></row>
<row _id="3824"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>20500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11819500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8680500</不用額(合計)></row>
<row _id="3825"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2731000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2703133</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27867</不用額(合計)></row>
<row _id="3826"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>458362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>171343000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>629705000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396919600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>223977102</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8808298</不用額(合計)></row>
<row _id="3827"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4600</不用額(合計)></row>
<row _id="3828"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3829"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>467500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3532500</不用額(合計)></row>
<row _id="3830"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>11900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>316600000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>284762720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42737280</不用額(合計)></row>
<row _id="3831"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3832"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80160</不用額(合計)></row>
<row _id="3833"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>4900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3834"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>328500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129688340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208811660</不用額(合計)></row>
<row _id="3835"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51400</不用額(合計)></row>
<row _id="3836"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188500</不用額(合計)></row>
<row _id="3837"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>3024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1614604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1409396</不用額(合計)></row>
<row _id="3838"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3839"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>543844</不用額(合計)></row>
<row _id="3840"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8546</不用額(合計)></row>
<row _id="3841"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="3842"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="3843"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147332</不用額(合計)></row>
<row _id="3844"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3845"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5956</不用額(合計)></row>
<row _id="3846"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3847"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92462</不用額(合計)></row>
<row _id="3848"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3849"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16357</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15643</不用額(合計)></row>
<row _id="3850"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3851"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117899</不用額(合計)></row>
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<row _id="3854"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="3855"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77081</不用額(合計)></row>
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<row _id="3857"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3858"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="3859"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47712</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2288</不用額(合計)></row>
<row _id="3860"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106700</不用額(合計)></row>
<row _id="3861"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24860</不用額(合計)></row>
<row _id="3862"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>6854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6830111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23889</不用額(合計)></row>
<row _id="3863"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1817000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1577336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239664</不用額(合計)></row>
<row _id="3864"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2395800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65200</不用額(合計)></row>
<row _id="3865"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22700</不用額(合計)></row>
<row _id="3866"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>21010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20817910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192090</不用額(合計)></row>
<row _id="3867"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="3868"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1966800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87200</不用額(合計)></row>
<row _id="3869"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144300</不用額(合計)></row>
<row _id="3870"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57124</不用額(合計)></row>
<row _id="3871"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>34479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4133</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34474867</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34073836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>401031</不用額(合計)></row>
<row _id="3872"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1636741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53259</不用額(合計)></row>
<row _id="3873"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>629</不用額(合計)></row>
<row _id="3874"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4133</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4133</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4133</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3875"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83300</不用額(合計)></row>
<row _id="3876"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>03   中央消防署機械整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>13705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13705000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11518516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2186484</不用額(合計)></row>
<row _id="3877"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>03   中央消防署機械整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17830</不用額(合計)></row>
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<row _id="3880"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>04   北消防署機械整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9660</不用額(合計)></row>
<row _id="3881"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>04   北消防署機械整備事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="3882"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>05   南消防署機械整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>22237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19412652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2824348</不用額(合計)></row>
<row _id="3883"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>05   南消防署機械整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29890</不用額(合計)></row>
<row _id="3884"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>05   南消防署機械整備事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>766600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170400</不用額(合計)></row>
<row _id="3885"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>06   特殊災害対応資機材維持管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>3765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3517470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247530</不用額(合計)></row>
<row _id="3886"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>06   特殊災害対応資機材維持管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292000</不用額(合計)></row>
<row _id="3887"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>06   特殊災害対応資機材維持管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>449000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>449000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>448800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="3888"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>7097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-363400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6733600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5554428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1179172</不用額(合計)></row>
<row _id="3889"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8830</不用額(合計)></row>
<row _id="3890"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3891"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23900</不用額(合計)></row>
<row _id="3892"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6601</不用額(合計)></row>
<row _id="3893"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3300</不用額(合計)></row>
<row _id="3894"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3895"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1288950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109050</不用額(合計)></row>
<row _id="3896"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>916404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>596</不用額(合計)></row>
<row _id="3897"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>794989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11</不用額(合計)></row>
<row _id="3898"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>94620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81052378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13567622</不用額(合計)></row>
<row _id="3899"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="3900"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25760</不用額(合計)></row>
<row _id="3901"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>30732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3137928</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33869928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33869528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3902"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>725675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169325</不用額(合計)></row>
<row _id="3903"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>4038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4038000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4031200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6800</不用額(合計)></row>
<row _id="3904"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1044780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220</不用額(合計)></row>
<row _id="3905"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>473000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>395405</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>868405</予算現額(合計)><支出済額(合計)>865337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3068</不用額(合計)></row>
<row _id="3906"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>2590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2584427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5573</不用額(合計)></row>
<row _id="3907"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17660</不用額(合計)></row>
<row _id="3908"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>2252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-607905</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1644095</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1602666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41429</不用額(合計)></row>
<row _id="3909"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1291829</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142171</不用額(合計)></row>
<row _id="3910"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-357944</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>748056</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>487656</不用額(合計)></row>
<row _id="3911"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27850</不用額(合計)></row>
<row _id="3912"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38046</不用額(合計)></row>
<row _id="3913"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>4927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2570484</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2356516</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2111000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245516</不用額(合計)></row>
<row _id="3914"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>6971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6971000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6700300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270700</不用額(合計)></row>
<row _id="3915"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3916"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>759320</不用額(合計)></row>
<row _id="3917"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>3762000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3762000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3738220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23780</不用額(合計)></row>
<row _id="3918"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>561397</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166603</不用額(合計)></row>
<row _id="3919"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1964000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1963500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3920"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>16 原材料費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>373754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246</不用額(合計)></row>
<row _id="3921"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>590700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66300</不用額(合計)></row>
<row _id="3922"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3923"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防情報通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135930</不用額(合計)></row>
<row _id="3924"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防情報通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>18648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1574760</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>638000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20860760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20419531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441229</不用額(合計)></row>
<row _id="3925"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防情報通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>26448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-638000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24969560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840440</不用額(合計)></row>
<row _id="3926"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防情報通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>60950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60292215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657785</不用額(合計)></row>
<row _id="3927"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防情報通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>572832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168</不用額(合計)></row>
<row _id="3928"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防情報通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20490</不用額(合計)></row>
<row _id="3929"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防情報通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>438849</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26151</不用額(合計)></row>
<row _id="3930"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37236</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1921236</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1921236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3931"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9960</不用額(合計)></row>
<row _id="3932"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101426</不用額(合計)></row>
<row _id="3933"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-241749</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245251</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222911</不用額(合計)></row>
<row _id="3934"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>10 交際費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214000</不用額(合計)></row>
<row _id="3935"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>23620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>506979</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24126979</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23960219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166760</不用額(合計)></row>
<row _id="3936"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>965420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250580</不用額(合計)></row>
<row _id="3937"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281589</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142411</不用額(合計)></row>
<row _id="3938"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>8242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-467970</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7774030</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7732237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41793</不用額(合計)></row>
<row _id="3939"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>165504</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185504</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3940"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1028000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1028000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1007300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20700</不用額(合計)></row>
<row _id="3941"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>165000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3943"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="3944"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>244071</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20370071</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20231511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138560</不用額(合計)></row>
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<row _id="3948"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3949"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>4050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1118770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2931230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2015920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>915310</不用額(合計)></row>
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<row _id="3955"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防出初式事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51600</不用額(合計)></row>
<row _id="3956"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防出初式事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>3630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3630000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3957"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-109305</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248695</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57995</不用額(合計)></row>
<row _id="3958"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3959"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>12314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>585322</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12899322</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12720736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178586</不用額(合計)></row>
<row _id="3960"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>613528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32472</不用額(合計)></row>
<row _id="3961"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>1631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>607553</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2238553</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2014861</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223692</不用額(合計)></row>
<row _id="3962"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1390</不用額(合計)></row>
<row _id="3963"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1160</不用額(合計)></row>
<row _id="3964"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82000</不用額(合計)></row>
<row _id="3965"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>5339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5082740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256260</不用額(合計)></row>
<row _id="3966"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>417762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26238</不用額(合計)></row>
<row _id="3967"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>448207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142793</不用額(合計)></row>
<row _id="3968"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430</不用額(合計)></row>
<row _id="3969"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3970"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164200</不用額(合計)></row>
<row _id="3971"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>10 交際費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="3972"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>15558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14323467</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1234533</不用額(合計)></row>
<row _id="3973"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>912000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>825910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86090</不用額(合計)></row>
<row _id="3974"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>1251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1145961</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105039</不用額(合計)></row>
<row _id="3975"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337599</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12401</不用額(合計)></row>
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<row _id="3978"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>6853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>285077</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7138077</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6684196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>453881</不用額(合計)></row>
<row _id="3979"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>725000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>725000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>668385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56615</不用額(合計)></row>
<row _id="3980"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>78323</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>466323</予算現額(合計)><支出済額(合計)>448234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18089</不用額(合計)></row>
<row _id="3981"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114933</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1067</不用額(合計)></row>
<row _id="3982"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>8328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>648636</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8976636</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8942327</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34309</不用額(合計)></row>
<row _id="3983"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>132363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13385000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86484538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12678000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19815462</不用額(合計)></row>
<row _id="3984"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>021  消防救急基金積立金</細目><細々目>01   消防救急基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>2484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-187000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>456780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2753780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2753780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3985"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>21389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2344000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10212000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8833000</不用額(合計)></row>
<row _id="3986"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4650</不用額(合計)></row>
<row _id="3987"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>8729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8729000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8573950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155050</不用額(合計)></row>
<row _id="3988"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118500</不用額(合計)></row>
<row _id="3989"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>738500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3990"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3991"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>938000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>938000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>938000</不用額(合計)></row>
<row _id="3992"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179261</不用額(合計)></row>
<row _id="3993"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3994"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193000</不用額(合計)></row>
<row _id="3995"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3996"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>38190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35814502</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2375498</不用額(合計)></row>
<row _id="3997"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20941000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20940551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449</不用額(合計)></row>
<row _id="3998"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>568000</不用額(合計)></row>
<row _id="3999"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>08 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>14761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6614000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2344000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23719000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19824628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3894372</不用額(合計)></row>
<row _id="4000"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>274000</不用額(合計)></row>
<row _id="4001"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>26316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5716000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20597500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15743195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4854305</不用額(合計)></row>
<row _id="4002"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1753000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1753000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1513954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239046</不用額(合計)></row>
<row _id="4003"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="4004"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>3707000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3707000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2901710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>805290</不用額(合計)></row>
<row _id="4005"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250</不用額(合計)></row>
<row _id="4006"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>17633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17051949</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>581051</不用額(合計)></row>
<row _id="4007"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5825805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4656195</不用額(合計)></row>
<row _id="4008"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>818000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>818000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>774422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43578</不用額(合計)></row>
<row _id="4009"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4410</不用額(合計)></row>
<row _id="4010"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>848000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>695800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152200</不用額(合計)></row>
<row _id="4011"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>3889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-59000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3393340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436660</不用額(合計)></row>
<row _id="4012"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>59000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1300</不用額(合計)></row>
<row _id="4013"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9120</不用額(合計)></row>
<row _id="4014"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>643250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>641797</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1453</不用額(合計)></row>
<row _id="4015"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36600</不用額(合計)></row>
<row _id="4016"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1229750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1225796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3954</不用額(合計)></row>
<row _id="4017"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314060</不用額(合計)></row>
<row _id="4018"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1026</不用額(合計)></row>
<row _id="4019"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>3868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3620718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247282</不用額(合計)></row>
<row _id="4020"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>443488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24425000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419063000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>419062050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>950</不用額(合計)></row>
<row _id="4021"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71600</不用額(合計)></row>
<row _id="4022"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>616000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="4023"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>4853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4852032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>968</不用額(合計)></row>
<row _id="4024"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>2541000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1733325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>807675</不用額(合計)></row>
<row _id="4025"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>001  消防局庁舎取得事業費</細目><細々目>01   消防局庁舎取得事業費</細々目><節>17 公有財産購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>64273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64272107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>893</不用額(合計)></row>
<row _id="4026"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>311654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311653096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>904</不用額(合計)></row>
<row _id="4027"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>128038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12803000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115233326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1674</不用額(合計)></row>
<row _id="4028"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>105351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105350400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4029"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>08 報償費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>1786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-715793</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1020207</予算現額(合計)><支出済額(合計)>834720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185487</不用額(合計)></row>
<row _id="4030"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>9482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8765000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>686420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>456760</不用額(合計)></row>
<row _id="4031"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>10 交際費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-260000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>619170</不用額(合計)></row>
<row _id="4032"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-430000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34243</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31757</不用額(合計)></row>
<row _id="4033"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>1863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-70000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1766102</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26898</不用額(合計)></row>
<row _id="4034"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>2489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2180725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8275</不用額(合計)></row>
<row _id="4035"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>1233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-980000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253000</不用額(合計)></row>
<row _id="4036"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>70618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-220000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70189300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208700</不用額(合計)></row>
<row _id="4037"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460210</不用額(合計)></row>
<row _id="4038"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="4039"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>5511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5522000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4040"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>5313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-272506</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5040494</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4580904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>459590</不用額(合計)></row>
<row _id="4041"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>190706</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>445706</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445706</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4042"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>858475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3525</不用額(合計)></row>
<row _id="4043"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>02 給料</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4044"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10540</不用額(合計)></row>
<row _id="4045"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>364051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24949</不用額(合計)></row>
<row _id="4046"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 需用費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>1965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-97799</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1867201</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1657303</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209898</不用額(合計)></row>
<row _id="4047"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>12 役務費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>589420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>482487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106933</不用額(合計)></row>
<row _id="4048"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 委託料</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>9427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>715793</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10142793</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10142593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4049"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88030</不用額(合計)></row>
<row _id="4050"><部>78 市議会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>7878100000市議会事務局総務課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>229759</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>449759</予算現額(合計)><支出済額(合計)>346242</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103517</不用額(合計)></row>
<row _id="4051"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>002  学校交際費</細目><細々目>01   学校交際費</細々目><節>10 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>805000</不用額(合計)></row>
<row _id="4052"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="4053"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>10 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188000</不用額(合計)></row>
<row _id="4054"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2397</不用額(合計)></row>
<row _id="4055"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>365748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110252</不用額(合計)></row>
<row _id="4056"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="4057"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   教育委員報酬</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4058"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>006  教職員福祉会交付金</細目><細々目>01   横須賀市立学校教職員福祉会交付金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>7511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2283670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5227330</不用額(合計)></row>
<row _id="4059"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4060"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33527</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54473</不用額(合計)></row>
<row _id="4061"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>321752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266248</不用額(合計)></row>
<row _id="4062"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般財団法人神奈川県教育福祉振興会負担事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="4063"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   学校職員貸与被服費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>3644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3642399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1601</不用額(合計)></row>
<row _id="4064"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>160386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130820610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29565390</不用額(合計)></row>
<row _id="4065"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>131224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126772995</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4451005</不用額(合計)></row>
<row _id="4066"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>18604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17154137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1449863</不用額(合計)></row>
<row _id="4067"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>31219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30527346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>691654</不用額(合計)></row>
<row _id="4068"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108320</不用額(合計)></row>
<row _id="4069"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>610100</不用額(合計)></row>
<row _id="4070"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281</不用額(合計)></row>
<row _id="4071"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="4072"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61772</不用額(合計)></row>
<row _id="4073"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4074"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4698471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180529</不用額(合計)></row>
<row _id="4075"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>417469</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>460469</予算現額(合計)><支出済額(合計)>417503</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42966</不用額(合計)></row>
<row _id="4076"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>262240</不用額(合計)></row>
<row _id="4077"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1039945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158055</不用額(合計)></row>
<row _id="4078"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>574000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>574000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>556331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17669</不用額(合計)></row>
<row _id="4079"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>13579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-417469</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13161531</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12124527</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1037004</不用額(合計)></row>
<row _id="4080"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>458000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>443608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14392</不用額(合計)></row>
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<row _id="4082"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74917</不用額(合計)></row>
<row _id="4083"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   小中学校適正規模・適正配置推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>678000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>678000</不用額(合計)></row>
<row _id="4084"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   小中学校適正規模・適正配置推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9057</不用額(合計)></row>
<row _id="4085"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="4086"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25500</不用額(合計)></row>
<row _id="4087"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>153629</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12371</不用額(合計)></row>
<row _id="4088"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9330</不用額(合計)></row>
<row _id="4089"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="4090"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   教職員健康管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109701</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100299</不用額(合計)></row>
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<row _id="4093"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="4094"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287820</不用額(合計)></row>
<row _id="4095"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2341</不用額(合計)></row>
<row _id="4096"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>407000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187000</不用額(合計)></row>
<row _id="4097"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69000</不用額(合計)></row>
<row _id="4098"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>574000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>574000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>458500</不用額(合計)></row>
<row _id="4099"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="4100"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113760</不用額(合計)></row>
<row _id="4101"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-47168</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>676832</予算現額(合計)><支出済額(合計)>535771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141061</不用額(合計)></row>
<row _id="4102"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>47168</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341168</予算現額(合計)><支出済額(合計)>328741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12427</不用額(合計)></row>
<row _id="4103"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2132</不用額(合計)></row>
<row _id="4104"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>262680</不用額(合計)></row>
<row _id="4105"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7160</不用額(合計)></row>
<row _id="4106"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4107"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>23   事務局一般事務費（教育政策課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118730</不用額(合計)></row>
<row _id="4108"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>23   事務局一般事務費（教育政策課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>1172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1162190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9810</不用額(合計)></row>
<row _id="4109"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  小中一貫教育推進事業費</細目><細々目>01   小中一貫教育推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41080</不用額(合計)></row>
<row _id="4110"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  小中一貫教育推進事業費</細目><細々目>01   小中一貫教育推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8625</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77375</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77375</不用額(合計)></row>
<row _id="4111"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  小中一貫教育推進事業費</細目><細々目>01   小中一貫教育推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>586000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8625</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>594625</予算現額(合計)><支出済額(合計)>594625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4112"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  小中一貫教育推進事業費</細目><細々目>01   小中一貫教育推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4113"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  小中一貫教育推進事業費</細目><細々目>01   小中一貫教育推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="4114"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学校評価推進事業費</細目><細々目>01   学校評価推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>1459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>807499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>651501</不用額(合計)></row>
<row _id="4115"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>03   学校用務員実技研修</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39380</不用額(合計)></row>
<row _id="4116"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>03   学校用務員実技研修</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8940</不用額(合計)></row>
<row _id="4117"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  子どもと向き合う環境づくり推進事業費</細目><細々目>01   子どもと向き合う環境づくり推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4118"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  子どもと向き合う環境づくり推進事業費</細目><細々目>01   子どもと向き合う環境づくり推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2650</不用額(合計)></row>
<row _id="4119"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>017  横須賀総合高等学校教育改革事業費</細目><細々目>01   横須賀総合高等学校教育改革事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="4120"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>017  横須賀総合高等学校教育改革事業費</細目><細々目>01   横須賀総合高等学校教育改革事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4121"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101000</不用額(合計)></row>
<row _id="4122"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="4123"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>729000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322880</不用額(合計)></row>
<row _id="4124"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176000</不用額(合計)></row>
<row _id="4125"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="4126"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>1964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1964000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1914240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49760</不用額(合計)></row>
<row _id="4127"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7301</不用額(合計)></row>
<row _id="4128"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14200</不用額(合計)></row>
<row _id="4129"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>10136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-308000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9828000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7435300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2392700</不用額(合計)></row>
<row _id="4130"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>3153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3152050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>950</不用額(合計)></row>
<row _id="4131"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>245439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-416900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245022100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234769700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10252400</不用額(合計)></row>
<row _id="4132"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>141925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3819000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137453136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>652864</不用額(合計)></row>
<row _id="4133"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>416900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4134"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39820</不用額(合計)></row>
<row _id="4135"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>8655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6817082</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1837918</不用額(合計)></row>
<row _id="4136"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>704000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>281005000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93277800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>187725600</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>705600</不用額(合計)></row>
<row _id="4137"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>4759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4758264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>736</不用額(合計)></row>
<row _id="4138"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1356409000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1356840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1355103200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1530000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206800</不用額(合計)></row>
<row _id="4139"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403375</不用額(合計)></row>
<row _id="4140"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>54000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>116820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5730</不用額(合計)></row>
<row _id="4141"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>63325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>27099000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2486000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59933610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>24860000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8116390</不用額(合計)></row>
<row _id="4142"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>21114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12381000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2602820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6130180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5231160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>899020</不用額(合計)></row>
<row _id="4143"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6930000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2750000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4180000</不用額(合計)></row>
<row _id="4144"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13800000</不用額(合計)></row>
<row _id="4145"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>161737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3103135</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164840135</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5828339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159011796</不用額(合計)></row>
<row _id="4146"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1962049</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1962049</不用額(合計)></row>
<row _id="4147"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3233455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3233455</不用額(合計)></row>
<row _id="4148"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4117811</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4117811</不用額(合計)></row>
<row _id="4149"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2568781</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2568781</不用額(合計)></row>
<row _id="4150"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2165814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2165814</不用額(合計)></row>
<row _id="4151"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2795256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2795256</不用額(合計)></row>
<row _id="4152"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2043424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2043424</不用額(合計)></row>
<row _id="4153"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2059866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2059866</不用額(合計)></row>
<row _id="4154"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2140426</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2140426</不用額(合計)></row>
<row _id="4155"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2180574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2180574</不用額(合計)></row>
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<row _id="4157"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100112諏訪小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2889636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2889636</不用額(合計)></row>
<row _id="4158"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100113田戸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3067626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3067626</不用額(合計)></row>
<row _id="4159"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100114山崎小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2427735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2427735</不用額(合計)></row>
<row _id="4160"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100115豊島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2212561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2212561</不用額(合計)></row>
<row _id="4161"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100116鶴久保小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2588996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2588996</不用額(合計)></row>
<row _id="4162"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100118公郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2895622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2895622</不用額(合計)></row>
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<row _id="4330"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100142津久井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>791769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-791769</不用額(合計)></row>
<row _id="4331"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100143長井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-30910</不用額(合計)></row>
<row _id="4332"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>569998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-569998</不用額(合計)></row>
<row _id="4333"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1340098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1340098</不用額(合計)></row>
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<row _id="4339"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>850000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4343"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22330</不用額(合計)></row>
<row _id="4344"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1428130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103870</不用額(合計)></row>
<row _id="4345"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>301591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>376832000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>277483000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9548000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>946358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>446717414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>416832000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82808586</不用額(合計)></row>
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<row _id="4349"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>18977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18976320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
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<row _id="4351"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>390765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-47800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-808410</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342156590</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303061903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39094687</不用額(合計)></row>
<row _id="4352"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>11150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>808410</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11958410</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11646760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311650</不用額(合計)></row>
<row _id="4353"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>174472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154458512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7013488</不用額(合計)></row>
<row _id="4354"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>159159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-22900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132693595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3565405</不用額(合計)></row>
<row _id="4355"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4356"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>88057000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1350925</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89407925</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9756461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>37800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41851464</不用額(合計)></row>
<row _id="4357"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>569560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-569560</不用額(合計)></row>
<row _id="4358"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1129633</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1129633</不用額(合計)></row>
<row _id="4359"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1104480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1104480</不用額(合計)></row>
<row _id="4360"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>586975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-586975</不用額(合計)></row>
<row _id="4361"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>943166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-943166</不用額(合計)></row>
<row _id="4362"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>926017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-926017</不用額(合計)></row>
<row _id="4363"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>488359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-488359</不用額(合計)></row>
<row _id="4364"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-258044</不用額(合計)></row>
<row _id="4365"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495798</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-495798</不用額(合計)></row>
<row _id="4366"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>585785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-585785</不用額(合計)></row>
<row _id="4367"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100111汐入小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>420961</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-420961</不用額(合計)></row>
<row _id="4368"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100112諏訪小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>936300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-936300</不用額(合計)></row>
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<row _id="4371"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100115豊島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>774937</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-774937</不用額(合計)></row>
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<row _id="4373"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100118公郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1627487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1627487</不用額(合計)></row>
<row _id="4374"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100119池上小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1465298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1465298</不用額(合計)></row>
<row _id="4375"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100120城北小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1308798</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1308798</不用額(合計)></row>
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<row _id="4399"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-512917</不用額(合計)></row>
<row _id="4400"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>891053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-891053</不用額(合計)></row>
<row _id="4401"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>716310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-716310</不用額(合計)></row>
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<row _id="4403"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>630200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>630200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>628098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2102</不用額(合計)></row>
<row _id="4404"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4053964</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4053964</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4053964</不用額(合計)></row>
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<row _id="4443"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>110700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6035089</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104664911</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4166342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>16200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84298569</不用額(合計)></row>
<row _id="4444"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1302664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1302664</不用額(合計)></row>
<row _id="4445"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1641882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1641882</不用額(合計)></row>
<row _id="4446"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2567268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2567268</不用額(合計)></row>
<row _id="4447"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1215287</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1215287</不用額(合計)></row>
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<row _id="4466"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100125大津小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1899810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1899810</不用額(合計)></row>
<row _id="4467"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100126根岸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2563000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2563000</不用額(合計)></row>
<row _id="4468"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100127走水小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1356247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1356247</不用額(合計)></row>
<row _id="4469"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100128馬堀小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1304985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1304985</不用額(合計)></row>
<row _id="4470"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100129望洋小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1819056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1819056</不用額(合計)></row>
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<row _id="4488"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2021475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2021475</不用額(合計)></row>
<row _id="4489"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2679146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2679146</不用額(合計)></row>
<row _id="4490"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般連絡業務（教職員関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303100</不用額(合計)></row>
<row _id="4491"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   小学校長負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1794700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1300</不用額(合計)></row>
<row _id="4492"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-464000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>401864</不用額(合計)></row>
<row _id="4493"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>313196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6023000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13727294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293445706</不用額(合計)></row>
<row _id="4494"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3878366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3878366</不用額(合計)></row>
<row _id="4495"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6513795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6513795</不用額(合計)></row>
<row _id="4496"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9888290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-9888290</不用額(合計)></row>
<row _id="4497"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5770902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5770902</不用額(合計)></row>
<row _id="4498"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6595513</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6595513</不用額(合計)></row>
<row _id="4499"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4187418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4187418</不用額(合計)></row>
<row _id="4500"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3325401</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3325401</不用額(合計)></row>
<row _id="4501"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3506568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3506568</不用額(合計)></row>
<row _id="4502"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3854286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3854286</不用額(合計)></row>
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<row _id="4511"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100119池上小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8625851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8625851</不用額(合計)></row>
<row _id="4512"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100120城北小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6119228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6119228</不用額(合計)></row>
<row _id="4513"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100122衣笠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6034341</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6034341</不用額(合計)></row>
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<row _id="4535"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6592944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6592944</不用額(合計)></row>
<row _id="4536"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4234477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4234477</不用額(合計)></row>
<row _id="4537"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7127429</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7127429</不用額(合計)></row>
<row _id="4538"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6038980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6038980</不用額(合計)></row>
<row _id="4539"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7062061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7062061</不用額(合計)></row>
<row _id="4540"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>3276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3276000</不用額(合計)></row>
<row _id="4541"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>57449000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57449000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57448600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="4542"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>117707000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6148000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111559000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111558744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256</不用額(合計)></row>
<row _id="4543"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>19   児童生徒急増校対策事業（学校管理関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4544"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>19   児童生徒急増校対策事業（学校管理関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4545"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>19   児童生徒急増校対策事業（学校管理関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>20097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20097000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20097000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4546"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>19   児童生徒急増校対策事業（学校管理関係）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>57684000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45450541</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12233459</不用額(合計)></row>
<row _id="4547"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4548"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>234000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>234000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4549"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>506000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>506000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4550"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>701000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>701000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22510000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>678490000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4551"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>77396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>847000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5009346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73233654</不用額(合計)></row>
<row _id="4552"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3277124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3277124</不用額(合計)></row>
<row _id="4553"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2330417</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2330417</不用額(合計)></row>
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<row _id="4557"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2417525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2417525</不用額(合計)></row>
<row _id="4558"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2568088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2568088</不用額(合計)></row>
<row _id="4559"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2668560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2668560</不用額(合計)></row>
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<row _id="4583"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162114</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-162114</不用額(合計)></row>
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<row _id="4631"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1099821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1099821</不用額(合計)></row>
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<row _id="4650"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10550</不用額(合計)></row>
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<row _id="4652"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>62579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>304840000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>457899000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>825318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>404580553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>344840000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75897447</不用額(合計)></row>
<row _id="4653"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>8282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4844165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1037835</不用額(合計)></row>
<row _id="4654"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>374210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>790</不用額(合計)></row>
<row _id="4655"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9533040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="4656"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2780000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2780000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4657"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800</不用額(合計)></row>
<row _id="4658"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>162616000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123736726</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19379274</不用額(合計)></row>
<row _id="4659"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>125950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7134950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6978477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156473</不用額(合計)></row>
<row _id="4660"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>62836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-125950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59710050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54704219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5005831</不用額(合計)></row>
<row _id="4661"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>71408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54368736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10439264</不用額(合計)></row>
<row _id="4662"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>42977000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>885978</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43862978</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5276073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>18200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20386905</不用額(合計)></row>
<row _id="4663"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1428242</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1428242</不用額(合計)></row>
<row _id="4664"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-471185</不用額(合計)></row>
<row _id="4665"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>936260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-936260</不用額(合計)></row>
<row _id="4666"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1132035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1132035</不用額(合計)></row>
<row _id="4667"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>762618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-762618</不用額(合計)></row>
<row _id="4668"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1273647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1273647</不用額(合計)></row>
<row _id="4669"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-499631</不用額(合計)></row>
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<row _id="4673"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1637651</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1637651</不用額(合計)></row>
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<row _id="4675"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1459195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1459195</不用額(合計)></row>
<row _id="4676"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>939664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-939664</不用額(合計)></row>
<row _id="4677"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1195871</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1195871</不用額(合計)></row>
<row _id="4678"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>688070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-688070</不用額(合計)></row>
<row _id="4679"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>818382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-818382</不用額(合計)></row>
<row _id="4680"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291269</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-291269</不用額(合計)></row>
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<row _id="4698"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1712610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1712610</不用額(合計)></row>
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<row _id="4700"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2099460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2099460</不用額(合計)></row>
<row _id="4701"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2494435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2494435</不用額(合計)></row>
<row _id="4702"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1231098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1231098</不用額(合計)></row>
<row _id="4703"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2348632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2348632</不用額(合計)></row>
<row _id="4704"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1421288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1421288</不用額(合計)></row>
<row _id="4705"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2516800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2516800</不用額(合計)></row>
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<row _id="4709"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2156946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2156946</不用額(合計)></row>
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<row _id="4713"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1613378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1613378</不用額(合計)></row>
<row _id="4714"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2049878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2049878</不用額(合計)></row>
<row _id="4715"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1401941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1401941</不用額(合計)></row>
<row _id="4716"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般連絡業務（教職員関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179640</不用額(合計)></row>
<row _id="4717"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   中学校長負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1005000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1005000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>981100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23900</不用額(合計)></row>
<row _id="4718"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-72000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375339</不用額(合計)></row>
<row _id="4719"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>194739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3525000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10362057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180851943</不用額(合計)></row>
<row _id="4720"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8182144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8182144</不用額(合計)></row>
<row _id="4721"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6111208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6111208</不用額(合計)></row>
<row _id="4722"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7318327</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7318327</不用額(合計)></row>
<row _id="4723"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7064288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7064288</不用額(合計)></row>
<row _id="4724"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6897935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6897935</不用額(合計)></row>
<row _id="4725"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8122978</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8122978</不用額(合計)></row>
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<row _id="4730"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11441700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-11441700</不用額(合計)></row>
<row _id="4731"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5894821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5894821</不用額(合計)></row>
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<row _id="4735"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8241545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8241545</不用額(合計)></row>
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<row _id="4742"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6907051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6907051</不用額(合計)></row>
<row _id="4743"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106515</不用額(合計)></row>
<row _id="4744"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>15510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15509560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="4745"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>13660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11420000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1440000</不用額(合計)></row>
<row _id="4746"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-530000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8060000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1020000</不用額(合計)></row>
<row _id="4747"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-270000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540000</不用額(合計)></row>
<row _id="4748"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7342500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7942500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7942052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448</不用額(合計)></row>
<row _id="4749"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164000</不用額(合計)></row>
<row _id="4750"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219577</不用額(合計)></row>
<row _id="4751"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1044849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-37000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>111554000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7342500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1112060500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>980372257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>34000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97688243</不用額(合計)></row>
<row _id="4752"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>11   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4753"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>11   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>234000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="4754"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>11   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>263000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="4755"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>11   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>192985056</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192985056</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192985056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4756"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>11   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>437201000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-192985056</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244215944</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145923669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98292275</不用額(合計)></row>
<row _id="4757"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4758"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4759"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>10985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10985000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10985000</不用額(合計)></row>
<row _id="4760"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10702526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-10702526</不用額(合計)></row>
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<row _id="4765"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>16 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>583000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4767"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660000</不用額(合計)></row>
<row _id="4768"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640677</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-640677</不用額(合計)></row>
<row _id="4769"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>580000</不用額(合計)></row>
<row _id="4770"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>479760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-479760</不用額(合計)></row>
<row _id="4771"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>27 公課費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4772"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>27 公課費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8200</不用額(合計)></row>
<row _id="4773"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>770000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="4774"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="4775"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="4776"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>40000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>40000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10164</不用額(合計)></row>
<row _id="4777"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7920000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4778"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>69949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>157300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7920000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219329000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113190322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>105380000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>758678</不用額(合計)></row>
<row _id="4779"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>02   学校警備費（総合高校）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>17759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16657080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1101920</不用額(合計)></row>
<row _id="4780"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>79689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-144251</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64944749</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53055387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11889362</不用額(合計)></row>
<row _id="4781"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144251</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1116251</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1079251</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="4782"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>32390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31070602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1319398</不用額(合計)></row>
<row _id="4783"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5521417</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1490583</不用額(合計)></row>
<row _id="4784"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3134000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>996000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>533022</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1400000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2196978</不用額(合計)></row>
<row _id="4785"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2195928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2195928</不用額(合計)></row>
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<row _id="4788"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>399300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-399300</不用額(合計)></row>
<row _id="4789"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1395300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2004700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>600000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1404700</不用額(合計)></row>
<row _id="4790"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1404700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1404700</不用額(合計)></row>
<row _id="4791"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-148340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7482660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7482660</不用額(合計)></row>
<row _id="4792"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>795923</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-795923</不用額(合計)></row>
<row _id="4793"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4794"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4795"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4799"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115000</不用額(合計)></row>
<row _id="4800"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-70000</不用額(合計)></row>
<row _id="4801"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2160000</不用額(合計)></row>
<row _id="4802"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1171248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1171248</不用額(合計)></row>
<row _id="4803"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>19850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1846328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18003672</不用額(合計)></row>
<row _id="4804"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17818336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-17818336</不用額(合計)></row>
<row _id="4805"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>1066000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1066000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>364265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>701735</不用額(合計)></row>
<row _id="4806"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="4807"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>73067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72846400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220600</不用額(合計)></row>
<row _id="4808"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>43210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2655000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40554360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="4809"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215000</不用額(合計)></row>
<row _id="4810"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-203475</不用額(合計)></row>
<row _id="4811"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4812"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4400</不用額(合計)></row>
<row _id="4813"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>696000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>502000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>280000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>802825</不用額(合計)></row>
<row _id="4814"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>801725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-801725</不用額(合計)></row>
<row _id="4815"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4816"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>820000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-502000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>120000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="4817"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-198000</不用額(合計)></row>
<row _id="4818"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-53930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188070</不用額(合計)></row>
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<row _id="4824"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般運営費（教職員関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4828"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4835"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4836"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="4837"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-35000</不用額(合計)></row>
<row _id="4838"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>444000</不用額(合計)></row>
<row _id="4839"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-416900</不用額(合計)></row>
<row _id="4840"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700892</不用額(合計)></row>
<row _id="4841"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-114950</不用額(合計)></row>
<row _id="4842"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256402</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-256402</不用額(合計)></row>
<row _id="4843"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58080</不用額(合計)></row>
<row _id="4844"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-13200</不用額(合計)></row>
<row _id="4845"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-22280</不用額(合計)></row>
<row _id="4846"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>636</不用額(合計)></row>
<row _id="4847"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="4848"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>03   幼稚園管理費（学校管理課）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4849"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>03   幼稚園管理費（学校管理課）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4850"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>03   幼稚園管理費（学校管理課）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4851"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>03   幼稚園管理費（学校管理課）</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>33528000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19602000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13926000</不用額(合計)></row>
<row _id="4852"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1046000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1046000</不用額(合計)></row>
<row _id="4853"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>364478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-364478</不用額(合計)></row>
<row _id="4854"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>678440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-678440</不用額(合計)></row>
<row _id="4855"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>930000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16428</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>946428</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>630000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>316428</不用額(合計)></row>
<row _id="4856"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-166969</不用額(合計)></row>
<row _id="4857"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-149238</不用額(合計)></row>
<row _id="4858"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94</不用額(合計)></row>
<row _id="4859"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>970000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-43828</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>926172</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>270000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>656172</不用額(合計)></row>
<row _id="4860"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-319110</不用額(合計)></row>
<row _id="4861"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337062</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-337062</不用額(合計)></row>
<row _id="4862"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>263257</不用額(合計)></row>
<row _id="4863"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="4864"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4865"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   幼稚園協会等負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4866"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>369000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>369000</不用額(合計)></row>
<row _id="4867"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-148000</不用額(合計)></row>
<row _id="4868"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1877000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1918000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1837488</不用額(合計)></row>
<row _id="4869"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1574435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1574435</不用額(合計)></row>
<row _id="4870"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>110000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>307000</不用額(合計)></row>
<row _id="4871"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-298360</不用額(合計)></row>
<row _id="4872"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820767</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>621233</不用額(合計)></row>
<row _id="4873"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>16 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="4874"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>16 原材料費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-61072</不用額(合計)></row>
<row _id="4875"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>283000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>621000</不用額(合計)></row>
<row _id="4876"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>620554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-620554</不用額(合計)></row>
<row _id="4877"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4878"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3011000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3001334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9666</不用額(合計)></row>
<row _id="4879"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>141900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>141900000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4880"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="4881"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4882"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3827000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3827000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3384436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>442564</不用額(合計)></row>
<row _id="4883"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61866</不用額(合計)></row>
<row _id="4884"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1260678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>554322</不用額(合計)></row>
<row _id="4885"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>587900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320100</不用額(合計)></row>
<row _id="4886"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-49000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4887"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-385000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4486000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4486000</不用額(合計)></row>
<row _id="4888"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4443635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4443635</不用額(合計)></row>
<row _id="4889"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="4890"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>443960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40</不用額(合計)></row>
<row _id="4891"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>010  学校建設事業費</細目><細々目>05   ろう学校校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6994944</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6994944</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6994944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4892"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>010  学校建設事業費</細目><細々目>05   ろう学校校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20426000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6994944</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13431056</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3256000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10175056</不用額(合計)></row>
<row _id="4893"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3767000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-931839</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2835161</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26213</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>568948</不用額(合計)></row>
<row _id="4894"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>568161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-568161</不用額(合計)></row>
<row _id="4895"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13653</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47</不用額(合計)></row>
<row _id="4896"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4460000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>918139</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5378139</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>960000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4319139</不用額(合計)></row>
<row _id="4897"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4319139</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4319139</不用額(合計)></row>
<row _id="4898"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21330</不用額(合計)></row>
<row _id="4899"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   ろう学校長会等負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4900"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>567800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1925800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>618522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1307278</不用額(合計)></row>
<row _id="4901"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1075585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1075585</不用額(合計)></row>
<row _id="4902"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>69000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358000</不用額(合計)></row>
<row _id="4903"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-350084</不用額(合計)></row>
<row _id="4904"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>716810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>607190</不用額(合計)></row>
<row _id="4905"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>16 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="4906"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>16 原材料費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62996</不用額(合計)></row>
<row _id="4907"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-370800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1550200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1550200</不用額(合計)></row>
<row _id="4908"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1062578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1062578</不用額(合計)></row>
<row _id="4909"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4910"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4495590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25410</不用額(合計)></row>
<row _id="4911"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4912"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>10923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10923000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10398664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524336</不用額(合計)></row>
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<row _id="4914"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4915"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>16650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14797948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1852052</不用額(合計)></row>
<row _id="4916"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76114</不用額(合計)></row>
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<row _id="4918"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1647000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46068</不用額(合計)></row>
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<row _id="4920"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-204000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3198000</不用額(合計)></row>
<row _id="4921"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3183856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3183856</不用額(合計)></row>
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<row _id="4924"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3761000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-244922</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3516078</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1255222</不用額(合計)></row>
<row _id="4925"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1255033</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1255033</不用額(合計)></row>
<row _id="4926"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13653</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47</不用額(合計)></row>
<row _id="4927"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4460000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>231222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4691222</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>960000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3632222</不用額(合計)></row>
<row _id="4928"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3632222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3632222</不用額(合計)></row>
<row _id="4929"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>014  学校建設事業費</細目><細々目>01   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4930"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>014  学校建設事業費</細目><細々目>01   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>16489000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>16489000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4931"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210300</不用額(合計)></row>
<row _id="4932"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25020</不用額(合計)></row>
<row _id="4933"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30300</不用額(合計)></row>
<row _id="4934"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   養護学校長会等負担金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4935"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1014000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>601680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412320</不用額(合計)></row>
<row _id="4936"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206000</不用額(合計)></row>
<row _id="4937"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116480</不用額(合計)></row>
<row _id="4938"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42527</不用額(合計)></row>
<row _id="4939"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4940"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99150</不用額(合計)></row>
<row _id="4941"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4942"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4943"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2840</不用額(合計)></row>
<row _id="4944"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>773000</不用額(合計)></row>
<row _id="4945"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-590000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>572000</不用額(合計)></row>
<row _id="4946"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68340</不用額(合計)></row>
<row _id="4947"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67324</不用額(合計)></row>
<row _id="4948"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104080</不用額(合計)></row>
<row _id="4949"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4950"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4951"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2078680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10320</不用額(合計)></row>
<row _id="4952"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1627500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>719500</不用額(合計)></row>
<row _id="4953"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11900</不用額(合計)></row>
<row _id="4954"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57080</不用額(合計)></row>
<row _id="4955"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16626</不用額(合計)></row>
<row _id="4956"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1490000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4957"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4959"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>6222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1079730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5142270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5070821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71449</不用額(合計)></row>
<row _id="4960"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152</不用額(合計)></row>
<row _id="4961"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>18000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17481200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>518800</不用額(合計)></row>
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<row _id="4965"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>253000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1004000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1003560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="4966"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103220</不用額(合計)></row>
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<row _id="4970"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1140720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1140720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="4972"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>228510</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>228510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4973"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-253000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573132</不用額(合計)></row>
<row _id="4974"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4975"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1087933</不用額(合計)></row>
<row _id="4976"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>738000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>738000</不用額(合計)></row>
<row _id="4977"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13140</不用額(合計)></row>
<row _id="4978"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4979"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9040</不用額(合計)></row>
<row _id="4980"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11234</不用額(合計)></row>
<row _id="4981"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="4982"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4983"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>007  文化財緊急調査事業費</細目><細々目>01   文化財緊急調査事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>966000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1881440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84560</不用額(合計)></row>
<row _id="4984"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="4985"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4986"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>367384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31616</不用額(合計)></row>
<row _id="4987"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>378060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10940</不用額(合計)></row>
<row _id="4988"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-166000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4989"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2796</不用額(合計)></row>
<row _id="4990"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="4991"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4992"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4993"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31</不用額(合計)></row>
<row _id="4994"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15415</不用額(合計)></row>
<row _id="4995"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4996"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3229769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58231</不用額(合計)></row>
<row _id="4997"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>50000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49989178</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10822</不用額(合計)></row>
<row _id="4998"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5253653</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16347</不用額(合計)></row>
<row _id="4999"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5000"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24831</不用額(合計)></row>
<row _id="5001"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="5002"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>519000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21586</不用額(合計)></row>
<row _id="5003"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5224644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20356</不用額(合計)></row>
<row _id="5004"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5005"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153600</不用額(合計)></row>
<row _id="5006"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>994000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>919293</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74707</不用額(合計)></row>
<row _id="5007"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1133016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17984</不用額(合計)></row>
<row _id="5008"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>35039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35027546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11454</不用額(合計)></row>
<row _id="5009"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>8026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8026000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7903861</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122139</不用額(合計)></row>
<row _id="5010"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="5011"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="5012"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>442500</不用額(合計)></row>
<row _id="5013"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62480</不用額(合計)></row>
<row _id="5014"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>4524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3570171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>953829</不用額(合計)></row>
<row _id="5015"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23844</不用額(合計)></row>
<row _id="5016"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400000</不用額(合計)></row>
<row _id="5017"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>4990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5560974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>429026</不用額(合計)></row>
<row _id="5018"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>817000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>691691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125309</不用額(合計)></row>
<row _id="5019"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78900</不用額(合計)></row>
<row _id="5020"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>676000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600141</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75859</不用額(合計)></row>
<row _id="5021"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18570</不用額(合計)></row>
<row _id="5022"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40851</不用額(合計)></row>
<row _id="5023"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13243</不用額(合計)></row>
<row _id="5024"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1453320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131680</不用額(合計)></row>
<row _id="5025"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5026"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>44928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-175004</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44752996</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43729138</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1023858</不用額(合計)></row>
<row _id="5027"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>305009</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6991</不用額(合計)></row>
<row _id="5028"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154380</不用額(合計)></row>
<row _id="5029"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>27177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-305234</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26871766</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25370317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1501449</不用額(合計)></row>
<row _id="5030"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>2318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1238959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1079041</不用額(合計)></row>
<row _id="5031"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>23506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>325110</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23831110</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23459957</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>371153</不用額(合計)></row>
<row _id="5032"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1078707</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>506293</不用額(合計)></row>
<row _id="5033"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11774000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>155128</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11978128</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4423760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7550000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4368</不用額(合計)></row>
<row _id="5034"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5035"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="5036"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143980</不用額(合計)></row>
<row _id="5037"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>382790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17210</不用額(合計)></row>
<row _id="5038"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="5039"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5040"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56231</不用額(合計)></row>
<row _id="5041"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3095315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180685</不用額(合計)></row>
<row _id="5042"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="5043"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>602294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57706</不用額(合計)></row>
<row _id="5044"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3232625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375</不用額(合計)></row>
<row _id="5045"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102432</不用額(合計)></row>
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<row _id="5047"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10400</不用額(合計)></row>
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<row _id="5052"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>6949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6930890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18110</不用額(合計)></row>
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<row _id="5057"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>28265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3604697</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31869697</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30246628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1623069</不用額(合計)></row>
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<row _id="5061"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
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<row _id="5063"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>6868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6764209</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103791</不用額(合計)></row>
<row _id="5064"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3964800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142200</不用額(合計)></row>
<row _id="5065"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230460</不用額(合計)></row>
<row _id="5066"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>694588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83412</不用額(合計)></row>
<row _id="5067"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43280</不用額(合計)></row>
<row _id="5068"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>5061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3236511</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8297511</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7984223</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313288</不用額(合計)></row>
<row _id="5069"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>413338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14662</不用額(合計)></row>
<row _id="5070"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>11317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2089208</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9227792</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8854058</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>373734</不用額(合計)></row>
<row _id="5071"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3937</不用額(合計)></row>
<row _id="5072"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>996</不用額(合計)></row>
<row _id="5073"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3831000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3305206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>525794</不用額(合計)></row>
<row _id="5074"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3700</不用額(合計)></row>
<row _id="5075"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1460560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300087</不用額(合計)></row>
<row _id="5076"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6209</不用額(合計)></row>
<row _id="5077"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3570270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266730</不用額(合計)></row>
<row _id="5078"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6120</不用額(合計)></row>
<row _id="5079"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3635</不用額(合計)></row>
<row _id="5080"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>769377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150623</不用額(合計)></row>
<row _id="5081"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4160</不用額(合計)></row>
<row _id="5082"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1493000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2894241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92759</不用額(合計)></row>
<row _id="5083"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51674</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14326</不用額(合計)></row>
<row _id="5084"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-422000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1805484</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1427516</不用額(合計)></row>
<row _id="5085"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="5086"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>005  万代基金積立金</細目><細々目>01   万代基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-23000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1175</不用額(合計)></row>
<row _id="5087"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="5088"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29640</不用額(合計)></row>
<row _id="5089"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98352</不用額(合計)></row>
<row _id="5090"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162706</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59294</不用額(合計)></row>
<row _id="5091"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>71848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71848000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71847713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287</不用額(合計)></row>
<row _id="5092"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>4200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3950208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>249792</不用額(合計)></row>
<row _id="5093"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>670982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417018</不用額(合計)></row>
<row _id="5094"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>942000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>941200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5095"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1276000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>924000</不用額(合計)></row>
<row _id="5096"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1547000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>789700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>757300</不用額(合計)></row>
<row _id="5097"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64756</不用額(合計)></row>
<row _id="5098"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1118000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>864837</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>279163</不用額(合計)></row>
<row _id="5099"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5723000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1694000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4029000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2436280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1592720</不用額(合計)></row>
<row _id="5100"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>57846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8245000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40704172</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8896828</不用額(合計)></row>
<row _id="5101"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>14630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6930000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5102"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5103"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67232</不用額(合計)></row>
<row _id="5104"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31504</不用額(合計)></row>
<row _id="5105"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>623400</不用額(合計)></row>
<row _id="5106"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170250</不用額(合計)></row>
<row _id="5107"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>509728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>385272</不用額(合計)></row>
<row _id="5108"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="5109"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5075000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5075000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1804900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3270100</不用額(合計)></row>
<row _id="5110"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="5111"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5112"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168290</不用額(合計)></row>
<row _id="5113"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>10 交際費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5114"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>472</不用額(合計)></row>
<row _id="5115"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3626041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1124959</不用額(合計)></row>
<row _id="5116"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3445228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1136772</不用額(合計)></row>
<row _id="5117"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4725000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4725000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4724400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
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<row _id="5119"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>842260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51740</不用額(合計)></row>
<row _id="5120"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>329240</不用額(合計)></row>
<row _id="5121"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102480</不用額(合計)></row>
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<row _id="5125"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>532260</不用額(合計)></row>
<row _id="5126"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>799354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>646</不用額(合計)></row>
<row _id="5127"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="5128"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5129"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>641960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38040</不用額(合計)></row>
<row _id="5130"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>722188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37812</不用額(合計)></row>
<row _id="5131"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3600</不用額(合計)></row>
<row _id="5132"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>70359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12149140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82508140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78672746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3835394</不用額(合計)></row>
<row _id="5133"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1949830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>405170</不用額(合計)></row>
<row _id="5134"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>185644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3445000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2569962</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179629038</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176043211</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3585827</不用額(合計)></row>
<row _id="5135"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>10215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9372586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>842414</不用額(合計)></row>
<row _id="5136"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>31148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9207000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9941000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9878000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="5137"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2341581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4419</不用額(合計)></row>
<row _id="5138"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20202</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20202</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5139"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>004  美術品等取得基金積立金</細目><細々目>01   美術品等取得基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-980000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>773162</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22838</不用額(合計)></row>
<row _id="5140"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>010  交通遺児対策事業費</細目><細々目>01   交通遺児対策事業費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>467000</不用額(合計)></row>
<row _id="5141"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>003  奨学金支給事業費</細目><細々目>01   奨学金支給事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>58360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-38080000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480000</不用額(合計)></row>
<row _id="5142"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>004  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4604600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335400</不用額(合計)></row>
<row _id="5143"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>008  学校災害見舞金</細目><細々目>01   学校災害見舞金</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="5144"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>015  市立学校等ＡＥＤ整備事業費</細目><細々目>01   市立学校等ＡＥＤ整備事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169000</不用額(合計)></row>
<row _id="5145"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>015  市立学校等ＡＥＤ整備事業費</細目><細々目>01   市立学校等ＡＥＤ整備事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1733160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>549840</不用額(合計)></row>
<row _id="5146"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>022  教育福祉支援基金積立金</細目><細々目>01   教育福祉支援基金積立金</細々目><節>25 積立金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-881000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4559194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37806</不用額(合計)></row>
<row _id="5147"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23328</不用額(合計)></row>
<row _id="5148"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5149"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37638</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430638</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5150"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="5151"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37638</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12362</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12362</不用額(合計)></row>
<row _id="5152"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7455</不用額(合計)></row>
<row _id="5153"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1719171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>829</不用額(合計)></row>
<row _id="5154"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6051000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6051000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5916725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134275</不用額(合計)></row>
<row _id="5155"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5156"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44360</不用額(合計)></row>
<row _id="5157"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1051000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1051000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>966160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84840</不用額(合計)></row>
<row _id="5158"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="5159"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69922</不用額(合計)></row>
<row _id="5160"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3741210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>539790</不用額(合計)></row>
<row _id="5161"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1602799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87201</不用額(合計)></row>
<row _id="5162"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5163"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>75527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69974020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5552980</不用額(合計)></row>
<row _id="5164"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>38689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10551000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28072288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65712</不用額(合計)></row>
<row _id="5165"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1415000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3774000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3383833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390167</不用額(合計)></row>
<row _id="5166"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1981000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6687000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6310599</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>376401</不用額(合計)></row>
<row _id="5167"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244220</不用額(合計)></row>
<row _id="5168"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1065000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1065000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1059539</不用額(合計)></row>
<row _id="5169"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>923000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>608135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314865</不用額(合計)></row>
<row _id="5170"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>33846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28380</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33817620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33104038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>713582</不用額(合計)></row>
<row _id="5171"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>7900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7894800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5200</不用額(合計)></row>
<row _id="5172"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28380</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5173"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校いきいき事業費</細目><細々目>01   学校いきいき事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>18219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18210393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8607</不用額(合計)></row>
<row _id="5174"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43124</不用額(合計)></row>
<row _id="5175"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4307854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1092146</不用額(合計)></row>
<row _id="5176"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3078448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50552</不用額(合計)></row>
<row _id="5177"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>491000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29118</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520118</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5178"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29118</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318882</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280825</不用額(合計)></row>
<row _id="5179"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>519884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24116</不用額(合計)></row>
<row _id="5180"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>158510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154887942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3622058</不用額(合計)></row>
<row _id="5181"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5182"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1036800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2119200</不用額(合計)></row>
<row _id="5183"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  教師用教科書、指導書費</細目><細々目>01   教師用教科書、指導書購入事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>112929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110149038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2779962</不用額(合計)></row>
<row _id="5184"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390000</不用額(合計)></row>
<row _id="5185"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="5186"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6001456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163544</不用額(合計)></row>
<row _id="5187"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5188"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172120</不用額(合計)></row>
<row _id="5189"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>818386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78614</不用額(合計)></row>
<row _id="5190"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133000</不用額(合計)></row>
<row _id="5191"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>30377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28887358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1489642</不用額(合計)></row>
<row _id="5192"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141360</不用額(合計)></row>
<row _id="5193"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419940</不用額(合計)></row>
<row _id="5194"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>307252</不用額(合計)></row>
<row _id="5195"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40468</不用額(合計)></row>
<row _id="5196"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10150</不用額(合計)></row>
<row _id="5197"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5198"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>57000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53760813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3239187</不用額(合計)></row>
<row _id="5199"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>38996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37279343</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1716657</不用額(合計)></row>
<row _id="5200"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18060</不用額(合計)></row>
<row _id="5201"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259</不用額(合計)></row>
<row _id="5202"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20040</不用額(合計)></row>
<row _id="5203"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>370000</不用額(合計)></row>
<row _id="5204"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>514000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>383804</不用額(合計)></row>
<row _id="5205"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1267460</不用額(合計)></row>
<row _id="5206"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会運営事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="5207"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9315</不用額(合計)></row>
<row _id="5208"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>05   いじめ等課題解決支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>702000</不用額(合計)></row>
<row _id="5209"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>05   いじめ等課題解決支援事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5210"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>05   いじめ等課題解決支援事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3656</不用額(合計)></row>
<row _id="5211"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>76563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74303557</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2259443</不用額(合計)></row>
<row _id="5212"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7264375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>578625</不用額(合計)></row>
<row _id="5213"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21760</不用額(合計)></row>
<row _id="5214"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15388</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536612</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>466472</不用額(合計)></row>
<row _id="5215"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169425</不用額(合計)></row>
<row _id="5216"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15388</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135388</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5217"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>22548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22225017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322983</不用額(合計)></row>
<row _id="5218"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>13848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13848000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13848000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5219"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1725460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398540</不用額(合計)></row>
<row _id="5220"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5832058</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7942</不用額(合計)></row>
<row _id="5221"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87889</不用額(合計)></row>
<row _id="5222"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-166604</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129396</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73336</不用額(合計)></row>
<row _id="5223"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>616001</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4923001</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4831138</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91863</不用額(合計)></row>
<row _id="5224"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>379002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189998</不用額(合計)></row>
<row _id="5225"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1453591</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161409</不用額(合計)></row>
<row _id="5226"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>421000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-149397</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271603</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38236</不用額(合計)></row>
<row _id="5227"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1054266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76734</不用額(合計)></row>
<row _id="5228"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>277830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16641830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16641830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5229"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-201990</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121010</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5410</不用額(合計)></row>
<row _id="5230"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23320</不用額(合計)></row>
<row _id="5231"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573</不用額(合計)></row>
<row _id="5232"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11990</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5233"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13769610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>852390</不用額(合計)></row>
<row _id="5234"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1882752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>274248</不用額(合計)></row>
<row _id="5235"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="5236"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44720</不用額(合計)></row>
<row _id="5237"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250</不用額(合計)></row>
<row _id="5238"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31705</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4295</不用額(合計)></row>
<row _id="5239"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2722</不用額(合計)></row>
<row _id="5240"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500</不用額(合計)></row>
<row _id="5241"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15663676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>558324</不用額(合計)></row>
<row _id="5242"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>453090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156910</不用額(合計)></row>
<row _id="5243"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103279</不用額(合計)></row>
<row _id="5244"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="5245"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5246"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1445892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11108</不用額(合計)></row>
<row _id="5247"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245517</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15483</不用額(合計)></row>
<row _id="5248"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1610</不用額(合計)></row>
<row _id="5249"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16252</不用額(合計)></row>
<row _id="5250"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2164</不用額(合計)></row>
<row _id="5251"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>38390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5252"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>023  学校運営支援事業費</細目><細々目>01   学校運営支援事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5253"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校支援員派遣事業費</細目><細々目>01   学校支援員派遣事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6004000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6004000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5974364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29636</不用額(合計)></row>
<row _id="5254"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校支援員派遣事業費</細目><細々目>01   学校支援員派遣事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1042000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1042000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>943614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98386</不用額(合計)></row>
<row _id="5255"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校支援員派遣事業費</細目><細々目>01   学校支援員派遣事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173920</不用額(合計)></row>
<row _id="5256"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校支援員派遣事業費</細目><細々目>01   学校支援員派遣事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10895</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1105</不用額(合計)></row>
<row _id="5257"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-460000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5258"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4196000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5259"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>9187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9187000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5260"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1488000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5261"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-150000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5262"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-383000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5263"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5264"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5265"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
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<row _id="5268"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>976734</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>545266</不用額(合計)></row>
<row _id="5269"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131800</不用額(合計)></row>
<row _id="5270"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>623000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>623000</不用額(合計)></row>
<row _id="5271"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="5272"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5328</不用額(合計)></row>
<row _id="5273"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128000</不用額(合計)></row>
<row _id="5274"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>306000</不用額(合計)></row>
<row _id="5275"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="5276"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115000</不用額(合計)></row>
<row _id="5277"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>029  学校保健会補助金</細目><細々目>01   学校保健会補助金</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5278"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2869000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2869000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2550950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>318050</不用額(合計)></row>
<row _id="5279"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>666000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>499180</不用額(合計)></row>
<row _id="5280"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>889500</不用額(合計)></row>
<row _id="5281"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1065814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226186</不用額(合計)></row>
<row _id="5282"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5283"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259000</不用額(合計)></row>
<row _id="5284"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8763000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8723400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7224965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1498435</不用額(合計)></row>
<row _id="5285"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1845000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>928101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916899</不用額(合計)></row>
<row _id="5286"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>22 補償、補填及び賠償金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19901000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15338472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4562528</不用額(合計)></row>
<row _id="5287"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2997700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123300</不用額(合計)></row>
<row _id="5288"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5289"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31080</不用額(合計)></row>
<row _id="5290"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>619000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>579645</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39355</不用額(合計)></row>
<row _id="5291"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="5292"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193580</不用額(合計)></row>
<row _id="5293"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89536</不用額(合計)></row>
<row _id="5294"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264000</不用額(合計)></row>
<row _id="5295"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58770</不用額(合計)></row>
<row _id="5296"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1485000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105000</不用額(合計)></row>
<row _id="5297"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>533500</不用額(合計)></row>
<row _id="5298"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>102871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101665424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1205576</不用額(合計)></row>
<row _id="5299"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10974</不用額(合計)></row>
<row _id="5300"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1028000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1028000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>616500</不用額(合計)></row>
<row _id="5301"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170120</不用額(合計)></row>
<row _id="5302"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2555711</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3005711</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2832624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173087</不用額(合計)></row>
<row _id="5303"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="5304"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1776725</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8410275</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7548011</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>862264</不用額(合計)></row>
<row _id="5305"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9950000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>101200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10056200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9949940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106260</不用額(合計)></row>
<row _id="5306"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5307"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>519540</不用額(合計)></row>
<row _id="5308"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145480</不用額(合計)></row>
<row _id="5309"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16214</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83786</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63905</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19881</不用額(合計)></row>
<row _id="5310"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3905000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-880186</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340814</予算現額(合計)><支出済額(合計)>340000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>814</不用額(合計)></row>
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<row _id="5316"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93880</不用額(合計)></row>
<row _id="5317"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1441988</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94012</不用額(合計)></row>
<row _id="5318"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>60388</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60388</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5319"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-332200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247720</不用額(合計)></row>
<row _id="5320"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311920</不用額(合計)></row>
<row _id="5321"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>191400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>997400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>986185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11215</不用額(合計)></row>
<row _id="5322"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1718640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>545360</不用額(合計)></row>
<row _id="5323"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5324"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27522</不用額(合計)></row>
<row _id="5325"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="5326"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1101464</不用額(合計)></row>
<row _id="5327"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72732</不用額(合計)></row>
<row _id="5328"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1375000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1505000</不用額(合計)></row>
<row _id="5329"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>794184</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>816</不用額(合計)></row>
<row _id="5330"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="5331"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135558</不用額(合計)></row>
<row _id="5332"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54211</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100789</不用額(合計)></row>
<row _id="5333"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>343100</不用額(合計)></row>
<row _id="5334"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13442</不用額(合計)></row>
<row _id="5335"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5336"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34200</不用額(合計)></row>
<row _id="5337"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>768868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1412132</不用額(合計)></row>
<row _id="5338"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246000</不用額(合計)></row>
<row _id="5339"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5340"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5341"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2623</不用額(合計)></row>
<row _id="5342"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>735</不用額(合計)></row>
<row _id="5343"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49238</不用額(合計)></row>
<row _id="5344"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1355112</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207888</不用額(合計)></row>
<row _id="5345"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214102</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46898</不用額(合計)></row>
<row _id="5346"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158000</不用額(合計)></row>
<row _id="5347"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85660</不用額(合計)></row>
<row _id="5348"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>636040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>465960</不用額(合計)></row>
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<row _id="5350"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>385000</不用額(合計)></row>
<row _id="5351"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="5352"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="5353"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>66340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2030340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2016300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14040</不用額(合計)></row>
<row _id="5354"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1229</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313229</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5355"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-66340</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13660</不用額(合計)></row>
<row _id="5356"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1229</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88771</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81251</不用額(合計)></row>
<row _id="5357"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93280</不用額(合計)></row>
<row _id="5358"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>462000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5359"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3903384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26616</不用額(合計)></row>
<row _id="5360"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="5361"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1111</不用額(合計)></row>
<row _id="5362"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>190762000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190762000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190760405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1595</不用額(合計)></row>
<row _id="5363"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>466000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>466000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>810</不用額(合計)></row>
<row _id="5364"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>135000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30</不用額(合計)></row>
<row _id="5365"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3857160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88840</不用額(合計)></row>
<row _id="5366"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>642000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>606980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35020</不用額(合計)></row>
<row _id="5367"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="5368"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>145753000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145753000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18550950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>140855000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-13652950</不用額(合計)></row>
<row _id="5369"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1732896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>692104</不用額(合計)></row>
<row _id="5370"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276000</不用額(合計)></row>
<row _id="5371"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-538000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="5372"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110910</不用額(合計)></row>
<row _id="5373"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>362000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24539</不用額(合計)></row>
<row _id="5374"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-121000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>347610</不用額(合計)></row>
<row _id="5375"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1392352</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170648</不用額(合計)></row>
<row _id="5376"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31667</不用額(合計)></row>
<row _id="5377"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1534272</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>457728</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110108</不用額(合計)></row>
<row _id="5378"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-325000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61530</不用額(合計)></row>
<row _id="5379"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38535</不用額(合計)></row>
<row _id="5380"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5381"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218450</不用額(合計)></row>
<row _id="5382"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19272</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36272</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8949</不用額(合計)></row>
<row _id="5383"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73320</不用額(合計)></row>
<row _id="5384"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>729498</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14502</不用額(合計)></row>
<row _id="5385"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="5386"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28120</不用額(合計)></row>
<row _id="5387"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 交際費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="5388"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>21468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1274000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20599772</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2142228</不用額(合計)></row>
<row _id="5389"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>606076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163924</不用額(合計)></row>
<row _id="5390"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>10257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1267000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11053715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>470285</不用額(合計)></row>
<row _id="5391"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>774000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>633711</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140289</不用額(合計)></row>
<row _id="5392"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>123310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123266265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43735</不用額(合計)></row>
<row _id="5393"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44061</不用額(合計)></row>
<row _id="5394"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="5395"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>27 公課費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5396"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>171120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2760120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2698630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61490</不用額(合計)></row>
<row _id="5397"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-171120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1130</不用額(合計)></row>
<row _id="5398"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5399"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3086226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1502774</不用額(合計)></row>
<row _id="5400"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2521274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1138726</不用額(合計)></row>
<row _id="5401"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5402"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（学校給食関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>39840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2945000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32755406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4139594</不用額(合計)></row>
<row _id="5403"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4702500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67500</不用額(合計)></row>
<row _id="5404"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>7130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-44680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7085320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6647200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438120</不用額(合計)></row>
<row _id="5405"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41308</不用額(合計)></row>
<row _id="5406"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-274366</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10064634</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9016037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1048597</不用額(合計)></row>
<row _id="5407"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>254050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1006050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>706250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299800</不用額(合計)></row>
<row _id="5408"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-239770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2396230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2228958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167272</不用額(合計)></row>
<row _id="5409"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>16201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16245680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16245680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5410"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-680000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5411"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2728000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5412"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10637000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10637000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10483733</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153267</不用額(合計)></row>
<row _id="5413"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>30821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1347132</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32168132</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32167571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>561</不用額(合計)></row>
<row _id="5414"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>23839000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1347132</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22491868</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22491868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5415"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="5416"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1733820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>355180</不用額(合計)></row>
<row _id="5417"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5418"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校給食材料費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>954335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>954335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>716486403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237848597</不用額(合計)></row>
<row _id="5419"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="5420"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>109907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16857000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81268772</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11781228</不用額(合計)></row>
<row _id="5421"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護児童医療等扶助費</細々目><節>20 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>274366</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>777366</予算現額(合計)><支出済額(合計)>647596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129770</不用額(合計)></row>
<row _id="5422"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護児童給食扶助費</細々目><節>20 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>178052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-59751000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113678500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4622500</不用額(合計)></row>
<row _id="5423"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>525000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>525000</不用額(合計)></row>
<row _id="5424"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5425"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229000</不用額(合計)></row>
<row _id="5426"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="5427"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112000</不用額(合計)></row>
<row _id="5428"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   給食環境改善事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>25137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20239998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4897002</不用額(合計)></row>
<row _id="5429"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   給食環境改善事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>35483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30665973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4817027</不用額(合計)></row>
<row _id="5430"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1050000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5431"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-86000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5432"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4335000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5433"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>109960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1686960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1647690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39270</不用額(合計)></row>
<row _id="5434"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-109960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9590</不用額(合計)></row>
<row _id="5435"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-370300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1789700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1537700</不用額(合計)></row>
<row _id="5436"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>354900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2847900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2847900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5437"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1948400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1620913</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327487</不用額(合計)></row>
<row _id="5438"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5439"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5440"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1348160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1282050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66110</不用額(合計)></row>
<row _id="5441"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5442"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>23511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22888552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>622448</不用額(合計)></row>
<row _id="5443"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540</不用額(合計)></row>
<row _id="5444"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-187000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166403</不用額(合計)></row>
<row _id="5445"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>187000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>792000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5446"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3084640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>725360</不用額(合計)></row>
<row _id="5447"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9025000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-533550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8491450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7514357</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>977093</不用額(合計)></row>
<row _id="5448"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>389800</不用額(合計)></row>
<row _id="5449"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1146499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89501</不用額(合計)></row>
<row _id="5450"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8455920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15080</不用額(合計)></row>
<row _id="5451"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5062000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>602000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310960</不用額(合計)></row>
<row _id="5452"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13362</不用額(合計)></row>
<row _id="5453"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1188000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5454"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係）</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2475550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450</不用額(合計)></row>
<row _id="5455"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1147760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35240</不用額(合計)></row>
<row _id="5456"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校給食材料費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>75876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48327063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27548937</不用額(合計)></row>
<row _id="5457"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2370</不用額(合計)></row>
<row _id="5458"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>20 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>140716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-34595000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83149605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22971395</不用額(合計)></row>
<row _id="5459"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護生徒医療等扶助費</細々目><節>20 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>533550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1049550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>950360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99190</不用額(合計)></row>
<row _id="5460"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護生徒給食扶助費</細々目><節>20 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5307000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8970731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1130269</不用額(合計)></row>
<row _id="5461"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4095000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4095000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1347200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2747800</不用額(合計)></row>
<row _id="5462"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2764800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1827200</不用額(合計)></row>
<row _id="5463"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>506080</不用額(合計)></row>
<row _id="5464"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16650</不用額(合計)></row>
<row _id="5465"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>772240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>709760</不用額(合計)></row>
<row _id="5466"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1424000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600000</不用額(合計)></row>
<row _id="5467"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167000</不用額(合計)></row>
<row _id="5468"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400</不用額(合計)></row>
<row _id="5469"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53860</不用額(合計)></row>
<row _id="5470"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="5471"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5472"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251000</不用額(合計)></row>
<row _id="5473"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5474"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="5475"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1721840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18160</不用額(合計)></row>
<row _id="5476"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2793450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6550</不用額(合計)></row>
<row _id="5477"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>524856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7656144</不用額(合計)></row>
<row _id="5478"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332000</不用額(合計)></row>
<row _id="5479"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155139</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244861</不用額(合計)></row>
<row _id="5480"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5481"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145678</不用額(合計)></row>
<row _id="5482"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="5483"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100000</不用額(合計)></row>
<row _id="5484"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>855768</不用額(合計)></row>
<row _id="5485"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5486"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192000</不用額(合計)></row>
<row _id="5487"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>853400</不用額(合計)></row>
<row _id="5488"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1099000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1099000</不用額(合計)></row>
<row _id="5489"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>740874</不用額(合計)></row>
<row _id="5490"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5491"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>776666</不用額(合計)></row>
<row _id="5492"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="5493"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-175406</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3837594</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3364800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>472794</不用額(合計)></row>
<row _id="5494"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>175406</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5653406</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5653406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5495"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1321448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>357552</不用額(合計)></row>
<row _id="5496"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43060</不用額(合計)></row>
<row _id="5497"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92950</不用額(合計)></row>
<row _id="5498"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>90163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89008000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1155000</不用額(合計)></row>
<row _id="5499"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>15 工事請負費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1238216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1238216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>569430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>668786000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5500"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266000</不用額(合計)></row>
<row _id="5501"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123820</不用額(合計)></row>
<row _id="5502"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5503"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="5504"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="5505"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46600</不用額(合計)></row>
<row _id="5506"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11001</不用額(合計)></row>
<row _id="5507"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1608134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87866</不用額(合計)></row>
<row _id="5508"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2077000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2077000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2058915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18085</不用額(合計)></row>
<row _id="5509"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3929340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2263660</不用額(合計)></row>
<row _id="5510"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4230</不用額(合計)></row>
<row _id="5511"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="5512"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248440</不用額(合計)></row>
<row _id="5513"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>664125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72875</不用額(合計)></row>
<row _id="5514"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>924000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>636000</不用額(合計)></row>
<row _id="5515"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5516"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>882000</不用額(合計)></row>
<row _id="5517"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="5518"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="5519"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="5520"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>656640</不用額(合計)></row>
<row _id="5521"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144000</不用額(合計)></row>
<row _id="5522"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="5523"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2107920</不用額(合計)></row>
<row _id="5524"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384000</不用額(合計)></row>
<row _id="5525"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5526"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-61300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1887700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1406744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480956</不用額(合計)></row>
<row _id="5527"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5528"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="5529"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8036</不用額(合計)></row>
<row _id="5530"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5531"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>23 償還金、利子及び割引料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5532"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教科書給与費</細目><細々目>01   教科書給与事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5533"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72654</不用額(合計)></row>
<row _id="5534"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37070</不用額(合計)></row>
<row _id="5535"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273000</不用額(合計)></row>
<row _id="5536"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144000</不用額(合計)></row>
<row _id="5537"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2947773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2247227</不用額(合計)></row>
<row _id="5538"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="5539"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15800</不用額(合計)></row>
<row _id="5540"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13500</不用額(合計)></row>
<row _id="5541"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40036</不用額(合計)></row>
<row _id="5542"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="5543"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18298</不用額(合計)></row>
<row _id="5544"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="5545"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5546"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>04   園児健康管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11314</不用額(合計)></row>
<row _id="5547"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>04   園児健康管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13330</不用額(合計)></row>
<row _id="5548"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（スポーツ関係）</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45400</不用額(合計)></row>
<row _id="5549"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（スポーツ関係）</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5550"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（スポーツ関係）</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20880</不用額(合計)></row>
<row _id="5551"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3761</不用額(合計)></row>
<row _id="5552"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550</不用額(合計)></row>
<row _id="5553"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5554"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124000</不用額(合計)></row>
<row _id="5555"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17798</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35202</不用額(合計)></row>
<row _id="5556"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3300</不用額(合計)></row>
<row _id="5557"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106295</不用額(合計)></row>
<row _id="5558"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122046</不用額(合計)></row>
<row _id="5559"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5560"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2631983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>978017</不用額(合計)></row>
<row _id="5561"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>011  センター的機能充実事業費</細目><細々目>01   センター的機能充実事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5562"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   各種競技大会選手派遣費</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>443000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>443000</不用額(合計)></row>
<row _id="5563"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   各種競技大会選手派遣費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="5564"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>441000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>438724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2276</不用額(合計)></row>
<row _id="5565"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5566"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18386</不用額(合計)></row>
<row _id="5567"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2120</不用額(合計)></row>
<row _id="5568"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>478650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>314685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163965</不用額(合計)></row>
<row _id="5569"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>697000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>697000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>561054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135946</不用額(合計)></row>
<row _id="5570"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5571"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5982000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5982000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4195354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1786646</不用額(合計)></row>
<row _id="5572"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="5573"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>450000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="5574"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360740</不用額(合計)></row>
<row _id="5575"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>10632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11030971</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1029</不用額(合計)></row>
<row _id="5576"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220</不用額(合計)></row>
<row _id="5577"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2982000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2982000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2280876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>701124</不用額(合計)></row>
<row _id="5578"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>12 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18099</不用額(合計)></row>
<row _id="5579"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>13 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16614000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2593000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12696320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>924680</不用額(合計)></row>
<row _id="5580"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5811000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5801800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5717690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84110</不用額(合計)></row>
<row _id="5581"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16589</不用額(合計)></row>
<row _id="5582"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="5583"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>27 公課費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5584"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>012  センター的機能充実事業費</細目><細々目>01   センター的機能充実事業</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9920</不用額(合計)></row>
<row _id="5585"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>3476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3450000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="5586"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299380</不用額(合計)></row>
<row _id="5587"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>403933</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126067</不用額(合計)></row>
<row _id="5588"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>538024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74976</不用額(合計)></row>
<row _id="5589"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227324</不用額(合計)></row>
<row _id="5590"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>837456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5544</不用額(合計)></row>
<row _id="5591"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9414</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18414</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5592"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9414</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162586</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46786</不用額(合計)></row>
<row _id="5593"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>08 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61353</不用額(合計)></row>
<row _id="5594"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>09 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="5595"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>11 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>731000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>610771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120229</不用額(合計)></row>
<row _id="5596"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="5597"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92734</不用額(合計)></row>
<row _id="5598"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>3270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3270000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5599"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>08 報償費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5600"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>09 旅費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204960</不用額(合計)></row>
<row _id="5601"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>11 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>1116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1064892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51108</不用額(合計)></row>
<row _id="5602"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>12 役務費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6753</不用額(合計)></row>
<row _id="5603"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>13 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5604"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157911</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50089</不用額(合計)></row>
<row _id="5605"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>18 備品購入費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26070</不用額(合計)></row>
<row _id="5606"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>19 負担金、補助及び交付金</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>303000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64100</不用額(合計)></row>
<row _id="5607"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>11 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>890</不用額(合計)></row>
<row _id="5608"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>13 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>12571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12571000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5609"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>14 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17638</不用額(合計)></row>
<row _id="5610"><部>合計</部><会計 /><款 /><項 /><目 /><細目 /><細々目 /><節 /><所属 /><当初予算額(合計)>157800000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>52865144000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4590967197</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215256111197</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199555707604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>1876334044</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7527710428</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>99371000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6196988121</不用額(合計)></row>
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