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<row _id="1"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="24"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  職員以外の表彰経費</細目><細々目>01   職員以外の表彰経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69289</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22711</不用額(合計)></row>
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<row _id="26"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  職員以外の表彰経費</細目><細々目>01   職員以外の表彰経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="27"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  職員以外の表彰経費</細目><細々目>01   職員以外の表彰経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="28"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  職員以外の表彰経費</細目><細々目>01   職員以外の表彰経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="29"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  職員以外の表彰経費</細目><細々目>01   職員以外の表彰経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="30"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11634</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90634</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90634</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="31"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
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<row _id="34"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-870000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="39"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>01   基地対策業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17721</不用額(合計)></row>
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<row _id="47"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="48"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84837</不用額(合計)></row>
<row _id="49"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="50"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="51"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地対策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170000</不用額(合計)></row>
<row _id="52"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-42000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="53"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="54"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33800</不用額(合計)></row>
<row _id="55"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-41000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18622</不用額(合計)></row>
<row _id="56"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-920000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="57"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-121000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="58"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="59"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>3310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1720000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1202907</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>387093</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226218</不用額(合計)></row>
<row _id="60"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-71000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="61"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="62"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1373000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133356</不用額(合計)></row>
<row _id="63"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18780</不用額(合計)></row>
<row _id="64"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="65"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>13380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12083000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1115400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181600</不用額(合計)></row>
<row _id="66"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="67"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314000</不用額(合計)></row>
<row _id="68"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56204</不用額(合計)></row>
<row _id="69"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-209000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="70"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53315</不用額(合計)></row>
<row _id="71"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-80000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="72"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1115400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3436400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3241278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195122</不用額(合計)></row>
<row _id="73"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-33000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="74"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-206000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="75"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-37000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64450</不用額(合計)></row>
<row _id="76"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="77"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="78"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8241</不用額(合計)></row>
<row _id="79"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116000</不用額(合計)></row>
<row _id="80"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="81"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="82"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>18135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13434603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4700397</不用額(合計)></row>
<row _id="83"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="84"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>053  新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務費</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症対策実施本部事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>301400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="85"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>7587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-297500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7289500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5812400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1477100</不用額(合計)></row>
<row _id="86"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>02 給料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="87"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27446</不用額(合計)></row>
<row _id="88"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1647000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1427087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219913</不用額(合計)></row>
<row _id="89"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="90"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>814</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5814</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="91"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11800</不用額(合計)></row>
<row _id="92"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="93"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37600</不用額(合計)></row>
<row _id="94"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="95"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-814</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>372186</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130420</不用額(合計)></row>
<row _id="96"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22563</不用額(合計)></row>
<row _id="97"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67125</不用額(合計)></row>
<row _id="98"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15812</不用額(合計)></row>
<row _id="99"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47529</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81701</不用額(合計)></row>
<row _id="100"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>297500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="101"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="102"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="103"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   国際交流一般事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>883000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>883000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>722582</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160418</不用額(合計)></row>
<row _id="104"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>5022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4885815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136185</不用額(合計)></row>
<row _id="105"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>35112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34533825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>578175</不用額(合計)></row>
<row _id="106"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>29762000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29762000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25580550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4181450</不用額(合計)></row>
<row _id="107"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>931000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-49390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>881610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>483153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398457</不用額(合計)></row>
<row _id="108"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>02   テレビ・ラジオ広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>21787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21786688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312</不用額(合計)></row>
<row _id="109"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>464</不用額(合計)></row>
<row _id="110"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>7785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7785000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7784766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234</不用額(合計)></row>
<row _id="111"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1320000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="112"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4037</不用額(合計)></row>
<row _id="113"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>326568</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326568</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23738</不用額(合計)></row>
<row _id="114"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>04   コールセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>32356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32355840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="115"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>02 給料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="116"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="117"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="118"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="119"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144840</不用額(合計)></row>
<row _id="120"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-57530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1242470</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1012070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230400</不用額(合計)></row>
<row _id="121"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>4226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2152040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2073960</不用額(合計)></row>
<row _id="122"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>1761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-737134</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1023866</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1016400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7466</不用額(合計)></row>
<row _id="123"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>209291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188709</不用額(合計)></row>
<row _id="124"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89700</不用額(合計)></row>
<row _id="125"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40</不用額(合計)></row>
<row _id="126"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>12490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12115488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>374512</不用額(合計)></row>
<row _id="127"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>752400</不用額(合計)></row>
<row _id="128"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114358</不用額(合計)></row>
<row _id="129"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="130"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44900</不用額(合計)></row>
<row _id="131"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>0505200000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>290336</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290336</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="132"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="133"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="134"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="135"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46440</不用額(合計)></row>
<row _id="136"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="137"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2288</不用額(合計)></row>
<row _id="138"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="139"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="140"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3477000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>943000</不用額(合計)></row>
<row _id="141"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-99430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290570</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121570</不用額(合計)></row>
<row _id="142"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10100</不用額(合計)></row>
<row _id="143"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="144"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="145"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="146"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="147"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>006  行政改革推進事業費</細目><細々目>01   行政改革推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="148"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76020</不用額(合計)></row>
<row _id="149"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7868</不用額(合計)></row>
<row _id="150"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>404</不用額(合計)></row>
<row _id="151"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2243</不用額(合計)></row>
<row _id="152"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="153"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-416868</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>783132</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183132</不用額(合計)></row>
<row _id="154"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>2582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>347568</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2929568</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2909448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20120</不用額(合計)></row>
<row _id="155"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1524</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391524</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="156"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-260124</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12876</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12876</不用額(合計)></row>
<row _id="157"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>327900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="158"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44700</不用額(合計)></row>
<row _id="159"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="160"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>01   政策研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="161"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56840</不用額(合計)></row>
<row _id="162"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="163"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>448161</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>988161</予算現額(合計)><支出済額(合計)>988161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="164"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>677020</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>911020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>911020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="165"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149000</不用額(合計)></row>
<row _id="166"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12221</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24289</不用額(合計)></row>
<row _id="167"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>2863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1023290</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1839710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339710</不用額(合計)></row>
<row _id="168"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69000</不用額(合計)></row>
<row _id="169"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="170"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87401</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238599</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238599</不用額(合計)></row>
<row _id="171"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策評価事業費</細目><細々目>01   政策評価事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286000</不用額(合計)></row>
<row _id="172"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策評価事業費</細目><細々目>01   政策評価事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="173"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策評価事業費</細目><細々目>01   政策評価事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10650</不用額(合計)></row>
<row _id="174"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策評価事業費</細目><細々目>01   政策評価事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="175"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="176"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>805000</不用額(合計)></row>
<row _id="177"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="178"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5980</不用額(合計)></row>
<row _id="179"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>259000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4655600</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4908400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>255712</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4652688</不用額(合計)></row>
<row _id="180"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12972</不用額(合計)></row>
<row _id="181"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15666</不用額(合計)></row>
<row _id="182"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>583000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>583000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="183"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>436912</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>436912</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436912</不用額(合計)></row>
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<row _id="185"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2910</不用額(合計)></row>
<row _id="186"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>18253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7938000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12971788</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-639924</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38522864</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31885476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6637388</不用額(合計)></row>
<row _id="187"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="188"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>237600</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237600</不用額(合計)></row>
<row _id="189"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20100000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16997358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3102642</不用額(合計)></row>
<row _id="190"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>40000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39982800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17200</不用額(合計)></row>
<row _id="191"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4885000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-136596</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4748404</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3975005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>773399</不用額(合計)></row>
<row _id="192"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>495000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>176000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>671000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="193"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>02   プログラミング推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>8646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8646000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="194"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-47000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1513000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>351000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1162000</不用額(合計)></row>
<row _id="195"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1063000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>47000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1027122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82878</不用額(合計)></row>
<row _id="196"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86600</不用額(合計)></row>
<row _id="197"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82120</不用額(合計)></row>
<row _id="198"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179640</不用額(合計)></row>
<row _id="199"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9760</不用額(合計)></row>
<row _id="200"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>13021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12988806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32194</不用額(合計)></row>
<row _id="201"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="202"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>01   基本構想・基本計画策定事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="203"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>02   実施計画策定事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>70000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="204"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>02   実施計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="205"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>02   実施計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-310400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201600</不用額(合計)></row>
<row _id="206"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>02   実施計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="207"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>016  総合計画策定事業費</細目><細々目>02   実施計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>220000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="208"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13041</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910041</予算現額(合計)><支出済額(合計)>904742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5299</不用額(合計)></row>
<row _id="209"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="210"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>322020</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>644020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>583241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60779</不用額(合計)></row>
<row _id="211"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>134053</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>563053</予算現額(合計)><支出済額(合計)>563047</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6</不用額(合計)></row>
<row _id="212"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-322020</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36590</不用額(合計)></row>
<row _id="213"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78560</不用額(合計)></row>
<row _id="214"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="215"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18001</不用額(合計)></row>
<row _id="216"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-364503</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385497</予算現額(合計)><支出済額(合計)>379860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5637</不用額(合計)></row>
<row _id="217"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13041</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2959</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1035</不用額(合計)></row>
<row _id="218"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="219"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260</不用額(合計)></row>
<row _id="220"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125500</不用額(合計)></row>
<row _id="221"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>230450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7920</不用額(合計)></row>
<row _id="222"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="223"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163560</不用額(合計)></row>
<row _id="224"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38700</不用額(合計)></row>
<row _id="225"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71312</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479688</予算現額(合計)><支出済額(合計)>455683</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24005</不用額(合計)></row>
<row _id="226"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2591</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409</不用額(合計)></row>
<row _id="227"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71312</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81312</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="228"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="229"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="230"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>6406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7305000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11626801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2084199</不用額(合計)></row>
<row _id="231"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>362480</不用額(合計)></row>
<row _id="232"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>139451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-388000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139063000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138995904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67096</不用額(合計)></row>
<row _id="233"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>197159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1089000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196070000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195739500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330500</不用額(合計)></row>
<row _id="234"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>66880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-154000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1606000</不用額(合計)></row>
<row _id="235"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>396854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7793000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-935460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388125540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>386884510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1241030</不用額(合計)></row>
<row _id="236"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="237"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>1076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>35961000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>935460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37972460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37956854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15606</不用額(合計)></row>
<row _id="238"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209680</不用額(合計)></row>
<row _id="239"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>441063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108937</不用額(合計)></row>
<row _id="240"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="241"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>6402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6402000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="242"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151107</不用額(合計)></row>
<row _id="243"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>1101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>724650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>376350</不用額(合計)></row>
<row _id="244"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-954000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="245"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>15314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9477655</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5836345</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2256607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3579738</不用額(合計)></row>
<row _id="246"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>858143</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>858143</予算現額(合計)><支出済額(合計)>858143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="247"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>25404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2936593</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22467407</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21637897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>829510</不用額(合計)></row>
<row _id="248"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="249"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1980000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2376000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="250"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>57436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4271355</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61707355</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61707355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="251"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>7992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7794000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="252"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>10229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4045802</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6183198</不用額(合計)></row>
<row _id="253"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>1895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1674100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220900</不用額(合計)></row>
<row _id="254"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>2932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-415000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2509357</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7643</不用額(合計)></row>
<row _id="255"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>4560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3249070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1310930</不用額(合計)></row>
<row _id="256"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>274135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3204000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270931000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>270778450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152550</不用額(合計)></row>
<row _id="257"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>131211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2596000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123358895</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5256105</不用額(合計)></row>
<row _id="258"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>177187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177186130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870</不用額(合計)></row>
<row _id="259"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>123116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-42000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123074000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122837238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236762</不用額(合計)></row>
<row _id="260"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>234000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>786060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185940</不用額(合計)></row>
<row _id="261"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>8974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8974000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="262"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15620</不用額(合計)></row>
<row _id="263"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="264"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624</不用額(合計)></row>
<row _id="265"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>38116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-613000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37502793</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207</不用額(合計)></row>
<row _id="266"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>14435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9832000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5206300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29473300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20676700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6335000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2461600</不用額(合計)></row>
<row _id="267"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>22260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22259616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384</不用額(合計)></row>
<row _id="268"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>865640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>485360</不用額(合計)></row>
<row _id="269"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="270"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58778</不用額(合計)></row>
<row _id="271"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="272"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38500</不用額(合計)></row>
<row _id="273"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="274"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5380</不用額(合計)></row>
<row _id="275"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="276"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2893142</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1262858</不用額(合計)></row>
<row _id="277"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>679707</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182293</不用額(合計)></row>
<row _id="278"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>15175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4148000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7952500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3074500</不用額(合計)></row>
<row _id="279"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54260</不用額(合計)></row>
<row _id="280"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="281"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>158000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>525</不用額(合計)></row>
<row _id="282"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="283"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1115</不用額(合計)></row>
<row _id="284"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>490000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1243924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76</不用額(合計)></row>
<row _id="285"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="286"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358660</不用額(合計)></row>
<row _id="287"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="288"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15695</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54305</不用額(合計)></row>
<row _id="289"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1619</不用額(合計)></row>
<row _id="290"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>39188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13834000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25354000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20291700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62300</不用額(合計)></row>
<row _id="291"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38160</不用額(合計)></row>
<row _id="292"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220000</不用額(合計)></row>
<row _id="293"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17990</不用額(合計)></row>
<row _id="294"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5850</不用額(合計)></row>
<row _id="295"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="296"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="297"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>251320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-150120000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>97200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>47000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="298"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28010</不用額(合計)></row>
<row _id="299"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11930</不用額(合計)></row>
<row _id="300"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="301"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6890000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4521000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2369000</不用額(合計)></row>
<row _id="302"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18590</不用額(合計)></row>
<row _id="303"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   一般事務費（まちづくり政策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6386</不用額(合計)></row>
<row _id="304"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   一般事務費（まちづくり政策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2613</不用額(合計)></row>
<row _id="305"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   一般事務費（まちづくり政策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="306"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>20   一般事務費（まちづくり政策課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="307"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>11   追浜夏島線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>10206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10206000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="308"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>72719000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70095264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>323736</不用額(合計)></row>
<row _id="309"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>57081000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56781000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54705242</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2075758</不用額(合計)></row>
<row _id="310"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>26465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25427898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237102</不用額(合計)></row>
<row _id="311"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>33420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33419999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="312"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1152978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1137728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1134440145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3287855</不用額(合計)></row>
<row _id="313"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>931913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5640000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>931553000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>926124268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5428732</不用額(合計)></row>
<row _id="314"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>426818000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2690000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>421455709</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2672291</不用額(合計)></row>
<row _id="315"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>810000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="316"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>510000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="317"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="318"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58521</不用額(合計)></row>
<row _id="319"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>32000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30775360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1224640</不用額(合計)></row>
<row _id="320"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2992000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2992000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="321"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>127619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2992000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94110544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30516456</不用額(合計)></row>
<row _id="322"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>28533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2335543</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26197457</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26197457</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="323"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="324"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-364501</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4328499</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3948270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380229</不用額(合計)></row>
<row _id="325"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="326"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>840287</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6222287</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6221987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="327"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="328"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="329"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27340</不用額(合計)></row>
<row _id="330"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1511216</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4922784</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4848581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74203</不用額(合計)></row>
<row _id="331"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61147</不用額(合計)></row>
<row _id="332"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="333"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>11777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1495468</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13272468</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13272468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="334"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>11346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45764</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11391764</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11391764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="335"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>65229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>597330</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65826330</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65746116</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80214</不用額(合計)></row>
<row _id="336"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>13472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2798529</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16270529</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16270529</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="337"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>89727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89727000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87241000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2486000</不用額(合計)></row>
<row _id="338"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>25649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1451875</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27100875</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27100875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="340"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>65718000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-597330</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45120670</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44774400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>346270</不用額(合計)></row>
<row _id="341"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>51237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51080370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156630</不用額(合計)></row>
<row _id="342"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1077000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-129236</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>947764</予算現額(合計)><支出済額(合計)>937156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10608</不用額(合計)></row>
<row _id="343"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>448800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79200</不用額(合計)></row>
<row _id="344"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>43556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3638816</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39917184</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39688563</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>228621</不用額(合計)></row>
<row _id="345"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>345840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="346"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>11450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>83472</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11533472</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11533472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="347"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>62642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1248169</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63890169</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63890169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="348"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>15 原材料費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54688</不用額(合計)></row>
<row _id="349"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>652813</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2804813</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2804813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="350"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113179</不用額(合計)></row>
<row _id="351"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="352"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>744210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85790</不用額(合計)></row>
<row _id="353"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27640</不用額(合計)></row>
<row _id="354"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185781</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18219</不用額(合計)></row>
<row _id="355"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28892</不用額(合計)></row>
<row _id="356"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="357"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="358"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>821000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>442000</不用額(合計)></row>
<row _id="359"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="360"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49720</不用額(合計)></row>
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<row _id="362"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5578</不用額(合計)></row>
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<row _id="365"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10727000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10206088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520912</不用額(合計)></row>
<row _id="366"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4354077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1573923</不用額(合計)></row>
<row _id="367"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1025000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1025000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>742784</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>282216</不用額(合計)></row>
<row _id="368"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2497135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>366865</不用額(合計)></row>
<row _id="369"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22320</不用額(合計)></row>
<row _id="370"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67320</不用額(合計)></row>
<row _id="371"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5017</不用額(合計)></row>
<row _id="372"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="373"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="374"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="375"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3619372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31628</不用額(合計)></row>
<row _id="376"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2097000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="377"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="378"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29520</不用額(合計)></row>
<row _id="379"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61420</不用額(合計)></row>
<row _id="380"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>879600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>817604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61996</不用額(合計)></row>
<row _id="381"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6195</不用額(合計)></row>
<row _id="382"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48558</不用額(合計)></row>
<row _id="383"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31777</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17223</不用額(合計)></row>
<row _id="384"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="385"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76425</不用額(合計)></row>
<row _id="386"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200482</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169518</不用額(合計)></row>
<row _id="387"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="388"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19640</不用額(合計)></row>
<row _id="389"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="390"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="391"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271480</不用額(合計)></row>
<row _id="392"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35</不用額(合計)></row>
<row _id="393"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="394"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8280</不用額(合計)></row>
<row _id="395"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>09 交際費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15120</不用額(合計)></row>
<row _id="396"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427413</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123587</不用額(合計)></row>
<row _id="397"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1523</不用額(合計)></row>
<row _id="398"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>002  職員退職手当</細目><細々目>01   退職手当</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1400000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>129000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1555000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1554740855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259145</不用額(合計)></row>
<row _id="399"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>002  職員退職手当</細目><細々目>01   退職手当</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11301787</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154213</不用額(合計)></row>
<row _id="400"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9044189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1482811</不用額(合計)></row>
<row _id="401"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60475</不用額(合計)></row>
<row _id="402"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="403"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>37726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6546991</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44272991</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41488812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2784179</不用額(合計)></row>
<row _id="404"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1035484</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1035484</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1035484</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="405"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>199269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27192937</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172076063</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168722740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3353323</不用額(合計)></row>
<row _id="406"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>391492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4052462</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395544462</予算現額(合計)><支出済額(合計)>395254765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289697</不用額(合計)></row>
<row _id="407"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>88105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89206499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98501</不用額(合計)></row>
<row _id="408"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8058000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8058000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7242000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>816000</不用額(合計)></row>
<row _id="409"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="410"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1354000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>877448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476552</不用額(合計)></row>
<row _id="411"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>389000</不用額(合計)></row>
<row _id="412"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="413"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68820</不用額(合計)></row>
<row _id="414"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61971</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40029</不用額(合計)></row>
<row _id="415"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5416</不用額(合計)></row>
<row _id="416"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157000</不用額(合計)></row>
<row _id="417"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>127600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>512600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="418"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="419"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-127600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5682400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2646336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3036064</不用額(合計)></row>
<row _id="420"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>369270</不用額(合計)></row>
<row _id="421"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>861515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>485</不用額(合計)></row>
<row _id="422"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1983000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4897315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>723685</不用額(合計)></row>
<row _id="423"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="424"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2069000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2069000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>586140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1482860</不用額(合計)></row>
<row _id="425"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2234000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2450979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187021</不用額(合計)></row>
<row _id="426"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2688</不用額(合計)></row>
<row _id="427"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="428"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="429"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="430"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3663000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138000</不用額(合計)></row>
<row _id="431"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1101000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2670654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2128346</不用額(合計)></row>
<row _id="432"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6622</不用額(合計)></row>
<row _id="433"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="434"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>849720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3142720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2960892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181828</不用額(合計)></row>
<row _id="435"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10230000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="436"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="437"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>386780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25220</不用額(合計)></row>
<row _id="438"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>140230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="439"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34440</不用額(合計)></row>
<row _id="440"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25380</不用額(合計)></row>
<row _id="441"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11335</不用額(合計)></row>
<row _id="442"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6410</不用額(合計)></row>
<row _id="443"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="444"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>74000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43929</不用額(合計)></row>
<row _id="445"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="446"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>198000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>605000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="447"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>56363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-412230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55950770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46288140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9662630</不用額(合計)></row>
<row _id="448"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92840</不用額(合計)></row>
<row _id="449"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1076058</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191942</不用額(合計)></row>
<row _id="450"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="451"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="452"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66887</不用額(合計)></row>
<row _id="453"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="454"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72420</不用額(合計)></row>
<row _id="455"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29948</不用額(合計)></row>
<row _id="456"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8503</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26497</不用額(合計)></row>
<row _id="457"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="458"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50440</不用額(合計)></row>
<row _id="459"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>009  職員厚生会交付金</細目><細々目>01   職員厚生会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23319500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="460"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1565000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1409698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155302</不用額(合計)></row>
<row _id="461"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="462"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10814760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="463"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>19321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19317996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3004</不用額(合計)></row>
<row _id="464"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10890000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10713138</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176862</不用額(合計)></row>
<row _id="465"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="466"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>03   人事給与システム等更改事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5192000</不用額(合計)></row>
<row _id="467"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>03   人事給与システム等更改事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>173598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173597270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>730</不用額(合計)></row>
<row _id="468"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="469"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108000</不用額(合計)></row>
<row _id="470"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106780</不用額(合計)></row>
<row _id="471"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-41800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1581200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1580345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>855</不用額(合計)></row>
<row _id="472"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="473"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137590</不用額(合計)></row>
<row _id="474"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="475"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3524</不用額(合計)></row>
<row _id="476"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="477"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>592077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361923</不用額(合計)></row>
<row _id="478"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="479"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12270</不用額(合計)></row>
<row _id="480"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22385393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2745607</不用額(合計)></row>
<row _id="481"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   非常勤職員公務災害補償実施事業</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1277000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1274400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2600</不用額(合計)></row>
<row _id="482"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="483"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>388885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14115</不用額(合計)></row>
<row _id="484"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="485"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="486"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299</不用額(合計)></row>
<row _id="487"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="488"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="489"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="490"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="491"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="492"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="493"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7553000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7553000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6089812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1463188</不用額(合計)></row>
<row _id="494"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77740</不用額(合計)></row>
<row _id="495"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107000</不用額(合計)></row>
<row _id="496"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7437202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3415798</不用額(合計)></row>
<row _id="497"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   浄書事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19300</不用額(合計)></row>
<row _id="498"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="499"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>596830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>596830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="500"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>242749</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>985749</予算現額(合計)><支出済額(合計)>985749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="501"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4784</不用額(合計)></row>
<row _id="502"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>159400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-274579</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159125421</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152751934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6373487</不用額(合計)></row>
<row _id="503"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="504"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>8022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8021530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>470</不用額(合計)></row>
<row _id="505"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8480</不用額(合計)></row>
<row _id="506"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5380</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>371250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57370</不用額(合計)></row>
<row _id="507"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5380</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="508"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1144330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18670</不用額(合計)></row>
<row _id="509"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="510"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44118</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>879118</予算現額(合計)><支出済額(合計)>879118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="511"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="512"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5400</不用額(合計)></row>
<row _id="513"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34145</不用額(合計)></row>
<row _id="514"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="515"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="516"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="517"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="518"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9038</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45962</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32102</不用額(合計)></row>
<row _id="519"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11700</不用額(合計)></row>
<row _id="520"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="521"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="522"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="523"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3534300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>673700</不用額(合計)></row>
<row _id="524"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>09   例規データベース運用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="525"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>09   例規データベース運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6853000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
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<row _id="527"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>271880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11120</不用額(合計)></row>
<row _id="528"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>114222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>486222</予算現額(合計)><支出済額(合計)>486222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="529"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18690</不用額(合計)></row>
<row _id="530"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>530855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3145</不用額(合計)></row>
<row _id="531"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="532"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23525</不用額(合計)></row>
<row _id="533"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="534"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114923</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35077</不用額(合計)></row>
<row _id="535"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="536"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>830</不用額(合計)></row>
<row _id="537"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="538"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82395</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46605</不用額(合計)></row>
<row _id="539"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>64128</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73128</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73128</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="540"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4128</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2872</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2872</不用額(合計)></row>
<row _id="541"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100</不用額(合計)></row>
<row _id="542"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="543"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10920</不用額(合計)></row>
<row _id="544"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="545"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="546"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>16720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16673821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46179</不用額(合計)></row>
<row _id="547"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   口座振替等収納事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>8197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-329382</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7867618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7362528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505090</不用額(合計)></row>
<row _id="548"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   口座振替等収納事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>7560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7560000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="549"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   返納物品処分委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>15478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11183370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4294630</不用額(合計)></row>
<row _id="550"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   返納物品処分委託事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>844</不用額(合計)></row>
<row _id="551"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   公金保護対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="552"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   公金保護対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1079</不用額(合計)></row>
<row _id="553"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   公金保護対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="554"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   公金保護対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="555"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="556"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="557"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>94930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="558"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="559"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1658</不用額(合計)></row>
<row _id="560"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223400</不用額(合計)></row>
<row _id="561"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51730</不用額(合計)></row>
<row _id="562"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>568645</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>431355</不用額(合計)></row>
<row _id="563"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34569</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126569</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126569</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="564"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1672017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53983</不用額(合計)></row>
<row _id="565"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="566"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>788280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="567"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2012806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194</不用額(合計)></row>
<row _id="568"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="569"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-65798</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2046202</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1914000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132202</不用額(合計)></row>
<row _id="570"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31229</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112229</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="571"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64700</不用額(合計)></row>
<row _id="572"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224665</不用額(合計)></row>
<row _id="573"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5592164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836836</不用額(合計)></row>
<row _id="574"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="575"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>599933</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3949933</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3949933</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="576"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14686</不用額(合計)></row>
<row _id="577"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1423232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47768</不用額(合計)></row>
<row _id="578"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>464640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="579"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1104950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50</不用額(合計)></row>
<row _id="580"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-599933</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610067</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>504467</不用額(合計)></row>
<row _id="581"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>654720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280</不用額(合計)></row>
<row _id="582"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-90000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>980590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>883410</不用額(合計)></row>
<row _id="583"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>23370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21634886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1735114</不用額(合計)></row>
<row _id="584"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>90000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33090</不用額(合計)></row>
<row _id="585"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="586"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>213358</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213358</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="587"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>26 公課費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="588"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>418875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>940000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418802982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1012018</不用額(合計)></row>
<row _id="589"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>292724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5060000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287664000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282595885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5068115</不用額(合計)></row>
<row _id="590"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>144263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>520000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144321584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>461416</不用額(合計)></row>
<row _id="591"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1896000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="592"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="593"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7458</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98542</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98542</不用額(合計)></row>
<row _id="594"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="595"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="596"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6332</不用額(合計)></row>
<row _id="597"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="598"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="599"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168000</不用額(合計)></row>
<row _id="600"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29458</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29458</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="601"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1900</不用額(合計)></row>
<row _id="602"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="603"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>19 退職年金費</目><細目>002  退職年金、遺族年金</細目><細々目>01   退職年金、遺族年金</細々目><節>06 恩給及び退職年金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1890000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1889600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="604"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>519616000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528543504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>872496</不用額(合計)></row>
<row _id="605"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>377289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2960000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>367249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>364667180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2581820</不用額(合計)></row>
<row _id="606"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>180905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183005000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182177867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>827133</不用額(合計)></row>
<row _id="607"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>163285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164985000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164692479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292521</不用額(合計)></row>
<row _id="608"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>122464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119875867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3388133</不用額(合計)></row>
<row _id="609"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>59425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59925000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59304414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>620586</不用額(合計)></row>
<row _id="610"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>38204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37404000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36741865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>662135</不用額(合計)></row>
<row _id="611"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26955514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>664486</不用額(合計)></row>
<row _id="612"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12878000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12741750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136250</不用額(合計)></row>
<row _id="613"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17343000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128000</不用額(合計)></row>
<row _id="614"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10097055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>844945</不用額(合計)></row>
<row _id="615"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6014830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259170</不用額(合計)></row>
<row _id="616"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8124000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="617"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>46103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45312444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190556</不用額(合計)></row>
<row _id="618"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>37803000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36364190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1138810</不用額(合計)></row>
<row _id="619"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16762000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16662000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16614891</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47109</不用額(合計)></row>
<row _id="620"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>332498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>328029663</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1068337</不用額(合計)></row>
<row _id="621"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>243583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243488088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4094912</不用額(合計)></row>
<row _id="622"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>117646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116341499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1204501</不用額(合計)></row>
<row _id="623"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>440000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28102800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6200</不用額(合計)></row>
<row _id="624"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-440000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18010511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2056489</不用額(合計)></row>
<row _id="625"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9476001</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92999</不用額(合計)></row>
<row _id="626"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16582812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78188</不用額(合計)></row>
<row _id="627"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10803501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>317499</不用額(合計)></row>
<row _id="628"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5628694</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95306</不用額(合計)></row>
<row _id="629"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>266305000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6920000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259139280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245720</不用額(合計)></row>
<row _id="630"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>204121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1960000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198163541</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3997459</不用額(合計)></row>
<row _id="631"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>96428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1920000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94054213</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>453787</不用額(合計)></row>
<row _id="632"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>478646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>464846000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>463755601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1090399</不用額(合計)></row>
<row _id="633"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>288981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277788624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>692376</不用額(合計)></row>
<row _id="634"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>156856000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151293922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>762078</不用額(合計)></row>
<row _id="635"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>196492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187148751</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>343249</不用額(合計)></row>
<row _id="636"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>155940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11650000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160608981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6981019</不用額(合計)></row>
<row _id="637"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>70377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67301115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>575885</不用額(合計)></row>
<row _id="638"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>243094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240787060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>906940</不用額(合計)></row>
<row _id="639"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>182762000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177859365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4402635</不用額(合計)></row>
<row _id="640"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>87142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88042000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87119609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>922391</不用額(合計)></row>
<row _id="641"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>88811000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94921104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>389896</不用額(合計)></row>
<row _id="642"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>66926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70462134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1663866</不用額(合計)></row>
<row _id="643"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>31932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34008894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123106</不用額(合計)></row>
<row _id="644"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>389473000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385973000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>384783789</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1189211</不用額(合計)></row>
<row _id="645"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>307659000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>59600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>367259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>346724643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20534357</不用額(合計)></row>
<row _id="646"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>139554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138061480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>692520</不用額(合計)></row>
<row _id="647"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>107596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96836098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159902</不用額(合計)></row>
<row _id="648"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>64948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56884731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>863269</不用額(合計)></row>
<row _id="649"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35721000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32721000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32031013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>689987</不用額(合計)></row>
<row _id="650"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>90554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84114200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>639800</不用額(合計)></row>
<row _id="651"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>58914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53873370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1440630</不用額(合計)></row>
<row _id="652"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>31342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28498000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244000</不用額(合計)></row>
<row _id="653"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1070000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24478800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261200</不用額(合計)></row>
<row _id="654"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17559736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>570264</不用額(合計)></row>
<row _id="655"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>230000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8669528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196472</不用額(合計)></row>
<row _id="656"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1007000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5830000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1001170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>997683674</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3486326</不用額(合計)></row>
<row _id="657"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>765482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-27990000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>737492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>727861697</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9630303</不用額(合計)></row>
<row _id="658"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>370549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4780000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>365769000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>365041686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>727314</不用額(合計)></row>
<row _id="659"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8914000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8451600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>462400</不用額(合計)></row>
<row _id="660"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4884180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>948820</不用額(合計)></row>
<row _id="661"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3064000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2823959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240041</不用額(合計)></row>
<row _id="662"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="663"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17841408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480592</不用額(合計)></row>
<row _id="664"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12614159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>496841</不用額(合計)></row>
<row _id="665"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6493000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6227216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>265784</不用額(合計)></row>
<row _id="666"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36565000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36349080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215920</不用額(合計)></row>
<row _id="667"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>28339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26639000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26061597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>577403</不用額(合計)></row>
<row _id="668"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12941000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12700001</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240999</不用額(合計)></row>
<row _id="669"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>38683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3980000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42663000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40871020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1791980</不用額(合計)></row>
<row _id="670"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>31313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4780000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36093000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33281694</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2811306</不用額(合計)></row>
<row _id="671"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14677700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>746300</不用額(合計)></row>
<row _id="672"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="673"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>225382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222477628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>604372</不用額(合計)></row>
<row _id="674"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>181247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177156538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>890462</不用額(合計)></row>
<row _id="675"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>81321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81323672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197328</不用額(合計)></row>
<row _id="676"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>374920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>373902951</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517049</不用額(合計)></row>
<row _id="677"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>283162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268767510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10494490</不用額(合計)></row>
<row _id="678"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>134015000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131574122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640878</不用額(合計)></row>
<row _id="679"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>347806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4371000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347634506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4542494</不用額(合計)></row>
<row _id="680"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>257540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-434000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>257106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250934007</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6171993</不用額(合計)></row>
<row _id="681"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>121564000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>463000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119986051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2040949</不用額(合計)></row>
<row _id="682"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30044400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204600</不用額(合計)></row>
<row _id="683"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22157456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448544</不用額(合計)></row>
<row _id="684"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10426885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78115</不用額(合計)></row>
<row _id="685"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>127879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133247075</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3031925</不用額(合計)></row>
<row _id="686"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>99398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100215631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4082369</不用額(合計)></row>
<row _id="687"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48160929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1137071</不用額(合計)></row>
<row _id="688"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="689"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>243898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>39800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265525390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18172610</不用額(合計)></row>
<row _id="690"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>194716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>34970000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229686000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214872668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14813332</不用額(合計)></row>
<row _id="691"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>87333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15530000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102863000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96065581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6797419</不用額(合計)></row>
<row _id="692"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="693"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>32577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3420000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35997000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35786408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210592</不用額(合計)></row>
<row _id="694"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>28100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2640000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28110046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2629954</不用額(合計)></row>
<row _id="695"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12818201</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261799</不用額(合計)></row>
<row _id="696"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1979622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1965822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1962973281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2848719</不用額(合計)></row>
<row _id="697"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1767051000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-46700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1720351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1708761603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11589397</不用額(合計)></row>
<row _id="698"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>338000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259937104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78062896</不用額(合計)></row>
<row _id="699"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="700"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>741454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>733464179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>489821</不用額(合計)></row>
<row _id="701"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="702"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8124000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="703"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>356506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4450000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352514553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7641447</不用額(合計)></row>
<row _id="704"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>295617000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>303727000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291376743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12350257</不用額(合計)></row>
<row _id="705"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>275000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1114710</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262885290</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225787848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37097442</不用額(合計)></row>
<row _id="706"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1114710</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3067710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2751269</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>316441</不用額(合計)></row>
<row _id="707"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>131109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3440000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131622921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2926079</不用額(合計)></row>
<row _id="708"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>81746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1470000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79708012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>567988</不用額(合計)></row>
<row _id="709"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>67306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1120000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64815992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1370008</不用額(合計)></row>
<row _id="710"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-710000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29199392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358608</不用額(合計)></row>
<row _id="711"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>534912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>527312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>525776390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1535610</不用額(合計)></row>
<row _id="712"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>313895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297079477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3115523</不用額(合計)></row>
<row _id="713"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>173331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169048045</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>382955</不用額(合計)></row>
<row _id="714"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>144802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141868702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1033298</不用額(合計)></row>
<row _id="715"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>89533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85759216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1473784</不用額(合計)></row>
<row _id="716"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>46553000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44619419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>533581</不用額(合計)></row>
<row _id="717"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>355508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-26400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327740993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1367007</不用額(合計)></row>
<row _id="718"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>228761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202763365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1797635</不用額(合計)></row>
<row _id="719"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>116997000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107570672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>626328</不用額(合計)></row>
<row _id="720"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3423264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>736</不用額(合計)></row>
<row _id="721"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1939670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158330</不用額(合計)></row>
<row _id="722"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1083715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70285</不用額(合計)></row>
<row _id="723"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>15978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16225248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152752</不用額(合計)></row>
<row _id="724"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7723000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7967403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455597</不用額(合計)></row>
<row _id="725"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5026017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61983</不用額(合計)></row>
<row _id="726"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12534000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275000</不用額(合計)></row>
<row _id="727"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7364166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>509834</不用額(合計)></row>
<row _id="728"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4114739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127261</不用額(合計)></row>
<row _id="729"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27565794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406206</不用額(合計)></row>
<row _id="730"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18855655</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205345</不用額(合計)></row>
<row _id="731"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9642000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9453837</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188163</不用額(合計)></row>
<row _id="732"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>43141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39431060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469940</不用額(合計)></row>
<row _id="733"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26764780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2618220</不用額(合計)></row>
<row _id="734"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14151126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>362874</不用額(合計)></row>
<row _id="735"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>120875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125083416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191584</不用額(合計)></row>
<row _id="736"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>74584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72456747</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>727253</不用額(合計)></row>
<row _id="737"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>39870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41070000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40875983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194017</不用額(合計)></row>
<row _id="738"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2970000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43078000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123000</不用額(合計)></row>
<row _id="739"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>34276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-280000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34344249</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151751</不用額(合計)></row>
<row _id="740"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-650000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15411000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15210096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200904</不用額(合計)></row>
<row _id="741"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48826788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>572212</不用額(合計)></row>
<row _id="742"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>38809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38193839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>615161</不用額(合計)></row>
<row _id="743"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17764000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17485073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278927</不用額(合計)></row>
<row _id="744"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27299716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58284</不用額(合計)></row>
<row _id="745"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2270000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22618723</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123277</不用額(合計)></row>
<row _id="746"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>270000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10111414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63586</不用額(合計)></row>
<row _id="747"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8538</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>886538</予算現額(合計)><支出済額(合計)>884898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1640</不用額(合計)></row>
<row _id="748"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="749"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6440</不用額(合計)></row>
<row _id="750"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21538</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17462</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17462</不用額(合計)></row>
<row _id="751"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>281600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="752"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>4168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>21054000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23024460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2197540</不用額(合計)></row>
<row _id="753"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>20000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>96000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108845623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7154377</不用額(合計)></row>
<row _id="754"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>2309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2269382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39618</不用額(合計)></row>
<row _id="755"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7370</不用額(合計)></row>
<row _id="756"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57320</不用額(合計)></row>
<row _id="757"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>16971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16971000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16970734</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266</不用額(合計)></row>
<row _id="758"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>1144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1183600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1183600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="759"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>21318000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21318000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="760"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>6220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6219840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="761"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170850</不用額(合計)></row>
<row _id="762"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="763"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>2024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1953128</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70872</不用額(合計)></row>
<row _id="764"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13220</不用額(合計)></row>
<row _id="765"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="766"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2568</不用額(合計)></row>
<row _id="767"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1010</不用額(合計)></row>
<row _id="768"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136091</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6909</不用額(合計)></row>
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<row _id="772"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="773"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="774"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="775"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="776"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139160</不用額(合計)></row>
<row _id="777"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="778"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   技術管理事務経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616230000技術管理課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="779"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>003  財政調整基金積立金</細目><細々目>01   財政調整基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1129000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="780"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>007  減債基金積立金</細目><細々目>01   減債基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2398121000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2398121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2398121000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="781"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>009  再編関連特別事業基金積立金</細目><細々目>01   再編関連特別事業基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>598943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-421000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>598522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>598520761</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1239</不用額(合計)></row>
<row _id="782"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>011  特定防衛施設周辺整備事業基金積立金</細目><細々目>01   特定防衛施設周辺整備事業基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>406034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10082000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416115008</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>992</不用額(合計)></row>
<row _id="783"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>012  新型コロナウイルス感染症緊急対策基金積立金</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症緊急対策基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9011000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9011000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6219016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2791984</不用額(合計)></row>
<row _id="784"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>013  まち・ひと・しごと創生基金積立金</細目><細々目>01   まち・ひと・しごと創生基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>93261000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12992311</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80278689</不用額(合計)></row>
<row _id="785"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>014  「よかった　ありがとう。」基金積立金</細目><細々目>01   「よかった　ありがとう。」基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>67005000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73104391</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>609</不用額(合計)></row>
<row _id="786"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-41447</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30553</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26333</不用額(合計)></row>
<row _id="787"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="788"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-265378</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1622</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="789"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1386330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670</不用額(合計)></row>
<row _id="790"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>386879</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386879</予算現額(合計)><支出済額(合計)>383689</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3190</不用額(合計)></row>
<row _id="791"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="792"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>09 交際費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="793"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>3086000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-86194</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2999806</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>741596</不用額(合計)></row>
<row _id="794"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93050</不用額(合計)></row>
<row _id="795"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="796"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40900</不用額(合計)></row>
<row _id="797"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22844</不用額(合計)></row>
<row _id="798"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169</不用額(合計)></row>
<row _id="799"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1490830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2469830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2352020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117810</不用額(合計)></row>
<row _id="800"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38925</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1075</不用額(合計)></row>
<row _id="801"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>1092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>644820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>447180</不用額(合計)></row>
<row _id="802"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="803"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>546480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="804"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>6108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2367268</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3740732</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3039443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>701289</不用額(合計)></row>
<row _id="805"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>1865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1335140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>529860</不用額(合計)></row>
<row _id="806"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>253000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>533182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75818</不用額(合計)></row>
<row _id="807"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="808"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>110000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>743000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>699269</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43731</不用額(合計)></row>
<row _id="809"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1638450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361550</不用額(合計)></row>
<row _id="810"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84838</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167838</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="811"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>481000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247000</不用額(合計)></row>
<row _id="812"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29560</不用額(合計)></row>
<row _id="813"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22520</不用額(合計)></row>
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<row _id="815"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>378</不用額(合計)></row>
<row _id="816"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="817"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430000</不用額(合計)></row>
<row _id="818"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3960</不用額(合計)></row>
<row _id="819"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175000</不用額(合計)></row>
<row _id="820"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="821"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="822"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6900</不用額(合計)></row>
<row _id="823"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>9151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9135095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15905</不用額(合計)></row>
<row _id="824"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>1136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1135200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="825"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>33667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33653080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29254500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4398580</不用額(合計)></row>
<row _id="826"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>002  水道事業会計補助金、出資金</細目><細々目>01   水道事業会計補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10111598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>888402</不用額(合計)></row>
<row _id="827"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="828"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>002  下水道事業会計負担金、補助金</細目><細々目>01   下水道事業会計負担金、補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>3089173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1648882</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3090821882</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3090821882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="829"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>002  下水道事業会計負担金、補助金</細目><細々目>01   下水道事業会計負担金、補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>612827000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1648882</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>611178118</予算現額(合計)><支出済額(合計)>611162990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15128</不用額(合計)></row>
<row _id="830"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="831"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="832"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="833"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>01 元金</目><細目>002  元金</細目><細々目>01   元金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>15568101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>57600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>225652</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15625926652</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15625926652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="834"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>002  利子</細目><細々目>01   利子</細々目><節>27 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>744809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-57600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-225652</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>686983348</予算現額(合計)><支出済額(合計)>685814684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1168664</不用額(合計)></row>
<row _id="835"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>003  一時借入金利子</細目><細々目>01   一時借入金利子</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42299</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>343701</不用額(合計)></row>
<row _id="836"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>15 予備費</款><項>01 予備費</項><目>01 予備費</目><細目>002  予備費</細目><細々目>01   予備費</細々目><節>29 予備費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>200000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-74649111</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125350889</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125350889</不用額(合計)></row>
<row _id="837"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>849942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61058</不用額(合計)></row>
<row _id="838"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259900</不用額(合計)></row>
<row _id="839"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180510</不用額(合計)></row>
<row _id="840"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>274290</不用額(合計)></row>
<row _id="841"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>615920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>424783</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191137</不用額(合計)></row>
<row _id="842"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12759</不用額(合計)></row>
<row _id="843"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7601</不用額(合計)></row>
<row _id="844"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="845"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="846"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>7205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4868000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2337000</不用額(合計)></row>
<row _id="847"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390000</不用額(合計)></row>
<row _id="848"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="849"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="850"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="851"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214</不用額(合計)></row>
<row _id="852"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="853"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="854"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="855"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="856"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="857"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25</不用額(合計)></row>
<row _id="858"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="859"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21953</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47</不用額(合計)></row>
<row _id="860"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122850</不用額(合計)></row>
<row _id="861"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="862"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="863"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="864"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="865"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="866"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="867"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>65000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="868"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="869"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="870"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75400</不用額(合計)></row>
<row _id="871"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>265094</不用額(合計)></row>
<row _id="872"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97</不用額(合計)></row>
<row _id="873"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>594280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630720</不用額(合計)></row>
<row _id="874"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>4413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1636910</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2776090</予算現額(合計)><支出済額(合計)>935760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1840330</不用額(合計)></row>
<row _id="875"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="876"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123442</不用額(合計)></row>
<row _id="877"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>518100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>518100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>518100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="878"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>70950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="879"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="880"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="881"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-90750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156650</不用額(合計)></row>
<row _id="882"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1474000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1056000</不用額(合計)></row>
<row _id="883"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-279000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="888"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9625</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9625</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="889"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>172425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45575</不用額(合計)></row>
<row _id="890"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1017865</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1052865</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1052865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="891"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="892"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="893"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-66000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="894"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="895"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36620</不用額(合計)></row>
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<row _id="897"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-170000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147083</不用額(合計)></row>
<row _id="898"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-223000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166420</不用額(合計)></row>
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<row _id="900"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="902"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>1932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1932000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="903"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>12   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>23227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-17680000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5214709</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332291</不用額(合計)></row>
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<row _id="905"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54300</不用額(合計)></row>
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<row _id="912"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>14   ルートミュージアム整備事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>110000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="913"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>14   ルートミュージアム整備事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>23444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>69413</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23513413</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22316300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1197113</不用額(合計)></row>
<row _id="914"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>4312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4311600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="915"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>706360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13640</不用額(合計)></row>
<row _id="916"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>229944</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1048944</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1048944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="917"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>94000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10760</不用額(合計)></row>
<row _id="918"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-94000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="919"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3917</不用額(合計)></row>
<row _id="920"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>28075000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28075000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25702281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2372719</不用額(合計)></row>
<row _id="921"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294000</不用額(合計)></row>
<row _id="922"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10260</不用額(合計)></row>
<row _id="923"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26120</不用額(合計)></row>
<row _id="924"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46639</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361</不用額(合計)></row>
<row _id="925"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="926"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2702000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="927"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="928"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550000</不用額(合計)></row>
<row _id="929"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127400</不用額(合計)></row>
<row _id="930"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>02   市民文化活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>19596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16422973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3173027</不用額(合計)></row>
<row _id="931"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23840</不用額(合計)></row>
<row _id="932"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18</不用額(合計)></row>
<row _id="933"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="934"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="935"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9760</不用額(合計)></row>
<row _id="936"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>83381</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>512381</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="937"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32890</不用額(合計)></row>
<row _id="938"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85322</不用額(合計)></row>
<row _id="939"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-46000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="940"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-388000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-313325</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74675</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74675</不用額(合計)></row>
<row _id="941"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>5605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5410000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="942"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>05   横須賀アートフェスティバル事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2300</不用額(合計)></row>
<row _id="943"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>005  歴史文化基金積立金</細目><細々目>01   歴史文化基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6673000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9826201</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287799</不用額(合計)></row>
<row _id="944"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6783</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>943783</予算現額(合計)><支出済額(合計)>943783</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="945"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750</不用額(合計)></row>
<row _id="946"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30961</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160039</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>866</不用額(合計)></row>
<row _id="947"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="948"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="949"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24178</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24178</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24178</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="950"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1370</不用額(合計)></row>
<row _id="951"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="952"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="953"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="954"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="955"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2838440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161560</不用額(合計)></row>
<row _id="956"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>402219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402218355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645</不用額(合計)></row>
<row _id="957"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="958"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1032900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406100</不用額(合計)></row>
<row _id="959"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>911570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>985430</不用額(合計)></row>
<row _id="960"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>146917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141620897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5296103</不用額(合計)></row>
<row _id="961"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>67370000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67369719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281</不用額(合計)></row>
<row _id="962"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="963"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7160</不用額(合計)></row>
<row _id="964"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="965"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2839</不用額(合計)></row>
<row _id="966"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-323840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1176160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>461160</不用額(合計)></row>
<row _id="967"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>323840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>323840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>323840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="968"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>150400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150399120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="969"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="970"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>814000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>814000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="971"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="972"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37106000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37105343</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657</不用額(合計)></row>
<row _id="973"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="974"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>940000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="975"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>450000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="976"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>101657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1780000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99104500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>772500</不用額(合計)></row>
<row _id="977"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>31300000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="978"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>35489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>22289000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="979"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="980"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="981"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5947</不用額(合計)></row>
<row _id="982"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41730</不用額(合計)></row>
<row _id="983"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>340360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126640</不用額(合計)></row>
<row _id="984"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11902</不用額(合計)></row>
<row _id="985"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153510</不用額(合計)></row>
<row _id="986"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>491000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348818</不用額(合計)></row>
<row _id="987"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="988"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>2145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>715000</不用額(合計)></row>
<row _id="989"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="990"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>36713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>18335000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40559832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16488168</不用額(合計)></row>
<row _id="991"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>21084000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21084000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19713000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1371000</不用額(合計)></row>
<row _id="992"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="993"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32840</不用額(合計)></row>
<row _id="994"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26929</不用額(合計)></row>
<row _id="995"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="996"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="997"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="998"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="999"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1561000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>439000</不用額(合計)></row>
<row _id="1000"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  中心市街地活性化事業費</細目><細々目>01   中心市街地活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>36800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1001"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231738</不用額(合計)></row>
<row _id="1002"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5360</不用額(合計)></row>
<row _id="1003"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>50000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21088</不用額(合計)></row>
<row _id="1004"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517</不用額(合計)></row>
<row _id="1005"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="1006"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>179000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171378474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7621526</不用額(合計)></row>
<row _id="1007"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>496217300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3782700</不用額(合計)></row>
<row _id="1008"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324000</不用額(合計)></row>
<row _id="1009"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1010"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100781</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85219</不用額(合計)></row>
<row _id="1011"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-73364</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451636</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339436</不用額(合計)></row>
<row _id="1012"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>011  マイナポイント活用促進事業費</細目><細々目>01   マイナポイント活用促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>73364</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>257364</予算現額(合計)><支出済額(合計)>257364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1013"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="1014"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6340</不用額(合計)></row>
<row _id="1015"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18870</不用額(合計)></row>
<row _id="1016"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15721</不用額(合計)></row>
<row _id="1017"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2920</不用額(合計)></row>
<row _id="1018"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1945</不用額(合計)></row>
<row _id="1019"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1020"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>753500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1118500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>865480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253020</不用額(合計)></row>
<row _id="1021"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>7700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5273400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2426600</不用額(合計)></row>
<row _id="1022"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64110</不用額(合計)></row>
<row _id="1023"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11810</不用額(合計)></row>
<row _id="1024"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-250000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1025"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>5150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>250000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5209000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="1026"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>03   観光振興総務費（企画課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1027"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>03   観光振興総務費（企画課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>50000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>50000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1028"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4703000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4674414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28586</不用額(合計)></row>
<row _id="1029"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4029000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>70800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4099800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4099200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1030"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>877000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>772279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104721</不用額(合計)></row>
<row _id="1031"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25876</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1383876</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1383875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="1032"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105380</不用額(合計)></row>
<row _id="1033"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>535890</不用額(合計)></row>
<row _id="1034"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>803000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-130676</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>672324</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>516304</不用額(合計)></row>
<row _id="1035"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>536000</不用額(合計)></row>
<row _id="1036"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1020000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1014004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5996</不用額(合計)></row>
<row _id="1037"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1038"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>186818</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10182</不用額(合計)></row>
<row _id="1039"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="1040"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>295240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89380</不用額(合計)></row>
<row _id="1041"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>121815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97710673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327</不用額(合計)></row>
<row _id="1042"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="1043"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63320</不用額(合計)></row>
<row _id="1044"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40879</不用額(合計)></row>
<row _id="1045"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>7701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4701000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4542759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158241</不用額(合計)></row>
<row _id="1046"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>17846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>14240000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32086000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32086000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1047"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1048"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1049"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="1050"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>804000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>804000</不用額(合計)></row>
<row _id="1051"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1052"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1230000</不用額(合計)></row>
<row _id="1053"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1380000</不用額(合計)></row>
<row _id="1054"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1554000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1554000</不用額(合計)></row>
<row _id="1055"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19970</不用額(合計)></row>
<row _id="1056"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1057"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>13596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13596000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1058"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>136409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50740000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-753500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84915500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73764470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11151030</不用額(合計)></row>
<row _id="1059"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19400</不用額(合計)></row>
<row _id="1060"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44844</不用額(合計)></row>
<row _id="1061"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1276000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1062"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>283440</不用額(合計)></row>
<row _id="1063"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128880</不用額(合計)></row>
<row _id="1064"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>5928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5209188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>718812</不用額(合計)></row>
<row _id="1065"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>3332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2826456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505544</不用額(合計)></row>
<row _id="1066"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1261650</不用額(合計)></row>
<row _id="1067"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5628</不用額(合計)></row>
<row _id="1068"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>015  観光立市推進基金積立金</細目><細々目>01   観光立市推進基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6091000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8101029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>421971</不用額(合計)></row>
<row _id="1069"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1070"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102130</不用額(合計)></row>
<row _id="1071"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="1072"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18592</不用額(合計)></row>
<row _id="1073"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-32000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1074"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113000</不用額(合計)></row>
<row _id="1075"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1076"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>40300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-40000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1077"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1078"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="1079"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1550000</不用額(合計)></row>
<row _id="1080"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476000</不用額(合計)></row>
<row _id="1081"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1082"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1083"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3951000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396000</不用額(合計)></row>
<row _id="1084"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1085"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1086"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
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<row _id="1088"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="1089"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232720</不用額(合計)></row>
<row _id="1090"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8145</不用額(合計)></row>
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<row _id="1092"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1093"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>885000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11022</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>896022</予算現額(合計)><支出済額(合計)>896022</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1094"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7180</不用額(合計)></row>
<row _id="1095"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25798</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>265798</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265798</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1096"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419</不用額(合計)></row>
<row _id="1097"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1098"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35214</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3786</不用額(合計)></row>
<row _id="1099"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190</不用額(合計)></row>
<row _id="1100"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1101"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>31000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1946130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29053870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21961000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7092870</不用額(合計)></row>
<row _id="1102"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>595050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365571</不用額(合計)></row>
<row _id="1103"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>442626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57374</不用額(合計)></row>
<row _id="1104"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>493152</不用額(合計)></row>
<row _id="1105"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1106"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1107"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35009</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125991</不用額(合計)></row>
<row _id="1108"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56100</不用額(合計)></row>
<row _id="1109"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3952571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1995429</不用額(合計)></row>
<row _id="1110"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1111"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1112"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26300</不用額(合計)></row>
<row _id="1113"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1114"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>374000</不用額(合計)></row>
<row _id="1115"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2316324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2927676</不用額(合計)></row>
<row _id="1116"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>423500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>457500</不用額(合計)></row>
<row _id="1117"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96280</不用額(合計)></row>
<row _id="1118"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42829</不用額(合計)></row>
<row _id="1119"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94500</不用額(合計)></row>
<row _id="1120"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11975</不用額(合計)></row>
<row _id="1121"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1122"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="1123"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>373000</不用額(合計)></row>
<row _id="1124"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7150</不用額(合計)></row>
<row _id="1125"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>3600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1580000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2020000</不用額(合計)></row>
<row _id="1126"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>228580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79420</不用額(合計)></row>
<row _id="1127"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="1128"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1129"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="1130"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-265000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1131"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>449000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-201000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203380</不用額(合計)></row>
<row _id="1132"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>8351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-510000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7666659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174341</不用額(合計)></row>
<row _id="1133"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-21000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1134"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1135"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>270000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330000</不用額(合計)></row>
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<row _id="1139"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="1140"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>005  社会体育団体等補助金</細目><細々目>01   社会体育団体等補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>21570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19332071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2237929</不用額(合計)></row>
<row _id="1141"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1142"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1143"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1080</不用額(合計)></row>
<row _id="1144"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15140</不用額(合計)></row>
<row _id="1145"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1203840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="1146"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1147"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1148"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4939901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10060099</不用額(合計)></row>
<row _id="1149"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>010  スポーツ基金積立金</細目><細々目>01   スポーツ基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5135000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5467031</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524969</不用額(合計)></row>
<row _id="1150"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="1151"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48820</不用額(合計)></row>
<row _id="1152"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="1153"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>934</不用額(合計)></row>
<row _id="1154"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1155"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107607</不用額(合計)></row>
<row _id="1156"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1157"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3950</不用額(合計)></row>
<row _id="1158"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-146747</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451253</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365123</不用額(合計)></row>
<row _id="1159"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>146747</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246747</予算現額(合計)><支出済額(合計)>246747</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1160"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1161"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105200</不用額(合計)></row>
<row _id="1162"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1163"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>002  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>572812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2946130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>575758130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>575758130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1164"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>02 給料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-430000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4340000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1410000</不用額(合計)></row>
<row _id="1165"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-320000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2940000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1390000</不用額(合計)></row>
<row _id="1166"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>2170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-150000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2020000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800000</不用額(合計)></row>
<row _id="1167"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>30000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89667</不用額(合計)></row>
<row _id="1168"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>54226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10857000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>48510000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113593000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51400308</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>19184000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43008692</不用額(合計)></row>
<row _id="1169"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>04   くりはま花の国プール改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>179400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-31097000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>48117298</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196420298</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148302322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48117976</不用額(合計)></row>
<row _id="1170"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>05   西体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>295372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>67034000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>362406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165041513</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>197364487.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1171"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1290000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>330000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1172"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>250000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1173"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>450000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>120000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1174"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6543000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6543000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>6543000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1175"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>124256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98690000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>25566000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1176"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="1177"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="1178"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27400</不用額(合計)></row>
<row _id="1179"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5728</不用額(合計)></row>
<row _id="1180"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100</不用額(合計)></row>
<row _id="1181"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-85900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1340100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1004300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335800</不用額(合計)></row>
<row _id="1182"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>23532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6080000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11365640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6086360</不用額(合計)></row>
<row _id="1183"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>781107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>893</不用額(合計)></row>
<row _id="1184"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>85900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1296900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1296900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1185"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4837690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>562310</不用額(合計)></row>
<row _id="1186"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1187"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196080</不用額(合計)></row>
<row _id="1188"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>275800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1189"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1190"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>797000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>797000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81231</不用額(合計)></row>
<row _id="1191"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1192"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14847</不用額(合計)></row>
<row _id="1193"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4629</不用額(合計)></row>
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<row _id="1199"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4440</不用額(合計)></row>
<row _id="1200"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1201"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20248</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1785248</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1784888</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="1202"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1203"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>762163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>353837</不用額(合計)></row>
<row _id="1204"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>396000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>321200</不用額(合計)></row>
<row _id="1205"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>988790</不用額(合計)></row>
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<row _id="1208"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>3995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3994017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>983</不用額(合計)></row>
<row _id="1209"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>15578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15578000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13289488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2288512</不用額(合計)></row>
<row _id="1210"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>30745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27555000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3190000</不用額(合計)></row>
<row _id="1211"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>18189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-520248</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17668752</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15966863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1701889</不用額(合計)></row>
<row _id="1212"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>13442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13442000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1213"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1840</不用額(合計)></row>
<row _id="1214"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>224200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1233200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1233200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1215"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>9235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8141849</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1093151</不用額(合計)></row>
<row _id="1216"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3020</不用額(合計)></row>
<row _id="1217"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38090</不用額(合計)></row>
<row _id="1218"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>4082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3095501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>986499</不用額(合計)></row>
<row _id="1219"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>7499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7499000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5253810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2245190</不用額(合計)></row>
<row _id="1220"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1221"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54905</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25095</不用額(合計)></row>
<row _id="1222"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1223"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>36187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36128450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28138414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7990036</不用額(合計)></row>
<row _id="1224"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49626</不用額(合計)></row>
<row _id="1225"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1226"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1227"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150453</不用額(合計)></row>
<row _id="1228"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>7438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>97000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7476799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58201</不用額(合計)></row>
<row _id="1229"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296280</不用額(合計)></row>
<row _id="1230"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>2980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2945000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2618487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326513</不用額(合計)></row>
<row _id="1231"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>3998000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-308000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2653258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1036742</不用額(合計)></row>
<row _id="1232"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26008</不用額(合計)></row>
<row _id="1233"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1234"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>10496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7061000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17557000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7533974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7505000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2518026</不用額(合計)></row>
<row _id="1235"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>2032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2031480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="1236"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>246000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164</不用額(合計)></row>
<row _id="1237"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12800</不用額(合計)></row>
<row _id="1238"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>02   土地評価事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>5563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4721200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>841800</不用額(合計)></row>
<row _id="1239"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>328813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1187</不用額(合計)></row>
<row _id="1240"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1241"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>2992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2992000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1242"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>3894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2879800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1014200</不用額(合計)></row>
<row _id="1243"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>1527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1526580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420</不用額(合計)></row>
<row _id="1244"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="1245"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19320</不用額(合計)></row>
<row _id="1246"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>2374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1817016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>556984</不用額(合計)></row>
<row _id="1247"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>1629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1629000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1067798</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>561202</不用額(合計)></row>
<row _id="1248"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>666000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>602775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63225</不用額(合計)></row>
<row _id="1249"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>4739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4291901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>447099</不用額(合計)></row>
<row _id="1250"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>7096000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68072</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7164072</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7163192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="1251"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>6160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6159600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1252"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1047220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>780</不用額(合計)></row>
<row _id="1253"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>362690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1533690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1533690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1254"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>937428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206572</不用額(合計)></row>
<row _id="1255"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281870</不用額(合計)></row>
<row _id="1256"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-362690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38310</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38310</不用額(合計)></row>
<row _id="1257"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>6310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68072</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6241928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4266850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1975078</不用額(合計)></row>
<row _id="1258"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>3861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2007859</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1853141</不用額(合計)></row>
<row _id="1259"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1260"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24449</不用額(合計)></row>
<row _id="1261"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>3145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1025791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2119209</不用額(合計)></row>
<row _id="1262"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>6502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4873566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1628434</不用額(合計)></row>
<row _id="1263"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>44569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23235192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21333808</不用額(合計)></row>
<row _id="1264"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232</不用額(合計)></row>
<row _id="1265"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1266"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>387365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92635</不用額(合計)></row>
<row _id="1267"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="1268"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="1269"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>36828000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36828000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36828000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1270"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>404604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74396</不用額(合計)></row>
<row _id="1271"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52</不用額(合計)></row>
<row _id="1272"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83580</不用額(合計)></row>
<row _id="1273"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>201000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199027196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1972804</不用額(合計)></row>
<row _id="1274"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>850900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3149100</不用額(合計)></row>
<row _id="1275"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>25000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15298820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9701180</不用額(合計)></row>
<row _id="1276"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>767000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>767000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>559000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="1277"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1278"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1279"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25680</不用額(合計)></row>
<row _id="1280"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34400</不用額(合計)></row>
<row _id="1281"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7494</不用額(合計)></row>
<row _id="1282"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5446</不用額(合計)></row>
<row _id="1283"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1284"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2372660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>606340</不用額(合計)></row>
<row _id="1285"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114000</不用額(合計)></row>
<row _id="1286"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102720</不用額(合計)></row>
<row _id="1287"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1288"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1074000</不用額(合計)></row>
<row _id="1289"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2269000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1531000</不用額(合計)></row>
<row _id="1290"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="1291"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4336</不用額(合計)></row>
<row _id="1292"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278000</不用額(合計)></row>
<row _id="1293"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178000</不用額(合計)></row>
<row _id="1294"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1944100</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3944100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>255950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1909250</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1778900</不用額(合計)></row>
<row _id="1295"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>726000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>801000</不用額(合計)></row>
<row _id="1296"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>022  ＮＰＯ支援基金積立金</細目><細々目>01   ＮＰＯ支援基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1967000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5195054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>978946</不用額(合計)></row>
<row _id="1297"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>024  団体補助事業費</細目><細々目>01   団体補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1298"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>01   地域運営協議会支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>6000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5164186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>835814</不用額(合計)></row>
<row _id="1299"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2087074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4926</不用額(合計)></row>
<row _id="1300"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22372</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>354372</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1301"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1302"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1303"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22372</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53628</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42354</不用額(合計)></row>
<row _id="1304"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1375</不用額(合計)></row>
<row _id="1305"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1306"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4671424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>621576</不用額(合計)></row>
<row _id="1307"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>156516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-219450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156296550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155308000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>988550</不用額(合計)></row>
<row _id="1308"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>28981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28940700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40300</不用額(合計)></row>
<row _id="1309"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1310"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64988</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100012</不用額(合計)></row>
<row _id="1311"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1312"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3758</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3758</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1313"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13357</不用額(合計)></row>
<row _id="1314"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1315"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>03   全市町内会長・自治会長のつどい事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6058</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39942</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3742</不用額(合計)></row>
<row _id="1316"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>04   地域活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1317"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1318"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52780</不用額(合計)></row>
<row _id="1319"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1320"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-82258</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>654742</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418996</不用額(合計)></row>
<row _id="1321"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2801</不用額(合計)></row>
<row _id="1322"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8963</不用額(合計)></row>
<row _id="1323"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>301708</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301708</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1324"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1325"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8064</不用額(合計)></row>
<row _id="1326"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490535</不用額(合計)></row>
<row _id="1327"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43242</不用額(合計)></row>
<row _id="1328"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229966</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112034</不用額(合計)></row>
<row _id="1329"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="1330"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87500</不用額(合計)></row>
<row _id="1331"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11520</不用額(合計)></row>
<row _id="1332"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167840</不用額(合計)></row>
<row _id="1333"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84</不用額(合計)></row>
<row _id="1334"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5500</不用額(合計)></row>
<row _id="1335"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5658</不用額(合計)></row>
<row _id="1336"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1510812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5188</不用額(合計)></row>
<row _id="1337"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1338"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1339"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1340"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1037</不用額(合計)></row>
<row _id="1341"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65</不用額(合計)></row>
<row _id="1342"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60920</不用額(合計)></row>
<row _id="1343"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9960</不用額(合計)></row>
<row _id="1344"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5828000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="1345"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500</不用額(合計)></row>
<row _id="1346"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>468000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="1347"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1348"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>8446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8091148</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354852</不用額(合計)></row>
<row _id="1349"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5821</不用額(合計)></row>
<row _id="1350"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>719000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="1351"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1352"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33520</不用額(合計)></row>
<row _id="1353"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="1354"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9530</不用額(合計)></row>
<row _id="1355"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21408</不用額(合計)></row>
<row _id="1356"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>883574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102426</不用額(合計)></row>
<row _id="1357"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1358"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29464</不用額(合計)></row>
<row _id="1359"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1360"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1361"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273400</不用額(合計)></row>
<row _id="1362"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17954</不用額(合計)></row>
<row _id="1363"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1364"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5301</不用額(合計)></row>
<row _id="1365"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 男女共同参画推進費</目><細目>001  男女共同参画推進事業費</細目><細々目>01   男女共同参画推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1366"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="1367"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37300</不用額(合計)></row>
<row _id="1368"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1369"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23170</不用額(合計)></row>
<row _id="1370"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1780</不用額(合計)></row>
<row _id="1371"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1372"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5085</不用額(合計)></row>
<row _id="1373"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>850300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121700</不用額(合計)></row>
<row _id="1374"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1375"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4752</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4752</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1376"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4752</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12248</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12248</不用額(合計)></row>
<row _id="1377"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1378"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1379"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>422303</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125697</不用額(合計)></row>
<row _id="1380"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1381"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88230</不用額(合計)></row>
<row _id="1382"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>4196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-760776</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3435224</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2934219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>501005</不用額(合計)></row>
<row _id="1383"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25870</不用額(合計)></row>
<row _id="1384"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1385"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81510</不用額(合計)></row>
<row _id="1386"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1610</不用額(合計)></row>
<row _id="1387"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>272</不用額(合計)></row>
<row _id="1388"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1389"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2220</不用額(合計)></row>
<row _id="1390"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1391"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1392"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40546</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40546</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1393"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="1394"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>6171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4129000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2042000</不用額(合計)></row>
<row _id="1395"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1396"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>02   防犯カメラ設置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3735</不用額(合計)></row>
<row _id="1397"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>02   防犯カメラ設置事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>6750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12154000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8096000</不用額(合計)></row>
<row _id="1398"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1399"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>66668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66668000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62447760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4220240</不用額(合計)></row>
<row _id="1400"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1779360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="1401"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14763</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220237</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135837</不用額(合計)></row>
<row _id="1402"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1403"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1059500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>766900</不用額(合計)></row>
<row _id="1404"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>54500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1798500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1798500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1405"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>87752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-326987</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87425013</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86535048</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>889965</不用額(合計)></row>
<row _id="1406"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>9000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1640980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7359020</不用額(合計)></row>
<row _id="1407"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14763</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14763</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14763</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1408"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>326987</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2014987</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2014489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>498</不用額(合計)></row>
<row _id="1409"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690000</不用額(合計)></row>
<row _id="1410"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6259</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270741</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2590</不用額(合計)></row>
<row _id="1411"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9722</不用額(合計)></row>
<row _id="1412"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1413"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154852</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10148</不用額(合計)></row>
<row _id="1414"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="1415"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1416"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1417"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6259</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6259</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1418"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>2677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1947627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>729373</不用額(合計)></row>
<row _id="1419"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="1420"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>4628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30516</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4658516</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4658516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1421"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>64999</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>802999</予算現額(合計)><支出済額(合計)>802998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="1422"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100335</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1504665</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1226115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278550</不用額(合計)></row>
<row _id="1423"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27831</不用額(合計)></row>
<row _id="1424"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14680</不用額(合計)></row>
<row _id="1425"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146241</不用額(合計)></row>
<row _id="1426"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="1427"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2630</不用額(合計)></row>
<row _id="1428"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1429"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1430"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1431"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1432"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8460</不用額(合計)></row>
<row _id="1433"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1495716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291284</不用額(合計)></row>
<row _id="1434"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16510</不用額(合計)></row>
<row _id="1435"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1436"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1437"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>04   交通安全環境整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1241130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215870</不用額(合計)></row>
<row _id="1438"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10073000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10073000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9730570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>342430</不用額(合計)></row>
<row _id="1439"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1844078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209922</不用額(合計)></row>
<row _id="1440"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71752</不用額(合計)></row>
<row _id="1441"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>112987</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1273987</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1264502</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9485</不用額(合計)></row>
<row _id="1442"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1446664</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1446664</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1446664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1443"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8530</不用額(合計)></row>
<row _id="1444"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52200</不用額(合計)></row>
<row _id="1445"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1446"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149000</不用額(合計)></row>
<row _id="1447"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>949059</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95941</不用額(合計)></row>
<row _id="1448"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62760</不用額(合計)></row>
<row _id="1449"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28627</不用額(合計)></row>
<row _id="1450"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10745</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9255</不用額(合計)></row>
<row _id="1451"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>708523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39477</不用額(合計)></row>
<row _id="1452"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110932</不用額(合計)></row>
<row _id="1453"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4464000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3857904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>606096</不用額(合計)></row>
<row _id="1454"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26364</不用額(合計)></row>
<row _id="1455"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3602610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390</不用額(合計)></row>
<row _id="1456"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71868</不用額(合計)></row>
<row _id="1457"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-22000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1870</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7674</不用額(合計)></row>
<row _id="1458"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1870</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2940</不用額(合計)></row>
<row _id="1459"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-112987</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3171013</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3090340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80673</不用額(合計)></row>
<row _id="1460"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7383816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="1461"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5514000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5365160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148840</不用額(合計)></row>
<row _id="1462"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128170</不用額(合計)></row>
<row _id="1463"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1464"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60985</不用額(合計)></row>
<row _id="1465"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838706</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94294</不用額(合計)></row>
<row _id="1466"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112057</不用額(合計)></row>
<row _id="1467"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="1468"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31434</不用額(合計)></row>
<row _id="1469"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1470"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="1471"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1472"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9608085</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52915</不用額(合計)></row>
<row _id="1473"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1474"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>316200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5800</不用額(合計)></row>
<row _id="1475"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>309891</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2083891</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2082843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1048</不用額(合計)></row>
<row _id="1476"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400</不用額(合計)></row>
<row _id="1477"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28786</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21214</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7094</不用額(合計)></row>
<row _id="1478"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1479"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>557308</予算現額(合計)><支出済額(合計)>557308</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1480"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1154</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37154</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1481"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372</不用額(合計)></row>
<row _id="1482"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42</不用額(合計)></row>
<row _id="1483"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>86862</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1961862</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1961862</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1484"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-70018</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>615982</予算現額(合計)><支出済額(合計)>615835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147</不用額(合計)></row>
<row _id="1485"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>3188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>78063</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3266063</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3266063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1486"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>180018</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2804018</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2804018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1487"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35856</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>316856</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5710</不用額(合計)></row>
<row _id="1488"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6389</不用額(合計)></row>
<row _id="1489"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2740</不用額(合計)></row>
<row _id="1490"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>3038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-173600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2864400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2864400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1491"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>7377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7376028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>972</不用額(合計)></row>
<row _id="1492"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>6484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-507589</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5976411</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5976015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396</不用額(合計)></row>
<row _id="1493"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>133500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>346500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1494"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37010</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20071</不用額(合計)></row>
<row _id="1495"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>257136</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>931136</予算現額(合計)><支出済額(合計)>894348</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36788</不用額(合計)></row>
<row _id="1496"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-57085</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269915</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1497"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="1498"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-62000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18140</不用額(合計)></row>
<row _id="1499"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2581</不用額(合計)></row>
<row _id="1500"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1501"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1502"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1503"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>4584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4553128</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30872</不用額(合計)></row>
<row _id="1504"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>735320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6680</不用額(合計)></row>
<row _id="1505"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6440</不用額(合計)></row>
<row _id="1506"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52520</不用額(合計)></row>
<row _id="1507"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-131500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500</不用額(合計)></row>
<row _id="1508"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="1509"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>439256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141744</不用額(合計)></row>
<row _id="1510"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60204</不用額(合計)></row>
<row _id="1511"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10680</不用額(合計)></row>
<row _id="1512"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204</不用額(合計)></row>
<row _id="1513"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>491000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>491000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>466896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24104</不用額(合計)></row>
<row _id="1514"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169953</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25047</不用額(合計)></row>
<row _id="1515"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>1780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1701847</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78153</不用額(合計)></row>
<row _id="1516"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20877</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13123</不用額(合計)></row>
<row _id="1517"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>1261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1139380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121620</不用額(合計)></row>
<row _id="1518"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22187</不用額(合計)></row>
<row _id="1519"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5157</不用額(合計)></row>
<row _id="1520"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1330</不用額(合計)></row>
<row _id="1521"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>3053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-166600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2886400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2886400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1522"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>7366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7365468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>532</不用額(合計)></row>
<row _id="1523"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>2584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2534257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49743</不用額(合計)></row>
<row _id="1524"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42500</不用額(合計)></row>
<row _id="1525"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>298100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>478100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471859</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6241</不用額(合計)></row>
<row _id="1526"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>965000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>829991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135009</不用額(合計)></row>
<row _id="1527"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81891</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23109</不用額(合計)></row>
<row _id="1528"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>693</不用額(合計)></row>
<row _id="1529"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430</不用額(合計)></row>
<row _id="1530"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="1531"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1532"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>12446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11968886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>477114</不用額(合計)></row>
<row _id="1533"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1534"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>342280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16720</不用額(合計)></row>
<row _id="1535"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>109304</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1963304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1963304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1536"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10720</不用額(合計)></row>
<row _id="1537"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35750</不用額(合計)></row>
<row _id="1538"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1539"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-163891</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70109</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70109</不用額(合計)></row>
<row _id="1540"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1035000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1018635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16365</不用額(合計)></row>
<row _id="1541"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100400</不用額(合計)></row>
<row _id="1542"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4076</不用額(合計)></row>
<row _id="1543"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82</不用額(合計)></row>
<row _id="1544"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2979878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>317122</不用額(合計)></row>
<row _id="1545"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>585717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205283</不用額(合計)></row>
<row _id="1546"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3517644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72356</不用額(合計)></row>
<row _id="1547"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28065</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3186065</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3186065</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1548"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3564000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3564000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1826000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1738000</不用額(合計)></row>
<row _id="1549"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42016</不用額(合計)></row>
<row _id="1550"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-48000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57008</不用額(合計)></row>
<row _id="1551"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2376</不用額(合計)></row>
<row _id="1552"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>5810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-345000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4507360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>957640</不用額(合計)></row>
<row _id="1553"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>7791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7790244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>756</不用額(合計)></row>
<row _id="1554"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>6628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6467801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160199</不用額(合計)></row>
<row _id="1555"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110626</不用額(合計)></row>
<row _id="1556"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1001000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1001000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>912275</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88725</不用額(合計)></row>
<row _id="1557"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>430871</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>829871</予算現額(合計)><支出済額(合計)>829871</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1558"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-59349</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>736651</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216033</不用額(合計)></row>
<row _id="1559"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>693</不用額(合計)></row>
<row _id="1560"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41600</不用額(合計)></row>
<row _id="1561"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1562"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127500</不用額(合計)></row>
<row _id="1563"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1564"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>6698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6676919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21081</不用額(合計)></row>
<row _id="1565"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1566"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>379360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8640</不用額(合計)></row>
<row _id="1567"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>66000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1548087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>913</不用額(合計)></row>
<row _id="1568"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4040</不用額(合計)></row>
<row _id="1569"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40640</不用額(合計)></row>
<row _id="1570"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1571"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176000</不用額(合計)></row>
<row _id="1572"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>713000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>704579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8421</不用額(合計)></row>
<row _id="1573"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94243</不用額(合計)></row>
<row _id="1574"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>983</不用額(合計)></row>
<row _id="1575"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>868</不用額(合計)></row>
<row _id="1576"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>593000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>620247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>753</不用額(合計)></row>
<row _id="1577"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46973</不用額(合計)></row>
<row _id="1578"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1568169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>831</不用額(合計)></row>
<row _id="1579"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1162792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208</不用額(合計)></row>
<row _id="1580"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100415</不用額(合計)></row>
<row _id="1581"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-26000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9904</不用額(合計)></row>
<row _id="1582"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1940</不用額(合計)></row>
<row _id="1583"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>6069000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1094000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4732860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242140</不用額(合計)></row>
<row _id="1584"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>7759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7758036</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>964</不用額(合計)></row>
<row _id="1585"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>3617000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3617000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3452681</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164319</不用額(合計)></row>
<row _id="1586"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>427000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170439</不用額(合計)></row>
<row _id="1587"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80142</不用額(合計)></row>
<row _id="1588"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>814948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95052</不用額(合計)></row>
<row _id="1589"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108251</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74749</不用額(合計)></row>
<row _id="1590"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="1591"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53750</不用額(合計)></row>
<row _id="1592"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="1593"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1594"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>7813000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7813000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7783711</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29289</不用額(合計)></row>
<row _id="1595"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1596"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>421000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>421000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35560</不用額(合計)></row>
<row _id="1597"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>65148</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1568148</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1568148</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1598"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1599"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39320</不用額(合計)></row>
<row _id="1600"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="1601"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>635945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55</不用額(合計)></row>
<row _id="1602"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13138</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73138</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1652</不用額(合計)></row>
<row _id="1603"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432</不用額(合計)></row>
<row _id="1604"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41</不用額(合計)></row>
<row _id="1605"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>461271</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1966271</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1872331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93940</不用額(合計)></row>
<row _id="1606"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73811</不用額(合計)></row>
<row _id="1607"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13138</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3101862</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2975600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126262</不用額(合計)></row>
<row _id="1608"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14090</不用額(合計)></row>
<row _id="1609"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3410000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1610"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>305816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83184</不用額(合計)></row>
<row _id="1611"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-36000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15088</不用額(合計)></row>
<row _id="1612"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500</不用額(合計)></row>
<row _id="1613"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>4362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-813284</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3548716</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3394490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154226</不用額(合計)></row>
<row _id="1614"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>7760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7759224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>776</不用額(合計)></row>
<row _id="1615"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3676000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3532885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143115</不用額(合計)></row>
<row _id="1616"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="1617"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>274440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58560</不用額(合計)></row>
<row _id="1618"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>944000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>837125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106875</不用額(合計)></row>
<row _id="1619"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82091</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69909</不用額(合計)></row>
<row _id="1620"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8635</不用額(合計)></row>
<row _id="1621"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34076</不用額(合計)></row>
<row _id="1622"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1623"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="1624"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8506780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275220</不用額(合計)></row>
<row _id="1625"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1626"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12480</不用額(合計)></row>
<row _id="1627"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>74582</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1633582</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1633582</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1628"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17600</不用額(合計)></row>
<row _id="1629"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38520</不用額(合計)></row>
<row _id="1630"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1631"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87982</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46018</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44624</不用額(合計)></row>
<row _id="1632"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>905266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54734</不用額(合計)></row>
<row _id="1633"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60876</不用額(合計)></row>
<row _id="1634"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1635"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-45864</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39136</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22436</不用額(合計)></row>
<row _id="1636"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1641169</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3221169</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3221169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1637"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>452727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54273</不用額(合計)></row>
<row _id="1638"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2861945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87055</不用額(合計)></row>
<row _id="1639"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45864</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1568864</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1568864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1640"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110893</不用額(合計)></row>
<row _id="1641"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-40000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2289</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15711</不用額(合計)></row>
<row _id="1642"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630</不用額(合計)></row>
<row _id="1643"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1243000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3410000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1644"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7676724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276</不用額(合計)></row>
<row _id="1645"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-213169</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5190831</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5190057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>774</不用額(合計)></row>
<row _id="1646"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3021</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296021</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296021</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1647"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3021</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381979</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59227</不用額(合計)></row>
<row _id="1648"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1019000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>873898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145102</不用額(合計)></row>
<row _id="1649"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55814</不用額(合計)></row>
<row _id="1650"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="1651"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1652"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1310</不用額(合計)></row>
<row _id="1653"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93000</不用額(合計)></row>
<row _id="1654"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1655"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>8009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7652229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>356771</不用額(合計)></row>
<row _id="1656"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1657"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135340</不用額(合計)></row>
<row _id="1658"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58018</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1190018</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1186519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3499</不用額(合計)></row>
<row _id="1659"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1660"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75520</不用額(合計)></row>
<row _id="1661"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1662"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1663"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>714000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>714000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>708428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5572</不用額(合計)></row>
<row _id="1664"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60203</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139797</不用額(合計)></row>
<row _id="1665"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>895</不用額(合計)></row>
<row _id="1666"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84</不用額(合計)></row>
<row _id="1667"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5382289</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5954289</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5930100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24189</不用額(合計)></row>
<row _id="1668"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>979</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287979</予算現額(合計)><支出済額(合計)>287979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1669"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21802</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2028802</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2028802</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1670"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1441000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1429742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11258</不用額(合計)></row>
<row _id="1671"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189862</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112138</不用額(合計)></row>
<row _id="1672"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-25000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10191</不用額(合計)></row>
<row _id="1673"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>668</不用額(合計)></row>
<row _id="1674"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1492289</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3542711</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3542000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>711</不用額(合計)></row>
<row _id="1675"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>7669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7668408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592</不用額(合計)></row>
<row _id="1676"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28626</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5135374</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5102473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32901</不用額(合計)></row>
<row _id="1677"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1678"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1679"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84550</不用額(合計)></row>
<row _id="1680"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>846552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103448</不用額(合計)></row>
<row _id="1681"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5845</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229845</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1682"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="1683"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38018</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23982</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1212</不用額(合計)></row>
<row _id="1684"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9295</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>705</不用額(合計)></row>
<row _id="1685"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="1686"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>9597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9573439</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23561</不用額(合計)></row>
<row _id="1687"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1688"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2280</不用額(合計)></row>
<row _id="1689"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1794000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99908</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1893908</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1893908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1690"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75345</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75345</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1691"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9616</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9616</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1692"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12320</不用額(合計)></row>
<row _id="1693"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24930</不用額(合計)></row>
<row _id="1694"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1695"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="1696"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>699000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>642825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56175</不用額(合計)></row>
<row _id="1697"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131025</不用額(合計)></row>
<row _id="1698"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5798</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14202</不用額(合計)></row>
<row _id="1699"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7760</不用額(合計)></row>
<row _id="1700"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1938629</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>378371</不用額(合計)></row>
<row _id="1701"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125177</不用額(合計)></row>
<row _id="1702"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>9092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-99908</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8992092</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5718324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3273768</不用額(合計)></row>
<row _id="1703"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>372000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>348690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23310</不用額(合計)></row>
<row _id="1704"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-40000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1789</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16211</不用額(合計)></row>
<row _id="1705"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>984</不用額(合計)></row>
<row _id="1706"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>6232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4377450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1854550</不用額(合計)></row>
<row _id="1707"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>7685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7684644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>356</不用額(合計)></row>
<row _id="1708"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>6521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4652042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1868958</不用額(合計)></row>
<row _id="1709"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1771286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>699714</不用額(合計)></row>
<row _id="1710"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>370</不用額(合計)></row>
<row _id="1711"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>854658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168342</不用額(合計)></row>
<row _id="1712"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64348</不用額(合計)></row>
<row _id="1713"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133744</不用額(合計)></row>
<row _id="1714"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8693</不用額(合計)></row>
<row _id="1715"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2520</不用額(合計)></row>
<row _id="1716"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26200</不用額(合計)></row>
<row _id="1717"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54975</不用額(合計)></row>
<row _id="1718"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1719"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1603330</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2303330</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2186360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116970</不用額(合計)></row>
<row _id="1720"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93618</不用額(合計)></row>
<row _id="1721"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1877306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174694</不用額(合計)></row>
<row _id="1722"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1668083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111917</不用額(合計)></row>
<row _id="1723"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36285</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3715</不用額(合計)></row>
<row _id="1724"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2093960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40</不用額(合計)></row>
<row _id="1725"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7015800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1517200</不用額(合計)></row>
<row _id="1726"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3428414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>586</不用額(合計)></row>
<row _id="1727"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1728"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="1729"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115403</不用額(合計)></row>
<row _id="1730"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79000</不用額(合計)></row>
<row _id="1731"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-53000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="1732"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6738</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2262</不用額(合計)></row>
<row _id="1733"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137135</不用額(合計)></row>
<row _id="1734"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1735"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2018533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93467</不用額(合計)></row>
<row _id="1736"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12947</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53</不用額(合計)></row>
<row _id="1737"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17028</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1738"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="1739"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>252</不用額(合計)></row>
<row _id="1740"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15755</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278755</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1741"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4929</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52929</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="1742"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-110144</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350856</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24962</不用額(合計)></row>
<row _id="1743"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>438207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>793</不用額(合計)></row>
<row _id="1744"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="1745"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>15 原材料費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1746"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16900</不用額(合計)></row>
<row _id="1747"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>597</不用額(合計)></row>
<row _id="1748"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1749"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94</不用額(合計)></row>
<row _id="1750"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>854</不用額(合計)></row>
<row _id="1751"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1752"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-996000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1753"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1754"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-36000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1755"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1756"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-120000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1757"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1758"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-242000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1759"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1760"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>16   浦賀奉行所開設３００周年記念事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1761"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1762"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35370</不用額(合計)></row>
<row _id="1763"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1764"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27586</不用額(合計)></row>
<row _id="1765"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1766"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12320</不用額(合計)></row>
<row _id="1767"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33082</不用額(合計)></row>
<row _id="1768"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1769"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31651</不用額(合計)></row>
<row _id="1770"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1771"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1772"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>07   久里浜行政センター施設営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="1773"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>07   久里浜行政センター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4993000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4635400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>357600</不用額(合計)></row>
<row _id="1774"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>390000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1775"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>910000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>270000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1776"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>140000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1777"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24036</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64036</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64036</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1778"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>13   西行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>129193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24036</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129168964</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98520000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>30648964.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1779"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>141700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>667700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>667700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1780"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>145165</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145165</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>423</不用額(合計)></row>
<row _id="1781"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>832223</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239777</不用額(合計)></row>
<row _id="1782"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1783"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="1784"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>117000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84687</不用額(合計)></row>
<row _id="1785"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>853490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183510</不用額(合計)></row>
<row _id="1786"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>303000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>223895</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>625895</予算現額(合計)><支出済額(合計)>623749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2146</不用額(合計)></row>
<row _id="1787"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1788"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-518000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-223895</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1634105</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1179420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454685</不用額(合計)></row>
<row _id="1789"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3895320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="1790"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1307000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1017720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406280</不用額(合計)></row>
<row _id="1791"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>18072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1990000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16079910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2090</不用額(合計)></row>
<row _id="1792"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6477198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416802</不用額(合計)></row>
<row _id="1793"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1794"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10180</不用額(合計)></row>
<row _id="1795"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89578</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>982578</予算現額(合計)><支出済額(合計)>982212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>366</不用額(合計)></row>
<row _id="1796"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89578</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420422</予算現額(合計)><支出済額(合計)>246000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174422</不用額(合計)></row>
<row _id="1797"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25600</不用額(合計)></row>
<row _id="1798"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4280</不用額(合計)></row>
<row _id="1799"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-841</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242159</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104214</不用額(合計)></row>
<row _id="1800"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4649</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8351</不用額(合計)></row>
<row _id="1801"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2744</不用額(合計)></row>
<row _id="1802"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>841</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159841</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1803"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5800</不用額(合計)></row>
<row _id="1804"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24200</不用額(合計)></row>
<row _id="1805"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1806"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38622</不用額(合計)></row>
<row _id="1807"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>10171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-161932</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10009068</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9738206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270862</不用額(合計)></row>
<row _id="1808"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1809"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13880</不用額(合計)></row>
<row _id="1810"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>811000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>161932</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>972932</予算現額(合計)><支出済額(合計)>972578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354</不用額(合計)></row>
<row _id="1811"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>436000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124000</不用額(合計)></row>
<row _id="1812"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23160</不用額(合計)></row>
<row _id="1813"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5740</不用額(合計)></row>
<row _id="1814"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9752</不用額(合計)></row>
<row _id="1815"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8138</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8862</不用額(合計)></row>
<row _id="1816"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1817"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1818"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37212</不用額(合計)></row>
<row _id="1819"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1820"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24300</不用額(合計)></row>
<row _id="1821"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1822"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50407</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22593</不用額(合計)></row>
<row _id="1823"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="1824"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11440</不用額(合計)></row>
<row _id="1825"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380</不用額(合計)></row>
<row _id="1826"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5297327</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43673</不用額(合計)></row>
<row _id="1827"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1828"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1829"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61663</不用額(合計)></row>
<row _id="1830"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18777</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20223</不用額(合計)></row>
<row _id="1831"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1832"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31748</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313748</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1833"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4401</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193401</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193401</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1834"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1572329</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48671</不用額(合計)></row>
<row _id="1835"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5247</不用額(合計)></row>
<row _id="1836"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1681000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1680800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1837"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-42240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92840</不用額(合計)></row>
<row _id="1838"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39678</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>466322</予算現額(合計)><支出済額(合計)>441376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24946</不用額(合計)></row>
<row _id="1839"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225</不用額(合計)></row>
<row _id="1840"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>66440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>740</不用額(合計)></row>
<row _id="1841"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58352</不用額(合計)></row>
<row _id="1842"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3331</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104331</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1843"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="1844"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>198</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81198</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1845"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>10743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10743000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10141509</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>601491</不用額(合計)></row>
<row _id="1846"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1847"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>323320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2680</不用額(合計)></row>
<row _id="1848"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>851000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>111454</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>962454</予算現額(合計)><支出済額(合計)>962100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354</不用額(合計)></row>
<row _id="1849"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-288054</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379946</予算現額(合計)><支出済額(合計)>340000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39946</不用額(合計)></row>
<row _id="1850"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14040</不用額(合計)></row>
<row _id="1851"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7440</不用額(合計)></row>
<row _id="1852"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10978</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221022</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78155</不用額(合計)></row>
<row _id="1853"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14927</不用額(合計)></row>
<row _id="1854"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1855"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>176600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1856"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33927</不用額(合計)></row>
<row _id="1857"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3880</不用額(合計)></row>
<row _id="1858"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17350</不用額(合計)></row>
<row _id="1859"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="1860"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52881</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27119</不用額(合計)></row>
<row _id="1861"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1862"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424840000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10978</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10978</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10978</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1863"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>11249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10701222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>547778</不用額(合計)></row>
<row _id="1864"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1865"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11420</不用額(合計)></row>
<row _id="1866"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108831</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>943831</予算現額(合計)><支出済額(合計)>943830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="1867"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-108831</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>626169</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119009</不用額(合計)></row>
<row _id="1868"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22440</不用額(合計)></row>
<row _id="1869"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1870"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288861</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139</不用額(合計)></row>
<row _id="1871"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6624</不用額(合計)></row>
<row _id="1872"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2895</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105</不用額(合計)></row>
<row _id="1873"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1874"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169014</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79986</不用額(合計)></row>
<row _id="1875"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1876"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21400</不用額(合計)></row>
<row _id="1877"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-74190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25810</不用額(合計)></row>
<row _id="1878"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40581</不用額(合計)></row>
<row _id="1879"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33990</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1880"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>7304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6971122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332878</不用額(合計)></row>
<row _id="1881"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1882"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1883"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6580</不用額(合計)></row>
<row _id="1884"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88209</不用額(合計)></row>
<row _id="1885"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8760</不用額(合計)></row>
<row _id="1886"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1887"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>309</不用額(合計)></row>
<row _id="1888"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1472408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>395592</不用額(合計)></row>
<row _id="1889"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>745924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1369076</不用額(合計)></row>
<row _id="1890"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>240820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3810820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3810820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1891"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>4214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3185485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1028515</不用額(合計)></row>
<row _id="1892"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35332</不用額(合計)></row>
<row _id="1893"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3048100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="1894"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138930</不用額(合計)></row>
<row _id="1895"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3606917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28083</不用額(合計)></row>
<row _id="1896"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-240820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1880180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1585430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294750</不用額(合計)></row>
<row _id="1897"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17907</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87093</不用額(合計)></row>
<row _id="1898"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>469502</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1543498</不用額(合計)></row>
<row _id="1899"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424860000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1900"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>10891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10550120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340880</不用額(合計)></row>
<row _id="1901"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1983000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1982400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="1902"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4160</不用額(合計)></row>
<row _id="1903"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>929917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92083</不用額(合計)></row>
<row _id="1904"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>513000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="1905"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18140</不用額(合計)></row>
<row _id="1906"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13880</不用額(合計)></row>
<row _id="1907"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440914</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153086</不用額(合計)></row>
<row _id="1908"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157</不用額(合計)></row>
<row _id="1909"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25900</不用額(合計)></row>
<row _id="1910"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184462</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50538</不用額(合計)></row>
<row _id="1911"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1912"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17950</不用額(合計)></row>
<row _id="1913"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1914"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28054</不用額(合計)></row>
<row _id="1915"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46450</不用額(合計)></row>
<row _id="1916"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424880000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1040</不用額(合計)></row>
<row _id="1917"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>9920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9446051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>473949</不用額(合計)></row>
<row _id="1918"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1919"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>279560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3440</不用額(合計)></row>
<row _id="1920"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80113</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>911113</予算現額(合計)><支出済額(合計)>911113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1921"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1922"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12120</不用額(合計)></row>
<row _id="1923"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10480</不用額(合計)></row>
<row _id="1924"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>438777</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1223</不用額(合計)></row>
<row _id="1925"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19881</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9119</不用額(合計)></row>
<row _id="1926"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106</不用額(合計)></row>
<row _id="1927"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60250</不用額(合計)></row>
<row _id="1928"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78302</不用額(合計)></row>
<row _id="1929"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1930"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3028</不用額(合計)></row>
<row _id="1931"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92525</不用額(合計)></row>
<row _id="1932"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37470</不用額(合計)></row>
<row _id="1933"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-80113</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37887</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37887</不用額(合計)></row>
<row _id="1934"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1120</不用額(合計)></row>
<row _id="1935"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1936"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8489359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148641</不用額(合計)></row>
<row _id="1937"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1938"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1939"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15320</不用額(合計)></row>
<row _id="1940"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1941"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3320</不用額(合計)></row>
<row _id="1942"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34573</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29427</不用額(合計)></row>
<row _id="1943"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185</不用額(合計)></row>
<row _id="1944"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>606</不用額(合計)></row>
<row _id="1945"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>518902</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1265902</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1265902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1946"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92834</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50166</不用額(合計)></row>
<row _id="1947"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1363881</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133119</不用額(合計)></row>
<row _id="1948"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4362</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193362</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1949"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4362</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3638</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3638</不用額(合計)></row>
<row _id="1950"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-402600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2374400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2371600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800</不用額(合計)></row>
<row _id="1951"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-116302</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252698</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16748</不用額(合計)></row>
<row _id="1952"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>736</不用額(合計)></row>
<row _id="1953"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250</不用額(合計)></row>
<row _id="1954"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43880</不用額(合計)></row>
<row _id="1955"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="1956"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="1957"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6399282</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>946718</不用額(合計)></row>
<row _id="1958"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1959"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11520</不用額(合計)></row>
<row _id="1960"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102405</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966405</予算現額(合計)><支出済額(合計)>966404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="1961"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-190375</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>489625</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59625</不用額(合計)></row>
<row _id="1962"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18900</不用額(合計)></row>
<row _id="1963"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9600</不用額(合計)></row>
<row _id="1964"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19758</不用額(合計)></row>
<row _id="1965"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28829</不用額(合計)></row>
<row _id="1966"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1967"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24682</不用額(合計)></row>
<row _id="1968"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1969"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72011</不用額(合計)></row>
<row _id="1970"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7690</不用額(合計)></row>
<row _id="1971"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1972"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67416</不用額(合計)></row>
<row _id="1973"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12340</不用額(合計)></row>
<row _id="1974"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>126800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1975"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5895480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5893400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2080</不用額(合計)></row>
<row _id="1976"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="1977"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11240</不用額(合計)></row>
<row _id="1978"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1979"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36423</不用額(合計)></row>
<row _id="1980"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>636</不用額(合計)></row>
<row _id="1981"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1982"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>61270</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1983"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10090</不用額(合計)></row>
<row _id="1984"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-680780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1850220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1775464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74756</不用額(合計)></row>
<row _id="1985"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5175</不用額(合計)></row>
<row _id="1986"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2701600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1987"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>186205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18795</不用額(合計)></row>
<row _id="1988"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1989"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1990"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-374000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1991"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137080</不用額(合計)></row>
<row _id="1992"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>676500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="1993"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1994"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181700</不用額(合計)></row>
<row _id="1995"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9061</不用額(合計)></row>
<row _id="1996"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="1997"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35970</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202030</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37002</不用額(合計)></row>
<row _id="1998"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>14052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13386162</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>665838</不用額(合計)></row>
<row _id="1999"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2000"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5040</不用額(合計)></row>
<row _id="2001"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89432</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>921432</予算現額(合計)><支出済額(合計)>921078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354</不用額(合計)></row>
<row _id="2002"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>351000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247000</不用額(合計)></row>
<row _id="2003"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2004"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11340</不用額(合計)></row>
<row _id="2005"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>553000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>553000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>551319</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1681</不用額(合計)></row>
<row _id="2006"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8389</不用額(合計)></row>
<row _id="2007"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>851</不用額(合計)></row>
<row _id="2008"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76320</不用額(合計)></row>
<row _id="2009"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="2010"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="2011"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66190</不用額(合計)></row>
<row _id="2012"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29333</不用額(合計)></row>
<row _id="2013"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424940000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>373780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16220</不用額(合計)></row>
<row _id="2014"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>11961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11961000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10861826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1099174</不用額(合計)></row>
<row _id="2015"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1970028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83972</不用額(合計)></row>
<row _id="2016"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17876</不用額(合計)></row>
<row _id="2017"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>139629</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1165629</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1165627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2</不用額(合計)></row>
<row _id="2018"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-139629</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573371</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310371</不用額(合計)></row>
<row _id="2019"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31380</不用額(合計)></row>
<row _id="2020"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2021"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>365200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65468</不用額(合計)></row>
<row _id="2022"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14927</不用額(合計)></row>
<row _id="2023"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2024"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>503316</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77684</不用額(合計)></row>
<row _id="2025"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21985</不用額(合計)></row>
<row _id="2026"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5250</不用額(合計)></row>
<row _id="2027"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41500</不用額(合計)></row>
<row _id="2028"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2029"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55329</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24671</不用額(合計)></row>
<row _id="2030"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="2031"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2032"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2033"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>11361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11092196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268804</不用額(合計)></row>
<row _id="2034"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2035"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19800</不用額(合計)></row>
<row _id="2036"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1958</不用額(合計)></row>
<row _id="2037"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7972</不用額(合計)></row>
<row _id="2038"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2039"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2040"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>372690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>492690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>492690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2041"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33388</不用額(合計)></row>
<row _id="2042"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>4016000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-316700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3699300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2715523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>983777</不用額(合計)></row>
<row _id="2043"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14591</不用額(合計)></row>
<row _id="2044"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2045"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-59290</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84760</不用額(合計)></row>
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<row _id="2051"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="2052"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6420</不用額(合計)></row>
<row _id="2053"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>6146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5417864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>728136</不用額(合計)></row>
<row _id="2054"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2056"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-124100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158694</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11206</不用額(合計)></row>
<row _id="2057"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5972</不用額(合計)></row>
<row _id="2058"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2059"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2060"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>149056</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199056</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2061"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8346</不用額(合計)></row>
<row _id="2062"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>586000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55064</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530936</予算現額(合計)><支出済額(合計)>467984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62952</不用額(合計)></row>
<row _id="2063"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30108</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184108</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2064"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2065"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2066"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1821600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2067"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2068"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1014000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1013152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>848</不用額(合計)></row>
<row _id="2069"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2070"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76778</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18222</不用額(合計)></row>
<row _id="2071"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7061</不用額(合計)></row>
<row _id="2072"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424960000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="2073"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4422240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4087924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>334316</不用額(合計)></row>
<row _id="2074"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52305</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5695</不用額(合計)></row>
<row _id="2075"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2076"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4919200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2077"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33711</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4289</不用額(合計)></row>
<row _id="2078"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16800</不用額(合計)></row>
<row _id="2079"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>620</不用額(合計)></row>
<row _id="2080"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館・南館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>625</不用額(合計)></row>
<row _id="2081"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>69583</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8423583</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8423063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="2082"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132</不用額(合計)></row>
<row _id="2083"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="2084"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15900</不用額(合計)></row>
<row _id="2085"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2086"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236211</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128789</不用額(合計)></row>
<row _id="2087"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="2088"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63273</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61727</不用額(合計)></row>
<row _id="2089"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1197900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>982100</不用額(合計)></row>
<row _id="2090"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3597</不用額(合計)></row>
<row _id="2091"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-69583</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>888417</予算現額(合計)><支出済額(合計)>716120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172297</不用額(合計)></row>
<row _id="2092"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3258</不用額(合計)></row>
<row _id="2093"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27417</不用額(合計)></row>
<row _id="2094"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3737</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2263</不用額(合計)></row>
<row _id="2095"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1997000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1997000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1482800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>514200</不用額(合計)></row>
<row _id="2096"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>329000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112850</不用額(合計)></row>
<row _id="2097"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>809864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136</不用額(合計)></row>
<row _id="2098"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>823000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="2099"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25365</不用額(合計)></row>
<row _id="2100"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3472</不用額(合計)></row>
<row _id="2101"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="2102"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424900000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5393</不用額(合計)></row>
<row _id="2103"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>23911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22713332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1197668</不用額(合計)></row>
<row _id="2104"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2105"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7740</不用額(合計)></row>
<row _id="2106"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2107"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-435303</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529697</予算現額(合計)><支出済額(合計)>472516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57181</不用額(合計)></row>
<row _id="2108"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3853</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28853</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27434</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1419</不用額(合計)></row>
<row _id="2109"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2110"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>431450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2980450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2980450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2111"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>626000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>491821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134179</不用額(合計)></row>
<row _id="2112"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>4444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4198197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245803</不用額(合計)></row>
<row _id="2113"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4946</不用額(合計)></row>
<row _id="2114"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>642876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42124</不用額(合計)></row>
<row _id="2115"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2116"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2117"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>6671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6082120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>588880</不用額(合計)></row>
<row _id="2118"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>716760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>408240</不用額(合計)></row>
<row _id="2119"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1616000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1616000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1582320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33680</不用額(合計)></row>
<row _id="2120"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1558920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1512080</不用額(合計)></row>
<row _id="2121"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141686</不用額(合計)></row>
<row _id="2122"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2180</不用額(合計)></row>
<row _id="2123"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219494</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102506</不用額(合計)></row>
<row _id="2124"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424100000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2125"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>01   長浦コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16143</不用額(合計)></row>
<row _id="2126"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>01   長浦コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2127"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>01   長浦コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2424820000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>30481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30456800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22759000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7697800</不用額(合計)></row>
<row _id="2128"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2129"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="2130"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8060</不用額(合計)></row>
<row _id="2131"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19520</不用額(合計)></row>
<row _id="2132"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>503059</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16941</不用額(合計)></row>
<row _id="2133"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4310</不用額(合計)></row>
<row _id="2134"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2280</不用額(合計)></row>
<row _id="2135"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2136"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24159</不用額(合計)></row>
<row _id="2137"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>796</不用額(合計)></row>
<row _id="2138"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>562166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>834</不用額(合計)></row>
<row _id="2139"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2140"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>31549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31548611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>389</不用額(合計)></row>
<row _id="2141"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4352775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225</不用額(合計)></row>
<row _id="2142"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>501000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477089</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23911</不用額(合計)></row>
<row _id="2143"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25820</不用額(合計)></row>
<row _id="2144"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2145"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29128</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>872</不用額(合計)></row>
<row _id="2146"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>14799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13397952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1401048</不用額(合計)></row>
<row _id="2147"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>16741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15619525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1121475</不用額(合計)></row>
<row _id="2148"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1501000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1474068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26932</不用額(合計)></row>
<row _id="2149"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2150"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2151"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19369</不用額(合計)></row>
<row _id="2152"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2940</不用額(合計)></row>
<row _id="2153"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94700</不用額(合計)></row>
<row _id="2154"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860</不用額(合計)></row>
<row _id="2155"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1362000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1361195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>805</不用額(合計)></row>
<row _id="2156"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106</不用額(合計)></row>
<row _id="2157"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>13946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13945932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68</不用額(合計)></row>
<row _id="2158"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>852504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>496</不用額(合計)></row>
<row _id="2159"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2160"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2161"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>748480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300520</不用額(合計)></row>
<row _id="2162"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>11033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10826792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206208</不用額(合計)></row>
<row _id="2163"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1106083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4917</不用額(合計)></row>
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<row _id="2165"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6440</不用額(合計)></row>
<row _id="2166"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>257096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165904</不用額(合計)></row>
<row _id="2167"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7620</不用額(合計)></row>
<row _id="2168"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1089000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1203950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38050</不用額(合計)></row>
<row _id="2169"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83660</不用額(合計)></row>
<row _id="2170"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2171"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>776000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>775476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524</不用額(合計)></row>
<row _id="2172"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>387200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2173"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4583568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432</不用額(合計)></row>
<row _id="2174"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2175"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2176"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424920000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4801246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242754</不用額(合計)></row>
<row _id="2177"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10554000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10040167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>513833</不用額(合計)></row>
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<row _id="2188"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8572439</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>561</不用額(合計)></row>
<row _id="2189"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="2190"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2191"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2192"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>004  市民サービスセンター追浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター追浜店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424800000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>776000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>582809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193191</不用額(合計)></row>
<row _id="2193"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16135560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3318440</不用額(合計)></row>
<row _id="2194"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>02 給料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>35796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27397361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>898639</不用額(合計)></row>
<row _id="2195"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4484244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1848756</不用額(合計)></row>
<row _id="2196"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>6785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6785000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6694920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90080</不用額(合計)></row>
<row _id="2197"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44220</不用額(合計)></row>
<row _id="2198"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199720</不用額(合計)></row>
<row _id="2199"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1322995</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>559005</不用額(合計)></row>
<row _id="2200"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>410190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41810</不用額(合計)></row>
<row _id="2201"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10065000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10065000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5814762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4250238</不用額(合計)></row>
<row _id="2202"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78736</不用額(合計)></row>
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<row _id="2204"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1842890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>484110</不用額(合計)></row>
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<row _id="2208"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>02   マイキーＩＤ設定支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>130000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32650</不用額(合計)></row>
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<row _id="2210"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>02   マイキーＩＤ設定支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6143000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5053183</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21613183</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21524462</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88721</不用額(合計)></row>
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<row _id="2212"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>02 給料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21893</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7625107</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7587400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37707</不用額(合計)></row>
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<row _id="2216"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3600</不用額(合計)></row>
<row _id="2217"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114429</不用額(合計)></row>
<row _id="2218"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>996650</不用額(合計)></row>
<row _id="2219"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116230</不用額(合計)></row>
<row _id="2220"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>780694</不用額(合計)></row>
<row _id="2221"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>32499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32499000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32040800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>458200</不用額(合計)></row>
<row _id="2222"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4334507</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110493</不用額(合計)></row>
<row _id="2223"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2224"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9300</不用額(合計)></row>
<row _id="2225"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1472100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1098902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>373198</不用額(合計)></row>
<row _id="2226"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3432000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1979710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1452290</不用額(合計)></row>
<row _id="2227"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2228"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>929</不用額(合計)></row>
<row _id="2229"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500</不用額(合計)></row>
<row _id="2230"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49340</不用額(合計)></row>
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<row _id="2232"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30145</不用額(合計)></row>
<row _id="2233"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="2234"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1441000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1288675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152325</不用額(合計)></row>
<row _id="2235"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50208</不用額(合計)></row>
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<row _id="2237"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5623200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2238"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4182393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>577607</不用額(合計)></row>
<row _id="2239"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2240"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68570</不用額(合計)></row>
<row _id="2241"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3883000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3883000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2889659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>993341</不用額(合計)></row>
<row _id="2242"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>945230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324770</不用額(合計)></row>
<row _id="2243"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>468500</不用額(合計)></row>
<row _id="2244"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1320000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3256254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134746</不用額(合計)></row>
<row _id="2245"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2458000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2383917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74083</不用額(合計)></row>
<row _id="2246"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="2247"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>950400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9901400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9127668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>773732</不用額(合計)></row>
<row _id="2248"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>27324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>369600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27693600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27693600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2249"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>6653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8228000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6583500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8228000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69500</不用額(合計)></row>
<row _id="2250"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>15092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14328600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>763400</不用額(合計)></row>
<row _id="2251"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12614000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12614000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12540130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73870</不用額(合計)></row>
<row _id="2252"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2253"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4787037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>963</不用額(合計)></row>
<row _id="2254"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="2255"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3050</不用額(合計)></row>
<row _id="2256"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2950</不用額(合計)></row>
<row _id="2257"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12090</不用額(合計)></row>
<row _id="2258"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>925000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>904915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20085</不用額(合計)></row>
<row _id="2259"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21530</不用額(合計)></row>
<row _id="2260"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2261"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2282500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="2262"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1078000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1076800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>905960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170840</不用額(合計)></row>
<row _id="2263"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2264"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="2265"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="2266"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2267"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49845</不用額(合計)></row>
<row _id="2268"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1962264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197736</不用額(合計)></row>
<row _id="2269"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2270"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>387720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10280</不用額(合計)></row>
<row _id="2271"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>697246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44754</不用額(合計)></row>
<row _id="2272"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2273"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21</不用額(合計)></row>
<row _id="2274"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2115</不用額(合計)></row>
<row _id="2275"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3916</不用額(合計)></row>
<row _id="2276"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>724310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>442690</不用額(合計)></row>
<row _id="2277"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18320</不用額(合計)></row>
<row _id="2278"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14760</不用額(合計)></row>
<row _id="2279"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24</不用額(合計)></row>
<row _id="2280"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55666</不用額(合計)></row>
<row _id="2281"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>18209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12794346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5414654</不用額(合計)></row>
<row _id="2282"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1948000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1947574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>426</不用額(合計)></row>
<row _id="2283"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="2284"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40600</不用額(合計)></row>
<row _id="2285"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70</不用額(合計)></row>
<row _id="2286"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5082</不用額(合計)></row>
<row _id="2287"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2288"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="2289"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2290"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>790000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="2291"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="2292"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="2293"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98780</不用額(合計)></row>
<row _id="2294"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="2295"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>692000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>692000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>685540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6460</不用額(合計)></row>
<row _id="2296"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2390</不用額(合計)></row>
<row _id="2297"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="2298"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2299"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="2300"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424200000人権・男女共同参画課</所属><当初予算額(合計)>4773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4773000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2301"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12867220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1181780</不用額(合計)></row>
<row _id="2302"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1462906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20094</不用額(合計)></row>
<row _id="2303"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2304"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79800</不用額(合計)></row>
<row _id="2305"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1129200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125800</不用額(合計)></row>
<row _id="2306"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2307"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66100</不用額(合計)></row>
<row _id="2308"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58894</不用額(合計)></row>
<row _id="2309"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25604</不用額(合計)></row>
<row _id="2310"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2311"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>818504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25496</不用額(合計)></row>
<row _id="2312"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9802</不用額(合計)></row>
<row _id="2313"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2314"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2315"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424500000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2316"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 特別定額給付金給付事業</目><細目>001  特別定額給付金給付事業</細目><細々目>01   特別定額給付金給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2317"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>463419</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>463419</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304119</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>159300</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2318"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75481</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75481</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>27070</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2319"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5368000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>934982</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6302982</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4153942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2149040</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2320"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>82427</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82427</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>27440</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2321"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33293</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733293</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>678361</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2322"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>509000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>509000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>509000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2323"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31312000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1563639</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32875639</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8172430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>24703209</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2324"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5940000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3593040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9533040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4111910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5421130</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2325"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>157476000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3809300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>153666700</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2326"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8690000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1273780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7416220</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2327"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>11 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5400000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6746281</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5393253719</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3732200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1661053719</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2328"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>003  児童手当給付事業費</細目><細々目>01   児童手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2329"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>002  児童扶養手当給付事業費</細目><細々目>01   児童扶養手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2330"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2331"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3543000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3540352</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3449595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>90757</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2332"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>16160</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2333"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>103037</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1003037</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>122105</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2334"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>554000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>554000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>191407</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2335"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>29679000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6908794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>22770206</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2336"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7084000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7204780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5732540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1472240</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2337"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>263990000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>272879270</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536869270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268176440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>268692830</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2338"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6581000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3751649</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2829351</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1344222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1485129</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2339"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>11 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>02   子育て世帯への臨時特別給付金給付事業（市民部臨時給付金担当）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5420000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-269374878</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5150625122</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4845640000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>304975122</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2340"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2341"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2342"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>620000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680000</不用額(合計)></row>
<row _id="2343"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2344"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="2345"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1245838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469162</不用額(合計)></row>
<row _id="2346"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="2347"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16472</不用額(合計)></row>
<row _id="2348"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30050</不用額(合計)></row>
<row _id="2349"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820</不用額(合計)></row>
<row _id="2350"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2351"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296000</不用額(合計)></row>
<row _id="2352"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="2353"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>716143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>857</不用額(合計)></row>
<row _id="2354"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9017</不用額(合計)></row>
<row _id="2355"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2900</不用額(合計)></row>
<row _id="2356"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>562</不用額(合計)></row>
<row _id="2357"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26498</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146498</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146498</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2358"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>415815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76185</不用額(合計)></row>
<row _id="2359"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2046</不用額(合計)></row>
<row _id="2360"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29243</不用額(合計)></row>
<row _id="2361"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32142</不用額(合計)></row>
<row _id="2362"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3160</不用額(合計)></row>
<row _id="2363"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26498</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36502</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36502</不用額(合計)></row>
<row _id="2364"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2365"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>13690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1404334</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15094334</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13870172</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1224162</不用額(合計)></row>
<row _id="2366"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1113500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1876500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1743700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132800</不用額(合計)></row>
<row _id="2367"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-290834</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269166</予算現額(合計)><支出済額(合計)>261570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7596</不用額(合計)></row>
<row _id="2368"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2450142</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26858</不用額(合計)></row>
<row _id="2369"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="2370"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127440</不用額(合計)></row>
<row _id="2371"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52600</不用額(合計)></row>
<row _id="2372"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18227</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1773</不用額(合計)></row>
<row _id="2373"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>469897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111103</不用額(合計)></row>
<row _id="2374"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="2375"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424050000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31680</不用額(合計)></row>
<row _id="2376"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64020</不用額(合計)></row>
<row _id="2377"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171470</不用額(合計)></row>
<row _id="2378"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1232</不用額(合計)></row>
<row _id="2379"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5500</不用額(合計)></row>
<row _id="2380"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6720</不用額(合計)></row>
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<row _id="2384"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75560</不用額(合計)></row>
<row _id="2385"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>20475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>361765</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20836765</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20814765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
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<row _id="2387"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>979500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1039500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1039500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2388"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>504</不用額(合計)></row>
<row _id="2389"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2175</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85175</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2390"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1402290</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1736710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1663860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72850</不用額(合計)></row>
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<row _id="2393"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2394"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>17255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5401537</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11853463</不用額(合計)></row>
<row _id="2395"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>29040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1540000</不用額(合計)></row>
<row _id="2396"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2397"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2398"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="2399"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1491</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>509</不用額(合計)></row>
<row _id="2400"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4982</不用額(合計)></row>
<row _id="2401"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5750</不用額(合計)></row>
<row _id="2402"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2937000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2403"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2404"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4163280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="2405"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="2406"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6400</不用額(合計)></row>
<row _id="2407"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22405</不用額(合計)></row>
<row _id="2408"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143193</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27407</不用額(合計)></row>
<row _id="2409"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50760</不用額(合計)></row>
<row _id="2410"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2411"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2412"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>207887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113</不用額(合計)></row>
<row _id="2413"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38148</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62852</不用額(合計)></row>
<row _id="2414"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="2415"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3798000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3633956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164044</不用額(合計)></row>
<row _id="2416"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3977083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190917</不用額(合計)></row>
<row _id="2417"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>24353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24352900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="2418"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2640000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>755000</不用額(合計)></row>
<row _id="2419"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2420"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2421"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2053000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2053000</不用額(合計)></row>
<row _id="2422"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>785779</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221</不用額(合計)></row>
<row _id="2423"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11402</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1044402</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1044402</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2424"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>7909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1090800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2818200</不用額(合計)></row>
<row _id="2425"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1090000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11402</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1078598</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1078277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>321</不用額(合計)></row>
<row _id="2426"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2674</不用額(合計)></row>
<row _id="2427"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2428"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32910</不用額(合計)></row>
<row _id="2429"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>1184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1181620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2380</不用額(合計)></row>
<row _id="2430"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>580</不用額(合計)></row>
<row _id="2431"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2432"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>24000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18657945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1342055</不用額(合計)></row>
<row _id="2433"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>03   避難所運営資機材整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2424360000地域安全課</所属><当初予算額(合計)>10164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9607950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>556050</不用額(合計)></row>
<row _id="2434"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>204804</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4978804</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4978804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2435"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>9742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9741997</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9590929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151068</不用額(合計)></row>
<row _id="2436"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11183</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>817</不用額(合計)></row>
<row _id="2437"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2438"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266500</不用額(合計)></row>
<row _id="2439"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>916833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128167</不用額(合計)></row>
<row _id="2440"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>209164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59836</不用額(合計)></row>
<row _id="2441"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2442"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2443"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-204801</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195199</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144811</不用額(合計)></row>
<row _id="2444"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1302</不用額(合計)></row>
<row _id="2445"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>545984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6016</不用額(合計)></row>
<row _id="2446"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10879</不用額(合計)></row>
<row _id="2447"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168293</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13707</不用額(合計)></row>
<row _id="2448"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36250</不用額(合計)></row>
<row _id="2449"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8370</不用額(合計)></row>
<row _id="2450"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12735</不用額(合計)></row>
<row _id="2451"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95100</不用額(合計)></row>
<row _id="2452"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2225767</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54233</不用額(合計)></row>
<row _id="2453"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1060</不用額(合計)></row>
<row _id="2454"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226520</不用額(合計)></row>
<row _id="2455"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17460</不用額(合計)></row>
<row _id="2456"><部>24 市民部</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2424260000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2457"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>01   社会福祉施設育成事業（福祉総務）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>7912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7912000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7769720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142280</不用額(合計)></row>
<row _id="2458"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>03   国民健康保険組合指導育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>675900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>675900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2459"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>04   社会福祉施設育成事業（障害）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>180042000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-245228</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179796772</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169685836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10110936</不用額(合計)></row>
<row _id="2460"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>05   社会福祉施設育成事業（保護）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5135</不用額(合計)></row>
<row _id="2461"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>06   社会福祉施設育成事業（老人）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>29611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-367687</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29243313</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28667516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>575797</不用額(合計)></row>
<row _id="2462"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>08   社会福祉協議会助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>103243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89758728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13484272</不用額(合計)></row>
<row _id="2463"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>11   介護施設等サービス継続支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>26000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2464"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>11   介護施設等サービス継続支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7296000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7296000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2465"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50510</不用額(合計)></row>
<row _id="2466"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2467"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2468"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2469"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2470"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107000</不用額(合計)></row>
<row _id="2471"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>66630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66069600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560400</不用額(合計)></row>
<row _id="2472"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>958000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="2473"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="2474"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2475"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19394</不用額(合計)></row>
<row _id="2476"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29900</不用額(合計)></row>
<row _id="2477"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>011  地域福祉権利擁護相談センター支援事業費</細目><細々目>01   地域福祉権利擁護相談センター支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>8098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6267480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1830520</不用額(合計)></row>
<row _id="2478"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>012  ボランティア活動推進対策費</細目><細々目>01   ボランティア活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>25669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44627</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25713627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24614148</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1099479</不用額(合計)></row>
<row _id="2479"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>104000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2480"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="2481"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7374</不用額(合計)></row>
<row _id="2482"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  ねんりんピック事業費</細目><細々目>01   ねんりんピック事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-148627</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>788373</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760500</不用額(合計)></row>
<row _id="2483"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-292006</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279994</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58994</不用額(合計)></row>
<row _id="2484"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="2485"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2486"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80620</不用額(合計)></row>
<row _id="2487"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49472</不用額(合計)></row>
<row _id="2488"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5028</不用額(合計)></row>
<row _id="2489"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76662</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41338</不用額(合計)></row>
<row _id="2490"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69467</不用額(合計)></row>
<row _id="2491"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510</不用額(合計)></row>
<row _id="2492"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉計画推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2493"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>02   福祉コミュニケーション基盤構築事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50500</不用額(合計)></row>
<row _id="2494"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>02   福祉コミュニケーション基盤構築事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1062000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1244870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409130</不用額(合計)></row>
<row _id="2495"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉計画推進事業費</細目><細々目>02   福祉コミュニケーション基盤構築事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2496"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2497"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9950</不用額(合計)></row>
<row _id="2498"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3550</不用額(合計)></row>
<row _id="2499"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2500"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5080</不用額(合計)></row>
<row _id="2501"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2502"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6732</不用額(合計)></row>
<row _id="2503"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8261483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>664517</不用額(合計)></row>
<row _id="2504"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8200</不用額(合計)></row>
<row _id="2505"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>535</不用額(合計)></row>
<row _id="2506"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>3240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3239280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="2507"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2508"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="2509"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2510"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1024725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187275</不用額(合計)></row>
<row _id="2511"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2512"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2513"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2784</不用額(合計)></row>
<row _id="2514"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>03   介護ロボット導入支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2515"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>03   介護ロボット導入支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2516"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>03   介護ロボット導入支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-77000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1853280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10720</不用額(合計)></row>
<row _id="2517"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1891316</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11684</不用額(合計)></row>
<row _id="2518"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4330000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>715358</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5045358</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3189134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1856224</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2519"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7664000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7664000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4654647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3009353</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2520"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>661</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312661</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2521"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="2522"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>716000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292</不用額(合計)></row>
<row _id="2523"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-661</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54339</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54339</不用額(合計)></row>
<row _id="2524"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1239000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>892509</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>346491</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="2525"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>347000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>140200</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2526"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>924000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2527"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>17308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8548000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1140000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26397595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>598405</不用額(合計)></row>
<row _id="2528"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2529"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>720000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11280000</不用額(合計)></row>
<row _id="2530"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>241127000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-715358</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240411642</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>92011642</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2531"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>90987000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56098000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>34889000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2532"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>31341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>42466000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73807000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69607900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4199100</不用額(合計)></row>
<row _id="2533"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>36996000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36995796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204</不用額(合計)></row>
<row _id="2534"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>02   生活困窮世帯学習支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20625000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2535"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2536"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17421</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319421</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319021</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2537"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>126930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>497930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2538"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160850</不用額(合計)></row>
<row _id="2539"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-144351</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374649</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1767</不用額(合計)></row>
<row _id="2540"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2097</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>903</不用額(合計)></row>
<row _id="2541"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32021</不用額(合計)></row>
<row _id="2542"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2543"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10810</不用額(合計)></row>
<row _id="2544"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34200</不用額(合計)></row>
<row _id="2545"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2546"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>2767000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2767000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2065247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>701753</不用額(合計)></row>
<row _id="2547"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030200000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>164000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2548"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22550</不用額(合計)></row>
<row _id="2549"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>782000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2550"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2551"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38820</不用額(合計)></row>
<row _id="2552"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328</不用額(合計)></row>
<row _id="2553"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>376320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-76162000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229682000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>40913000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29563000</不用額(合計)></row>
<row _id="2554"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>542588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-169455000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>66802000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>439935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285407000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>137203000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17325000</不用額(合計)></row>
<row _id="2555"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>245228</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245228</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2556"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>024  社会福祉施設整備借入償還金補助事業費</細目><細々目>01   社会福祉施設整備借入償還金補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2557"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>024  社会福祉施設整備借入償還金補助事業費</細目><細々目>01   社会福祉施設整備借入償還金補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>126398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>77000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126475000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2558"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>117557000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117557000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112713875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4843125</不用額(合計)></row>
<row _id="2559"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>026  特別会計国民健康保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計国民健康保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>817000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>815186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1814</不用額(合計)></row>
<row _id="2560"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>026  特別会計国民健康保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計国民健康保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>3213000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>63159000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3276153100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3192354531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83798569</不用額(合計)></row>
<row _id="2561"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>027  特別会計介護保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計介護保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>5657000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2022000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5654978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5654978000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2562"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>028  福祉基金積立金</細目><細々目>01   福祉基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>5868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>52348000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54942474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3273526</不用額(合計)></row>
<row _id="2563"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>038  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   障害者福祉専門分科会審査部会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1508000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325000</不用額(合計)></row>
<row _id="2564"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   社会福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>728000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="2565"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10732</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>969732</予算現額(合計)><支出済額(合計)>969732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2566"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67590</不用額(合計)></row>
<row _id="2567"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>09 交際費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16672</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95328</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95328</不用額(合計)></row>
<row _id="2568"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-455610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1309390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1062003</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247387</不用額(合計)></row>
<row _id="2569"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10840</不用額(合計)></row>
<row _id="2570"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2571"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2572"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2827</不用額(合計)></row>
<row _id="2573"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>297550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2574"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2575"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84550</不用額(合計)></row>
<row _id="2576"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20100</不用額(合計)></row>
<row _id="2577"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="2578"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3003</不用額(合計)></row>
<row _id="2579"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6738</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4262</不用額(合計)></row>
<row _id="2580"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>4517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4516800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2581"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>367687</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>982687</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2912</不用額(合計)></row>
<row _id="2582"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>292006</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1149006</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1149006</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2583"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>18366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15133769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3232231</不用額(合計)></row>
<row _id="2584"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7461754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>290000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7751754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7683675664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68078336</不用額(合計)></row>
<row _id="2585"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>134535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138226373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1308627</不用額(合計)></row>
<row _id="2586"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30065000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>439000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30503067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>933</不用額(合計)></row>
<row _id="2587"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36837</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33163</不用額(合計)></row>
<row _id="2588"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>51472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50598395</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>873605</不用額(合計)></row>
<row _id="2589"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>38136</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38136</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2590"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1870280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5720</不用額(合計)></row>
<row _id="2591"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>287783</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24217</不用額(合計)></row>
<row _id="2592"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>98923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7588000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98123945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8387055</不用額(合計)></row>
<row _id="2593"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-358228</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6616772</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6028000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>588772</不用額(合計)></row>
<row _id="2594"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10232</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1131232</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1131232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2595"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>9369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1332000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7844809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192191</不用額(合計)></row>
<row _id="2596"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1332000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2664000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2307929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>356071</不用額(合計)></row>
<row _id="2597"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>347996</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1869996</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1869715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281</不用額(合計)></row>
<row _id="2598"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54</不用額(合計)></row>
<row _id="2599"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31680</不用額(合計)></row>
<row _id="2600"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134</不用額(合計)></row>
<row _id="2601"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4909300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42700</不用額(合計)></row>
<row _id="2602"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>492450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147550</不用額(合計)></row>
<row _id="2603"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69700</不用額(合計)></row>
<row _id="2604"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>786199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140801</不用額(合計)></row>
<row _id="2605"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>551161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>551161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>541966454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9194546</不用額(合計)></row>
<row _id="2606"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6866000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6865728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>272</不用額(合計)></row>
<row _id="2607"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>27926000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>22000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22192000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>22000000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10334000</不用額(合計)></row>
<row _id="2608"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="2609"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8896</不用額(合計)></row>
<row _id="2610"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59200</不用額(合計)></row>
<row _id="2611"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1150</不用額(合計)></row>
<row _id="2612"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1656000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1404000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>252000</不用額(合計)></row>
<row _id="2613"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2614"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>02   障害とくらしの支援協議会運営事業（障害）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="2615"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>02   障害とくらしの支援協議会運営事業（障害）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71806</不用額(合計)></row>
<row _id="2616"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>02   障害とくらしの支援協議会運営事業（障害）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2617"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2618"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5516867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46133</不用額(合計)></row>
<row _id="2619"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>722000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>722000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>707967</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14033</不用額(合計)></row>
<row _id="2620"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441000</不用額(合計)></row>
<row _id="2621"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15818</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36182</不用額(合計)></row>
<row _id="2622"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2623"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218521</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58479</不用額(合計)></row>
<row _id="2624"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3002</不用額(合計)></row>
<row _id="2625"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2237920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172080</不用額(合計)></row>
<row _id="2626"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1389503</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255497</不用額(合計)></row>
<row _id="2627"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1051000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1131980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1131980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2628"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6008000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4395000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1613000</不用額(合計)></row>
<row _id="2629"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2630"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16040</不用額(合計)></row>
<row _id="2631"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>94930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2632"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>107664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1105923</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108769923</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108769923</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2633"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>05   移動等日中支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>516290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>456282555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60007445</不用額(合計)></row>
<row _id="2634"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>05   移動等日中支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>285000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2635"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204000</不用額(合計)></row>
<row _id="2636"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68720</不用額(合計)></row>
<row _id="2637"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52254</不用額(合計)></row>
<row _id="2638"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>92049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92048900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="2639"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50590</不用額(合計)></row>
<row _id="2640"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2641"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2642"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2643"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>08   巡回入浴サービス事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>29440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-94930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29345070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24069500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5275570</不用額(合計)></row>
<row _id="2644"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>08   巡回入浴サービス事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>240000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2645"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>09   更生訓練扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52550</不用額(合計)></row>
<row _id="2646"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2647"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1954952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2590048</不用額(合計)></row>
<row _id="2648"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34842</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80158</不用額(合計)></row>
<row _id="2649"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="2650"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1310544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79456</不用額(合計)></row>
<row _id="2651"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2652"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>13   自動車改造等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38136</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>961864</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>661864</不用額(合計)></row>
<row _id="2653"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>17   重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="2654"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="2655"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>619</不用額(合計)></row>
<row _id="2656"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2657"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2658"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101000</不用額(合計)></row>
<row _id="2659"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6417</不用額(合計)></row>
<row _id="2660"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4242</不用額(合計)></row>
<row _id="2661"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29800</不用額(合計)></row>
<row _id="2662"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>83744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80782136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2961864</不用額(合計)></row>
<row _id="2663"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10352</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1124352</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1124352</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2664"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>771920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312720</不用額(合計)></row>
<row _id="2665"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>307000</不用額(合計)></row>
<row _id="2666"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10352</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1265648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>795630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>470018</不用額(合計)></row>
<row _id="2667"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>445</不用額(合計)></row>
<row _id="2668"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2669"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1110450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1345550</不用額(合計)></row>
<row _id="2670"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>335280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94720</不用額(合計)></row>
<row _id="2671"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5620</不用額(合計)></row>
<row _id="2672"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>892782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4218</不用額(合計)></row>
<row _id="2673"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>11864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10640000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1224000</不用額(合計)></row>
<row _id="2674"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30793</不用額(合計)></row>
<row _id="2675"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>118168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114760330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3407670</不用額(合計)></row>
<row _id="2676"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>507744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>507744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499555000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8189000</不用額(合計)></row>
<row _id="2677"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>476580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>476580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2678"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>02   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2679"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2494764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99236</不用額(合計)></row>
<row _id="2680"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="2681"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>16684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14267731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2416269</不用額(合計)></row>
<row _id="2682"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1005293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-95000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1105923</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>909187077</予算現額(合計)><支出済額(合計)>876146728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33040349</不用額(合計)></row>
<row _id="2683"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>01   住宅設備改良扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11077000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9287359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1789641</不用額(合計)></row>
<row _id="2684"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5673</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82327</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82327</不用額(合計)></row>
<row _id="2685"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2116</不用額(合計)></row>
<row _id="2686"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82023</不用額(合計)></row>
<row _id="2687"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4981</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36981</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2688"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2820</不用額(合計)></row>
<row _id="2689"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60</不用額(合計)></row>
<row _id="2690"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2691"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>02   肢体不自由児者機能訓練等相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2692"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害者衛生援護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2693"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害者衛生援護事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>23173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20809497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2363503</不用額(合計)></row>
<row _id="2694"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12790</不用額(合計)></row>
<row _id="2695"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2696"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="2697"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="2698"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1549080</不用額(合計)></row>
<row _id="2699"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="2700"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>958000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>918400</不用額(合計)></row>
<row _id="2701"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000</不用額(合計)></row>
<row _id="2702"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2703"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2318000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>362000</不用額(合計)></row>
<row _id="2704"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>552000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>530000</不用額(合計)></row>
<row _id="2705"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2706"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9500</不用額(合計)></row>
<row _id="2707"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>01   障害者歯科検診事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2708"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>02   障害者歯科診療体制推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>28116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28116000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2709"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30055</不用額(合計)></row>
<row _id="2710"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>947000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39157</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>907843</予算現額(合計)><支出済額(合計)>638880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268963</不用額(合計)></row>
<row _id="2711"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2304900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>681100</不用額(合計)></row>
<row _id="2712"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39157</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39157</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39157</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2713"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>140610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-88570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140521430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127246200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13275230</不用額(合計)></row>
<row _id="2714"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>272254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12971000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247670250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11495750</不用額(合計)></row>
<row _id="2715"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2716"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>013  交通費扶助事業費</細目><細々目>01   交通費扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>94824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7743000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87081000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86590027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490973</不用額(合計)></row>
<row _id="2717"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>110640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12045000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1998960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96596040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93751138</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2844902</不用額(合計)></row>
<row _id="2718"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360000</不用額(合計)></row>
<row _id="2719"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179000</不用額(合計)></row>
<row _id="2720"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2721"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2722"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19320</不用額(合計)></row>
<row _id="2723"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2724"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>35964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33362432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2851568</不用額(合計)></row>
<row _id="2725"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3490000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3490000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2726"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>03   特例子会社誘致・設立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2727"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>03   特例子会社誘致・設立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5400000</不用額(合計)></row>
<row _id="2728"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>117000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2729"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27327</不用額(合計)></row>
<row _id="2730"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>720400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1720400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1720400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2731"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1859000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2541000</不用額(合計)></row>
<row _id="2732"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>43500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35564597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7935403</不用額(合計)></row>
<row _id="2733"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>828000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-375000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294600</不用額(合計)></row>
<row _id="2734"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>16368000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16368000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15850643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517357</不用額(合計)></row>
<row _id="2735"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>02   福祉援護センター（継続事業）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20532</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40532</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28278</不用額(合計)></row>
<row _id="2736"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>02   福祉援護センター（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7000400</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2883486</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4116914</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4116914</不用額(合計)></row>
<row _id="2737"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>02   福祉援護センター（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>26731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4151000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2883486</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33765486</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31710286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2055200</不用額(合計)></row>
<row _id="2738"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3666396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143604</不用額(合計)></row>
<row _id="2739"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>02 給料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2740"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>321320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4680</不用額(合計)></row>
<row _id="2741"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>88570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1102570</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1102117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>453</不用額(合計)></row>
<row _id="2742"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281520</不用額(合計)></row>
<row _id="2743"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>707000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60277</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>646723</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>309423</不用額(合計)></row>
<row _id="2744"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2107880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2107629</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251</不用額(合計)></row>
<row _id="2745"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55080</不用額(合計)></row>
<row _id="2746"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261000</不用額(合計)></row>
<row _id="2747"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36689</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7311</不用額(合計)></row>
<row _id="2748"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>11007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10907556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99444</不用額(合計)></row>
<row _id="2749"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>15252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15241220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14643692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>597528</不用額(合計)></row>
<row _id="2750"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>8091600</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12210600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2751"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10148286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44714</不用額(合計)></row>
<row _id="2752"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17800</不用額(合計)></row>
<row _id="2753"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1785360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3640</不用額(合計)></row>
<row _id="2754"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84177</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84177</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84177</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2755"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2756"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>11456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8698000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20153423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>577</不用額(合計)></row>
<row _id="2757"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2758"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1331520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15480</不用額(合計)></row>
<row _id="2759"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>304</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2760"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>01   生きがい対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-304</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>623696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191696</不用額(合計)></row>
<row _id="2761"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>03   ゲートボール場管理費助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1395002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125998</不用額(合計)></row>
<row _id="2762"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4120</不用額(合計)></row>
<row _id="2763"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81680</不用額(合計)></row>
<row _id="2764"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがい対策費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>12259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-846985</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11412015</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9831113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1580902</不用額(合計)></row>
<row _id="2765"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>961951</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59049</不用額(合計)></row>
<row _id="2766"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2767"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2768"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ対策費</細目><細々目>01   老人クラブ対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>11304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9956083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1347917</不用額(合計)></row>
<row _id="2769"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2770"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5740</不用額(合計)></row>
<row _id="2771"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>461675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54325</不用額(合計)></row>
<row _id="2772"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23530</不用額(合計)></row>
<row _id="2773"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194</不用額(合計)></row>
<row _id="2774"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2775"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6563018</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6563018</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6563018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2776"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2777"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>227966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4206000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216809016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6950984</不用額(合計)></row>
<row _id="2778"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2779"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>02   施設入所高齢者福祉給付金支給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>463000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="2780"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>015  ねたきり高齢者等支援事業費</細目><細々目>01   ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>9575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9028130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546870</不用額(合計)></row>
<row _id="2781"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2782"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2783"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>444</不用額(合計)></row>
<row _id="2784"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>522830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142170</不用額(合計)></row>
<row _id="2785"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2605990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2373640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232350</不用額(合計)></row>
<row _id="2786"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183010</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2787"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2647000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2592740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54260</不用額(合計)></row>
<row _id="2788"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29320</不用額(合計)></row>
<row _id="2789"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>02   高齢福祉台帳システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2640000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2790"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>02   高齢福祉台帳システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>7233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6743000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490000</不用額(合計)></row>
<row _id="2791"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>02   高齢福祉台帳システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>2143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1730028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412972</不用額(合計)></row>
<row _id="2792"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2793"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16665</不用額(合計)></row>
<row _id="2794"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>378000</不用額(合計)></row>
<row _id="2795"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>6395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5211000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1184000</不用額(合計)></row>
<row _id="2796"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2797"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2798"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>18250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2799"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>07   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2800"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>07   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="2801"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>08   軽費老人ホームサービス提供費補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>79197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76164000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3033000</不用額(合計)></row>
<row _id="2802"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>11   生活支援ハウス運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>15909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15908092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>908</不用額(合計)></row>
<row _id="2803"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="2804"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38167</不用額(合計)></row>
<row _id="2805"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1570680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332320</不用額(合計)></row>
<row _id="2806"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>46616000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42616000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38481660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4134340</不用額(合計)></row>
<row _id="2807"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>04   ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6080</不用額(合計)></row>
<row _id="2808"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>04   ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>66887000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>846985</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67733985</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67733985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2809"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2810"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>202849</不用額(合計)></row>
<row _id="2811"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>02   社会福祉法人等利用者負担額軽減費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030500000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="2812"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>022  高齢者生活支援事業費</細目><細々目>01   養護老人ホーム短期宿泊事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030140000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>252730</不用額(合計)></row>
<row _id="2813"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>025  後期高齢者医療広域連合負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療広域連合負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>118446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1112000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117333817</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183</不用額(合計)></row>
<row _id="2814"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>027  後期高齢者医療給付費市負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療給付費市負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>4274771000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-171046000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4103725000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4103724860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140</不用額(合計)></row>
<row _id="2815"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>028  特別会計後期高齢者医療費繰出金</細目><細々目>01   特別会計後期高齢者医療費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>3030700000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>1036000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19163000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1016837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1016836355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645</不用額(合計)></row>
<row _id="2816"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>1796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1743828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52172</不用額(合計)></row>
<row _id="2817"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6327</不用額(合計)></row>
<row _id="2818"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2819"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22180</不用額(合計)></row>
<row _id="2820"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>732</不用額(合計)></row>
<row _id="2821"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17320</不用額(合計)></row>
<row _id="2822"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>82072</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1104072</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3440</不用額(合計)></row>
<row _id="2823"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1418190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102810</不用額(合計)></row>
<row _id="2824"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="2825"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="2826"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>3798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2231430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6029430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5880380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149050</不用額(合計)></row>
<row _id="2827"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>5540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3083088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2456912</不用額(合計)></row>
<row _id="2828"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>21839000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2313502</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19525498</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16755405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2770093</不用額(合計)></row>
<row _id="2829"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10484746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>538254</不用額(合計)></row>
<row _id="2830"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>13090000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5522000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7568000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2831"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4690</不用額(合計)></row>
<row _id="2832"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33300</不用額(合計)></row>
<row _id="2833"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>18269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17234800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1034200</不用額(合計)></row>
<row _id="2834"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>20283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15879600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4403400</不用額(合計)></row>
<row _id="2835"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>883000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>883000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>882301</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>699</不用額(合計)></row>
<row _id="2836"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>61214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53898090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7315910</不用額(合計)></row>
<row _id="2837"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>6683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3435558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3247442</不用額(合計)></row>
<row _id="2838"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="2839"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>31152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21997580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9154420</不用額(合計)></row>
<row _id="2840"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-115500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18720</不用額(合計)></row>
<row _id="2841"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>115500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16500</不用額(合計)></row>
<row _id="2842"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030100000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>2454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2444464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9536</不用額(合計)></row>
<row _id="2843"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4161696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1304</不用額(合計)></row>
<row _id="2844"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2845"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2846"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2847"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27060</不用額(合計)></row>
<row _id="2848"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="2849"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477103</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72897</不用額(合計)></row>
<row _id="2850"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>998</不用額(合計)></row>
<row _id="2851"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165900</不用額(合計)></row>
<row _id="2852"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>279137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>863</不用額(合計)></row>
<row _id="2853"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2854"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2855"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>242000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2856"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1354000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1307029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46971</不用額(合計)></row>
<row _id="2857"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6215</不用額(合計)></row>
<row _id="2858"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65542</不用額(合計)></row>
<row _id="2859"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74927</不用額(合計)></row>
<row _id="2860"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030300000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2861"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7880</不用額(合計)></row>
<row _id="2862"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="2863"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>3849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3061124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>787876</不用額(合計)></row>
<row _id="2864"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>6268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3168000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2865"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>5239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55165</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5183835</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4642000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>541835</不用額(合計)></row>
<row _id="2866"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>205691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5929200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194761800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194761800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2867"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5984365</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5984365</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5984365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2868"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11424</不用額(合計)></row>
<row _id="2869"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5399</不用額(合計)></row>
<row _id="2870"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>6298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6298000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2871"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>09 無縁墓地費</目><細目>002  無縁墓地運営管理事業費</細目><細々目>01   無縁墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="2872"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>5048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4907994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140006</不用額(合計)></row>
<row _id="2873"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2079000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2059200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19800</不用額(合計)></row>
<row _id="2874"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>151000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87800</不用額(合計)></row>
<row _id="2875"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>02 給料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>17050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2053200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14996800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14832000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164800</不用額(合計)></row>
<row _id="2876"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-175320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2384680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2291860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92820</不用額(合計)></row>
<row _id="2877"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>04 共済費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-269375</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3610625</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3610625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2878"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="2879"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177590</不用額(合計)></row>
<row _id="2880"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3667320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6680</不用額(合計)></row>
<row _id="2881"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21913</不用額(合計)></row>
<row _id="2882"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-65013</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431987</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81852</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350135</不用額(合計)></row>
<row _id="2883"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1136475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>525</不用額(合計)></row>
<row _id="2884"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500</不用額(合計)></row>
<row _id="2885"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="2886"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2145000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2887"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3938000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4046900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3931840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115060</不用額(合計)></row>
<row _id="2888"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>7153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12133000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2917462</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22203462</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21752500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450962</不用額(合計)></row>
<row _id="2889"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>14411000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2486374</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16897374</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14434210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2463164</不用額(合計)></row>
<row _id="2890"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>7342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7325496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16504</不用額(合計)></row>
<row _id="2891"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1480</不用額(合計)></row>
<row _id="2892"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2310000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67000</不用額(合計)></row>
<row _id="2893"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2988962</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3683038</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3103503</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>579535</不用額(合計)></row>
<row _id="2894"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8019</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1981</不用額(合計)></row>
<row _id="2895"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10467000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10466161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>839</不用額(合計)></row>
<row _id="2896"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2897"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68400</不用額(合計)></row>
<row _id="2898"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-49400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1759600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>668274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1091326</不用額(合計)></row>
<row _id="2899"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20820</不用額(合計)></row>
<row _id="2900"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1720</不用額(合計)></row>
<row _id="2901"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>5592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5591996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4</不用額(合計)></row>
<row _id="2902"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14400</不用額(合計)></row>
<row _id="2903"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36120</不用額(合計)></row>
<row _id="2904"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030400000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7500</不用額(合計)></row>
<row _id="2905"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>04   生活保護世帯の生徒等に係る就学支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2163000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39134</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2202134</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2202134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2906"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82814</不用額(合計)></row>
<row _id="2907"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1767613</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185387</不用額(合計)></row>
<row _id="2908"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24830</不用額(合計)></row>
<row _id="2909"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>9003795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>53049000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9061344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9046210281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15133719</不用額(合計)></row>
<row _id="2910"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030370000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>109541000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109540580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420</不用額(合計)></row>
<row _id="2911"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>10   高齢者への検査助成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>25072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-18819000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4622690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1630310</不用額(合計)></row>
<row _id="2912"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>10   高齢者への検査助成事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12394000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12394000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2913"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="2914"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="2915"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2916"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3205</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86795</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52450</不用額(合計)></row>
<row _id="2917"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3205</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73205</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2918"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1970</不用額(合計)></row>
<row _id="2919"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2920"><部>30 福祉部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>3030450000健康長寿課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2921"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>02   社会事業団体指導育成業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2922"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   援護関係業務</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>735000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115000</不用額(合計)></row>
<row _id="2923"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>987000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>987000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>987000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2924"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>14000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2925"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2926"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4476</不用額(合計)></row>
<row _id="2927"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2928"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4765365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>473635</不用額(合計)></row>
<row _id="2929"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51752</不用額(合計)></row>
<row _id="2930"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>02   救急医療対策補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4527000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268000</不用額(合計)></row>
<row _id="2931"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>03   産科医療対策支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>6600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5157000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1443000</不用額(合計)></row>
<row _id="2932"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>06   看護師確保対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2933"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>09   中和抗体薬療法支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>24000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11820000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12180000</不用額(合計)></row>
<row _id="2934"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="2935"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54325</不用額(合計)></row>
<row _id="2936"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2937"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2938"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>008  いのちの基金積立金</細目><細々目>01   いのちの基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6541000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>368446</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11359446</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11359446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2939"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>009  横須賀市医師会等補助金</細目><細々目>01   横須賀市医師会等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2940"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2941"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>842000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>618954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223046</不用額(合計)></row>
<row _id="2942"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="2943"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-64000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2944"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138000</不用額(合計)></row>
<row _id="2945"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>305000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12524</不用額(合計)></row>
<row _id="2946"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39857</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320143</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67302</不用額(合計)></row>
<row _id="2947"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2948"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281</不用額(合計)></row>
<row _id="2949"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>103857</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>555857</予算現額(合計)><支出済額(合計)>555857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2950"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7508</不用額(合計)></row>
<row _id="2951"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2952"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>778001</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30999</不用額(合計)></row>
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<row _id="2955"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26500</不用額(合計)></row>
<row _id="2956"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49074</不用額(合計)></row>
<row _id="2957"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="2958"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1859000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2959"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>639875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25125</不用額(合計)></row>
<row _id="2960"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>808000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>378000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430000</不用額(合計)></row>
<row _id="2961"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145520</不用額(合計)></row>
<row _id="2962"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203820</不用額(合計)></row>
<row _id="2963"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="2964"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50178</不用額(合計)></row>
<row _id="2965"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6119</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13881</不用額(合計)></row>
<row _id="2966"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206020</不用額(合計)></row>
<row _id="2967"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201</不用額(合計)></row>
<row _id="2968"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112320</不用額(合計)></row>
<row _id="2969"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161564</不用額(合計)></row>
<row _id="2970"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25490</不用額(合計)></row>
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<row _id="2972"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>623876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2286124</不用額(合計)></row>
<row _id="2973"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>603380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141620</不用額(合計)></row>
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<row _id="2978"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6760</不用額(合計)></row>
<row _id="2979"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>7940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2980000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7459979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3460021</不用額(合計)></row>
<row _id="2980"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（健康づくり課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>830000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>391654</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1221654</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1221393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261</不用額(合計)></row>
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<row _id="2982"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>05   結核健康診断事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3111618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348382</不用額(合計)></row>
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<row _id="2984"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>965000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>964078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>922</不用額(合計)></row>
<row _id="2985"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2784179</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2784179</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2784179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2986"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>284320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>284320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2987"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5643528</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7301528</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4312919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2988609</不用額(合計)></row>
<row _id="2988"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2989"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83220</不用額(合計)></row>
<row _id="2990"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1985000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>407560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3769560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3477566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291994</不用額(合計)></row>
<row _id="2991"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30480</不用額(合計)></row>
<row _id="2992"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68585</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>745585</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354040</不用額(合計)></row>
<row _id="2993"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4300</不用額(合計)></row>
<row _id="2994"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>32560000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68585</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35163415</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33807292</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1356123</不用額(合計)></row>
<row _id="2995"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2403207</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2403207</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2403207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2996"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>686917</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>686917</予算現額(合計)><支出済額(合計)>686917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2997"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3637000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5107690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9056690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7082860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1973830</不用額(合計)></row>
<row _id="2998"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>78201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>106161000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11706938</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172655062</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121312488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51342574</不用額(合計)></row>
<row _id="2999"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>535</不用額(合計)></row>
<row _id="3000"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>147259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>387631000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-104652994</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430237006</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297080551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133156455</不用額(合計)></row>
<row _id="3001"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="3002"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2717000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>580421</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3297421</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3297421</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3003"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>97381000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>96394000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193817000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3004"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>337855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>222000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8910000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550945000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>484986177</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65958823</不用額(合計)></row>
<row _id="3005"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>88110</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252110</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3006"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康づくり課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>70689000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70688865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135</不用額(合計)></row>
<row _id="3007"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>902066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>938934</不用額(合計)></row>
<row _id="3008"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4453000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4268000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1955000</不用額(合計)></row>
<row _id="3009"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3220</不用額(合計)></row>
<row _id="3010"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>544000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>543326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>674</不用額(合計)></row>
<row _id="3011"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="3012"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3013"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>913</不用額(合計)></row>
<row _id="3014"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1097000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>843975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253025</不用額(合計)></row>
<row _id="3015"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>222192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221074086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1117914</不用額(合計)></row>
<row _id="3016"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26984</不用額(合計)></row>
<row _id="3017"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3019"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3329</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>873329</予算現額(合計)><支出済額(合計)>873329</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3025"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3028"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   防疫対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>120000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78104000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41896000</不用額(合計)></row>
<row _id="3029"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1306000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21214430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25132430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22520430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2612000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3030"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>728000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>26000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>208525</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>988525</予算現額(合計)><支出済額(合計)>572000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>416000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>525</不用額(合計)></row>
<row _id="3031"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>23246000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5653423</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28899423</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28899423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3032"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>240000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3033"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>34000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>34000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3034"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2545000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>174873</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7889908</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11171781</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9039754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2132027</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3035"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15843000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>512567</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2498557</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18854124</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3130134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>15723990</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3036"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3037"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>5600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7136000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1633379</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-586193</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13783186</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2779395</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11003791</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3039"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>4748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>71558000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>42235589</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18315793</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136857382</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100461953</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>36391667</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3762</不用額(合計)></row>
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<row _id="3041"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>36000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36110</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72110</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>36000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3043"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>783000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>776400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1559400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>857060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>702340</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3046"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>5221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20118000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>185656</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16912606</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42437262</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24905981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>16149679</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1381602</不用額(合計)></row>
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<row _id="3049"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1683000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2403029</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4186029</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2815604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1370425</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3050"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3981940</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42950000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46931940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46835250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96690</不用額(合計)></row>
<row _id="3051"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>44892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>170000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38407040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6654960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6654960</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3052"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2758000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2403572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354428</不用額(合計)></row>
<row _id="3053"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336138</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3862</不用額(合計)></row>
<row _id="3054"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>395073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35927</不用額(合計)></row>
<row _id="3055"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1099300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1809700</不用額(合計)></row>
<row _id="3056"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400230</不用額(合計)></row>
<row _id="3057"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>317187</不用額(合計)></row>
<row _id="3058"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79099</不用額(合計)></row>
<row _id="3059"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>394985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230015</不用額(合計)></row>
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<row _id="3064"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108150</不用額(合計)></row>
<row _id="3065"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="3066"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3070"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110630</不用額(合計)></row>
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<row _id="3074"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4680</不用額(合計)></row>
<row _id="3075"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4150</不用額(合計)></row>
<row _id="3076"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="3077"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3078"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>267000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3079"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3087"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康づくり課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1812</不用額(合計)></row>
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<row _id="3097"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="3098"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康づくり課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="3099"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康づくり課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2205000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2259040</不用額(合計)></row>
<row _id="3100"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康づくり課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>26250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>901230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25392770</不用額(合計)></row>
<row _id="3101"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康づくり課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15750000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8910000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5025900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19997100</不用額(合計)></row>
<row _id="3102"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13774</不用額(合計)></row>
<row _id="3103"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>6889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2367000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8580555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>675445</不用額(合計)></row>
<row _id="3104"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1126400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="3105"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>741</不用額(合計)></row>
<row _id="3106"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1575000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1574990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10</不用額(合計)></row>
<row _id="3107"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3108"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3109"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3110"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-137100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350900</不用額(合計)></row>
<row _id="3111"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>137100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3112"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3113"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13241</不用額(合計)></row>
<row _id="3114"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3116"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3118"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700000</不用額(合計)></row>
<row _id="3119"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3120"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3121"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380800</不用額(合計)></row>
<row _id="3122"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>336000</不用額(合計)></row>
<row _id="3123"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10192</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908192</予算現額(合計)><支出済額(合計)>908192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3124"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3125"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>545</不用額(合計)></row>
<row _id="3126"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3127"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10192</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254808</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251768</不用額(合計)></row>
<row _id="3128"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1354000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>687398</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>666602</不用額(合計)></row>
<row _id="3129"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223094</不用額(合計)></row>
<row _id="3130"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2097</不用額(合計)></row>
<row _id="3131"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157061</不用額(合計)></row>
<row _id="3132"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126815</不用額(合計)></row>
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<row _id="3137"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63190</不用額(合計)></row>
<row _id="3138"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="3139"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="3140"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3141"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3142"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5030</不用額(合計)></row>
<row _id="3143"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161660</不用額(合計)></row>
<row _id="3144"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>202836</不用額(合計)></row>
<row _id="3145"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8702</不用額(合計)></row>
<row _id="3146"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164285</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126715</不用額(合計)></row>
<row _id="3147"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3149"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>558800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>863200</不用額(合計)></row>
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<row _id="3154"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>4708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2660800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2047200</不用額(合計)></row>
<row _id="3155"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="3156"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12082</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1065082</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1063762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1320</不用額(合計)></row>
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<row _id="3158"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3159"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12082</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78918</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58018</不用額(合計)></row>
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<row _id="3167"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>67519</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>981519</予算現額(合計)><支出済額(合計)>981519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3168"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131400000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>361863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88637</不用額(合計)></row>
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<row _id="3187"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3188"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>369000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139900</不用額(合計)></row>
<row _id="3189"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>106930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>497930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3190"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>7500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5118000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1340000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1042000</不用額(合計)></row>
<row _id="3191"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13140</不用額(合計)></row>
<row _id="3192"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48440</不用額(合計)></row>
<row _id="3193"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-127610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>836390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>822640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13750</不用額(合計)></row>
<row _id="3194"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>45000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1734000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>849239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>884761</不用額(合計)></row>
<row _id="3195"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450610</不用額(合計)></row>
<row _id="3196"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>5419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-425000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4994000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4536878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>457122</不用額(合計)></row>
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<row _id="3198"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1032900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="3199"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1190000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>397100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46900</不用額(合計)></row>
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<row _id="3234"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>009  健康相談事業費</細目><細々目>01   健康相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3235"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>009  健康相談事業費</細目><細々目>01   健康相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="3236"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>009  健康相談事業費</細目><細々目>01   健康相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227569</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84431</不用額(合計)></row>
<row _id="3237"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3238"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7700</不用額(合計)></row>
<row _id="3239"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27010</不用額(合計)></row>
<row _id="3240"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3241"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10460</不用額(合計)></row>
<row _id="3242"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3243"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2950</不用額(合計)></row>
<row _id="3244"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187000</不用額(合計)></row>
<row _id="3245"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66240</不用額(合計)></row>
<row _id="3246"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27747</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219253</不用額(合計)></row>
<row _id="3247"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3248"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3249"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3251"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3252"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3253"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="3254"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3255"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123496</不用額(合計)></row>
<row _id="3256"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2736</不用額(合計)></row>
<row _id="3257"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94000</不用額(合計)></row>
<row _id="3258"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37150</不用額(合計)></row>
<row _id="3259"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3260"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>011  生涯現役基金積立金</細目><細々目>01   生涯現役基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2846000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>606301</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4104301</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4104301</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3261"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>16458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16458000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6505215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9952785</不用額(合計)></row>
<row _id="3262"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>4072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4071600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3263"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>593200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15800</不用額(合計)></row>
<row _id="3264"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>236452</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>997452</予算現額(合計)><支出済額(合計)>997452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3265"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18960</不用額(合計)></row>
<row _id="3266"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>796922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210078</不用額(合計)></row>
<row _id="3267"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360000</不用額(合計)></row>
<row _id="3268"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-241352</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>757648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>588152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169496</不用額(合計)></row>
<row _id="3269"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-952000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>433000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3170</不用額(合計)></row>
<row _id="3270"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95117</不用額(合計)></row>
<row _id="3271"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>4153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4152500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3272"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2128000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75723</不用額(合計)></row>
<row _id="3273"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354690</不用額(合計)></row>
<row _id="3274"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3227292</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>708</不用額(合計)></row>
<row _id="3275"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1544000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52325</不用額(合計)></row>
<row _id="3276"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>702</不用額(合計)></row>
<row _id="3277"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3278"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（保健所健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（保健所健診センター）事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3279"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53665</不用額(合計)></row>
<row _id="3280"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>7401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7400400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3281"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1086000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1086000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>931960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154040</不用額(合計)></row>
<row _id="3282"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>371609</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1737609</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1737609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3283"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科保健事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>568000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3303"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>13540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7291400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>648600</不用額(合計)></row>
<row _id="3304"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15450</不用額(合計)></row>
<row _id="3305"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>614065</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418935</不用額(合計)></row>
<row _id="3306"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13739</不用額(合計)></row>
<row _id="3307"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2472552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1060448</不用額(合計)></row>
<row _id="3308"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460620</不用額(合計)></row>
<row _id="3309"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>1157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>731727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>425273</不用額(合計)></row>
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<row _id="3325"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30</不用額(合計)></row>
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<row _id="3352"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3353"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149820</不用額(合計)></row>
<row _id="3354"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>379831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23169</不用額(合計)></row>
<row _id="3355"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3356"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>731500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176500</不用額(合計)></row>
<row _id="3357"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>10450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2475000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7975000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3374"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>3381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3333000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="3375"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560</不用額(合計)></row>
<row _id="3376"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96850</不用額(合計)></row>
<row _id="3377"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>003  調査研究事業費</細目><細々目>01   調査研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4507</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2493</不用額(合計)></row>
<row _id="3378"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>003  調査研究事業費</細目><細々目>01   調査研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>328647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1353</不用額(合計)></row>
<row _id="3379"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>188279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31721</不用額(合計)></row>
<row _id="3380"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10362</不用額(合計)></row>
<row _id="3381"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1364559</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1714559</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1714559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3382"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43186</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279186</予算現額(合計)><支出済額(合計)>279186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3383"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>6889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>459656</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7348656</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7348656</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3384"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-88271</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500729</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1286</不用額(合計)></row>
<row _id="3385"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>11174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11018700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155300</不用額(合計)></row>
<row _id="3386"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>472667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57333</不用額(合計)></row>
<row _id="3387"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1894</不用額(合計)></row>
<row _id="3388"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1397000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1397000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3389"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>842160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="3390"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>17380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-202959</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17177041</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16844467</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332574</不用額(合計)></row>
<row _id="3391"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4082</不用額(合計)></row>
<row _id="3392"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3393"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24778</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32222</不用額(合計)></row>
<row _id="3394"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3395"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>205</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14205</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3396"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>26 公課費</節><所属>3131500000健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800</不用額(合計)></row>
<row _id="3397"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3398"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>107676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107676000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67151146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40524854</不用額(合計)></row>
<row _id="3399"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>110000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3400"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4607000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4607000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3401"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>28588000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28587121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>879</不用額(合計)></row>
<row _id="3402"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>774000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>773400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3403"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>81786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81785495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505</不用額(合計)></row>
<row _id="3404"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>005  救急医療センター基金積立金</細目><細々目>01   救急医療センター基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>832</不用額(合計)></row>
<row _id="3405"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>231816</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231816</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3406"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>9034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9033600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3407"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-75299</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1432701</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1347630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85071</不用額(合計)></row>
<row _id="3408"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1641000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>154222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1795222</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1788102</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7120</不用額(合計)></row>
<row _id="3409"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3410"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12030</不用額(合計)></row>
<row _id="3411"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>695000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>684227</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10773</不用額(合計)></row>
<row _id="3412"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12381</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29619</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21589</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8030</不用額(合計)></row>
<row _id="3413"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3414"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4894</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42894</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3415"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-461</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1355539</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1354256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1283</不用額(合計)></row>
<row _id="3416"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>15895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1341670</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14553330</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14553330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3417"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>25248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2342131</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27590131</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27590131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3418"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76395</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1605</不用額(合計)></row>
<row _id="3419"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624</不用額(合計)></row>
<row _id="3420"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3421"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36066</不用額(合計)></row>
<row _id="3422"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>91981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88048957</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3932043</不用額(合計)></row>
<row _id="3423"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7487</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1406487</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1406487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3424"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-78923</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286077</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3425"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3426"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3427"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>620000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3428"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>460000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3429"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>220000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3430"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>12886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-231816</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12654184</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12653743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441</不用額(合計)></row>
<row _id="3431"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5065</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52935</不用額(合計)></row>
<row _id="3432"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>12320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10230000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2090000</不用額(合計)></row>
<row _id="3433"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3434"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>74371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>74690000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89435181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>48911000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10714819</不用額(合計)></row>
<row _id="3435"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3436"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1893</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65107</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>506</不用額(合計)></row>
<row _id="3437"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>985000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1485000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3438"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52</不用額(合計)></row>
<row _id="3439"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1893</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51893</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3440"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>7332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-985000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6338805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8195</不用額(合計)></row>
<row _id="3441"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1501000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820</不用額(合計)></row>
<row _id="3442"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="3443"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3444"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1132757</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1903243</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1787191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116052</不用額(合計)></row>
<row _id="3445"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3446"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4851766</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10101766</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10101766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3447"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>2730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>352372</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3082372</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3082372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3448"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>27238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>501997</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27739997</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27739997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3449"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>890157</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9497157</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9410240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86917</不用額(合計)></row>
<row _id="3450"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>28952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5720000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16814600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6417400</不用額(合計)></row>
<row _id="3451"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1386240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4117760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4093666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24094</不用額(合計)></row>
<row _id="3452"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>21549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21549000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3453"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>12024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3444000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8580000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3454"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>9880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-443632</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9436368</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9436368</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3455"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6406773</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6809773</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5458973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1350800</不用額(合計)></row>
<row _id="3456"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1870218</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>782</不用額(合計)></row>
<row _id="3457"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>92285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-390000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91892020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2980</不用額(合計)></row>
<row _id="3458"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>942264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7736</不用額(合計)></row>
<row _id="3459"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>2915000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>534660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3449660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3449660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3460"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21043</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>957</不用額(合計)></row>
<row _id="3461"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>978904</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1057904</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1057904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3462"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>27105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27066229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38771</不用額(合計)></row>
<row _id="3463"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3464"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3465"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19733</不用額(合計)></row>
<row _id="3466"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1460</不用額(合計)></row>
<row _id="3467"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="3468"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="3469"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3470"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>3069000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3069000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3068928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72</不用額(合計)></row>
<row _id="3471"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7810</不用額(合計)></row>
<row _id="3472"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3131300000保健所健康づくり課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>67927000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67926140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860</不用額(合計)></row>
<row _id="3473"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>03   健康増進センター（すこやかん）天井改修事業（継続事業）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>65280</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65280</不用額(合計)></row>
<row _id="3474"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>03   健康増進センター（すこやかん）天井改修事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>100</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="3475"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>03   健康増進センター（すこやかん）天井改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>109534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>32203000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61268800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80468200</不用額(合計)></row>
<row _id="3476"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3477"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3478"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3479"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3480"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5004000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3468825</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1535175</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1507902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27273</不用額(合計)></row>
<row _id="3481"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>305659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9341</不用額(合計)></row>
<row _id="3482"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>2589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>568825</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3157825</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3157825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3483"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-183676</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>994324</予算現額(合計)><支出済額(合計)>913974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80350</不用額(合計)></row>
<row _id="3484"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>388023</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>548023</予算現額(合計)><支出済額(合計)>548023</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3485"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>2380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2379498</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>502</不用額(合計)></row>
<row _id="3486"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="3487"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>2252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2235288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16712</不用額(合計)></row>
<row _id="3488"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>192299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-388023</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191910977</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178539764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13371213</不用額(合計)></row>
<row _id="3489"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>183676</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3311676</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3311676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3490"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4641000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4641000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4572637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68363</不用額(合計)></row>
<row _id="3491"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>274064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11936</不用額(合計)></row>
<row _id="3492"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>433944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56</不用額(合計)></row>
<row _id="3493"><部>31 健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3131100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25180</不用額(合計)></row>
<row _id="3494"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>07   社会福祉施設育成事業（保育所等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>46570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45302000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1268000</不用額(合計)></row>
<row _id="3495"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>30630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29682788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>947212</不用額(合計)></row>
<row _id="3496"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-41520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2148480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1016360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1132120</不用額(合計)></row>
<row _id="3497"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47360</不用額(合計)></row>
<row _id="3498"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6521</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13479</不用額(合計)></row>
<row _id="3499"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5399</不用額(合計)></row>
<row _id="3500"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>030  子育て基金積立金</細目><細々目>01   子育て基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>14555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>139728000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152526486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1756514</不用額(合計)></row>
<row _id="3501"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57814</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1857814</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1857814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3502"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3503"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>3221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1981210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1239790</不用額(合計)></row>
<row _id="3504"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2510205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94795</不用額(合計)></row>
<row _id="3505"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>18485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-184803</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18300197</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15407637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2892560</不用額(合計)></row>
<row _id="3506"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1281325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65675</不用額(合計)></row>
<row _id="3507"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>4074000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>106769</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4180769</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4180769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3508"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>8059000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1029000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7029000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3509"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>20143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3960000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16182335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>665</不用額(合計)></row>
<row _id="3510"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>4629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4629000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4628043</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>957</不用額(合計)></row>
<row _id="3511"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>201971</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45029</不用額(合計)></row>
<row _id="3512"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>6497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1138000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4183129</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1175871</不用額(合計)></row>
<row _id="3513"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>12760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12760000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3514"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1001041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59959</不用額(合計)></row>
<row _id="3515"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2968000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2968000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2834873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133127</不用額(合計)></row>
<row _id="3516"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="3517"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3518"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  施設管理経費</細目><細々目>01   施設管理経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104</不用額(合計)></row>
<row _id="3519"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>01   旧逸見保育園園舎管理事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2221197</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3221197</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3221197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3520"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>01   旧逸見保育園園舎管理事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>9295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1587069</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7707931</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7546000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161931</不用額(合計)></row>
<row _id="3521"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>01   旧逸見保育園園舎管理事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>24000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3522"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>01   旧逸見保育園園舎管理事業費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-634128</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633872</予算現額(合計)><支出済額(合計)>633872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3523"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>02   旧逸見保育園園舎管理事業費（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>34382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>34382000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3524"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1904483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12517</不用額(合計)></row>
<row _id="3525"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3526"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3610</不用額(合計)></row>
<row _id="3527"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419</不用額(合計)></row>
<row _id="3528"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>446900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1975900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1522440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>453460</不用額(合計)></row>
<row _id="3529"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>88000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1144000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3530"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12198</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1119198</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1105282</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13916</不用額(合計)></row>
<row _id="3531"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>02 給料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3532"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12198</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409802</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102982</不用額(合計)></row>
<row _id="3533"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>432520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3534"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49760</不用額(合計)></row>
<row _id="3535"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121000</不用額(合計)></row>
<row _id="3536"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118626</不用額(合計)></row>
<row _id="3537"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3538"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8890</不用額(合計)></row>
<row _id="3539"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   こども育成部管理経費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>118783000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118783000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3540"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>4124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-170679</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3953321</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3886581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66740</不用額(合計)></row>
<row _id="3541"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>02 給料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3542"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>709244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25756</不用額(合計)></row>
<row _id="3543"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>241460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1022460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1022460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3544"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19360</不用額(合計)></row>
<row _id="3545"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>213000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1078928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31072</不用額(合計)></row>
<row _id="3546"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>74000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222078</不用額(合計)></row>
<row _id="3547"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="3548"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1848000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-77000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227218</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3165782</不用額(合計)></row>
<row _id="3549"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3550"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>19440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>209000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19602440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46560</不用額(合計)></row>
<row _id="3551"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>29744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-22609000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-975000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6160000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3552"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>12442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12405891</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36109</不用額(合計)></row>
<row _id="3553"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4930</不用額(合計)></row>
<row _id="3554"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども青少年給付課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>104438000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12706500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117144500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117144500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3555"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5062</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>954062</予算現額(合計)><支出済額(合計)>954062</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3556"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>02 給料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>6365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6193700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171300</不用額(合計)></row>
<row _id="3557"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>865050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35950</不用額(合計)></row>
<row _id="3558"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>362690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1533690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1533690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3559"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33540</不用額(合計)></row>
<row _id="3560"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="3561"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5062</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183938</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167744</不用額(合計)></row>
<row _id="3562"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   一般事務費（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3564"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8942</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>905942</予算現額(合計)><支出済額(合計)>905942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3565"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>02 給料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>2181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2180400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3566"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20098</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315098</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3567"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108522</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>499522</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3568"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3569"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128050</不用額(合計)></row>
<row _id="3570"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3571"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-137562</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>396438</予算現額(合計)><支出済額(合計)>342943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53495</不用額(合計)></row>
<row _id="3572"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7615</不用額(合計)></row>
<row _id="3573"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311210</不用額(合計)></row>
<row _id="3574"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>11   一般事務費（幼保児童施設課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3575"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   児童手当等システム更改事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>9240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3576"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>003  児童手当給付事業費</細目><細々目>01   児童手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>4536600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-31410000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4505190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4487695000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17495000</不用額(合計)></row>
<row _id="3577"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>8280773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10412122</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8270360878</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8123611877</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146749001</不用額(合計)></row>
<row _id="3578"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>747113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10412122</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>759925122</予算現額(合計)><支出済額(合計)>759925122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3579"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6358000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6357238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>762</不用額(合計)></row>
<row _id="3580"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>005  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>120120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2510000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114182800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3427200</不用額(合計)></row>
<row _id="3581"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>005  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>29562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20319000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9243000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3582"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>01   認可外保育施設等利用費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>80964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20066000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5229976</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95800024</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95319114</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480910</不用額(合計)></row>
<row _id="3583"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>01   認可外保育施設等利用費支給事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8292877</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8292877</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8292877</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3584"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>623036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3062901</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>619973099</予算現額(合計)><支出済額(合計)>569817240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50155859</不用額(合計)></row>
<row _id="3585"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>18489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18488256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>744</不用額(合計)></row>
<row _id="3586"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>11579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9520000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2059000</不用額(合計)></row>
<row _id="3587"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>348233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-45136000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>48050000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>351147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240601459</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>32750000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77795541</不用額(合計)></row>
<row _id="3588"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>02   認定こども園移行促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>14316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6702000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19133400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1884600</不用額(合計)></row>
<row _id="3589"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>02   認定こども園移行促進事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>447000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>447000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3590"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>03   保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>313000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313000</不用額(合計)></row>
<row _id="3591"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>03   保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31302000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29860060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1441940</不用額(合計)></row>
<row _id="3592"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7500</不用額(合計)></row>
<row _id="3593"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41640</不用額(合計)></row>
<row _id="3594"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41432</不用額(合計)></row>
<row _id="3595"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1300</不用額(合計)></row>
<row _id="3596"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3860</不用額(合計)></row>
<row _id="3597"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>686</不用額(合計)></row>
<row _id="3598"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2338000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2311216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26784</不用額(合計)></row>
<row _id="3599"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420000</不用額(合計)></row>
<row _id="3600"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3601"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2011000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1144000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>867000</不用額(合計)></row>
<row _id="3602"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11810</不用額(合計)></row>
<row _id="3603"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>978000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3604"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>011  地域子育て支援事業費</細目><細々目>01   幼稚園型一時預かり事業費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>76772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31978000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87109510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2700000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24940490</不用額(合計)></row>
<row _id="3605"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3606"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>330000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3607"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>54575</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>396575</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3608"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27038</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>456038</予算現額(合計)><支出済額(合計)>456038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3609"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3610"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45600</不用額(合計)></row>
<row _id="3611"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>232000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>441000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>673000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>232000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270846</不用額(合計)></row>
<row _id="3612"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1920</不用額(合計)></row>
<row _id="3613"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4125</不用額(合計)></row>
<row _id="3614"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71467</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255467</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197967</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57500</不用額(合計)></row>
<row _id="3615"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52</不用額(合計)></row>
<row _id="3616"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>125538</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>526538</予算現額(合計)><支出済額(合計)>526538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3617"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9734</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175734</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175734</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3618"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820</不用額(合計)></row>
<row _id="3619"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>277200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>954200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>953804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396</不用額(合計)></row>
<row _id="3620"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3621"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>66598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-950959</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65647041</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63444764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2202277</不用額(合計)></row>
<row _id="3622"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-277200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>888800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>611050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>277750</不用額(合計)></row>
<row _id="3623"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>8908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8907502</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>498</不用額(合計)></row>
<row _id="3624"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6635</不用額(合計)></row>
<row _id="3625"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="3626"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1359000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>332607</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2391607</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1012607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1379000</不用額(合計)></row>
<row _id="3627"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3628"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50575</不用額(合計)></row>
<row _id="3629"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>02   「よかった　ありがとう。」文庫設置事業（保育課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1628000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1272429</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>355571</不用額(合計)></row>
<row _id="3630"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>02   「よかった　ありがとう。」文庫設置事業（保育課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>480000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343297</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136703</不用額(合計)></row>
<row _id="3631"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="3632"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>58000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>91000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>58000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62641</不用額(合計)></row>
<row _id="3633"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126740</不用額(合計)></row>
<row _id="3634"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3635"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>10678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10678000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10673500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4500</不用額(合計)></row>
<row _id="3636"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1026480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="3637"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21375</不用額(合計)></row>
<row _id="3638"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>209000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>425632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219368</不用額(合計)></row>
<row _id="3639"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154726</不用額(合計)></row>
<row _id="3640"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-156000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3641"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-257000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10688</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277312</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205436</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71876</不用額(合計)></row>
<row _id="3642"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="3643"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>55000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="3644"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3645"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3646"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3647"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>76000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102820</不用額(合計)></row>
<row _id="3648"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>1386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1386000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3649"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>550000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550000</不用額(合計)></row>
<row _id="3650"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>16993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16993000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16993000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3651"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10688</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>791688</予算現額(合計)><支出済額(合計)>791688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3652"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>4280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2140000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>597000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1490077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1246923</不用額(合計)></row>
<row _id="3653"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>300000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>600000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="3654"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390500</不用額(合計)></row>
<row _id="3655"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278770</不用額(合計)></row>
<row _id="3656"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3657"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10920</不用額(合計)></row>
<row _id="3658"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3659"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3660"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>958000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>958000</不用額(合計)></row>
<row _id="3661"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13879</不用額(合計)></row>
<row _id="3662"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3663"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2536</不用額(合計)></row>
<row _id="3664"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32770</不用額(合計)></row>
<row _id="3665"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>9386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9385530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>470</不用額(合計)></row>
<row _id="3666"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>3630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-362690</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3267310</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3190000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77310</不用額(合計)></row>
<row _id="3667"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15394</不用額(合計)></row>
<row _id="3668"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660</不用額(合計)></row>
<row _id="3669"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3670"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1972196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>832804</不用額(合計)></row>
<row _id="3671"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2609689</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266311</不用額(合計)></row>
<row _id="3672"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69191</不用額(合計)></row>
<row _id="3673"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>749189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>811</不用額(合計)></row>
<row _id="3674"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3675"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業（幼保児童施設課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3676"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>01   保育所等巡回支援指導事業（幼保児童施設課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3677"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>02 給料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1964958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417042</不用額(合計)></row>
<row _id="3678"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66504</不用額(合計)></row>
<row _id="3679"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>384000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="3680"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4250</不用額(合計)></row>
<row _id="3681"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4846</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120846</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3682"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4846</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28154</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28154</不用額(合計)></row>
<row _id="3683"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>599500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82500</不用額(合計)></row>
<row _id="3684"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>11940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510000</不用額(合計)></row>
<row _id="3685"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22825</不用額(合計)></row>
<row _id="3686"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2225382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>353618</不用額(合計)></row>
<row _id="3687"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>002  児童扶養手当給付事業費</細目><細々目>01   児童扶養手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1512994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-52886000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-495015</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1459612985</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1435243960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24369025</不用額(合計)></row>
<row _id="3688"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>4217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3953602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>263398</不用額(合計)></row>
<row _id="3689"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>631403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51597</不用額(合計)></row>
<row _id="3690"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38755</不用額(合計)></row>
<row _id="3691"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="3692"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4040</不用額(合計)></row>
<row _id="3693"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8832</不用額(合計)></row>
<row _id="3694"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>730</不用額(合計)></row>
<row _id="3695"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>01   母子父子世帯等の福祉</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>2148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1962000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="3696"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="3697"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37875</不用額(合計)></row>
<row _id="3698"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>5634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>732334</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6366334</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6366334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3699"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>270532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263523944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9588056</不用額(合計)></row>
<row _id="3700"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3060</不用額(合計)></row>
<row _id="3701"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3870</不用額(合計)></row>
<row _id="3702"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12470</不用額(合計)></row>
<row _id="3703"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65304</不用額(合計)></row>
<row _id="3704"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>8914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8914000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8497672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416328</不用額(合計)></row>
<row _id="3705"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>410</不用額(合計)></row>
<row _id="3706"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6590</不用額(合計)></row>
<row _id="3707"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>2020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2020000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>778897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1241103</不用額(合計)></row>
<row _id="3708"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>40282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19955000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18495972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1831028</不用額(合計)></row>
<row _id="3709"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  母子家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   母子家庭等自立支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6134000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6134000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3710"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>005  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細目><細々目>01   特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9295030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>704970</不用額(合計)></row>
<row _id="3711"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>114861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10935000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2109229</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127905229</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116970229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10935000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3712"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2181600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3713"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>10627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8803870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1823130</不用額(合計)></row>
<row _id="3714"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>02 給料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>67288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2021468</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65266532</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65266532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3715"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>9747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87761</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9659239</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8728026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>931213</不用額(合計)></row>
<row _id="3716"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>12628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6302758</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18930758</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18791800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138958</不用額(合計)></row>
<row _id="3717"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>636000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3718"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23580</不用額(合計)></row>
<row _id="3719"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1103660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>351340</不用額(合計)></row>
<row _id="3720"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="3721"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>12329000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3168000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3335000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-465143</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18366857</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12839827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3168000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2359030</不用額(合計)></row>
<row _id="3722"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3723"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63430</不用額(合計)></row>
<row _id="3724"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>9781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>514000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1202472</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9092528</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8578528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>514000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3725"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107442</不用額(合計)></row>
<row _id="3726"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1086000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1086000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1086000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3727"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3728"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73570</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3729"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2818000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>270050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3088050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3087073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>977</不用額(合計)></row>
<row _id="3730"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21339</不用額(合計)></row>
<row _id="3731"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>4590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2801000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-828726</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6562274</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2825614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2801000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>935660</不用額(合計)></row>
<row _id="3732"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>130369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1548000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5642208</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126274792</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125059552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1215000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="3733"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>589000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>589000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3734"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4157000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23495</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4388495</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4157000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3735"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3736"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3737"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10800</不用額(合計)></row>
<row _id="3738"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>6152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3034000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1665000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>520476</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11371476</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7529739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3034000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>807737</不用額(合計)></row>
<row _id="3739"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3740"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>2145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>398000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2543000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2466186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76814</不用額(合計)></row>
<row _id="3741"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>1751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1480158</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270842</不用額(合計)></row>
<row _id="3742"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園の運営管理（保育課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434510000保育課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99844</不用額(合計)></row>
<row _id="3743"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1249986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70014</不用額(合計)></row>
<row _id="3744"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>7741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3917854</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11658854</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11658854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3745"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>64518000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6178072</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58339928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54945071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3394857</不用額(合計)></row>
<row _id="3746"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>5377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>180312</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5557312</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5557312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3747"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>12414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2033959</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14447959</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14447959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3748"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>83016</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2017016</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2017016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3749"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1894743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>341257</不用額(合計)></row>
<row _id="3750"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303700</不用額(合計)></row>
<row _id="3751"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2496230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375770</不用額(合計)></row>
<row _id="3752"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-742220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2118780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1692900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>425880</不用額(合計)></row>
<row _id="3753"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172490</不用額(合計)></row>
<row _id="3754"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>389420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2917420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2894100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23320</不用額(合計)></row>
<row _id="3755"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53350</不用額(合計)></row>
<row _id="3756"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   公立保育園の運営管理（こども育成総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>4549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>315731</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4864731</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4864731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3757"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>8000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1850000</不用額(合計)></row>
<row _id="3758"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>5430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4170000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1260000</不用額(合計)></row>
<row _id="3759"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2280000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690000</不用額(合計)></row>
<row _id="3760"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3761"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3762"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>3337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-842445</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2494555</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2489164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5391</不用額(合計)></row>
<row _id="3763"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1595000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3498000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="3764"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>4007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1608160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2398840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398840</不用額(合計)></row>
<row _id="3765"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3766"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1306558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>442</不用額(合計)></row>
<row _id="3767"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6962000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-66000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344213</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7041787</不用額(合計)></row>
<row _id="3768"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>768000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>768000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>768000</不用額(合計)></row>
<row _id="3769"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1429230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>770</不用額(合計)></row>
<row _id="3770"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>9041000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9041000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9041000</不用額(合計)></row>
<row _id="3771"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>01   （仮称）中央こども園整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>12520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>908445</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13428445</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13428445</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3772"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>117000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37400</不用額(合計)></row>
<row _id="3773"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400</不用額(合計)></row>
<row _id="3774"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3775"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31856000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31856000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12656399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19199601</不用額(合計)></row>
<row _id="3776"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>03   （仮称）中央こども園整備事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>12004000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12004000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3344000</不用額(合計)></row>
<row _id="3777"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>03   （仮称）中央こども園整備事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>584470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>584470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>574660809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9809191</不用額(合計)></row>
<row _id="3778"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>01   認定こども園（幼稚園機能部分）整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>239026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4420000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234606000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3779"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>02   認定こども園（保育所機能部分）整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>236236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1377000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234859000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3780"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>004  保育所整備費補助金</細目><細々目>01   保育所整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434800000幼保児童施設課</所属><当初予算額(合計)>152304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6941000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145363000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3781"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-380000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3782"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-270000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3783"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-140000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3784"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104330</不用額(合計)></row>
<row _id="3785"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>713000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>575960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137040</不用額(合計)></row>
<row _id="3786"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1943810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>656190</不用額(合計)></row>
<row _id="3787"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>01   鴨居保育園整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>82900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-31235000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51664154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>846</不用額(合計)></row>
<row _id="3788"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>3698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3237002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460998</不用額(合計)></row>
<row _id="3789"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3790"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56980</不用額(合計)></row>
<row _id="3791"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="3792"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3793"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25630</不用額(合計)></row>
<row _id="3794"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136103</不用額(合計)></row>
<row _id="3795"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111793</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32207</不用額(合計)></row>
<row _id="3796"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="3797"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26045</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74045</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69045</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3798"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>9702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26045</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9675955</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7344922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2331033</不用額(合計)></row>
<row _id="3799"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-178720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129280</不用額(合計)></row>
<row _id="3800"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>178720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1028720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1028720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3801"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2008590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>941410</不用額(合計)></row>
<row _id="3802"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>36397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36397000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35677005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>719995</不用額(合計)></row>
<row _id="3803"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3804"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53180</不用額(合計)></row>
<row _id="3805"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>5237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4898064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338936</不用額(合計)></row>
<row _id="3806"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>246884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112116</不用額(合計)></row>
<row _id="3807"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>421229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28771</不用額(合計)></row>
<row _id="3808"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31837</不用額(合計)></row>
<row _id="3809"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>313000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3810"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3811"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18560</不用額(合計)></row>
<row _id="3812"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80717</不用額(合計)></row>
<row _id="3813"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3814"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>666024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>45446000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>64000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1920900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>777390900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>671022200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>30800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75568700</不用額(合計)></row>
<row _id="3815"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3816"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-106448</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312552</予算現額(合計)><支出済額(合計)>207707</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104845</不用額(合計)></row>
<row _id="3817"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>111430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3818"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5612</不用額(合計)></row>
<row _id="3819"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>21635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21583672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51328</不用額(合計)></row>
<row _id="3820"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-901482</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>343518</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3821"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>985600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>985600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>985600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3822"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40269</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409731</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196543</不用額(合計)></row>
<row _id="3823"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3824"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32069</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104069</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104069</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3825"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2255</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2745</不用額(合計)></row>
<row _id="3826"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>12340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>132000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8202</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12463798</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10487300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1976498</不用額(合計)></row>
<row _id="3827"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8202</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23202</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3828"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>700000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327184</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>200000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372816</不用額(合計)></row>
<row _id="3829"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>64972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64041424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>930576</不用額(合計)></row>
<row _id="3830"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>7751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>158483</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7909483</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7909482</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="3831"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22389</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7611</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7611</不用額(合計)></row>
<row _id="3832"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64100</不用額(合計)></row>
<row _id="3833"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15120</不用額(合計)></row>
<row _id="3834"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2076000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2036538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39462</不用額(合計)></row>
<row _id="3835"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13995</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89995</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89995</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3836"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37454</不用額(合計)></row>
<row _id="3837"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>5418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-309648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5108352</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4892758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215594</不用額(合計)></row>
<row _id="3838"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>96865</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>681865</予算現額(合計)><支出済額(合計)>681865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3839"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>10359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-781979</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9577021</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7603603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1973418</不用額(合計)></row>
<row _id="3840"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-565000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2409000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3841"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1101467</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53533</不用額(合計)></row>
<row _id="3842"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>19940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18615109</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1324891</不用額(合計)></row>
<row _id="3843"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500</不用額(合計)></row>
<row _id="3844"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>5593000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5593000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5590046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2954</不用額(合計)></row>
<row _id="3845"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>4268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4267560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="3846"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>7099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7099000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6856195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242805</不用額(合計)></row>
<row _id="3847"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>443029</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3114029</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3114029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3848"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>1531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>158367</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1689367</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1689367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3849"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>12801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12800752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248</不用額(合計)></row>
<row _id="3850"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>2581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2580396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>604</不用額(合計)></row>
<row _id="3851"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>945000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11866</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>956866</予算現額(合計)><支出済額(合計)>956866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3852"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84003</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>403003</予算現額(合計)><支出済額(合計)>403003</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="3854"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>135408</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>651408</予算現額(合計)><支出済額(合計)>651408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3855"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="3856"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3857"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="3858"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28887</不用額(合計)></row>
<row _id="3859"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>818000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>767400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>752620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14780</不用額(合計)></row>
<row _id="3860"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3861"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73000</不用額(合計)></row>
<row _id="3862"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209000</不用額(合計)></row>
<row _id="3863"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>36630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8931000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27699000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27698220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>780</不用額(合計)></row>
<row _id="3864"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ施設整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434050000こども育成総務課</所属><当初予算額(合計)>21114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>380000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6448000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>15046000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3865"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>532000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-107849</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424151</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172951</不用額(合計)></row>
<row _id="3866"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>684000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>107849</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>791849</予算現額(合計)><支出済額(合計)>791849</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3867"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3868"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>346000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303829</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42171</不用額(合計)></row>
<row _id="3869"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>410</不用額(合計)></row>
<row _id="3870"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1255000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>783434</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>471566</不用額(合計)></row>
<row _id="3871"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>959000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2492028</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3451028</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2642091</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>808937</不用額(合計)></row>
<row _id="3872"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>471650000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2492028</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>469157972</予算現額(合計)><支出済額(合計)>455050000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14107972</不用額(合計)></row>
<row _id="3873"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>286230000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3874"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30856</不用額(合計)></row>
<row _id="3875"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-238000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3876"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>272000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3877"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38064</不用額(合計)></row>
<row _id="3878"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>850</不用額(合計)></row>
<row _id="3879"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>8083000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8083000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5790180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2292820</不用額(合計)></row>
<row _id="3880"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141444</不用額(合計)></row>
<row _id="3881"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>13229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1695000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11269500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3654500</不用額(合計)></row>
<row _id="3882"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（こども健康課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>29000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229297</不用額(合計)></row>
<row _id="3883"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="3884"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2149250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2149250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3885"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>825000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>825000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3886"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8700</不用額(合計)></row>
<row _id="3887"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2273750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1217830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1055920</不用額(合計)></row>
<row _id="3888"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1838749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1016251</不用額(合計)></row>
<row _id="3889"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>206995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159493391</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47501609</不用額(合計)></row>
<row _id="3890"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2660950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1684050</不用額(合計)></row>
<row _id="3891"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>938926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74</不用額(合計)></row>
<row _id="3892"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>295304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>26159000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236184511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85278489</不用額(合計)></row>
<row _id="3893"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>620</不用額(合計)></row>
<row _id="3894"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>6612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>369000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3857211</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3123789</不用額(合計)></row>
<row _id="3895"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（こども健康課）</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>3335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3282120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52880</不用額(合計)></row>
<row _id="3896"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22633</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111367</不用額(合計)></row>
<row _id="3897"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90</不用額(合計)></row>
<row _id="3898"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>110483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106248708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4234292</不用額(合計)></row>
<row _id="3899"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>748616</不用額(合計)></row>
<row _id="3900"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>112457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13809000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111475045</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14790955</不用額(合計)></row>
<row _id="3901"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>07   ヒブ・小児用肺炎球菌等ワクチン接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>3188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>252000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2405013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1034987</不用額(合計)></row>
<row _id="3902"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>11456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11071332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384668</不用額(合計)></row>
<row _id="3903"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1761367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92633</不用額(合計)></row>
<row _id="3904"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3905"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11320</不用額(合計)></row>
<row _id="3906"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48480</不用額(合計)></row>
<row _id="3907"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4763</不用額(合計)></row>
<row _id="3908"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3460</不用額(合計)></row>
<row _id="3909"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1384</不用額(合計)></row>
<row _id="3910"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3911"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50</不用額(合計)></row>
<row _id="3912"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3913"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="3914"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>686101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102899</不用額(合計)></row>
<row _id="3915"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="3916"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53389</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17611</不用額(合計)></row>
<row _id="3917"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3918"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8280</不用額(合計)></row>
<row _id="3919"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>539907</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>180000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1387093</不用額(合計)></row>
<row _id="3920"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1927</不用額(合計)></row>
<row _id="3921"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118415</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4585</不用額(合計)></row>
<row _id="3922"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114</不用額(合計)></row>
<row _id="3923"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-140000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3924"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>7237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6661250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>100000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>575750</不用額(合計)></row>
<row _id="3925"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3520</不用額(合計)></row>
<row _id="3926"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1064000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2700000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3797000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>751773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1064000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1981227</不用額(合計)></row>
<row _id="3927"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>140000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48390</不用額(合計)></row>
<row _id="3928"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7155000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7155000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3929"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>9985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9985000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7176729</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2808271</不用額(合計)></row>
<row _id="3930"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4386000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3931"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4386000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4809000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3932"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>762941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>439059</不用額(合計)></row>
<row _id="3933"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141527</不用額(合計)></row>
<row _id="3934"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>965908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>304092</不用額(合計)></row>
<row _id="3935"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3125</不用額(合計)></row>
<row _id="3936"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>22490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1732000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21167875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3054125</不用額(合計)></row>
<row _id="3937"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>5710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4947990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>762010</不用額(合計)></row>
<row _id="3938"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3770</不用額(合計)></row>
<row _id="3939"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3940"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30287</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2023713</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1947600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76113</不用額(合計)></row>
<row _id="3941"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>316960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9040</不用額(合計)></row>
<row _id="3942"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30287</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420287</予算現額(合計)><支出済額(合計)>420287</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3943"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41439</不用額(合計)></row>
<row _id="3944"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>605000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3945"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57010</不用額(合計)></row>
<row _id="3946"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>165485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16141000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131877390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17466610</不用額(合計)></row>
<row _id="3947"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1313840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192160</不用額(合計)></row>
<row _id="3948"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>750997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>399003</不用額(合計)></row>
<row _id="3949"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>5475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3944745</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1530255</不用額(合計)></row>
<row _id="3950"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3951"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2757000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2757000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2453924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303076</不用額(合計)></row>
<row _id="3952"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3953"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151870</不用額(合計)></row>
<row _id="3954"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="3955"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>874740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62260</不用額(合計)></row>
<row _id="3956"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3957"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1520</不用額(合計)></row>
<row _id="3958"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>114222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>486222</予算現額(合計)><支出済額(合計)>486222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3959"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3968"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="3969"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-114222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71778</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41178</不用額(合計)></row>
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<row _id="3973"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34700</不用額(合計)></row>
<row _id="3974"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3975"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10620</不用額(合計)></row>
<row _id="3976"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3977"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6251</不用額(合計)></row>
<row _id="3978"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>23213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5317793</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17895207</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13594393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4300814</不用額(合計)></row>
<row _id="3979"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4845894</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4845894</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4845894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3980"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3981"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>456000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="3982"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52486</不用額(合計)></row>
<row _id="3983"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8500</不用額(合計)></row>
<row _id="3984"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2302</不用額(合計)></row>
<row _id="3985"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446</不用額(合計)></row>
<row _id="3986"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>198000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>198000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>736184</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166816</不用額(合計)></row>
<row _id="3987"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>897600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3988"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>49784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>32068000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81852000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72871104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8980896</不用額(合計)></row>
<row _id="3989"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>94000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3990"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3991"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6865</不用額(合計)></row>
<row _id="3992"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>2011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-722546</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1288454</予算現額(合計)><支出済額(合計)>766523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>521931</不用額(合計)></row>
<row _id="3993"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>722546</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>722546</予算現額(合計)><支出済額(合計)>722546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3994"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3995"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="3996"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3997"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1914</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86</不用額(合計)></row>
<row _id="3998"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="3999"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>123000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102572986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20427014</不用額(合計)></row>
<row _id="4000"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   特定不妊治療費助成事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8986000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8986000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4001"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4002"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1639</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361</不用額(合計)></row>
<row _id="4003"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52</不用額(合計)></row>
<row _id="4004"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>542530</不用額(合計)></row>
<row _id="4005"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>4609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>74154</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4683154</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4683154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4006"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>596368</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11632</不用額(合計)></row>
<row _id="4007"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-45600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4008"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4009"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12164</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55836</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22236</不用額(合計)></row>
<row _id="4010"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>32467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>179899</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32646899</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32646831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68</不用額(合計)></row>
<row _id="4011"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3434170000こども青少年給付課</所属><当初予算額(合計)>1038694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>114000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1152694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1103218931</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49475069</不用額(合計)></row>
<row _id="4012"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>5343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5017545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325455</不用額(合計)></row>
<row _id="4013"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-476000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4014"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>356000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="4015"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4016"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4017"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149</不用額(合計)></row>
<row _id="4018"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8988</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12</不用額(合計)></row>
<row _id="4019"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5930</不用額(合計)></row>
<row _id="4020"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>007  親子支援相談事業費</細目><細々目>01   親子支援相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4021"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>8383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7295073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1087927</不用額(合計)></row>
<row _id="4022"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4023"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>316820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9180</不用額(合計)></row>
<row _id="4024"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1755000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1755000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1654863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100137</不用額(合計)></row>
<row _id="4025"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4026"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4027"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-321190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>371900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148910</不用額(合計)></row>
<row _id="4028"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="4029"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-105755</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1666245</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1666244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="4030"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88591</不用額(合計)></row>
<row _id="4031"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134</不用額(合計)></row>
<row _id="4032"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-169216</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>488784</予算現額(合計)><支出済額(合計)>488784</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4033"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-145159</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74841</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4034"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>310000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2062000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2059872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2128</不用額(合計)></row>
<row _id="4035"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36850</不用額(合計)></row>
<row _id="4036"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34851</不用額(合計)></row>
<row _id="4037"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4461600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="4038"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>1689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1642300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46700</不用額(合計)></row>
<row _id="4039"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>4257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4165328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91672</不用額(合計)></row>
<row _id="4040"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4041"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>557018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24982</不用額(合計)></row>
<row _id="4042"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18880</不用額(合計)></row>
<row _id="4043"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>475280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>994280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>994280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4044"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4045"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="4046"><部>34 こども育成部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>3434400000こども健康課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4047"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>09   社会福祉施設育成事業（児童養護施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6297000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>536000</不用額(合計)></row>
<row _id="4048"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4049"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2394700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>693000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1701700</不用額(合計)></row>
<row _id="4050"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>620</不用額(合計)></row>
<row _id="4051"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4052"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>478837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>478837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>455380399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23456601</不用額(合計)></row>
<row _id="4053"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11611000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11589488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21512</不用額(合計)></row>
<row _id="4054"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117200</不用額(合計)></row>
<row _id="4055"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>7919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7918800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4056"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1175560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72440</不用額(合計)></row>
<row _id="4057"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>199668</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3566668</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3565090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1578</不用額(合計)></row>
<row _id="4058"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="4059"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82040</不用額(合計)></row>
<row _id="4060"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296020</不用額(合計)></row>
<row _id="4061"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>615940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271048</不用額(合計)></row>
<row _id="4062"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37154</不用額(合計)></row>
<row _id="4063"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>435380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10620</不用額(合計)></row>
<row _id="4064"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210</不用額(合計)></row>
<row _id="4065"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4066"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4067"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5100</不用額(合計)></row>
<row _id="4068"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>544000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="4069"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44450</不用額(合計)></row>
<row _id="4070"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12683</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1317</不用額(合計)></row>
<row _id="4071"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8484</不用額(合計)></row>
<row _id="4072"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5863</不用額(合計)></row>
<row _id="4073"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="4074"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1280652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8348</不用額(合計)></row>
<row _id="4075"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29333</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244333</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4076"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4077"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4333</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3667</予算現額(合計)><支出済額(合計)>995</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2672</不用額(合計)></row>
<row _id="4078"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64040</不用額(合計)></row>
<row _id="4079"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>435</不用額(合計)></row>
<row _id="4080"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>743038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15962</不用額(合計)></row>
<row _id="4081"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35990</不用額(合計)></row>
<row _id="4082"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="4083"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19002</不用額(合計)></row>
<row _id="4084"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4085"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1011</不用額(合計)></row>
<row _id="4086"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="4087"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4088"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77580</不用額(合計)></row>
<row _id="4089"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234308</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53692</不用額(合計)></row>
<row _id="4090"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="4091"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4092"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79000</不用額(合計)></row>
<row _id="4093"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>37012000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-91000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36921000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4094"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1122196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-44685000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1095511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1095294146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216854</不用額(合計)></row>
<row _id="4095"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>30799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24179875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1619125</不用額(合計)></row>
<row _id="4096"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6442000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6236040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205960</不用額(合計)></row>
<row _id="4097"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>01   子育て支援ヘルパー派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="4098"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>01   子育て支援ヘルパー派遣事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1417500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157500</不用額(合計)></row>
<row _id="4099"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194000</不用額(合計)></row>
<row _id="4100"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1186</不用額(合計)></row>
<row _id="4101"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4102"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>771200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>548800</不用額(合計)></row>
<row _id="4103"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="4104"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4105"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68916</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11818916</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11762382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56534</不用額(合計)></row>
<row _id="4106"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4107"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="4108"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16672</不用額(合計)></row>
<row _id="4109"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12364</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11636</不用額(合計)></row>
<row _id="4110"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8590</不用額(合計)></row>
<row _id="4111"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>03   児童家庭相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="4112"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>302</不用額(合計)></row>
<row _id="4113"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9700</不用額(合計)></row>
<row _id="4114"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>494800</不用額(合計)></row>
<row _id="4115"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5261889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>347111</不用額(合計)></row>
<row _id="4116"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>846192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13808</不用額(合計)></row>
<row _id="4117"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="4118"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143460</不用額(合計)></row>
<row _id="4119"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24280</不用額(合計)></row>
<row _id="4120"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2261</不用額(合計)></row>
<row _id="4121"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4122"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="4123"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="4124"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820</不用額(合計)></row>
<row _id="4125"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4126"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4127"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107460</不用額(合計)></row>
<row _id="4128"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2851000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2851000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2313583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>537417</不用額(合計)></row>
<row _id="4129"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4130"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8390</不用額(合計)></row>
<row _id="4131"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22580</不用額(合計)></row>
<row _id="4132"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14586</不用額(合計)></row>
<row _id="4133"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7150</不用額(合計)></row>
<row _id="4134"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3087000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3087000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2912800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174200</不用額(合計)></row>
<row _id="4135"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292000</不用額(合計)></row>
<row _id="4136"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26720</不用額(合計)></row>
<row _id="4137"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122128</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87872</不用額(合計)></row>
<row _id="4138"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1398</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7602</不用額(合計)></row>
<row _id="4139"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35840</不用額(合計)></row>
<row _id="4140"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4850</不用額(合計)></row>
<row _id="4141"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42280</不用額(合計)></row>
<row _id="4142"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2722</不用額(合計)></row>
<row _id="4143"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4144"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="4145"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>03   発達・障害相談事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>91000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4146"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>012  児童福祉施設運営費補助金</細目><細々目>01   民間児童福祉施設運営費補助</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59528</不用額(合計)></row>
<row _id="4147"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>012  児童福祉施設運営費補助金</細目><細々目>01   民間児童福祉施設運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>81033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2987000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13268584</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70751416</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56459387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14292029</不用額(合計)></row>
<row _id="4148"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4149"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>581579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5421</不用額(合計)></row>
<row _id="4150"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>157789</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>587789</予算現額(合計)><支出済額(合計)>587789</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4151"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1013000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215000</不用額(合計)></row>
<row _id="4152"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-375972</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330028</予算現額(合計)><支出済額(合計)>254680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75348</不用額(合計)></row>
<row _id="4153"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>175000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1044986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14</不用額(合計)></row>
<row _id="4154"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>825804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127196</不用額(合計)></row>
<row _id="4155"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2462</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3538</不用額(合計)></row>
<row _id="4156"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7812</不用額(合計)></row>
<row _id="4157"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>931473</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1265473</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1265473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4158"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43685</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>703685</予算現額(合計)><支出済額(合計)>703685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4159"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11900</不用額(合計)></row>
<row _id="4160"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-43685</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2315</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2315</不用額(合計)></row>
<row _id="4161"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118019</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11981</不用額(合計)></row>
<row _id="4162"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1611720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280</不用額(合計)></row>
<row _id="4163"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>4469000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4613400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4613400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4164"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3321835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18165</不用額(合計)></row>
<row _id="4165"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-325232</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700768</予算現額(合計)><支出済額(合計)>659310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41458</不用額(合計)></row>
<row _id="4166"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34800</不用額(合計)></row>
<row _id="4167"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1540</不用額(合計)></row>
<row _id="4168"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>231572</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286572</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4169"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4170"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140756</不用額(合計)></row>
<row _id="4171"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2124784</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2124784</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2124784</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4172"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4173"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>27017000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>570000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27426034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160966</不用額(合計)></row>
<row _id="4174"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>20108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18956916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1151084</不用額(合計)></row>
<row _id="4175"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5623111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208889</不用額(合計)></row>
<row _id="4176"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>4801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>551332</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5352332</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5351258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1074</不用額(合計)></row>
<row _id="4177"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7140</不用額(合計)></row>
<row _id="4178"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119640</不用額(合計)></row>
<row _id="4179"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4180"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1642539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2461</不用額(合計)></row>
<row _id="4181"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96190</不用額(合計)></row>
<row _id="4182"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5272256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>442744</不用額(合計)></row>
<row _id="4183"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35233</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14767</不用額(合計)></row>
<row _id="4184"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90861</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57139</不用額(合計)></row>
<row _id="4185"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>912000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1089060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88940</不用額(合計)></row>
<row _id="4186"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="4187"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11394</不用額(合計)></row>
<row _id="4188"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>37644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1521332</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36122668</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36063303</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59365</不用額(合計)></row>
<row _id="4189"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="4190"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78788</不用額(合計)></row>
<row _id="4191"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1859742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406258</不用額(合計)></row>
<row _id="4192"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17400</不用額(合計)></row>
<row _id="4193"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2748000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4194"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>72000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>450412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10588</不用額(合計)></row>
<row _id="4195"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>154182</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661182</予算現額(合計)><支出済額(合計)>661182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4196"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-57800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>382200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232200</不用額(合計)></row>
<row _id="4197"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51620</不用額(合計)></row>
<row _id="4198"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64</不用額(合計)></row>
<row _id="4199"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>968</不用額(合計)></row>
<row _id="4200"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>48000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4201"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3141710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418290</不用額(合計)></row>
<row _id="4202"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1410000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="4203"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290</不用額(合計)></row>
<row _id="4204"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3250</不用額(合計)></row>
<row _id="4205"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15930</不用額(合計)></row>
<row _id="4206"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="4207"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103</不用額(合計)></row>
<row _id="4208"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203500</不用額(合計)></row>
<row _id="4209"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>02 給料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2748000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4210"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>489168</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2832</不用額(合計)></row>
<row _id="4211"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>153182</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661182</予算現額(合計)><支出済額(合計)>661182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4212"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>784540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377460</不用額(合計)></row>
<row _id="4213"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59750</不用額(合計)></row>
<row _id="4214"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="4215"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="4216"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4217"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>04   特別養子縁組推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363000</不用額(合計)></row>
<row _id="4218"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141600</不用額(合計)></row>
<row _id="4219"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18472</不用額(合計)></row>
<row _id="4220"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114780</不用額(合計)></row>
<row _id="4221"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46802</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198</不用額(合計)></row>
<row _id="4222"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-582153</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2386847</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1244250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1142597</不用額(合計)></row>
<row _id="4223"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1520</不用額(合計)></row>
<row _id="4224"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12931</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17069</不用額(合計)></row>
<row _id="4225"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>794000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>794000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>794000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4226"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   就労等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4227"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   就労等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4228"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   就労等支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128</不用額(合計)></row>
<row _id="4229"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   就労等支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4230"><部>39 こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>002  児童養護施設等整備費等補助金</細目><細々目>01   児童養護施設等整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>3939100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1237000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82000</不用額(合計)></row>
<row _id="4231"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境審議会運営経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>1482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1488200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1486960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1240</不用額(合計)></row>
<row _id="4232"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境審議会運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69500</不用額(合計)></row>
<row _id="4233"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境審議会運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107000</不用額(合計)></row>
<row _id="4234"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境審議会運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7190</不用額(合計)></row>
<row _id="4235"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境審議会運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4236"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>04   環境基本計画進行管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9754</不用額(合計)></row>
<row _id="4237"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32960</不用額(合計)></row>
<row _id="4238"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17833</不用額(合計)></row>
<row _id="4239"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16100</不用額(合計)></row>
<row _id="4240"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4241"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4242"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327600</不用額(合計)></row>
<row _id="4243"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22800</不用額(合計)></row>
<row _id="4244"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="4245"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4246"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141809</不用額(合計)></row>
<row _id="4247"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3150</不用額(合計)></row>
<row _id="4248"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179709</不用額(合計)></row>
<row _id="4249"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63500</不用額(合計)></row>
<row _id="4250"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4251"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155580</不用額(合計)></row>
<row _id="4252"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37400</不用額(合計)></row>
<row _id="4253"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>14   新地球温暖化対策実行計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58920</不用額(合計)></row>
<row _id="4254"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>14   新地球温暖化対策実行計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="4255"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>14   新地球温暖化対策実行計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>3234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3157000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="4256"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3618</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>965618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>965618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4257"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="4258"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-730000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>470000</不用額(合計)></row>
<row _id="4259"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="4260"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112440</不用額(合計)></row>
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<row _id="4262"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3618</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79382</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48492</不用額(合計)></row>
<row _id="4263"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="4264"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>1155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495000</不用額(合計)></row>
<row _id="4265"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>3600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3377000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4267"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>19   新環境基本計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="4268"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>19   新環境基本計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="4269"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>19   新環境基本計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>5262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5214000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="4270"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7618</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>912618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>912618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4271"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7640</不用額(合計)></row>
<row _id="4272"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="4273"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12634</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122366</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17325</不用額(合計)></row>
<row _id="4274"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6025</不用額(合計)></row>
<row _id="4275"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4276"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5016</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5016</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4277"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141100000環境企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="4278"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>890457</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165543</不用額(合計)></row>
<row _id="4279"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="4280"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1793</不用額(合計)></row>
<row _id="4281"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9</不用額(合計)></row>
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<row _id="4284"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="4285"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7510</不用額(合計)></row>
<row _id="4286"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-495000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1206700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4300</不用額(合計)></row>
<row _id="4287"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="4288"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65500</不用額(合計)></row>
<row _id="4289"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63037</不用額(合計)></row>
<row _id="4290"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>02   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4291"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>569800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2200</不用額(合計)></row>
<row _id="4292"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4293"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29570</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20690</不用額(合計)></row>
<row _id="4294"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29802</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198</不用額(合計)></row>
<row _id="4295"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4296"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4297"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4298"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>03   横須賀エコツアー推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>719000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>719000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400000</不用額(合計)></row>
<row _id="4299"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4300"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48050</不用額(合計)></row>
<row _id="4301"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="4302"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5016</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>335984</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9349</不用額(合計)></row>
<row _id="4303"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165</不用額(合計)></row>
<row _id="4304"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8608</不用額(合計)></row>
<row _id="4305"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>05   自然環境事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9966</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9966</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9966</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="4307"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="4308"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20680</不用額(合計)></row>
<row _id="4309"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-91000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>898926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74</不用額(合計)></row>
<row _id="4310"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800</不用額(合計)></row>
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<row _id="4312"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4313"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>17560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3535000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21095000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20202534</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>892466</不用額(合計)></row>
<row _id="4314"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>730000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1121160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8840</不用額(合計)></row>
<row _id="4315"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4316"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4317"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25220</不用額(合計)></row>
<row _id="4318"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2251</不用額(合計)></row>
<row _id="4319"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18550</不用額(合計)></row>
<row _id="4320"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3940</不用額(合計)></row>
<row _id="4321"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>10   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="4322"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>622970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10030</不用額(合計)></row>
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<row _id="4339"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7070</不用額(合計)></row>
<row _id="4340"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33130</不用額(合計)></row>
<row _id="4341"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34500</不用額(合計)></row>
<row _id="4342"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4343"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4141200000環境管理課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4344"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68001</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2361001</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2360867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134</不用額(合計)></row>
<row _id="4345"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4346"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4347"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4348"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68001</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2610999</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2605895</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5104</不用額(合計)></row>
<row _id="4349"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38049</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1951</不用額(合計)></row>
<row _id="4350"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13252</不用額(合計)></row>
<row _id="4351"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4046</不用額(合計)></row>
<row _id="4352"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142</不用額(合計)></row>
<row _id="4353"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>01   市街化区域樹林地保全支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>1517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1353267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163733</不用額(合計)></row>
<row _id="4354"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>01   市街化区域樹林地保全支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3373</不用額(合計)></row>
<row _id="4355"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25980</不用額(合計)></row>
<row _id="4356"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3092</不用額(合計)></row>
<row _id="4357"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>649000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4358"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>40000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>161000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40149700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11300</不用額(合計)></row>
<row _id="4359"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>03   風致地区内行為許可等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1488</不用額(合計)></row>
<row _id="4360"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>03   風致地区内行為許可等業務</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142</不用額(合計)></row>
<row _id="4361"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-76760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4362"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>103977</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133977</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4363"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>3472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3465000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="4364"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7980</不用額(合計)></row>
<row _id="4365"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4366"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>09   自然林保全事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476</不用額(合計)></row>
<row _id="4367"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>09   自然林保全事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5217</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4783</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3927</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>856</不用額(合計)></row>
<row _id="4368"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12890</不用額(合計)></row>
<row _id="4369"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46064</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154064</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4370"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-46064</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55936</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6246</不用額(合計)></row>
<row _id="4371"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4372"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>10   みどりの愛護のつどい推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13227312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16772688</不用額(合計)></row>
<row _id="4373"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>11   ナラ枯れ対策支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1056000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>944000</不用額(合計)></row>
<row _id="4374"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>006  みどりの基金積立金</細目><細々目>01   みどりの基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>16771000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4866000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21637000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18567645</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3069355</不用額(合計)></row>
<row _id="4375"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24093</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23907</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14537</不用額(合計)></row>
<row _id="4376"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4352</不用額(合計)></row>
<row _id="4377"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4378"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4379"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>4141150000自然環境共生課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24093</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24093</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24093</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4380"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>624000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="4381"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15566000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15566000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15459486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106514</不用額(合計)></row>
<row _id="4382"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1988350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182650</不用額(合計)></row>
<row _id="4383"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>814075</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3682075</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3682075</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4384"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>27669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26975500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>693500</不用額(合計)></row>
<row _id="4385"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8020</不用額(合計)></row>
<row _id="4386"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85920</不用額(合計)></row>
<row _id="4387"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4947000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>956000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5899848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3152</不用額(合計)></row>
<row _id="4388"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1240084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22916</不用額(合計)></row>
<row _id="4389"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30017</不用額(合計)></row>
<row _id="4390"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-555350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>744650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465655</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278995</不用額(合計)></row>
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<row _id="4393"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>34357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-854703</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33502297</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32782190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720107</不用額(合計)></row>
<row _id="4394"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>6801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3104000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9904950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50</不用額(合計)></row>
<row _id="4395"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>922477</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43523</不用額(合計)></row>
<row _id="4396"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293450</不用額(合計)></row>
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<row _id="4399"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>594000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="4401"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>324533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17196102</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341729102</予算現額(合計)><支出済額(合計)>341317630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411472</不用額(合計)></row>
<row _id="4402"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2504150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469850</不用額(合計)></row>
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<row _id="4407"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4143453</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25547</不用額(合計)></row>
<row _id="4408"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>665291</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665291</予算現額(合計)><支出済額(合計)>654456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10835</不用額(合計)></row>
<row _id="4409"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3339839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1161</不用額(合計)></row>
<row _id="4410"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>16055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-270000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15785000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15785000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4411"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>3451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3012322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438678</不用額(合計)></row>
<row _id="4412"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>460000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1888000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1593717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294283</不用額(合計)></row>
<row _id="4413"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>954053</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1298053</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1298053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4414"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="4415"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1280377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7445900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1272931100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1238430212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34500888</不用額(合計)></row>
<row _id="4416"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>91489000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91488915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85</不用額(合計)></row>
<row _id="4417"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>370000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="4418"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>280000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4419"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>420000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>150000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4420"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33300</不用額(合計)></row>
<row _id="4421"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124</不用額(合計)></row>
<row _id="4422"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>49110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19401059</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68511059</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68491144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19915</不用額(合計)></row>
<row _id="4423"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4424"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="4425"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>130000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94962230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>30000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5037770</不用額(合計)></row>
<row _id="4426"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6500</不用額(合計)></row>
<row _id="4427"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4428"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4058000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4058000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3716600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>341400</不用額(合計)></row>
<row _id="4429"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220000</不用額(合計)></row>
<row _id="4430"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4431"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>07   公園用地整理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99947</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53</不用額(合計)></row>
<row _id="4432"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="4433"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2700</不用額(合計)></row>
<row _id="4434"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1094</不用額(合計)></row>
<row _id="4435"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4436"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4437"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43800</不用額(合計)></row>
<row _id="4438"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>931000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>931000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>928262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2738</不用額(合計)></row>
<row _id="4439"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>651344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>656</不用額(合計)></row>
<row _id="4440"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4441"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>950000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4442"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1040000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>700000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4443"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>530000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>350000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4444"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37800</不用額(合計)></row>
<row _id="4445"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-142295</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>457705</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126785</不用額(合計)></row>
<row _id="4446"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>482533</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3115533</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3115533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4447"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>10799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>519035</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11318035</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11242797</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75238</不用額(合計)></row>
<row _id="4448"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>55000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4449"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>11263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3608770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7267700</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>386530</不用額(合計)></row>
<row _id="4450"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2762000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2762000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2306073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455927</不用額(合計)></row>
<row _id="4451"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3099453</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900547</不用額(合計)></row>
<row _id="4452"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>39008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4270000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-866493</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33871507</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22440783</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11430724</不用額(合計)></row>
<row _id="4453"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2051500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2051500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2051500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4454"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31746</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31746</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4455"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>184695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2083246</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182611754</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107410000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>75201754.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4456"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4457"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>003  猿島基金積立金</細目><細々目>01   猿島基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>44210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4852000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49062000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31276386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17785614</不用額(合計)></row>
<row _id="4458"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-190000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1290000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4459"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-140000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>930000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4460"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-70000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>480000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4461"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>02   長井海の手公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>150000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10830000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37020313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>102149687</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4462"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>3340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7060000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2240000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>9160000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4463"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5150000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1640000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6680000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4464"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2590000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>820000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1280000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3360000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4465"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>100000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4466"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>19646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3806402</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15839598</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>15839598</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4467"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4468"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>20474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3806402</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24280402</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21010000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3270402</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4469"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>256089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-18639000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>172350000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>142470000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4470"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>002  総合公園整備事業費</細目><細々目>03   長井海の手公園隣接地活用事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>300400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>558898000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>859298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>859298000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4471"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1050000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="4472"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>760000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="4473"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4474"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2310000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2310000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4475"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>003  運動公園整備事業費</細目><細々目>07   追浜公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>88000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2640770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85359230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82115000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3244230</不用額(合計)></row>
<row _id="4476"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>01   ヴェルニー公園整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>12000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4477"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>03   中央公園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70</不用額(合計)></row>
<row _id="4478"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>03   中央公園整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4479"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>25110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20990000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31440000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14660000</不用額(合計)></row>
<row _id="4480"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>18280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>15280000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22890000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10670000</不用額(合計)></row>
<row _id="4481"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>9210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7630000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11470000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5370000</不用額(合計)></row>
<row _id="4482"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4483"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1023000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>804650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218350</不用額(合計)></row>
<row _id="4484"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>14   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>330770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42570</不用額(合計)></row>
<row _id="4485"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3109830</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5235830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>5235830.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4486"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>9535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>18769191</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28304191</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>20704191.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4487"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1901307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1576094000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3477401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2455429600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>1021971400.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4488"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>006  緑地整備事業費</細目><細々目>07   くりはま花の国施設改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>770000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>770000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4489"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>006  緑地整備事業費</細目><細々目>07   くりはま花の国施設改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>560000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4490"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>006  緑地整備事業費</細目><細々目>07   くりはま花の国施設改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>270000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>270000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4491"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>006  緑地整備事業費</細目><細々目>07   くりはま花の国施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>61800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61786300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13700</不用額(合計)></row>
<row _id="4492"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>140000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>330000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="4493"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4494"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>130000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4495"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="4496"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="4497"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>3116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2956266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159734</不用額(合計)></row>
<row _id="4498"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>66000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>28380000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>42000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3104000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94202020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>28380000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10693980</不用額(合計)></row>
<row _id="4499"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>09   公園施設適正配置計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1799600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="4500"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>10   神明第２公園施設改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-190000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="4501"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>10   神明第２公園施設改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-140000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1530000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170000</不用額(合計)></row>
<row _id="4502"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>10   神明第２公園施設改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-70000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>770000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="4503"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>10   神明第２公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>195000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162891300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17108700</不用額(合計)></row>
<row _id="4504"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>12   走水水源地整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>47500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43565500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3934500</不用額(合計)></row>
<row _id="4505"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>13   大矢部弾庫跡地活用検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4506"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242240</不用額(合計)></row>
<row _id="4507"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>763000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>813000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>776404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36596</不用額(合計)></row>
<row _id="4508"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14273</不用額(合計)></row>
<row _id="4509"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>531000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>415082</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115918</不用額(合計)></row>
<row _id="4510"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65415</不用額(合計)></row>
<row _id="4511"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624</不用額(合計)></row>
<row _id="4512"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>446050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>846950</不用額(合計)></row>
<row _id="4513"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>792000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4514"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13170</不用額(合計)></row>
<row _id="4515"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500</不用額(合計)></row>
<row _id="4516"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80060</不用額(合計)></row>
<row _id="4517"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="4518"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4519"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4520"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="4521"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4522"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4523"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4524"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4525"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7482640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7482640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7482640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4526"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141300000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11044052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55948</不用額(合計)></row>
<row _id="4527"><部>41 環境政策部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141400000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43571000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21429000</不用額(合計)></row>
<row _id="4528"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>572000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="4529"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340</不用額(合計)></row>
<row _id="4530"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>710</不用額(合計)></row>
<row _id="4531"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-103000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660</不用額(合計)></row>
<row _id="4532"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1080</不用額(合計)></row>
<row _id="4533"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4534"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>91000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2320</不用額(合計)></row>
<row _id="4535"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34073</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283927</予算現額(合計)><支出済額(合計)>283000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>927</不用額(合計)></row>
<row _id="4536"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71960</不用額(合計)></row>
<row _id="4537"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="4538"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9494</不用額(合計)></row>
<row _id="4539"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>4127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-977450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3149550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2785420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364130</不用額(合計)></row>
<row _id="4540"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>1657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>87450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1744450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1682637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61813</不用額(合計)></row>
<row _id="4541"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4542"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="4543"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35368</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4632</不用額(合計)></row>
<row _id="4544"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4545"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15743</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1487743</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1485943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800</不用額(合計)></row>
<row _id="4546"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15743</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11257</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11257</不用額(合計)></row>
<row _id="4547"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3328</不用額(合計)></row>
<row _id="4548"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25494</不用額(合計)></row>
<row _id="4549"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10461</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159461</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4550"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13536</不用額(合計)></row>
<row _id="4551"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660</不用額(合計)></row>
<row _id="4552"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10461</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>477539</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166239</不用額(合計)></row>
<row _id="4553"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4554"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>976</不用額(合計)></row>
<row _id="4555"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51268</不用額(合計)></row>
<row _id="4556"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="4557"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4558"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>01   資源循環施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4559"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2052203</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35797</不用額(合計)></row>
<row _id="4560"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2036400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4561"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13920</不用額(合計)></row>
<row _id="4562"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4563"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32960</不用額(合計)></row>
<row _id="4564"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7930</不用額(合計)></row>
<row _id="4565"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33739</不用額(合計)></row>
<row _id="4566"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4567"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9588</不用額(合計)></row>
<row _id="4568"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344994</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36526</不用額(合計)></row>
<row _id="4569"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4570"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>3604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3603600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="4571"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>777480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="4572"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-120230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1020770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>958760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62010</不用額(合計)></row>
<row _id="4573"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10719</不用額(合計)></row>
<row _id="4574"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71092</不用額(合計)></row>
<row _id="4575"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="4576"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29203</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20797</不用額(合計)></row>
<row _id="4577"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>529806</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1570806</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1570806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4578"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-697221</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1214779</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1115100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99679</不用額(合計)></row>
<row _id="4579"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187490</不用額(合計)></row>
<row _id="4580"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177998</不用額(合計)></row>
<row _id="4581"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4582"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31280</不用額(合計)></row>
<row _id="4583"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>561635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365</不用額(合計)></row>
<row _id="4584"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87933</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2067</不用額(合計)></row>
<row _id="4585"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117</不用額(合計)></row>
<row _id="4586"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22710</不用額(合計)></row>
<row _id="4587"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>788165</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2788165</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2788165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4588"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>3216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-354440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2861560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2678319</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183241</不用額(合計)></row>
<row _id="4589"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>397678</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2125678</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2125678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4590"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75263</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>514263</予算現額(合計)><支出済額(合計)>514263</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4591"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>2810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2344100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>444900</不用額(合計)></row>
<row _id="4592"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592</不用額(合計)></row>
<row _id="4593"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>839000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>839000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>814000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="4594"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307231</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139769</不用額(合計)></row>
<row _id="4595"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>491700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20300</不用額(合計)></row>
<row _id="4596"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30353</不用額(合計)></row>
<row _id="4597"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>873530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2873530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2873530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4598"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="4599"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4600"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>499000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4601"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>04   資源循環久里浜事務所管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4602"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>02 給料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>8418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8418000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4603"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1034480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9520</不用額(合計)></row>
<row _id="4604"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>167415</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1671415</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1670845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>570</不用額(合計)></row>
<row _id="4605"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5846</不用額(合計)></row>
<row _id="4606"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98693</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13307</不用額(合計)></row>
<row _id="4607"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103737</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14263</不用額(合計)></row>
<row _id="4608"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47860</不用額(合計)></row>
<row _id="4609"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>533678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5322</不用額(合計)></row>
<row _id="4610"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-99300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1626700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1547700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79000</不用額(合計)></row>
<row _id="4611"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="4612"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4613"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25382</不用額(合計)></row>
<row _id="4614"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4615"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4327</不用額(合計)></row>
<row _id="4616"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="4617"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4618"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>06   資源循環日の出事務所管理事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="4619"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5320</不用額(合計)></row>
<row _id="4620"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2152</不用額(合計)></row>
<row _id="4621"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19756</不用額(合計)></row>
<row _id="4622"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98835</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1398835</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1398835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4623"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750</不用額(合計)></row>
<row _id="4624"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>3528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-108335</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3419665</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3165285</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>254380</不用額(合計)></row>
<row _id="4625"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8400</不用額(合計)></row>
<row _id="4626"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>328125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36875</不用額(合計)></row>
<row _id="4627"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10260</不用額(合計)></row>
<row _id="4628"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1068400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375600</不用額(合計)></row>
<row _id="4629"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>08   連絡車購入事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270</不用額(合計)></row>
<row _id="4630"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  資源循環事務所等管理費</細目><細々目>08   連絡車購入事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>1579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1529000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="4631"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>870000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4632"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>610000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4633"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>320000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4634"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="4635"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44045</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1794045</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1794045</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4636"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3121800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3121800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3121800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4637"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="4638"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>253000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4639"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>523600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1523600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1513776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9824</不用額(合計)></row>
<row _id="4640"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  資源循環事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>129491000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3121800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126369200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44730553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>68134000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13504647</不用額(合計)></row>
<row _id="4641"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4642"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31169</不用額(合計)></row>
<row _id="4643"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>121230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4644"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-145000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4645"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9111</不用額(合計)></row>
<row _id="4646"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4647"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13720</不用額(合計)></row>
<row _id="4648"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>461029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83971</不用額(合計)></row>
<row _id="4649"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40635</不用額(合計)></row>
<row _id="4650"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77880</不用額(合計)></row>
<row _id="4651"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40175</不用額(合計)></row>
<row _id="4652"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12650</不用額(合計)></row>
<row _id="4653"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-121230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>487770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>487080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690</不用額(合計)></row>
<row _id="4654"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="4655"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>3979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3825480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153520</不用額(合計)></row>
<row _id="4656"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="4657"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5890</不用額(合計)></row>
<row _id="4658"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93717</不用額(合計)></row>
<row _id="4659"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>11936000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-170798</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11765202</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11764197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1005</不用額(合計)></row>
<row _id="4660"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1018</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4661"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>414</不用額(合計)></row>
<row _id="4662"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3819</不用額(合計)></row>
<row _id="4663"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3356</不用額(合計)></row>
<row _id="4664"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6220</不用額(合計)></row>
<row _id="4665"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4666"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168460</不用額(合計)></row>
<row _id="4667"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27316</不用額(合計)></row>
<row _id="4668"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>249900</不用額(合計)></row>
<row _id="4669"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>972</不用額(合計)></row>
<row _id="4670"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1505</不用額(合計)></row>
<row _id="4671"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4672"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1567500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27500</不用額(合計)></row>
<row _id="4673"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>2655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2295023</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>359977</不用額(合計)></row>
<row _id="4674"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>671148</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10852</不用額(合計)></row>
<row _id="4675"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28220</不用額(合計)></row>
<row _id="4676"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4677"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25231</不用額(合計)></row>
<row _id="4678"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>1810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>890000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2590100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109900</不用額(合計)></row>
<row _id="4679"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>305352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>305352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>289088600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16263400</不用額(合計)></row>
<row _id="4680"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2440</不用額(合計)></row>
<row _id="4681"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="4682"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333190</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4683"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>11684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9045691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2638309</不用額(合計)></row>
<row _id="4684"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>4620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4620000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4685"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11190</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84210</不用額(合計)></row>
<row _id="4686"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1840</不用額(合計)></row>
<row _id="4687"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>16550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16549732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268</不用額(合計)></row>
<row _id="4688"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>32742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31880573</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>861427</不用額(合計)></row>
<row _id="4689"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3793319</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5193319</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5146167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47152</不用額(合計)></row>
<row _id="4690"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122891</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36109</不用額(合計)></row>
<row _id="4691"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>101450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4692"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>9607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1617527</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7989473</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7577170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412303</不用額(合計)></row>
<row _id="4693"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4694"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71410</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71410</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4695"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   資源循環久里浜事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5378774</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5378774</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5378774</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4696"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>03   ごみ収集委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>904874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>904874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>904873754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246</不用額(合計)></row>
<row _id="4697"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>390000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301803</不用額(合計)></row>
<row _id="4698"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>96419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>840374</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97259374</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97259374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4699"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4240</不用額(合計)></row>
<row _id="4700"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>17352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1255850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16096150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15705996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390154</不用額(合計)></row>
<row _id="4701"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1870</不用額(合計)></row>
<row _id="4702"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>2572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>555850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3127850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3127850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4703"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35460</不用額(合計)></row>
<row _id="4704"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1396</不用額(合計)></row>
<row _id="4705"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4706"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3530</不用額(合計)></row>
<row _id="4707"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4708"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560</不用額(合計)></row>
<row _id="4709"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4710"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>4894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4893900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="4711"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6220</不用額(合計)></row>
<row _id="4712"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>10059000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10059000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9999000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="4713"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4714"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14660</不用額(合計)></row>
<row _id="4715"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1342</不用額(合計)></row>
<row _id="4716"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4717"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8144</不用額(合計)></row>
<row _id="4718"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4719"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>10950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-330000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10619400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="4720"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4723"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340</不用額(合計)></row>
<row _id="4724"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>66990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58740000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4725"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4726"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7524</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37476</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178</不用額(合計)></row>
<row _id="4727"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>1105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1449073</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2554073</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2529495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24578</不用額(合計)></row>
<row _id="4728"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7524</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7524</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7128</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396</不用額(合計)></row>
<row _id="4729"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242100000資源循環政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4730"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220950</不用額(合計)></row>
<row _id="4731"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172110</不用額(合計)></row>
<row _id="4732"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36760</不用額(合計)></row>
<row _id="4733"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>7271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1280000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8519202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31798</不用額(合計)></row>
<row _id="4734"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1223411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15589</不用額(合計)></row>
<row _id="4735"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>23424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3255000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20148556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20444</不用額(合計)></row>
<row _id="4736"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348741</不用額(合計)></row>
<row _id="4737"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>45369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1430000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46649331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149669</不用額(合計)></row>
<row _id="4738"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>12904000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12904000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12903110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>890</不用額(合計)></row>
<row _id="4739"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>3042000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3042000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2950530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91470</不用額(合計)></row>
<row _id="4740"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>214409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213143823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1265177</不用額(合計)></row>
<row _id="4741"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33680</不用額(合計)></row>
<row _id="4742"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>365132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>365132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>365131800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4743"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>28599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>470000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29069000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29065288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3712</不用額(合計)></row>
<row _id="4744"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1359504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>496</不用額(合計)></row>
<row _id="4745"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2050106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69894</不用額(合計)></row>
<row _id="4746"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1057000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>962084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94916</不用額(合計)></row>
<row _id="4747"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>8745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7678000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1067000</不用額(合計)></row>
<row _id="4748"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>04   南処理工場運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2038409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>948591</不用額(合計)></row>
<row _id="4749"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>04   南処理工場運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>4235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4235000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4750"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>04   南処理工場運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>16786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16786000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4751"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>04   南処理工場運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>83822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76758218</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7063782</不用額(合計)></row>
<row _id="4752"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-261182</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>662818</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177713</不用額(合計)></row>
<row _id="4753"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>7700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>231000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7931000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7930863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137</不用額(合計)></row>
<row _id="4754"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1182</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61182</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4755"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9940</不用額(合計)></row>
<row _id="4756"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2926</不用額(合計)></row>
<row _id="4757"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>819000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>697400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121600</不用額(合計)></row>
<row _id="4758"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>43974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43890000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="4759"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2434</不用額(合計)></row>
<row _id="4760"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4500</不用額(合計)></row>
<row _id="4761"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（資源循環施設課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1194600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148400</不用額(合計)></row>
<row _id="4762"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（資源循環施設課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100</不用額(合計)></row>
<row _id="4763"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（資源循環施設課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4764"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（資源循環施設課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296000</不用額(合計)></row>
<row _id="4765"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>13   積替保管事業（資源循環施設課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>470800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4766"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>505002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44998</不用額(合計)></row>
<row _id="4767"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>501604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208396</不用額(合計)></row>
<row _id="4768"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38</不用額(合計)></row>
<row _id="4769"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>2910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1441114</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1468886</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1101062</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367824</不用額(合計)></row>
<row _id="4770"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>138307</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1138307</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1137993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314</不用額(合計)></row>
<row _id="4771"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26174</不用額(合計)></row>
<row _id="4772"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>1345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1293160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51840</不用額(合計)></row>
<row _id="4773"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4774"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58260</不用額(合計)></row>
<row _id="4775"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4776"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>27390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2795881</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24594119</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20574844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4019275</不用額(合計)></row>
<row _id="4777"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4778"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="4779"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（資源循環久里浜事務所）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242700000資源循環久里浜事務所</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="4780"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>6141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5790253</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350747</不用額(合計)></row>
<row _id="4781"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4782"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2976000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2129490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>846510</不用額(合計)></row>
<row _id="4783"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134135</不用額(合計)></row>
<row _id="4784"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>9838000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>345930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10183930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10183930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4785"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>7995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5695030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2299970</不用額(合計)></row>
<row _id="4786"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>316</不用額(合計)></row>
<row _id="4787"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="4788"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>441100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270900</不用額(合計)></row>
<row _id="4789"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>55011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55011000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53910780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100220</不用額(合計)></row>
<row _id="4790"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>6077000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1166575</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4910425</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2300100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2610325</不用額(合計)></row>
<row _id="4791"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10820</不用額(合計)></row>
<row _id="4792"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="4793"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12604</不用額(合計)></row>
<row _id="4794"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="4795"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1736900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63100</不用額(合計)></row>
<row _id="4796"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1806530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8470</不用額(合計)></row>
<row _id="4797"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2140776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224</不用額(合計)></row>
<row _id="4798"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>4800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3115200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1684800</不用額(合計)></row>
<row _id="4799"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1815000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4800"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2782356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>644</不用額(合計)></row>
<row _id="4801"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="4802"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1046000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11602</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1057602</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1055202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2400</不用額(合計)></row>
<row _id="4803"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="4804"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130470</不用額(合計)></row>
<row _id="4805"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="4806"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11602</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406398</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286133</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120265</不用額(合計)></row>
<row _id="4807"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71738</不用額(合計)></row>
<row _id="4808"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="4809"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4810"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4811"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5120</不用額(合計)></row>
<row _id="4812"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17140</不用額(合計)></row>
<row _id="4813"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162092</不用額(合計)></row>
<row _id="4814"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4815"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4816"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="4817"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>4254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2908028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1345972</不用額(合計)></row>
<row _id="4818"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18062</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7938</不用額(合計)></row>
<row _id="4819"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="4820"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42145</不用額(合計)></row>
<row _id="4821"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2978800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21200</不用額(合計)></row>
<row _id="4822"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>114017</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1471017</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1471017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4823"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>11516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>235291</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11751291</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11751291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4824"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>663000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>663000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>641245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21755</不用額(合計)></row>
<row _id="4825"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100</不用額(合計)></row>
<row _id="4826"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1786510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490</不用額(合計)></row>
<row _id="4827"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>26596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26414300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181700</不用額(合計)></row>
<row _id="4828"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>25080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4829"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>146746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-480517</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146265483</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142321085</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3944398</不用額(合計)></row>
<row _id="4830"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>1410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>131209</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1541209</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1541209</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4831"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4832"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>42900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41030000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1870000</不用額(合計)></row>
<row _id="4833"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>02   し尿収集事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>34015000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34015000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33679743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335257</不用額(合計)></row>
<row _id="4834"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>03   浄化槽清掃事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>77185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76778389</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406611</不用額(合計)></row>
<row _id="4835"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43080</不用額(合計)></row>
<row _id="4836"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1212</不用額(合計)></row>
<row _id="4837"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4838"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4839"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="4840"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242250000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>7060000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-840374</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6219626</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3294000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2925626</不用額(合計)></row>
<row _id="4841"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>816000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>816000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>707212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108788</不用額(合計)></row>
<row _id="4842"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>3542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2046077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1495923</不用額(合計)></row>
<row _id="4843"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-140000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2378538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172462</不用額(合計)></row>
<row _id="4844"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>140000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>864367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85633</不用額(合計)></row>
<row _id="4845"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2198900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166100</不用額(合計)></row>
<row _id="4846"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>24699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21308131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490869</不用額(合計)></row>
<row _id="4847"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>650100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99900</不用額(合計)></row>
<row _id="4848"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4849"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15321</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19679</不用額(合計)></row>
<row _id="4850"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46744</不用額(合計)></row>
<row _id="4851"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>2578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2578000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2231882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>346118</不用額(合計)></row>
<row _id="4852"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242300000資源循環施設課</所属><当初予算額(合計)>677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>405119</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271881</不用額(合計)></row>
<row _id="4853"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86440</不用額(合計)></row>
<row _id="4854"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="4855"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>102768000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3741000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85720358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13306642</不用額(合計)></row>
<row _id="4856"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>37754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34656847</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3097153</不用額(合計)></row>
<row _id="4857"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4858"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73970</不用額(合計)></row>
<row _id="4859"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>18130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3642000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21772000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21770561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1439</不用額(合計)></row>
<row _id="4860"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>15622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14431343</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1190657</不用額(合計)></row>
<row _id="4861"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>50526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10182975</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31343025</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24290338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7052687</不用額(合計)></row>
<row _id="4862"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>1324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1113025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210975</不用額(合計)></row>
<row _id="4863"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23904</不用額(合計)></row>
<row _id="4864"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>207200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59800</不用額(合計)></row>
<row _id="4865"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>4064000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3003000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6956620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110380</不用額(合計)></row>
<row _id="4866"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="4867"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>319765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319620400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144600</不用額(合計)></row>
<row _id="4868"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>21234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3003000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13938320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2292680</不用額(合計)></row>
<row _id="4869"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>304138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304071307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66693</不用額(合計)></row>
<row _id="4870"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>31570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10182975</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41752975</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38315496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3437479</不用額(合計)></row>
<row _id="4871"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184871</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74129</不用額(合計)></row>
<row _id="4872"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>16898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15761207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1136793</不用額(合計)></row>
<row _id="4873"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78300</不用額(合計)></row>
<row _id="4874"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>693</不用額(合計)></row>
<row _id="4875"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>19558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5126000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14432000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14432000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4876"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660</不用額(合計)></row>
<row _id="4877"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>83000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>508982</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36018</不用額(合計)></row>
<row _id="4878"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20078</不用額(合計)></row>
<row _id="4879"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>723000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>723000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>483773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239227</不用額(合計)></row>
<row _id="4880"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="4881"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>545906000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>545906000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>523387170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22518830</不用額(合計)></row>
<row _id="4882"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>2100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2031900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68100</不用額(合計)></row>
<row _id="4883"><部>42 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>02   ごみ最終処分事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4242600000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>35035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35035000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33311180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1723820</不用額(合計)></row>
<row _id="4884"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4885"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>26860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24944991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1915009</不用額(合計)></row>
<row _id="4886"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4887"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>005  一般労政事業費</細目><細々目>01   一般労政事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1891000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4888"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4889"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4890"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="4891"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624</不用額(合計)></row>
<row _id="4892"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>586000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>586000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>563200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22800</不用額(合計)></row>
<row _id="4893"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>62251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62250577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>423</不用額(合計)></row>
<row _id="4894"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>6800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-549798</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3450202</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3351700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98502</不用額(合計)></row>
<row _id="4895"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>549798</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1349798</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1155704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194094</不用額(合計)></row>
<row _id="4896"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4897"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="4898"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>115222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>486222</予算現額(合計)><支出済額(合計)>486222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4899"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2719000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>76000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2795000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4900"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8489</不用額(合計)></row>
<row _id="4901"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="4902"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109967</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146033</不用額(合計)></row>
<row _id="4903"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-515722</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1416278</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1416278</不用額(合計)></row>
<row _id="4904"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132640</不用額(合計)></row>
<row _id="4905"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>324500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4906"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="4907"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460</不用額(合計)></row>
<row _id="4908"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>201000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4909"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27800</不用額(合計)></row>
<row _id="4910"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63096</不用額(合計)></row>
<row _id="4911"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4912"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4913"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4914"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>003  農畜産業振興補助事業費</細目><細々目>01   農畜産業振興補助事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="4915"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>003  農畜産業振興補助事業費</細目><細々目>01   農畜産業振興補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>4854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2659269</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2194731</不用額(合計)></row>
<row _id="4916"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9918</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>831918</予算現額(合計)><支出済額(合計)>830718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="4917"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業費</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9918</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190082</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185582</不用額(合計)></row>
<row _id="4918"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54560</不用額(合計)></row>
<row _id="4919"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182810</不用額(合計)></row>
<row _id="4920"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2541</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1459</不用額(合計)></row>
<row _id="4921"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5310</不用額(合計)></row>
<row _id="4922"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>951500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="4923"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>942000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="4924"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33440</不用額(合計)></row>
<row _id="4925"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-146531</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187469</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29225</不用額(合計)></row>
<row _id="4926"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8871</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129</不用額(合計)></row>
<row _id="4927"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11079</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11079</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11079</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4928"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5220</不用額(合計)></row>
<row _id="4929"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30687</不用額(合計)></row>
<row _id="4930"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>856130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43870</不用額(合計)></row>
<row _id="4931"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3252</不用額(合計)></row>
<row _id="4932"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="4933"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>463500</不用額(合計)></row>
<row _id="4934"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>4060000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-176664</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3883336</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3095135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>788201</不用額(合計)></row>
<row _id="4935"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>1412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>176664</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1588664</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1588664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4936"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農業振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4937"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="4938"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85680</不用額(合計)></row>
<row _id="4939"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="4940"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36388</不用額(合計)></row>
<row _id="4941"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4942"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13240</不用額(合計)></row>
<row _id="4943"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4944"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219000</不用額(合計)></row>
<row _id="4945"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4946"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4947"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58080</不用額(合計)></row>
<row _id="4948"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22414</不用額(合計)></row>
<row _id="4949"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="4950"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22950</不用額(合計)></row>
<row _id="4951"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="4952"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>003  電気自動車普及促進事業費</細目><細々目>01   電気自動車普及促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>6700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2919000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3781000</不用額(合計)></row>
<row _id="4953"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>10282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8668688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1613312</不用額(合計)></row>
<row _id="4954"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>4717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2344000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2373000</不用額(合計)></row>
<row _id="4955"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="4956"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4620</不用額(合計)></row>
<row _id="4957"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>4268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2237000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2030490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510</不用額(合計)></row>
<row _id="4958"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4959"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9598</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>863598</予算現額(合計)><支出済額(合計)>860398</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3200</不用額(合計)></row>
<row _id="4960"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5049</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10951</不用額(合計)></row>
<row _id="4961"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10800</不用額(合計)></row>
<row _id="4962"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>556</不用額(合計)></row>
<row _id="4963"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4964"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>36294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36293616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384</不用額(合計)></row>
<row _id="4965"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>4985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9598</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4975402</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2303987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2671415</不用額(合計)></row>
<row _id="4966"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>7000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6202000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>798000</不用額(合計)></row>
<row _id="4967"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>016  経済関係団体支援事業費</細目><細々目>01   経済関係団体支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>26100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25408000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>692000</不用額(合計)></row>
<row _id="4968"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   産業振興会議運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="4969"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   産業振興会議運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4970"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221336</不用額(合計)></row>
<row _id="4971"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16950</不用額(合計)></row>
<row _id="4972"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250100</不用額(合計)></row>
<row _id="4973"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>484000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="4974"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114488</不用額(合計)></row>
<row _id="4975"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-109648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>412352</予算現額(合計)><支出済額(合計)>386350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26002</不用額(合計)></row>
<row _id="4976"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287726</不用額(合計)></row>
<row _id="4977"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52568</不用額(合計)></row>
<row _id="4978"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37130</不用額(合計)></row>
<row _id="4979"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="4980"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25939</不用額(合計)></row>
<row _id="4981"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4982"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>590</不用額(合計)></row>
<row _id="4983"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>100848</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100848</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4984"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4985"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="4986"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8298</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>833298</予算現額(合計)><支出済額(合計)>831618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1680</不用額(合計)></row>
<row _id="4987"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="4988"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8298</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25702</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11842</不用額(合計)></row>
<row _id="4989"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25360</不用額(合計)></row>
<row _id="4990"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98537</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28463</不用額(合計)></row>
<row _id="4991"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4992"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78050</不用額(合計)></row>
<row _id="4993"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4994"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="4995"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>8700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3499000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2201000</不用額(合計)></row>
<row _id="4996"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1080000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="4997"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4998"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45740</不用額(合計)></row>
<row _id="4999"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="5000"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31066</不用額(合計)></row>
<row _id="5001"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5002"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291247</不用額(合計)></row>
<row _id="5003"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1915320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1915320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1915320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5004"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-73090</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131910</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131910</不用額(合計)></row>
<row _id="5005"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-130460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6540</不用額(合計)></row>
<row _id="5006"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>73090</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74090</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5007"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>9174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3640000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1982750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10831250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9336979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1494271</不用額(合計)></row>
<row _id="5008"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="5009"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11090</不用額(合計)></row>
<row _id="5010"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1098460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1098460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1098460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5011"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5012"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>8500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>17500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-900570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25099430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5549430</不用額(合計)></row>
<row _id="5013"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>01   中小企業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5014"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>02   商工相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>710450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6550</不用額(合計)></row>
<row _id="5015"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23810</不用額(合計)></row>
<row _id="5016"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5017"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="5018"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>30986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17954740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6031260</不用額(合計)></row>
<row _id="5019"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1600000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5020"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>008  基地関係受注拡大事業費</細目><細々目>01   基地関係受注拡大事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>529100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="5021"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5022"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>750000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2250000</不用額(合計)></row>
<row _id="5023"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5024"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>732000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>677108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54892</不用額(合計)></row>
<row _id="5025"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>30986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30985074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>926</不用額(合計)></row>
<row _id="5026"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="5027"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14046999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>431001</不用額(合計)></row>
<row _id="5028"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5998000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5998000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5997117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>883</不用額(合計)></row>
<row _id="5029"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232540</不用額(合計)></row>
<row _id="5030"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>1043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1043000</不用額(合計)></row>
<row _id="5031"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="5032"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77987</不用額(合計)></row>
<row _id="5033"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206150</不用額(合計)></row>
<row _id="5034"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5035"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>734000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>734000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>602600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131400</不用額(合計)></row>
<row _id="5036"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>01   農業委員関係費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>5508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5508000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5037"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10026</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>558026</予算現額(合計)><支出済額(合計)>556826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="5038"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5039"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5040"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5041"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98</不用額(合計)></row>
<row _id="5042"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28795</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61205</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>927</不用額(合計)></row>
<row _id="5043"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="5044"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2460</不用額(合計)></row>
<row _id="5045"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>188691</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218691</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5046"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>120000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>120000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5047"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5048"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>484</不用額(合計)></row>
<row _id="5049"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1595000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1595000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5050"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>824</不用額(合計)></row>
<row _id="5051"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>160000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>160000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5052"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5053"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5054"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136946</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5055"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>54</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57054</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5056"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454</不用額(合計)></row>
<row _id="5057"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5058"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49689</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311</不用額(合計)></row>
<row _id="5059"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73280</不用額(合計)></row>
<row _id="5060"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>1203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1202723</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>277</不用額(合計)></row>
<row _id="5061"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="5062"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204484</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5516</不用額(合計)></row>
<row _id="5063"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="5064"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="5065"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>3914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3914000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3403763</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510237</不用額(合計)></row>
<row _id="5066"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224</不用額(合計)></row>
<row _id="5067"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>1066000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1066000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>944460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121540</不用額(合計)></row>
<row _id="5068"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7560</不用額(合計)></row>
<row _id="5069"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="5070"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4848270000公共建築課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>359708</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359708</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5071"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-119230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>442000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88770</不用額(合計)></row>
<row _id="5072"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33940</不用額(合計)></row>
<row _id="5073"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="5074"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13600</不用額(合計)></row>
<row _id="5075"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="5076"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157</不用額(合計)></row>
<row _id="5077"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5056</不用額(合計)></row>
<row _id="5078"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="5079"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>4023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3769580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253420</不用額(合計)></row>
<row _id="5080"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>607143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37857</不用額(合計)></row>
<row _id="5081"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="5082"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123540</不用額(合計)></row>
<row _id="5083"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93000</不用額(合計)></row>
<row _id="5084"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>721000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>721000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>690969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30031</不用額(合計)></row>
<row _id="5085"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="5086"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="5087"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7626487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1734513</不用額(合計)></row>
<row _id="5088"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2720</不用額(合計)></row>
<row _id="5089"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4560</不用額(合計)></row>
<row _id="5090"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5091"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>372000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294000</不用額(合計)></row>
<row _id="5092"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5093"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="5094"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32</不用額(合計)></row>
<row _id="5095"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5096"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="5097"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20972</不用額(合計)></row>
<row _id="5098"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6567</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6433</不用額(合計)></row>
<row _id="5099"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="5100"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="5101"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-806000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2706000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2183500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>522500</不用額(合計)></row>
<row _id="5102"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3741000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7259000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5103"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="5104"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="5105"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2960</不用額(合計)></row>
<row _id="5106"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="5107"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>934000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>934000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5108"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5109"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>208000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>208000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5110"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>34000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>34000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5111"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>21000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>21000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5112"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5113"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9342</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>906342</予算現額(合計)><支出済額(合計)>906342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5114"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="5115"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9342</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428658</予算現額(合計)><支出済額(合計)>428562</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96</不用額(合計)></row>
<row _id="5116"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5117"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>608</不用額(合計)></row>
<row _id="5118"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>1413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1412125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>875</不用額(合計)></row>
<row _id="5119"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49495</不用額(合計)></row>
<row _id="5120"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2038000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2025947</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12053</不用額(合計)></row>
<row _id="5121"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000</不用額(合計)></row>
<row _id="5122"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162000</不用額(合計)></row>
<row _id="5123"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>388692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>308</不用額(合計)></row>
<row _id="5124"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16914</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28086</不用額(合計)></row>
<row _id="5125"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2429</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104571</不用額(合計)></row>
<row _id="5126"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98680</不用額(合計)></row>
<row _id="5127"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12947</不用額(合計)></row>
<row _id="5128"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>378000</不用額(合計)></row>
<row _id="5129"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3400</不用額(合計)></row>
<row _id="5130"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5131"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2400</不用額(合計)></row>
<row _id="5132"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540</不用額(合計)></row>
<row _id="5133"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74400</不用額(合計)></row>
<row _id="5134"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>26 公課費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="5135"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5136"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>452640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12360</不用額(合計)></row>
<row _id="5137"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>119230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5138"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15160</不用額(合計)></row>
<row _id="5139"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>790</不用額(合計)></row>
<row _id="5140"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>53200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50</不用額(合計)></row>
<row _id="5141"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>6800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-53200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6746800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5997000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>749800</不用額(合計)></row>
<row _id="5142"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455000</不用額(合計)></row>
<row _id="5143"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="5144"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="5145"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1764</不用額(合計)></row>
<row _id="5146"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4408</不用額(合計)></row>
<row _id="5147"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15256</不用額(合計)></row>
<row _id="5148"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="5149"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5150"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="5151"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="5152"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5153"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5154"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="5155"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="5156"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5157"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="5158"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5159"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4230</不用額(合計)></row>
<row _id="5160"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164360</不用額(合計)></row>
<row _id="5161"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-41580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37420</不用額(合計)></row>
<row _id="5162"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>433198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6802</不用額(合計)></row>
<row _id="5163"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10633</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79367</不用額(合計)></row>
<row _id="5164"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="5165"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="5166"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>864</不用額(合計)></row>
<row _id="5167"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5168"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>536</不用額(合計)></row>
<row _id="5169"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5170"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5171"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="5172"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="5173"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>1760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1760000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5174"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>616</不用額(合計)></row>
<row _id="5175"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>33000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>33000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5176"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>139000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>139000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5177"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12617000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12617000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12617000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5178"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>33000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>33000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5179"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000開発指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>13000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5180"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364000</不用額(合計)></row>
<row _id="5181"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5182"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5183"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="5184"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="5185"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21660</不用額(合計)></row>
<row _id="5186"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5187"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5188"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5189"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5190"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-196320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412415</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4265</不用額(合計)></row>
<row _id="5191"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3707000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3674000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5192"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>124000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3564000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3564000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5193"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-131395</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>829605</予算現額(合計)><支出済額(合計)>692472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137133</不用額(合計)></row>
<row _id="5194"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>220000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5195"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>1340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24715</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1364715</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1265770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98945</不用額(合計)></row>
<row _id="5196"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>04   都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="5197"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>04   都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7524</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16476</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1323</不用額(合計)></row>
<row _id="5198"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>04   都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>42020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-606298</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41413702</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40568000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>845702</不用額(合計)></row>
<row _id="5199"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>04   都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>613822</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>613822</予算現額(合計)><支出済額(合計)>613822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5200"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36080</不用額(合計)></row>
<row _id="5201"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62437</不用額(合計)></row>
<row _id="5202"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5203"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335808</不用額(合計)></row>
<row _id="5204"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-114222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1335778</予算現額(合計)><支出済額(合計)>484910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>850868</不用額(合計)></row>
<row _id="5205"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29040</不用額(合計)></row>
<row _id="5206"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46536</不用額(合計)></row>
<row _id="5207"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5208"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83200</不用額(合計)></row>
<row _id="5209"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43320</不用額(合計)></row>
<row _id="5210"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="5211"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139417</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>583</不用額(合計)></row>
<row _id="5212"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83966</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45034</不用額(合計)></row>
<row _id="5213"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11248</不用額(合計)></row>
<row _id="5214"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>13116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1885000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15001000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14982000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="5215"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47481</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26519</不用額(合計)></row>
<row _id="5216"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101289</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110711</不用額(合計)></row>
<row _id="5217"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14590</不用額(合計)></row>
<row _id="5218"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-885000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1511510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93490</不用額(合計)></row>
<row _id="5219"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51797</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25203</不用額(合計)></row>
<row _id="5220"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5221"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5222"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23076</不用額(合計)></row>
<row _id="5223"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>688000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>515977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172023</不用額(合計)></row>
<row _id="5224"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>726979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>713021</不用額(合計)></row>
<row _id="5225"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5226"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12480</不用額(合計)></row>
<row _id="5227"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52430</不用額(合計)></row>
<row _id="5228"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="5229"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121000</不用額(合計)></row>
<row _id="5230"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="5231"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5232"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>016  都市計画道路等検討事業費</細目><細々目>01   都市計画道路等検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="5233"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>016  都市計画道路等検討事業費</細目><細々目>01   都市計画道路等検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11709</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3291</不用額(合計)></row>
<row _id="5234"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>016  都市計画道路等検討事業費</細目><細々目>01   都市計画道路等検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>6708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5951000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>757000</不用額(合計)></row>
<row _id="5235"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-132210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374790</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192790</不用額(合計)></row>
<row _id="5236"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5237"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50060</不用額(合計)></row>
<row _id="5238"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47900</不用額(合計)></row>
<row _id="5239"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="5240"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>420941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3059</不用額(合計)></row>
<row _id="5241"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1503</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19497</不用額(合計)></row>
<row _id="5242"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="5243"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28136</不用額(合計)></row>
<row _id="5244"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85604</不用額(合計)></row>
<row _id="5245"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2430</不用額(合計)></row>
<row _id="5246"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299000</不用額(合計)></row>
<row _id="5247"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5248"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>474120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19880</不用額(合計)></row>
<row _id="5249"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>561210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>561210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5250"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84500</不用額(合計)></row>
<row _id="5251"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59880</不用額(合計)></row>
<row _id="5252"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31513</不用額(合計)></row>
<row _id="5253"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32795</不用額(合計)></row>
<row _id="5254"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19600</不用額(合計)></row>
<row _id="5255"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>356400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5256"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1426755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75245</不用額(合計)></row>
<row _id="5257"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7030</不用額(合計)></row>
<row _id="5258"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7182</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898182</予算現額(合計)><支出済額(合計)>898182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5259"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5260"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7600</不用額(合計)></row>
<row _id="5261"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>114222</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>486222</予算現額(合計)><支出済額(合計)>486222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5262"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5263"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18960</不用額(合計)></row>
<row _id="5264"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115047</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>953</不用額(合計)></row>
<row _id="5265"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6544</不用額(合計)></row>
<row _id="5266"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3638</不用額(合計)></row>
<row _id="5267"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7182</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2818</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2818</不用額(合計)></row>
<row _id="5268"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>18000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-442750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17557250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8558000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8999250</不用額(合計)></row>
<row _id="5269"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>024  ノンステップバス導入補助事業費</細目><細々目>01   ノンステップバス導入補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="5270"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28540</不用額(合計)></row>
<row _id="5271"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>341000</不用額(合計)></row>
<row _id="5272"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="5273"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430</不用額(合計)></row>
<row _id="5274"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>442750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2299750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2014420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285330</不用額(合計)></row>
<row _id="5275"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5276"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134680</不用額(合計)></row>
<row _id="5277"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2651</不用額(合計)></row>
<row _id="5278"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>341000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="5279"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="5280"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="5281"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15647</不用額(合計)></row>
<row _id="5282"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>18854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18282000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>572000</不用額(合計)></row>
<row _id="5283"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5410</不用額(合計)></row>
<row _id="5284"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>546000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286000</不用額(合計)></row>
<row _id="5285"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27900</不用額(合計)></row>
<row _id="5286"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="5287"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6019</不用額(合計)></row>
<row _id="5288"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="5289"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5290"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201660</不用額(合計)></row>
<row _id="5291"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="5292"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>09 交際費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
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<row _id="5295"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="5296"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="5297"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25162</不用額(合計)></row>
<row _id="5298"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>558</不用額(合計)></row>
<row _id="5299"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28180</不用額(合計)></row>
<row _id="5300"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5301"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="5302"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5303"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>888302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41698</不用額(合計)></row>
<row _id="5304"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>6125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5853400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271600</不用額(合計)></row>
<row _id="5305"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>321772</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1155772</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1137012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18760</不用額(合計)></row>
<row _id="5306"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>148627</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1279627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1279027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5307"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16580</不用額(合計)></row>
<row _id="5308"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93220</不用額(合計)></row>
<row _id="5309"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8208</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104792</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104792</不用額(合計)></row>
<row _id="5310"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>805852</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9148</不用額(合計)></row>
<row _id="5311"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3210</不用額(合計)></row>
<row _id="5312"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80792</不用額(合計)></row>
<row _id="5313"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3998000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2079000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1845250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73750</不用額(合計)></row>
<row _id="5314"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3995</不用額(合計)></row>
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<row _id="5318"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13040</不用額(合計)></row>
<row _id="5319"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>890</不用額(合計)></row>
<row _id="5320"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>2914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2914000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2913240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="5321"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>906400</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2882400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2166450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>715950</不用額(合計)></row>
<row _id="5322"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>90271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88856140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1414860</不用額(合計)></row>
<row _id="5323"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3041532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10468</不用額(合計)></row>
<row _id="5324"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8208</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113208</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5325"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5326"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3078000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-470399</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2607601</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1519405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1088196</不用額(合計)></row>
<row _id="5327"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1244076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195924</不用額(合計)></row>
<row _id="5328"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>02   市営住宅指定管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>309790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11346587</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321136587</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320231077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>905510</不用額(合計)></row>
<row _id="5329"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>4090000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>770000</不用額(合計)></row>
<row _id="5330"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>2930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-170000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550000</不用額(合計)></row>
<row _id="5331"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-90000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="5332"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17275</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169725</不用額(合計)></row>
<row _id="5333"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>160600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5334"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>124748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12059424</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112688576</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88822188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23866388</不用額(合計)></row>
<row _id="5335"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>12207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11885500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>321500</不用額(合計)></row>
<row _id="5336"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>8224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5740000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2484000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2483800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="5337"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>05   市営住宅等用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1415920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128080</不用額(合計)></row>
<row _id="5338"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>05   市営住宅等用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145007</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154993</不用額(合計)></row>
<row _id="5339"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>09   浦郷改良アパート解体事業（継続事業）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>209000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85290</不用額(合計)></row>
<row _id="5340"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>09   浦郷改良アパート解体事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>154470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5388000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>102610000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251692000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251691241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>759</不用額(合計)></row>
<row _id="5341"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>10   八幡ハイム（Ｃ棟・Ｄ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>159825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10752000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149073000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149071432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1568</不用額(合計)></row>
<row _id="5342"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>11   八幡ハイム（Ｅ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>140000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="5343"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>11   八幡ハイム（Ｅ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>100000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="5344"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>11   八幡ハイム（Ｅ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>60000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5345"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>11   八幡ハイム（Ｅ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>56848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56848000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>12848000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5346"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>004  特定優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   特定優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5347"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>004  特定優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   特定優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5348"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>004  特定優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   特定優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>663450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1550</不用額(合計)></row>
<row _id="5349"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>005  高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   高齢者向け優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5350"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>005  高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   高齢者向け優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5351"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>005  高齢者向け優良賃貸住宅供給事業費</細目><細々目>01   高齢者向け優良賃貸住宅供給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>12390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10671381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1718619</不用額(合計)></row>
<row _id="5352"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113650</不用額(合計)></row>
<row _id="5353"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>420000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>501237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>758763</不用額(合計)></row>
<row _id="5354"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>15673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2013000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2013000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15673000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5987811</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9685189</不用額(合計)></row>
<row _id="5355"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1720</不用額(合計)></row>
<row _id="5356"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>9910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7930000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1980000</不用額(合計)></row>
<row _id="5357"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>7110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1410000</不用額(合計)></row>
<row _id="5358"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2870000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>710000</不用額(合計)></row>
<row _id="5359"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>750302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>552237</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750854237</予算現額(合計)><支出済額(合計)>750854237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5360"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>009  浦賀渡船維持管理事業費</細目><細々目>01   浦賀渡船維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>2057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>148247</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2205247</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2205247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5361"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>009  浦賀渡船維持管理事業費</細目><細々目>01   浦賀渡船維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7928</不用額(合計)></row>
<row _id="5362"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>009  浦賀渡船維持管理事業費</細目><細々目>01   浦賀渡船維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1433000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1402750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1071180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>331570</不用額(合計)></row>
<row _id="5363"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>009  浦賀渡船維持管理事業費</細目><細々目>01   浦賀渡船維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23700</不用額(合計)></row>
<row _id="5364"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5365"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117997</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66003</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17183</不用額(合計)></row>
<row _id="5366"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5367"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-107770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>658230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>607</不用額(合計)></row>
<row _id="5368"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2912</不用額(合計)></row>
<row _id="5369"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4490</不用額(合計)></row>
<row _id="5370"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
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<row _id="5373"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8150</不用額(合計)></row>
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<row _id="5377"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5378"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5379"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3990</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5380"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5381"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>334840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>263160</不用額(合計)></row>
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<row _id="5383"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>568260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124740</不用額(合計)></row>
<row _id="5384"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1320000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4843300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276700</不用額(合計)></row>
<row _id="5385"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>57820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3320000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29108000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15392000</不用額(合計)></row>
<row _id="5386"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>03   急傾斜地崩壊対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>299840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>86300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>143200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>442878383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>86300000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161617</不用額(合計)></row>
<row _id="5387"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂等処理助成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3887400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112600</不用額(合計)></row>
<row _id="5388"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂等処理助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>577000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123000</不用額(合計)></row>
<row _id="5389"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>02   がけ崩れ災害応急対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5390"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>02   がけ崩れ災害応急対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100000</不用額(合計)></row>
<row _id="5391"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18200</不用額(合計)></row>
<row _id="5392"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4388</不用額(合計)></row>
<row _id="5393"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96534</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29466</不用額(合計)></row>
<row _id="5394"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460</不用額(合計)></row>
<row _id="5395"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5396"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>716</不用額(合計)></row>
<row _id="5397"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>399740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260</不用額(合計)></row>
<row _id="5398"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550</不用額(合計)></row>
<row _id="5399"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110</不用額(合計)></row>
<row _id="5400"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>7102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7133894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106</不用額(合計)></row>
<row _id="5401"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>167</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352167</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5402"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37167</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>805833</予算現額(合計)><支出済額(合計)>578314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227519</不用額(合計)></row>
<row _id="5403"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8335</不用額(合計)></row>
<row _id="5404"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5405"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>4290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4289384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>616</不用額(合計)></row>
<row _id="5406"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>32116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27616000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24768260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2847740</不用額(合計)></row>
<row _id="5407"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>2822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2821392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>608</不用額(合計)></row>
<row _id="5408"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860</不用額(合計)></row>
<row _id="5409"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>2672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2671200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5410"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>676388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>612</不用額(合計)></row>
<row _id="5411"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>469000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>183346</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>652346</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5412"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5413"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>28850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6216346</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22633654</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20395155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2238499</不用額(合計)></row>
<row _id="5414"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="5415"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>345400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>345400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5416"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>12875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5021184</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7853816</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6687435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1166381</不用額(合計)></row>
<row _id="5417"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>550000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1132725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17275</不用額(合計)></row>
<row _id="5418"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>125784</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125784</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125784</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5419"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10647</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220353</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180253</不用額(合計)></row>
<row _id="5420"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>755000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>755000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>541747</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213253</不用額(合計)></row>
<row _id="5421"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144234</不用額(合計)></row>
<row _id="5422"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23495</不用額(合計)></row>
<row _id="5423"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11895</不用額(合計)></row>
<row _id="5424"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2446</不用額(合計)></row>
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<row _id="5427"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2980</不用額(合計)></row>
<row _id="5428"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>703000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>557904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145096</不用額(合計)></row>
<row _id="5429"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12470</不用額(合計)></row>
<row _id="5430"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5431"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>24739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29157000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5582000</不用額(合計)></row>
<row _id="5432"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10647</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10647</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5433"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5434"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>4517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4311600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205400</不用額(合計)></row>
<row _id="5435"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>548860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167140</不用額(合計)></row>
<row _id="5436"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>842653</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15347</不用額(合計)></row>
<row _id="5437"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800</不用額(合計)></row>
<row _id="5438"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>3383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1447939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1935061</不用額(合計)></row>
<row _id="5439"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328184</不用額(合計)></row>
<row _id="5440"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>157000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>157000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>157000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88470</不用額(合計)></row>
<row _id="5441"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>85000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>85000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>85000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="5442"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5443"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15917000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12496000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68722</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28344278</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10398300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>15917000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2028978</不用額(合計)></row>
<row _id="5444"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>341000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>242000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>341000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31900</不用額(合計)></row>
<row _id="5445"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68722</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68722</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5446"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>115000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>95000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>115000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5447"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248170</不用額(合計)></row>
<row _id="5448"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>451100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10900</不用額(合計)></row>
<row _id="5449"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1063000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1063000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>991602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71398</不用額(合計)></row>
<row _id="5450"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>14720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1310000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13060000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2870000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="5451"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>10340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>920000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9180000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2010000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="5452"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>5240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>470000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1020000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5453"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84660</不用額(合計)></row>
<row _id="5454"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1031600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1030753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>847</不用額(合計)></row>
<row _id="5455"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>364481</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135519</不用額(合計)></row>
<row _id="5456"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32340</不用額(合計)></row>
<row _id="5457"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5458"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5459"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31</不用額(合計)></row>
<row _id="5460"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>5555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>160149</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5715149</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5715149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5461"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>3330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-160149</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3169851</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2480787</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>689064</不用額(合計)></row>
<row _id="5462"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>52960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5010810</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57970810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34412643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11558167</不用額(合計)></row>
<row _id="5463"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144</不用額(合計)></row>
<row _id="5464"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5465"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>755280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10720</不用額(合計)></row>
<row _id="5466"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5467"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>241014697</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11477400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1329537297</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1111519355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>217078265</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>939677</不用額(合計)></row>
<row _id="5468"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22616</不用額(合計)></row>
<row _id="5469"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="5470"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2957420</不用額(合計)></row>
<row _id="5471"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル計画修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1070000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1070000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="5472"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル計画修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="5473"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル計画修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5474"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル計画修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3242000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12388000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21890000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3740000</不用額(合計)></row>
<row _id="5475"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>90000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>31875000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12388000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103487000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95393400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8093600</不用額(合計)></row>
<row _id="5476"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1460000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1071000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>930000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3060000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="5477"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>1160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1020000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>746000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2150000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126000</不用額(合計)></row>
<row _id="5478"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>520000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>383000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1493000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1090000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="5479"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>27500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>21500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>324400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56324400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18280900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>37000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1043500</不用額(合計)></row>
<row _id="5480"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>24000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5481"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>130000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>106000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>96000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85085000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>236000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10915000</不用額(合計)></row>
<row _id="5482"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>770000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>770000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5483"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>550000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>550000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5484"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>280000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>280000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5485"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>8400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>56464000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>50000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11153000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126017000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62398600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>63000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>618400</不用額(合計)></row>
<row _id="5486"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5487"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>004  私道整備費補助金</細目><細々目>01   私道整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28895000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1105000</不用額(合計)></row>
<row _id="5488"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>39000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31775000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1225000</不用額(合計)></row>
<row _id="5489"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1028000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9052</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1037052</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1037052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5490"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5491"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3840</不用額(合計)></row>
<row _id="5492"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>561210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>561210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5493"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44500</不用額(合計)></row>
<row _id="5494"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>3487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6887000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6825262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61738</不用額(合計)></row>
<row _id="5495"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>2566000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2566000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2374417</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191583</不用額(合計)></row>
<row _id="5496"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176877</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49123</不用額(合計)></row>
<row _id="5497"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>72198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69616413</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2581587</不用額(合計)></row>
<row _id="5498"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>504</不用額(合計)></row>
<row _id="5499"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>115764000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3541262</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112222738</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106388463</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5834275</不用額(合計)></row>
<row _id="5500"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49582</不用額(合計)></row>
<row _id="5501"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63172</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68828</不用額(合計)></row>
<row _id="5502"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1229443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33557</不用額(合計)></row>
<row _id="5503"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>126550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125038272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1511728</不用額(合計)></row>
<row _id="5504"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>154430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150912467</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3517533</不用額(合計)></row>
<row _id="5505"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14114</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14114</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5175</不用額(合計)></row>
<row _id="5506"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1368</不用額(合計)></row>
<row _id="5507"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12990</不用額(合計)></row>
<row _id="5508"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>5003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5003000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4781136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221864</不用額(合計)></row>
<row _id="5509"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>9698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9559605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138395</不用額(合計)></row>
<row _id="5510"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10114</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108886</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76035</不用額(合計)></row>
<row _id="5511"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>971421</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>905579</不用額(合計)></row>
<row _id="5512"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43070</不用額(合計)></row>
<row _id="5513"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5514"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>02   道路施設保守管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>16736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14767225</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1968775</不用額(合計)></row>
<row _id="5515"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>03   街路樹維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>130000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129498502</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>501498</不用額(合計)></row>
<row _id="5516"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="5517"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113620</不用額(合計)></row>
<row _id="5518"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="5519"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21742</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8258</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5226</不用額(合計)></row>
<row _id="5520"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4665</不用額(合計)></row>
<row _id="5521"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5522"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22720</不用額(合計)></row>
<row _id="5523"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>81742</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>581742</予算現額(合計)><支出済額(合計)>581742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5524"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12544</不用額(合計)></row>
<row _id="5525"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7020</不用額(合計)></row>
<row _id="5526"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="5527"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21040</不用額(合計)></row>
<row _id="5528"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="5533"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>18400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>43000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62363400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>25900000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3136600</不用額(合計)></row>
<row _id="5534"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5535"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-190000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5536"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5537"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10310</不用額(合計)></row>
<row _id="5538"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20301</不用額(合計)></row>
<row _id="5539"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5540"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32270</不用額(合計)></row>
<row _id="5541"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="5542"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3020</不用額(合計)></row>
<row _id="5543"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>16530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16529476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524</不用額(合計)></row>
<row _id="5544"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>139920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116815623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2824377</不用額(合計)></row>
<row _id="5545"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>676</不用額(合計)></row>
<row _id="5546"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5547"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1219000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1218452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>548</不用額(合計)></row>
<row _id="5548"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>10246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9973989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>272011</不用額(合計)></row>
<row _id="5549"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1230744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76256</不用額(合計)></row>
<row _id="5550"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17040</不用額(合計)></row>
<row _id="5551"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>602000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>602000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>509860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92140</不用額(合計)></row>
<row _id="5552"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>532376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624</不用額(合計)></row>
<row _id="5553"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20270</不用額(合計)></row>
<row _id="5554"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="5555"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9134</不用額(合計)></row>
<row _id="5556"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-136498</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1257502</予算現額(合計)><支出済額(合計)>683980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573522</不用額(合計)></row>
<row _id="5557"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2504</不用額(合計)></row>
<row _id="5558"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57958</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>317958</予算現額(合計)><支出済額(合計)>316735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1223</不用額(合計)></row>
<row _id="5559"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244</不用額(合計)></row>
<row _id="5560"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>246074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6926</不用額(合計)></row>
<row _id="5561"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1506120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="5562"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5563"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>39191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37607190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1583810</不用額(合計)></row>
<row _id="5564"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1368</不用額(合計)></row>
<row _id="5565"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5566"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7540000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>15260000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5567"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>78540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5568"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5569"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>185400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5570"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>1900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1041525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58475</不用額(合計)></row>
<row _id="5571"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>2110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-185400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1924600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1393919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>530681</不用額(合計)></row>
<row _id="5572"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>35976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10724000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3565174</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43134826</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19099027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>24035799</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5573"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>19300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-75200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19224800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19224800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5574"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2904891</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2904891</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2904891</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5575"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>4700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>735483</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5435483</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3622343</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1813140</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5576"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400000</不用額(合計)></row>
<row _id="5577"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>7400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2020000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2407900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2972100</不用額(合計)></row>
<row _id="5578"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3400000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7820000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5579"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5580"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174490</不用額(合計)></row>
<row _id="5581"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>1347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1311291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35709</不用額(合計)></row>
<row _id="5582"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8604</不用額(合計)></row>
<row _id="5583"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145</不用額(合計)></row>
<row _id="5584"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43500</不用額(合計)></row>
<row _id="5585"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7855</不用額(合計)></row>
<row _id="5586"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1267</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47267</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5587"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7869</不用額(合計)></row>
<row _id="5588"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25830</不用額(合計)></row>
<row _id="5589"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-51267</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>626733</予算現額(合計)><支出済額(合計)>573552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53181</不用額(合計)></row>
<row _id="5590"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7732</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7732</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5591"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7732</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32268</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32268</不用額(合計)></row>
<row _id="5592"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   橋りょう新設改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>22000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5593"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>1180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-880000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="5594"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="5595"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-320000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="5596"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39300</不用額(合計)></row>
<row _id="5597"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5598"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>135420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-67300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54499584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>13620416</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5599"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157000</不用額(合計)></row>
<row _id="5600"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>49   久里浜西口栄通り歩車道整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2610000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4597000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4597000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2610000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5601"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>49   久里浜西口栄通り歩車道整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>45500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>32000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5602"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>29000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22896000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10855240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>41040760</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5603"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>51   堀ノ内駅前通り歩車道整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>3700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1015773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2684227</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5604"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>51   堀ノ内駅前通り歩車道整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>50500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>44000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3900000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35618000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>62782000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5605"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29580</不用額(合計)></row>
<row _id="5606"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25032</不用額(合計)></row>
<row _id="5607"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26644</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242356</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77144</不用額(合計)></row>
<row _id="5608"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5609"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9205</不用額(合計)></row>
<row _id="5610"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10364</不用額(合計)></row>
<row _id="5611"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3252</不用額(合計)></row>
<row _id="5612"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15536</不用額(合計)></row>
<row _id="5613"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15234</不用額(合計)></row>
<row _id="5614"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1557</不用額(合計)></row>
<row _id="5615"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2303180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>696820</不用額(合計)></row>
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<row _id="5617"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>740</不用額(合計)></row>
<row _id="5618"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26644</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226644</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3960</不用額(合計)></row>
<row _id="5619"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2340</不用額(合計)></row>
<row _id="5620"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5621"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8420</不用額(合計)></row>
<row _id="5622"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30008</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>659992</予算現額(合計)><支出済額(合計)>613659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46333</不用額(合計)></row>
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<row _id="5624"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2499520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12499520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12499520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5625"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
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<row _id="5627"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>5101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5055826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45174</不用額(合計)></row>
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<row _id="5629"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86718143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2281857</不用額(合計)></row>
<row _id="5630"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30008</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30008</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30008</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5631"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-92400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112600</不用額(合計)></row>
<row _id="5632"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1152755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1847245</不用額(合計)></row>
<row _id="5633"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5634"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656200000道路管理課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>415000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="5635"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>021  広域幹線道路整備促進事業費</細目><細々目>01   広域幹線道路整備促進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45848</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>788848</予算現額(合計)><支出済額(合計)>675828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113020</不用額(合計)></row>
<row _id="5636"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>021  広域幹線道路整備促進事業費</細目><細々目>01   広域幹線道路整備促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-45848</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490152</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77662</不用額(合計)></row>
<row _id="5637"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>078  都市交通環境推進事業費</細目><細々目>01   都市交通環境推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>12914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12914000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7810000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5104000</不用額(合計)></row>
<row _id="5638"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17300</不用額(合計)></row>
<row _id="5639"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>226100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>496100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>496100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5640"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1950000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-226100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2923900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>665288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2258612</不用額(合計)></row>
<row _id="5641"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10742600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257400</不用額(合計)></row>
<row _id="5642"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>8000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2861681</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10849781</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7402939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3446842</不用額(合計)></row>
<row _id="5643"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>7500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>8500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-135200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23364800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13694600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7795400</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1874800</不用額(合計)></row>
<row _id="5644"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>65200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10960000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>64903087</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7200687</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111942400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76419200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>29523200</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000000</不用額(合計)></row>
<row _id="5645"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>135200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5646"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>31000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>144885959</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7212587</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183098546</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178928616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4169831</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99</不用額(合計)></row>
<row _id="5647"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>10   上町坂本線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>4900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4900000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5648"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>10   上町坂本線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>11500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>8596944</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20096944</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6655000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1941944</不用額(合計)></row>
<row _id="5649"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>10   上町坂本線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656400000道路建設課</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1400000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5650"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="5651"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117780</不用額(合計)></row>
<row _id="5652"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>856385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>317615</不用額(合計)></row>
<row _id="5653"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5654"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="5655"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3772792</不用額(合計)></row>
<row _id="5656"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>39690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37628800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2061200</不用額(合計)></row>
<row _id="5657"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>53900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11700000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39585000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26015000</不用額(合計)></row>
<row _id="5658"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5656600000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>501578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>414422</不用額(合計)></row>
<row _id="5659"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5656500000道路補修課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5660"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5661"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="5662"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5663"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>6900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-366000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5384500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1149500</不用額(合計)></row>
<row _id="5664"><部>56 土木部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5656700000河川・傾斜地課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>366000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3366000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5665"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24</不用額(合計)></row>
<row _id="5666"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5667"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5960</不用額(合計)></row>
<row _id="5668"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>966000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5669"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>004  漁業活性化推進事業費</細目><細々目>01   漁業活性化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5670"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>005  漁業共済掛金補助金</細目><細々目>01   漁業共済掛金補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1634000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1556000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="5671"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>006  水産振興対策補助事業費</細目><細々目>01   水産多面的機能発揮対策補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136000</不用額(合計)></row>
<row _id="5672"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>007  漁業協同組合員貸付資金預託金</細目><細々目>01   漁業協同組合員貸付資金預託金</細々目><節>20 貸付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>80000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5673"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="5674"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14289</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127511</不用額(合計)></row>
<row _id="5675"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5676"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  地産地消推進事業費</細目><細々目>01   地産地消推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>2035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2035000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1289000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>746000</不用額(合計)></row>
<row _id="5677"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49300</不用額(合計)></row>
<row _id="5678"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>980</不用額(合計)></row>
<row _id="5679"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5680"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25340</不用額(合計)></row>
<row _id="5681"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48774</不用額(合計)></row>
<row _id="5682"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46200</不用額(合計)></row>
<row _id="5683"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>5466000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5466000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5449664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16336</不用額(合計)></row>
<row _id="5684"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38899</不用額(合計)></row>
<row _id="5685"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>556000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58187</不用額(合計)></row>
<row _id="5686"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="5687"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="5688"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>2334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>90439</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2424439</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2421843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2596</不用額(合計)></row>
<row _id="5689"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>451000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5690"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>2053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-90439</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1962561</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1516603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>445958</不用額(合計)></row>
<row _id="5691"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>2168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2148000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5692"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>3871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3870371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>629</不用額(合計)></row>
<row _id="5693"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35674</不用額(合計)></row>
<row _id="5694"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5695"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2428800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2428800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2428800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5696"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>228800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>504200</不用額(合計)></row>
<row _id="5697"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>6510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>13019500</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2428800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17100700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12351900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1510000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3238800</不用額(合計)></row>
<row _id="5698"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5699"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7760</不用額(合計)></row>
<row _id="5700"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40260</不用額(合計)></row>
<row _id="5701"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-148000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5702"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11742</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>358258</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22112</不用額(合計)></row>
<row _id="5703"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11742</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124742</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5704"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="5705"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
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<row _id="5707"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>922</不用額(合計)></row>
<row _id="5708"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-166500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1259500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1259500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5709"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>316000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>969000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5710"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>26 公課費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="5711"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>520000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5712"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-170000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>390000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5713"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-90000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>190000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5714"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45040</不用額(合計)></row>
<row _id="5715"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="5716"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14846</不用額(合計)></row>
<row _id="5717"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3127000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3127000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5718"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>81000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15230000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>45040000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3127000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71013800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>42890000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33200</不用額(合計)></row>
<row _id="5719"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>105564000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105564000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105563250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750</不用額(合計)></row>
<row _id="5720"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1050000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5721"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-70000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>770000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>180000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5722"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>380000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>80000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5723"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="5724"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7234</不用額(合計)></row>
<row _id="5725"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>792000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5726"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>113000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8832000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>112000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193873350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>22294650</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5727"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>02 給料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1170000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1510000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>910000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="5728"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>650000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>670000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5729"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>380000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>320000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5730"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5731"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412</不用額(合計)></row>
<row _id="5732"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>9751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2126000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7040000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>585000</不用額(合計)></row>
<row _id="5733"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>99000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>217510000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>316510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243166700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>73033300</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310000</不用額(合計)></row>
<row _id="5734"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>07   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3940</不用額(合計)></row>
<row _id="5735"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>07   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18420</不用額(合計)></row>
<row _id="5736"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>2630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>150000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2060000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>670000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5737"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1510000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>490000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5738"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>50000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>730000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5739"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="5740"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12104</不用額(合計)></row>
<row _id="5741"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5742"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2626800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>373200</不用額(合計)></row>
<row _id="5743"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>201000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9510000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155588400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>54921600</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5744"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170225</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36775</不用額(合計)></row>
<row _id="5745"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>004  漁港海岸侵食対策事業費</細目><細々目>02   北下浦漁港海岸侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="5746"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2108</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>463108</予算現額(合計)><支出済額(合計)>463108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5747"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32160</不用額(合計)></row>
<row _id="5748"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2108</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43892</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16007</不用額(合計)></row>
<row _id="5749"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="5750"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97620</不用額(合計)></row>
<row _id="5751"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8580</不用額(合計)></row>
<row _id="5752"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52</不用額(合計)></row>
<row _id="5753"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>3872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3594800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>277200</不用額(合計)></row>
<row _id="5754"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>7997000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4169000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3828000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3828000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5755"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="5756"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="5757"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="5758"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="5759"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>03   佐島漁港本港地区活性化検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
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<row _id="5763"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
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<row _id="5765"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="5766"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="5767"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3717295</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3717295</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3717295</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5768"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47580</不用額(合計)></row>
<row _id="5769"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101000</不用額(合計)></row>
<row _id="5770"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-330718</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>969282</予算現額(合計)><支出済額(合計)>763900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205382</不用額(合計)></row>
<row _id="5771"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16412</不用額(合計)></row>
<row _id="5772"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281</不用額(合計)></row>
<row _id="5773"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5751</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284249</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273909</不用額(合計)></row>
<row _id="5774"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>19897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6150000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11783714</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1963286</不用額(合計)></row>
<row _id="5775"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>8868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>135718</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9003718</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9003718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="5777"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4410</不用額(合計)></row>
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<row _id="5779"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>8661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8660924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76</不用額(合計)></row>
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<row _id="5781"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5751</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124751</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124751</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5782"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7177</不用額(合計)></row>
<row _id="5783"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13195</不用額(合計)></row>
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<row _id="5785"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>176000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>932</不用額(合計)></row>
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<row _id="5787"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>16740000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6444880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10295120</不用額(合計)></row>
<row _id="5788"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1063000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1063000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1059062</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3938</不用額(合計)></row>
<row _id="5789"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>253000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1121643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13357</不用額(合計)></row>
<row _id="5790"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
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<row _id="5812"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-700000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7700</不用額(合計)></row>
<row _id="5813"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>48268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2950800</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52018800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43125500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8588000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305300</不用額(合計)></row>
<row _id="5814"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-535992</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1464008</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1280730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183278</不用額(合計)></row>
<row _id="5815"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>361027</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371027</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312177</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58850</不用額(合計)></row>
<row _id="5816"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>331815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>868185</不用額(合計)></row>
<row _id="5817"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75380</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5818"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1177000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="5819"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3804000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3803580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420</不用額(合計)></row>
<row _id="5820"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5821"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1590600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="5822"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14665</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24665</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3511</不用額(合計)></row>
<row _id="5823"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5824"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>541863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78137</不用額(合計)></row>
<row _id="5825"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="5826"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41195</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16805</不用額(合計)></row>
<row _id="5827"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>329520</不用額(合計)></row>
<row _id="5828"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-48000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270760</不用額(合計)></row>
<row _id="5829"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>207802</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462802</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137175</不用額(合計)></row>
<row _id="5830"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5831"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1352505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413495</不用額(合計)></row>
<row _id="5832"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>48000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5833"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89000</不用額(合計)></row>
<row _id="5834"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-891000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-605000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5835"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-169000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5836"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>4448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2024000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2231802</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192198</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159198</不用額(合計)></row>
<row _id="5837"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-143000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="5838"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5839"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>562000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1058000</不用額(合計)></row>
<row _id="5840"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>640000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5841"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29135</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>472135</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471215</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="5842"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5843"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9665</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80665</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5844"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10080</不用額(合計)></row>
<row _id="5845"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>07 報償費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5846"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110900</不用額(合計)></row>
<row _id="5847"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105720</不用額(合計)></row>
<row _id="5848"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>09 交際費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51655</不用額(合計)></row>
<row _id="5849"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>134873</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045873</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1045873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5850"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>408496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126504</不用額(合計)></row>
<row _id="5851"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41923</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29077</不用額(合計)></row>
<row _id="5852"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-98413</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11587</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11428</不用額(合計)></row>
<row _id="5853"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>83563</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>652563</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652563</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5854"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131513</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11487</不用額(合計)></row>
<row _id="5855"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>153151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5849</不用額(合計)></row>
<row _id="5856"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92188</不用額(合計)></row>
<row _id="5857"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37430</不用額(合計)></row>
<row _id="5858"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="5859"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8270</不用額(合計)></row>
<row _id="5860"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39369</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39369</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39369</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5861"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-137832</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1346168</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>223565</不用額(合計)></row>
<row _id="5862"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>235092</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235092</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5863"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>26 公課費</節><所属>6666200000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="5864"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>02 給料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5865"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5866"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5867"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55200</不用額(合計)></row>
<row _id="5868"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127</不用額(合計)></row>
<row _id="5869"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>71100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70985200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114800</不用額(合計)></row>
<row _id="5870"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>02 給料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>3550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6960000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1610000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750000</不用額(合計)></row>
<row _id="5871"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5340000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6230000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1210000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>570000</不用額(合計)></row>
<row _id="5872"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>1280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2600000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3020000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>580000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="5873"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="5874"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164</不用額(合計)></row>
<row _id="5875"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60753</不用額(合計)></row>
<row _id="5876"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>14000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4246000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4246000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000000</不用額(合計)></row>
<row _id="5877"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>26000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6087103</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32087103</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26530603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5556500</不用額(合計)></row>
<row _id="5878"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>277300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>168718000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>546794800</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10633103</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>982179697</予算現額(合計)><支出済額(合計)>641779971</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>282818000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>11090000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46491726</不用額(合計)></row>
<row _id="5879"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1190668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>789332</不用額(合計)></row>
<row _id="5880"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>76507000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76507000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5881"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>003  港湾環境整備事業費</細目><細々目>04   浦賀港周辺地区再整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>8500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7891290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>908710</不用額(合計)></row>
<row _id="5882"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90420</不用額(合計)></row>
<row _id="5883"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98300</不用額(合計)></row>
<row _id="5884"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>827</不用額(合計)></row>
<row _id="5885"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>511000</不用額(合計)></row>
<row _id="5886"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="5887"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>1199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1153900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45100</不用額(合計)></row>
<row _id="5888"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60120</不用額(合計)></row>
<row _id="5889"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64860</不用額(合計)></row>
<row _id="5890"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5891"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="5892"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>02   長浦地区港湾緑地整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5893"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136410</不用額(合計)></row>
<row _id="5894"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120860</不用額(合計)></row>
<row _id="5895"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39923</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77</不用額(合計)></row>
<row _id="5896"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2289000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5897"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>49500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41839758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7660242</不用額(合計)></row>
<row _id="5898"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192170</不用額(合計)></row>
<row _id="5899"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241000</不用額(合計)></row>
<row _id="5900"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403</不用額(合計)></row>
<row _id="5901"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5467000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9922000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13611180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1777820</不用額(合計)></row>
<row _id="5902"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>5731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>21238000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9922000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8559100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8487900</不用額(合計)></row>
<row _id="5903"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>06   横須賀港官民連携基盤整備推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5904"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>3020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2570000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3520000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2070000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5905"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1980000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2690000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1570000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5906"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>950000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1290000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>760000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5907"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13910</不用額(合計)></row>
<row _id="5908"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-114130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4873</不用額(合計)></row>
<row _id="5909"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1359660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3640340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3640340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5910"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>8100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5957600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2142400</不用額(合計)></row>
<row _id="5911"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-170000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1997000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1930390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66610</不用額(合計)></row>
<row _id="5912"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>273300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>223977102</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1359660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498636762</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317443700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>181143902</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49160</不用額(合計)></row>
<row _id="5913"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>284130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>284130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5914"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14180</不用額(合計)></row>
<row _id="5915"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5916"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="5917"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000</不用額(合計)></row>
<row _id="5918"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>328900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1171100</不用額(合計)></row>
<row _id="5919"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666360000水産振興課</所属><当初予算額(合計)>11900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5995000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5905000</不用額(合計)></row>
<row _id="5920"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5921"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5922"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="5923"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="5924"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>6666260000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>4400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400000</不用額(合計)></row>
<row _id="5925"><部>66 みなと振興部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>6666300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8932000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1068000</不用額(合計)></row>
<row _id="5926"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="5927"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2156</不用額(合計)></row>
<row _id="5928"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-47639</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79361</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60941</不用額(合計)></row>
<row _id="5929"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="5930"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="5931"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>1835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-224450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1610550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1521718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88832</不用額(合計)></row>
<row _id="5932"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177120</不用額(合計)></row>
<row _id="5933"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>384670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>317330</不用額(合計)></row>
<row _id="5934"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5935"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="5936"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446000</不用額(合計)></row>
<row _id="5937"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27844</不用額(合計)></row>
<row _id="5938"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5939"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>192550</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5940"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17009</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17009</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5941"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="5942"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5943"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>741</不用額(合計)></row>
<row _id="5944"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-121000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5945"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5946"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9500</不用額(合計)></row>
<row _id="5947"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14148</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5852</不用額(合計)></row>
<row _id="5948"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5949"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1016</不用額(合計)></row>
<row _id="5950"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37625</不用額(合計)></row>
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<row _id="5953"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10920</不用額(合計)></row>
<row _id="5954"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="5955"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20449</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147449</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>623</不用額(合計)></row>
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<row _id="5971"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>530</不用額(合計)></row>
<row _id="5972"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5973"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89900</不用額(合計)></row>
<row _id="5974"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22100</不用額(合計)></row>
<row _id="5975"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>567700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>636700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>567700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69000</不用額(合計)></row>
<row _id="5976"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>4765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>203806</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4968806</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4944773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24033</不用額(合計)></row>
<row _id="5977"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>201074</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326074</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>858</不用額(合計)></row>
<row _id="5978"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1957000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1957000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1956999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="5979"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1781000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1715428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65572</不用額(合計)></row>
<row _id="5980"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2035000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2033900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100</不用額(合計)></row>
<row _id="5981"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>594000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="5982"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63250</不用額(合計)></row>
<row _id="5983"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7100</不用額(合計)></row>
<row _id="5984"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>22341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22286990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54010</不用額(合計)></row>
<row _id="5985"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7080</不用額(合計)></row>
<row _id="5986"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62200</不用額(合計)></row>
<row _id="5987"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2036400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5988"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="5989"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>83672</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454672</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5990"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-83672</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>752328</予算現額(合計)><支出済額(合計)>733967</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18361</不用額(合計)></row>
<row _id="5991"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>438866</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1563866</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1563866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5992"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>5935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5905153</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29847</不用額(合計)></row>
<row _id="5993"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1955000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1955000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1951771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3229</不用額(合計)></row>
<row _id="5994"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="5995"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1700</不用額(合計)></row>
<row _id="5996"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>03   中央消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>724</不用額(合計)></row>
<row _id="5997"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>03   中央消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>7250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-713189</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6536811</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6536811</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5998"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>03   中央消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>5908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5897825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10175</不用額(合計)></row>
<row _id="5999"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>03   中央消防署機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29810</不用額(合計)></row>
<row _id="6000"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>03   中央消防署機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-121888</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>437112</予算現額(合計)><支出済額(合計)>403800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33312</不用額(合計)></row>
<row _id="6001"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>04   北消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173508</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>492</不用額(合計)></row>
<row _id="6002"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>04   北消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>2987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2513572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>473428</不用額(合計)></row>
<row _id="6003"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>04   北消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>5688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5688000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5591388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96612</不用額(合計)></row>
<row _id="6004"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>04   北消防署機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20300</不用額(合計)></row>
<row _id="6005"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>04   北消防署機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>625000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126000</不用額(合計)></row>
<row _id="6006"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>05   南消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>444506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25494</不用額(合計)></row>
<row _id="6007"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>05   南消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>12376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11570956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>805044</不用額(合計)></row>
<row _id="6008"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>05   南消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>9203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9201929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1071</不用額(合計)></row>
<row _id="6009"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>05   南消防署機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41130</不用額(合計)></row>
<row _id="6010"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>05   南消防署機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>683800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216200</不用額(合計)></row>
<row _id="6011"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>06   特殊災害対応資機材維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1798280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2720</不用額(合計)></row>
<row _id="6012"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130513</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>487</不用額(合計)></row>
<row _id="6013"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>3623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-70496</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3552504</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3552504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6014"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>2657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20048</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2636952</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2636952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6015"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1090</不用額(合計)></row>
<row _id="6016"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6017"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>08   三浦消防署機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22400</不用額(合計)></row>
<row _id="6018"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23100</不用額(合計)></row>
<row _id="6019"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5229</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262771</予算現額(合計)><支出済額(合計)>262498</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273</不用額(合計)></row>
<row _id="6020"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="6021"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5229</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41229</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6022"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="6023"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6024"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>488050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485469</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2581</不用額(合計)></row>
<row _id="6025"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6026"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>792000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="6027"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>916404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>596</不用額(合計)></row>
<row _id="6028"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>794989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11</不用額(合計)></row>
<row _id="6029"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>45923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61860519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6402481</不用額(合計)></row>
<row _id="6030"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="6031"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>52773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1776000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54398622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150378</不用額(合計)></row>
<row _id="6032"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="6033"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9980</不用額(合計)></row>
<row _id="6034"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>18208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2762000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-619195</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20350805</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20307186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43619</不用額(合計)></row>
<row _id="6035"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1073483</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2573483</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2573483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6036"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>14615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-179003</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14435997</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14360595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75402</不用額(合計)></row>
<row _id="6037"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>366212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113788</不用額(合計)></row>
<row _id="6038"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6039"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>4325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4304880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20120</不用額(合計)></row>
<row _id="6040"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1005000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>986040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>986040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6041"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20115</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126885</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6042"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6043"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>2590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2538257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51743</不用額(合計)></row>
<row _id="6044"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="6045"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>949020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83980</不用額(合計)></row>
<row _id="6046"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330625</不用額(合計)></row>
<row _id="6047"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22768</不用額(合計)></row>
<row _id="6048"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1131108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11892</不用額(合計)></row>
<row _id="6049"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>305800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195500</不用額(合計)></row>
<row _id="6050"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-189500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6051"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234400</不用額(合計)></row>
<row _id="6052"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19059</不用額(合計)></row>
<row _id="6053"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340</不用額(合計)></row>
<row _id="6054"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30297</不用額(合計)></row>
<row _id="6055"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6056"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>4101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3603000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>498000</不用額(合計)></row>
<row _id="6057"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>6281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6232360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48640</不用額(合計)></row>
<row _id="6058"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6059"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87960</不用額(合計)></row>
<row _id="6060"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-194524</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583476</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560906</不用額(合計)></row>
<row _id="6061"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2861515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>485</不用額(合計)></row>
<row _id="6062"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>77000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7080</不用額(合計)></row>
<row _id="6063"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="6064"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>783640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22360</不用額(合計)></row>
<row _id="6065"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-77000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6066"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="6067"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162020</不用額(合計)></row>
<row _id="6068"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1842500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="6069"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5627</不用額(合計)></row>
<row _id="6070"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>194524</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194524</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6071"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="6072"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="6073"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59740</不用額(合計)></row>
<row _id="6074"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>5351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5049014</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301986</不用額(合計)></row>
<row _id="6075"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9130</不用額(合計)></row>
<row _id="6076"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>3472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3437240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2981550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455690</不用額(合計)></row>
<row _id="6077"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>26254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>112000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25365578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000422</不用額(合計)></row>
<row _id="6078"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="6079"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>57744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56128605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1615395</不用額(合計)></row>
<row _id="6080"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>396000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6081"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>3149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3055140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93860</不用額(合計)></row>
<row _id="6082"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>572832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168</不用額(合計)></row>
<row _id="6083"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6084"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22360</不用額(合計)></row>
<row _id="6085"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>544070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47930</不用額(合計)></row>
<row _id="6086"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1957000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1957000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1941756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15244</不用額(合計)></row>
<row _id="6087"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>131</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313131</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6088"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8494</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291506</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266506</不用額(合計)></row>
<row _id="6089"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17397</不用額(合計)></row>
<row _id="6090"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-131</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108869</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100969</不用額(合計)></row>
<row _id="6091"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>316000</不用額(合計)></row>
<row _id="6092"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207520</不用額(合計)></row>
<row _id="6093"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>21905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1633139</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23538139</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23538139</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6094"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177</不用額(合計)></row>
<row _id="6095"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34494</不用額(合計)></row>
<row _id="6096"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>486442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112558</不用額(合計)></row>
<row _id="6097"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>628460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1540</不用額(合計)></row>
<row _id="6098"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311984</不用額(合計)></row>
<row _id="6099"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>485400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218211</不用額(合計)></row>
<row _id="6100"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6600</不用額(合計)></row>
<row _id="6101"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>7550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>307884</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7857884</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7857884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6102"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6103"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="6104"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1006150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20850</不用額(合計)></row>
<row _id="6105"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>220143</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220143</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6106"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>147000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>93171</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337171</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6107"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13179</不用額(合計)></row>
<row _id="6108"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6949480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7046480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7046480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6109"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>245048</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>795048</予算現額(合計)><支出済額(合計)>795048</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6110"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3868811</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16251189</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16251189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6111"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108601</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3399</不用額(合計)></row>
<row _id="6112"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>9952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1990420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7961580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7961580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6113"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="6114"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24425</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10704575</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10691641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12934</不用額(合計)></row>
<row _id="6115"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>668800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="6116"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="6119"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>169638</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700638</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6120"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6228000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-93171</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6134829</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6019200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115629</不用額(合計)></row>
<row _id="6121"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>14269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1480510</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12788490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12788402</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88</不用額(合計)></row>
<row _id="6122"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
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<row _id="6126"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>137523</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288523</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6127"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78526</不用額(合計)></row>
<row _id="6128"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>4982000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-445407</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4536593</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4142217</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>394376</不用額(合計)></row>
<row _id="6129"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防出初式事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169000</不用額(合計)></row>
<row _id="6130"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防出初式事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85489</不用額(合計)></row>
<row _id="6131"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防出初式事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>3630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2662000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>968000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>968000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6132"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-244100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6133"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="6155"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>2658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>336118</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2994118</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2994118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6156"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>458000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17956</不用額(合計)></row>
<row _id="6157"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83152</不用額(合計)></row>
<row _id="6158"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41736</不用額(合計)></row>
<row _id="6159"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>159207</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262207</予算現額(合計)><支出済額(合計)>262207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6160"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3070</不用額(合計)></row>
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<row _id="6169"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>1303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-95753</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1207247</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107062</不用額(合計)></row>
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<row _id="6178"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-52000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6179"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>783900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>783900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6180"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28726</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>239274</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6181"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6158</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19842</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19842</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6182"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14614</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7386</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6183"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6184"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46872</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>715872</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6185"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>4414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>509718</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4923718</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4923718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="6188"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26271</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53729</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53729</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6189"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28151</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348151</予算現額(合計)><支出済額(合計)>348151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6190"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4</不用額(合計)></row>
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<row _id="6192"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-128661</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25339</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23017</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2322</不用額(合計)></row>
<row _id="6193"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>8325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3779231</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12104231</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12104231</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6194"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>98087000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12678000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>39884549</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13560451</不用額(合計)></row>
<row _id="6195"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>021  消防救急基金積立金</細目><細々目>01   消防救急基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>2668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4818000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7486000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7171039</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314961</不用額(合計)></row>
<row _id="6196"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>21389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11391</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21377609</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10695000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10682609</不用額(合計)></row>
<row _id="6197"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1141</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125141</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125141</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6198"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>9227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9237250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9237250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6199"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172500</不用額(合計)></row>
<row _id="6200"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>738500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="6201"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6202"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>722500</不用額(合計)></row>
<row _id="6203"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145794</不用額(合計)></row>
<row _id="6204"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="6205"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193000</不用額(合計)></row>
<row _id="6206"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1134179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>265821</不用額(合計)></row>
<row _id="6207"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>36615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35304766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1310234</不用額(合計)></row>
<row _id="6208"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20941000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20940551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449</不用額(合計)></row>
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<row _id="6212"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>3833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3762900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70100</不用額(合計)></row>
<row _id="6213"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273000</不用額(合計)></row>
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<row _id="6224"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>2909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2901710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7290</不用額(合計)></row>
<row _id="6225"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="6226"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-178887</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573113</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573113</不用額(合計)></row>
<row _id="6227"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="6228"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>3722000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3722000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3341200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380800</不用額(合計)></row>
<row _id="6229"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6230"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>13312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11177322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2134678</不用額(合計)></row>
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<row _id="6233"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>7291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-727930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6563070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2877172</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3685898</不用額(合計)></row>
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<row _id="6237"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>2918000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>697580</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3615580</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3615580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="6247"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1601000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1132070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>468790.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140</不用額(合計)></row>
<row _id="6248"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>48310.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44876</不用額(合計)></row>
<row _id="6249"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>228785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13019000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>95645000.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="6250"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両水利整備事業費</細目><細々目>01   消防車両水利整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>147600.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51400</不用額(合計)></row>
<row _id="6251"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>1540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68322</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1471678</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1265000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206678</不用額(合計)></row>
<row _id="6252"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>4535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68322</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4603322</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4603322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6253"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96500</不用額(合計)></row>
<row _id="6254"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="6255"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5951000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5049000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6256"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>001  消防局庁舎取得事業費</細目><細々目>01   消防局庁舎取得事業費</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>63334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63333867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133</不用額(合計)></row>
<row _id="6257"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>311657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311656226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>774</不用額(合計)></row>
<row _id="6258"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>128038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128038000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122388337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5649663</不用額(合計)></row>
<row _id="6259"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>99994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99994000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99993600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="6260"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1697000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1697000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1177696</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>519304</不用額(合計)></row>
<row _id="6261"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64560</不用額(合計)></row>
<row _id="6262"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80920</不用額(合計)></row>
<row _id="6263"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>6309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5270910</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1038090</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1033910</不用額(合計)></row>
<row _id="6264"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74490</不用額(合計)></row>
<row _id="6265"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1989500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184320</不用額(合計)></row>
<row _id="6266"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85862</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>814138</不用額(合計)></row>
<row _id="6267"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="6268"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="6269"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364322</不用額(合計)></row>
<row _id="6270"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1797000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1797000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1641419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155581</不用額(合計)></row>
<row _id="6271"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1992210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>503790</不用額(合計)></row>
<row _id="6272"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="6273"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>974000</不用額(合計)></row>
<row _id="6274"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108280</不用額(合計)></row>
<row _id="6275"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>3806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3389000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417000</不用額(合計)></row>
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<row _id="6277"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>433000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9586</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423414</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115614</不用額(合計)></row>
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<row _id="6279"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="6280"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2310000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="6284"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>247386</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>502386</予算現額(合計)><支出済額(合計)>502386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="6287"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>006  議会局移行関係事業費</細目><細々目>01   議会局移行関係事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>78240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>361988</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32252</不用額(合計)></row>
<row _id="6288"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>006  議会局移行関係事業費</細目><細々目>01   議会局移行関係事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2100</不用額(合計)></row>
<row _id="6289"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>853412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8588</不用額(合計)></row>
<row _id="6290"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>02 給料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
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<row _id="6292"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>121230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6293"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1222720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>986446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236274</不用額(合計)></row>
<row _id="6294"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>394410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201590</不用額(合計)></row>
<row _id="6295"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="6296"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87831</不用額(合計)></row>
<row _id="6297"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6298"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="6299"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>9416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6539230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15955230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15594450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360780</不用額(合計)></row>
<row _id="6300"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68554</不用額(合計)></row>
<row _id="6301"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546</不用額(合計)></row>
<row _id="6302"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>358780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>428780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6303"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84284</不用額(合計)></row>
<row _id="6304"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>002  学校交際費</細目><細々目>01   学校交際費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>802000</不用額(合計)></row>
<row _id="6305"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="6306"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="6307"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="6308"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9</不用額(合計)></row>
<row _id="6309"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6310"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>473500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>380622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92878</不用額(合計)></row>
<row _id="6311"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="6312"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   教育委員報酬</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6313"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>006  教職員福祉会交付金</細目><細々目>01   横須賀市立学校教職員福祉会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>408000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192000</不用額(合計)></row>
<row _id="6314"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>006  教職員福祉会交付金</細目><細々目>01   横須賀市立学校教職員福祉会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2038443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4872557</不用額(合計)></row>
<row _id="6315"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>721180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>692540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28640</不用額(合計)></row>
<row _id="6316"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="6317"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27788</不用額(合計)></row>
<row _id="6318"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592</不用額(合計)></row>
<row _id="6319"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75481</不用額(合計)></row>
<row _id="6320"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般財団法人神奈川県教育福祉振興会負担事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="6321"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   学校職員貸与被服費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6303000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6302801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199</不用額(合計)></row>
<row _id="6322"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>161044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142408749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18635251</不用額(合計)></row>
<row _id="6323"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>125269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122864282</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2404718</不用額(合計)></row>
<row _id="6324"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>17623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17623000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16084558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1538442</不用額(合計)></row>
<row _id="6325"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>32118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31698840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419160</不用額(合計)></row>
<row _id="6326"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="6327"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>85830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260</不用額(合計)></row>
<row _id="6328"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339810</不用額(合計)></row>
<row _id="6329"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-85830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112170</不用額(合計)></row>
<row _id="6330"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1756</不用額(合計)></row>
<row _id="6331"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="6332"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="6333"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>1042000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1042000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>744452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>297548</不用額(合計)></row>
<row _id="6334"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="6335"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43468</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4787468</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4787468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6336"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>456163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23837</不用額(合計)></row>
<row _id="6337"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15268</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101732</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89072</不用額(合計)></row>
<row _id="6338"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261000</不用額(合計)></row>
<row _id="6339"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>949659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>341</不用額(合計)></row>
<row _id="6340"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231</不用額(合計)></row>
<row _id="6341"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238</不用額(合計)></row>
<row _id="6342"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11108</不用額(合計)></row>
<row _id="6343"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3100</不用額(合計)></row>
<row _id="6344"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>504785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25215</不用額(合計)></row>
<row _id="6345"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330</不用額(合計)></row>
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<row _id="6348"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>13965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-43468</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13921532</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12749334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1172198</不用額(合計)></row>
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<row _id="6351"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7390</不用額(合計)></row>
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<row _id="6353"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5600</不用額(合計)></row>
<row _id="6354"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15268</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15268</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6355"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60</不用額(合計)></row>
<row _id="6356"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84042</不用額(合計)></row>
<row _id="6357"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   小中学校適正規模・適正配置推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="6358"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   小中学校適正規模・適正配置推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1106</不用額(合計)></row>
<row _id="6359"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   小中学校適正規模・適正配置推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="6360"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38960</不用額(合計)></row>
<row _id="6361"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27360</不用額(合計)></row>
<row _id="6362"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22585</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198585</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6363"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3445</不用額(合計)></row>
<row _id="6364"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="6365"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11990</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6366"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="6367"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34575</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181425</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72425</不用額(合計)></row>
<row _id="6368"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   教職員健康管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4700</不用額(合計)></row>
<row _id="6369"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   教職員健康管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93680</不用額(合計)></row>
<row _id="6370"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   教職員健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>20053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20053000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18198763</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1854237</不用額(合計)></row>
<row _id="6371"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155000</不用額(合計)></row>
<row _id="6372"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14440</不用額(合計)></row>
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<row _id="6374"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1496</不用額(合計)></row>
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<row _id="6381"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37358</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100642</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71122</不用額(合計)></row>
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<row _id="6383"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>386278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7722</不用額(合計)></row>
<row _id="6384"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4158</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135158</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135158</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6385"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6343</不用額(合計)></row>
<row _id="6386"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400</不用額(合計)></row>
<row _id="6387"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2435</不用額(合計)></row>
<row _id="6388"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="6389"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29458</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250542</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59342</不用額(合計)></row>
<row _id="6390"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22720</不用額(合計)></row>
<row _id="6391"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6392"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>23   事務局一般事務費（教育政策課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67460</不用額(合計)></row>
<row _id="6393"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>23   事務局一般事務費（教育政策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>368000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25216</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342784</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29798</不用額(合計)></row>
<row _id="6394"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  小中一貫教育推進事業費</細目><細々目>01   小中一貫教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="6395"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  小中一貫教育推進事業費</細目><細々目>01   小中一貫教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25216</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>813216</予算現額(合計)><支出済額(合計)>813216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6396"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  小中一貫教育推進事業費</細目><細々目>01   小中一貫教育推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="6397"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>03   学校用務員実技研修</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9920</不用額(合計)></row>
<row _id="6398"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>03   学校用務員実技研修</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17620</不用額(合計)></row>
<row _id="6399"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  子どもと向き合う環境づくり推進事業費</細目><細々目>01   子どもと向き合う環境づくり推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34100</不用額(合計)></row>
<row _id="6400"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  子どもと向き合う環境づくり推進事業費</細目><細々目>01   子どもと向き合う環境づくり推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="6401"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>017  横須賀総合高等学校教育改革事業費</細目><細々目>01   横須賀総合高等学校教育改革事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="6402"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>017  横須賀総合高等学校教育改革事業費</細目><細々目>01   横須賀総合高等学校教育改革事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="6403"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>017  横須賀総合高等学校教育改革事業費</細目><細々目>01   横須賀総合高等学校教育改革事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="6404"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>427000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>388960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38040</不用額(合計)></row>
<row _id="6405"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>35213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5427000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3651230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36988770</不用額(合計)></row>
<row _id="6406"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>618254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-618254</不用額(合計)></row>
<row _id="6407"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1004697</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1004697</不用額(合計)></row>
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<row _id="6498"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45187</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-45187</不用額(合計)></row>
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<row _id="6640"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-429000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3849867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251133</不用額(合計)></row>
<row _id="6641"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>10064000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2486000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12548150</不用額(合計)></row>
<row _id="6642"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198711</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-198711</不用額(合計)></row>
<row _id="6643"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-219515</不用額(合計)></row>
<row _id="6644"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>357577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-357577</不用額(合計)></row>
<row _id="6645"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221907</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-221907</不用額(合計)></row>
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<row _id="6647"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-235488</不用額(合計)></row>
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<row _id="6688"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55456</不用額(合計)></row>
<row _id="6689"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>626000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>625018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>982</不用額(合計)></row>
<row _id="6690"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20046000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18486604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59396</不用額(合計)></row>
<row _id="6691"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2999000</不用額(合計)></row>
<row _id="6692"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-41987</不用額(合計)></row>
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<row _id="6700"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-23555</不用額(合計)></row>
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<row _id="6708"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100118公郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-41437</不用額(合計)></row>
<row _id="6709"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100119池上小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="6735"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-84788</不用額(合計)></row>
<row _id="6736"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6737"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6738"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>49858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2929000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6656155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46130845</不用額(合計)></row>
<row _id="6739"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>578852</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-578852</不用額(合計)></row>
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<row _id="6756"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100119池上小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>773680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-773680</不用額(合計)></row>
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<row _id="6758"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100122衣笠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>669658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-669658</不用額(合計)></row>
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<row _id="6779"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-319946</不用額(合計)></row>
<row _id="6780"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>698958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-698958</不用額(合計)></row>
<row _id="6781"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>607205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-607205</不用額(合計)></row>
<row _id="6782"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>972857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-972857</不用額(合計)></row>
<row _id="6783"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>773547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-773547</不用額(合計)></row>
<row _id="6784"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>508462</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-508462</不用額(合計)></row>
<row _id="6785"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3780000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3780000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="6786"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2680000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2680000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="6787"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1340000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="6788"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3680</不用額(合計)></row>
<row _id="6789"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123386</不用額(合計)></row>
<row _id="6790"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>59600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59598980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1020</不用額(合計)></row>
<row _id="6791"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93000</不用額(合計)></row>
<row _id="6792"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157000</不用額(合計)></row>
<row _id="6793"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>367523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>403187000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>416832000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1187542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>655804372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>463930000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67807628</不用額(合計)></row>
<row _id="6794"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>06   校庭芝生化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="6795"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>06   校庭芝生化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>379372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5628</不用額(合計)></row>
<row _id="6796"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>06   校庭芝生化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>770</不用額(合計)></row>
<row _id="6797"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>18977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18976320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680</不用額(合計)></row>
<row _id="6798"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="6799"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>335000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2299577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28423</不用額(合計)></row>
<row _id="6800"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>11125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10569173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>555827</不用額(合計)></row>
<row _id="6801"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>141109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-187000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140922000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121816904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19105096</不用額(合計)></row>
<row _id="6802"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>191379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6748000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171587929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13043071</不用額(合計)></row>
<row _id="6803"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>35414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40014000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38877191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1136809</不用額(合計)></row>
<row _id="6804"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>10702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12569545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132455</不用額(合計)></row>
<row _id="6805"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>345200</不用額(合計)></row>
<row _id="6806"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>21583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18825037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2757963</不用額(合計)></row>
<row _id="6807"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>43921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1067565</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44988565</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40789717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4198848</不用額(合計)></row>
<row _id="6808"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>15781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4280000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19996468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64532</不用額(合計)></row>
<row _id="6809"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1338000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1107990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230010</不用額(合計)></row>
<row _id="6810"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>499800</不用額(合計)></row>
<row _id="6811"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>47910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5361165</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42548835</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40600455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1948380</不用額(合計)></row>
<row _id="6812"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>10124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9757514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>366486</不用額(合計)></row>
<row _id="6813"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2727000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2726460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540</不用額(合計)></row>
<row _id="6814"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>141028000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141028000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129447386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11580614</不用額(合計)></row>
<row _id="6815"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6816"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>48720000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>37800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8190981</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78329019</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>41265000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37064019</不用額(合計)></row>
<row _id="6817"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>709619</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-709619</不用額(合計)></row>
<row _id="6818"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1246028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1246028</不用額(合計)></row>
<row _id="6819"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1438930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1438930</不用額(合計)></row>
<row _id="6820"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>424934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-424934</不用額(合計)></row>
<row _id="6821"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1029713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1029713</不用額(合計)></row>
<row _id="6822"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>726832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-726832</不用額(合計)></row>
<row _id="6823"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>709860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-709860</不用額(合計)></row>
<row _id="6824"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>677520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-677520</不用額(合計)></row>
<row _id="6825"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-411735</不用額(合計)></row>
<row _id="6826"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>664691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-664691</不用額(合計)></row>
<row _id="6827"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100111汐入小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377634</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-377634</不用額(合計)></row>
<row _id="6828"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100112諏訪小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>866630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-866630</不用額(合計)></row>
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<row _id="6847"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100134高坂小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1087269</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1087269</不用額(合計)></row>
<row _id="6848"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100135岩戸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>367317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-367317</不用額(合計)></row>
<row _id="6849"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100136久里浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1151116</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1151116</不用額(合計)></row>
<row _id="6850"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100137明浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1332260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1332260</不用額(合計)></row>
<row _id="6851"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100138神明小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>438495</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-438495</不用額(合計)></row>
<row _id="6852"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100139粟田小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339995</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-339995</不用額(合計)></row>
<row _id="6853"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100140野比小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>779312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-779312</不用額(合計)></row>
<row _id="6854"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100141北下浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-409887</不用額(合計)></row>
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<row _id="6869"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-222838</不用額(合計)></row>
<row _id="6870"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-239815</不用額(合計)></row>
<row _id="6871"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>271730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-271730</不用額(合計)></row>
<row _id="6872"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>537328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-537328</不用額(合計)></row>
<row _id="6873"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>284853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-284853</不用額(合計)></row>
<row _id="6874"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100111汐入小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>572059</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-572059</不用額(合計)></row>
<row _id="6875"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100112諏訪小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>582648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-582648</不用額(合計)></row>
<row _id="6876"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100113田戸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>638858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-638858</不用額(合計)></row>
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<row _id="6880"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100118公郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1155147</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1155147</不用額(合計)></row>
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<row _id="6893"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100133鴨居小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-434602</不用額(合計)></row>
<row _id="6894"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100134高坂小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-362560</不用額(合計)></row>
<row _id="6895"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100135岩戸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1082090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1082090</不用額(合計)></row>
<row _id="6896"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100136久里浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>748811</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-748811</不用額(合計)></row>
<row _id="6897"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100137明浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>566257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-566257</不用額(合計)></row>
<row _id="6898"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100138神明小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1011010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1011010</不用額(合計)></row>
<row _id="6899"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100139粟田小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1109845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1109845</不用額(合計)></row>
<row _id="6900"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100140野比小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>670620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-670620</不用額(合計)></row>
<row _id="6901"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100141北下浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>539095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-539095</不用額(合計)></row>
<row _id="6902"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100142津久井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>417760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-417760</不用額(合計)></row>
<row _id="6903"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100143長井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-478820</不用額(合計)></row>
<row _id="6904"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>351397</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-351397</不用額(合計)></row>
<row _id="6905"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>530640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-530640</不用額(合計)></row>
<row _id="6906"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>585578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-585578</不用額(合計)></row>
<row _id="6907"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>341396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-341396</不用額(合計)></row>
<row _id="6908"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1200825</不用額(合計)></row>
<row _id="6909"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1341076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1341076</不用額(合計)></row>
<row _id="6910"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般連絡業務（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218590</不用額(合計)></row>
<row _id="6911"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   小学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1793700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1300</不用額(合計)></row>
<row _id="6912"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-208530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>763470</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>371715</不用額(合計)></row>
<row _id="6913"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>298581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5934470</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292646530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15979766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276666764</不用額(合計)></row>
<row _id="6914"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3625174</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3625174</不用額(合計)></row>
<row _id="6915"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6320752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6320752</不用額(合計)></row>
<row _id="6916"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9258742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-9258742</不用額(合計)></row>
<row _id="6917"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5542313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5542313</不用額(合計)></row>
<row _id="6918"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5702203</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5702203</不用額(合計)></row>
<row _id="6919"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4022070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4022070</不用額(合計)></row>
<row _id="6920"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3225630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3225630</不用額(合計)></row>
<row _id="6921"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3512966</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3512966</不用額(合計)></row>
<row _id="6922"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3198363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3198363</不用額(合計)></row>
<row _id="6923"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4997560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4997560</不用額(合計)></row>
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<row _id="6939"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100128馬堀小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4916320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4916320</不用額(合計)></row>
<row _id="6940"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100129望洋小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5365770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5365770</不用額(合計)></row>
<row _id="6941"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100130浦賀小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6105869</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6105869</不用額(合計)></row>
<row _id="6942"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100131小原台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5807390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5807390</不用額(合計)></row>
<row _id="6943"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100133鴨居小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5603844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5603844</不用額(合計)></row>
<row _id="6944"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100134高坂小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5233448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5233448</不用額(合計)></row>
<row _id="6945"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100135岩戸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5560782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5560782</不用額(合計)></row>
<row _id="6946"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100136久里浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8801660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8801660</不用額(合計)></row>
<row _id="6947"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100137明浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8821569</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8821569</不用額(合計)></row>
<row _id="6948"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100138神明小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6468304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6468304</不用額(合計)></row>
<row _id="6949"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100139粟田小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5170987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5170987</不用額(合計)></row>
<row _id="6950"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100140野比小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6315586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6315586</不用額(合計)></row>
<row _id="6951"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100141北下浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5293437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5293437</不用額(合計)></row>
<row _id="6952"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100142津久井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5494506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5494506</不用額(合計)></row>
<row _id="6953"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100143長井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5582259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5582259</不用額(合計)></row>
<row _id="6954"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4317411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4317411</不用額(合計)></row>
<row _id="6955"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6399271</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6399271</不用額(合計)></row>
<row _id="6956"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3671491</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3671491</不用額(合計)></row>
<row _id="6957"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7096250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7096250</不用額(合計)></row>
<row _id="6958"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5716662</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5716662</不用額(合計)></row>
<row _id="6959"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5994010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5994010</不用額(合計)></row>
<row _id="6960"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="6961"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>234000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="6962"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>506000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>374000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132000</不用額(合計)></row>
<row _id="6963"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>395824000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395824000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>395824000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="6964"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>03 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>25   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>678490000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-395824000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282666000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258611804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24054196</不用額(合計)></row>
<row _id="6965"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>16881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2771049</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19652049</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1450458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18201591</不用額(合計)></row>
<row _id="6966"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1050163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1050163</不用額(合計)></row>
<row _id="6967"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>515710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-515710</不用額(合計)></row>
<row _id="6968"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>801768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-801768</不用額(合計)></row>
<row _id="6969"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>717805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-717805</不用額(合計)></row>
<row _id="6970"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>617545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-617545</不用額(合計)></row>
<row _id="6971"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>677402</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-677402</不用額(合計)></row>
<row _id="6972"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>569983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-569983</不用額(合計)></row>
<row _id="6973"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>790227</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-790227</不用額(合計)></row>
<row _id="6974"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>791010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-791010</不用額(合計)></row>
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<row _id="6977"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>663921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-663921</不用額(合計)></row>
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<row _id="6983"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>553370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-553370</不用額(合計)></row>
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<row _id="6985"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>599337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-599337</不用額(合計)></row>
<row _id="6986"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>708636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-708636</不用額(合計)></row>
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<row _id="6988"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>692993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-692993</不用額(合計)></row>
<row _id="6989"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>333368</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8002368</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8002368</不用額(合計)></row>
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<row _id="7008"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-312741</不用額(合計)></row>
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<row _id="7034"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7035"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6447</不用額(合計)></row>
<row _id="7036"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-28554</不用額(合計)></row>
<row _id="7037"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2255000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1011394</不用額(合計)></row>
<row _id="7038"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="7058"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20295</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-20295</不用額(合計)></row>
<row _id="7059"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>153725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-153725</不用額(合計)></row>
<row _id="7060"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-22000</不用額(合計)></row>
<row _id="7061"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>44311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>401500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43909500</不用額(合計)></row>
<row _id="7062"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1864976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1864976</不用額(合計)></row>
<row _id="7063"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1485792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1485792</不用額(合計)></row>
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<row _id="7067"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1623442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1623442</不用額(合計)></row>
<row _id="7068"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1565894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1565894</不用額(合計)></row>
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<row _id="7072"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2051951</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2051951</不用額(合計)></row>
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<row _id="7077"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2467729</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2467729</不用額(合計)></row>
<row _id="7078"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2053284</不用額(合計)></row>
<row _id="7079"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1703081</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1703081</不用額(合計)></row>
<row _id="7080"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1981425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1981425</不用額(合計)></row>
<row _id="7081"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1611720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1611720</不用額(合計)></row>
<row _id="7082"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1513963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1513963</不用額(合計)></row>
<row _id="7083"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1675286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1675286</不用額(合計)></row>
<row _id="7084"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1802801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1802801</不用額(合計)></row>
<row _id="7085"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>162000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2317072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147928</不用額(合計)></row>
<row _id="7086"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>996951</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5323951</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5323951</不用額(合計)></row>
<row _id="7087"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-276015</不用額(合計)></row>
<row _id="7088"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-218349</不用額(合計)></row>
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<row _id="7102"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178834</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-178834</不用額(合計)></row>
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<row _id="7104"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-142004</不用額(合計)></row>
<row _id="7105"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-126300</不用額(合計)></row>
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<row _id="7116"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7744</不用額(合計)></row>
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<row _id="7125"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-52965</不用額(合計)></row>
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<row _id="7127"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-37983</不用額(合計)></row>
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<row _id="7148"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1010245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1010245</不用額(合計)></row>
<row _id="7149"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>836773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-836773</不用額(合計)></row>
<row _id="7150"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1665828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1665828</不用額(合計)></row>
<row _id="7151"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>664435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-664435</不用額(合計)></row>
<row _id="7152"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990426</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-990426</不用額(合計)></row>
<row _id="7153"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-322583</不用額(合計)></row>
<row _id="7154"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1426430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1426430</不用額(合計)></row>
<row _id="7155"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-652123</不用額(合計)></row>
<row _id="7156"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-840752</不用額(合計)></row>
<row _id="7157"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>637757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-637757</不用額(合計)></row>
<row _id="7158"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>967799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-967799</不用額(合計)></row>
<row _id="7159"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>762948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-762948</不用額(合計)></row>
<row _id="7160"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>725670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-725670</不用額(合計)></row>
<row _id="7161"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2710000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2710000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7162"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1920000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>790000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1920000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7163"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>970000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>970000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7164"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="7165"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121970</不用額(合計)></row>
<row _id="7166"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>38917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38910300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6700</不用額(合計)></row>
<row _id="7167"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="7168"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82000</不用額(合計)></row>
<row _id="7169"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1848000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5148000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7170"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>175472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>244871000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>344840000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>765183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>455289258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>299871000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10022742</不用額(合計)></row>
<row _id="7171"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4032870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1316130</不用額(合計)></row>
<row _id="7172"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870</不用額(合計)></row>
<row _id="7173"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9533040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="7174"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800</不用額(合計)></row>
<row _id="7175"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1307663</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6337</不用額(合計)></row>
<row _id="7176"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>67415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-102000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55800928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11512072</不用額(合計)></row>
<row _id="7177"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>86274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-570000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85704000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81419330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4284670</不用額(合計)></row>
<row _id="7178"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1146125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164875</不用額(合計)></row>
<row _id="7179"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9096200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11321200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11321200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7180"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>6515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>570000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7085000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7040177</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44823</不用額(合計)></row>
<row _id="7181"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>572000</不用額(合計)></row>
<row _id="7182"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>11858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1416200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10441800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10160969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280831</不用額(合計)></row>
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<row _id="7184"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>8791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8508352</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>282648</不用額(合計)></row>
<row _id="7185"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>559600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38400</不用額(合計)></row>
<row _id="7186"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>23501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18349920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51080</不用額(合計)></row>
<row _id="7187"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-620000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8915330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4670</不用額(合計)></row>
<row _id="7188"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1393524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476</不用額(合計)></row>
<row _id="7189"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>55536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52066938</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3469062</不用額(合計)></row>
<row _id="7190"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>24115000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>18200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3640013</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38674987</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20475000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18199987</不用額(合計)></row>
<row _id="7191"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>731332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-731332</不用額(合計)></row>
<row _id="7192"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375183</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-375183</不用額(合計)></row>
<row _id="7193"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1014648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1014648</不用額(合計)></row>
<row _id="7194"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1023362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1023362</不用額(合計)></row>
<row _id="7195"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>954264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-954264</不用額(合計)></row>
<row _id="7196"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-840165</不用額(合計)></row>
<row _id="7197"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>488998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-488998</不用額(合計)></row>
<row _id="7198"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>910438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-910438</不用額(合計)></row>
<row _id="7199"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>774635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-774635</不用額(合計)></row>
<row _id="7200"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>821039</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-821039</不用額(合計)></row>
<row _id="7201"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1299795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1299795</不用額(合計)></row>
<row _id="7202"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-320858</不用額(合計)></row>
<row _id="7203"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1574565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1574565</不用額(合計)></row>
<row _id="7204"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1053633</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1053633</不用額(合計)></row>
<row _id="7205"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>554822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-554822</不用額(合計)></row>
<row _id="7206"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>882356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-882356</不用額(合計)></row>
<row _id="7207"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1036853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1036853</不用額(合計)></row>
<row _id="7208"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>376176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-376176</不用額(合計)></row>
<row _id="7209"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>357979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-357979</不用額(合計)></row>
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<row _id="7213"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>677550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-677550</不用額(合計)></row>
<row _id="7214"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10335000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7800000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3640013</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21775013</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8775000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000013</不用額(合計)></row>
<row _id="7215"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>717387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-717387</不用額(合計)></row>
<row _id="7216"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>573738</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-573738</不用額(合計)></row>
<row _id="7217"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-434140</不用額(合計)></row>
<row _id="7218"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>425590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-425590</不用額(合計)></row>
<row _id="7219"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>494750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-494750</不用額(合計)></row>
<row _id="7220"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>609750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-609750</不用額(合計)></row>
<row _id="7221"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>460946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-460946</不用額(合計)></row>
<row _id="7222"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>539053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-539053</不用額(合計)></row>
<row _id="7223"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>675000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-675000</不用額(合計)></row>
<row _id="7224"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>628650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-628650</不用額(合計)></row>
<row _id="7225"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-600125</不用額(合計)></row>
<row _id="7226"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>628650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-628650</不用額(合計)></row>
<row _id="7227"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-324748</不用額(合計)></row>
<row _id="7228"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-396000</不用額(合計)></row>
<row _id="7229"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1344898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1344898</不用額(合計)></row>
<row _id="7230"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>567644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-567644</不用額(合計)></row>
<row _id="7231"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-412247</不用額(合計)></row>
<row _id="7232"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>572880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-572880</不用額(合計)></row>
<row _id="7233"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1090838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1090838</不用額(合計)></row>
<row _id="7234"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>384708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-384708</不用額(合計)></row>
<row _id="7235"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-320254</不用額(合計)></row>
<row _id="7236"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>519797</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-519797</不用額(合計)></row>
<row _id="7237"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-272371</不用額(合計)></row>
<row _id="7238"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般連絡業務（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117640</不用額(合計)></row>
<row _id="7239"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   中学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>971000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>970100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="7240"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>175800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>657800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364160</不用額(合計)></row>
<row _id="7241"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>185176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3566000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11819247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169790753</不用額(合計)></row>
<row _id="7242"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8145721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8145721</不用額(合計)></row>
<row _id="7243"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5137288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5137288</不用額(合計)></row>
<row _id="7244"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7697280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7697280</不用額(合計)></row>
<row _id="7245"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6612782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6612782</不用額(合計)></row>
<row _id="7246"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6847492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6847492</不用額(合計)></row>
<row _id="7247"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7637487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7637487</不用額(合計)></row>
<row _id="7248"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6818950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6818950</不用額(合計)></row>
<row _id="7249"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6268494</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6268494</不用額(合計)></row>
<row _id="7250"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7728026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7728026</不用額(合計)></row>
<row _id="7251"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7005542</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7005542</不用額(合計)></row>
<row _id="7252"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11217202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-11217202</不用額(合計)></row>
<row _id="7253"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4967347</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4967347</不用額(合計)></row>
<row _id="7254"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8291938</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8291938</不用額(合計)></row>
<row _id="7255"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8176854</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8176854</不用額(合計)></row>
<row _id="7256"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10803879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-10803879</不用額(合計)></row>
<row _id="7257"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6688945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6688945</不用額(合計)></row>
<row _id="7258"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6844755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6844755</不用額(合計)></row>
<row _id="7259"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4853723</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4853723</不用額(合計)></row>
<row _id="7260"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7170828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7170828</不用額(合計)></row>
<row _id="7261"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4779278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4779278</不用額(合計)></row>
<row _id="7262"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4580741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4580741</不用額(合計)></row>
<row _id="7263"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7123258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7123258</不用額(合計)></row>
<row _id="7264"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6413382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6413382</不用額(合計)></row>
<row _id="7265"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>05 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>987800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>987800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>987800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7266"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>05 学校建設費</目><細目>002  学校建設事業費</細目><細々目>10   昇降機等整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>34000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-987800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33012200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15962500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17049700</不用額(合計)></row>
<row _id="7267"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7268"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7269"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>54000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2101000</不用額(合計)></row>
<row _id="7270"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2099452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2099452</不用額(合計)></row>
<row _id="7271"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276000</不用額(合計)></row>
<row _id="7272"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-170875</不用額(合計)></row>
<row _id="7273"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="7274"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-19887</不用額(合計)></row>
<row _id="7275"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>639000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>639000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>639000</不用額(合計)></row>
<row _id="7276"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>441171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-441171</不用額(合計)></row>
<row _id="7277"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7951000</不用額(合計)></row>
<row _id="7278"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7898095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7898095</不用額(合計)></row>
<row _id="7279"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>170900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273900</不用額(合計)></row>
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<row _id="7283"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
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<row _id="7285"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269000</不用額(合計)></row>
<row _id="7286"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>257968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-257968</不用額(合計)></row>
<row _id="7287"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127000</不用額(合計)></row>
<row _id="7288"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-126380</不用額(合計)></row>
<row _id="7289"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-45202</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>537798</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>537798</不用額(合計)></row>
<row _id="7290"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-197835</不用額(合計)></row>
<row _id="7291"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>627000</不用額(合計)></row>
<row _id="7292"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>625627</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-625627</不用額(合計)></row>
<row _id="7293"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1447</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320447</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320447</不用額(合計)></row>
<row _id="7294"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-320447</不用額(合計)></row>
<row _id="7295"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="7296"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8800</不用額(合計)></row>
<row _id="7297"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>580000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7298"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-70000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>410000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7299"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7300"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>40000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11347</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61653</不用額(合計)></row>
<row _id="7301"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4679400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5038400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4877400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161000</不用額(合計)></row>
<row _id="7302"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>52921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>105380000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4679400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145521600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144394306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1127294</不用額(合計)></row>
<row _id="7303"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>02   学校警備費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>19321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19132080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188920</不用額(合計)></row>
<row _id="7304"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="7305"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2761000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2758910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2090</不用額(合計)></row>
<row _id="7306"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7038000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7038000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5810111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1227889</不用額(合計)></row>
<row _id="7307"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>26290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1762598</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24527402</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20328765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4198637</不用額(合計)></row>
<row _id="7308"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1722598</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11375598</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10157814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1217784</不用額(合計)></row>
<row _id="7309"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>15174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14894000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280000</不用額(合計)></row>
<row _id="7310"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1001000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>982237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18763</不用額(合計)></row>
<row _id="7311"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="7312"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1935315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>355685</不用額(合計)></row>
<row _id="7313"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>30281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26749406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3531594</不用額(合計)></row>
<row _id="7314"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270778</不用額(合計)></row>
<row _id="7315"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1447987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301013</不用額(合計)></row>
<row _id="7316"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5504</不用額(合計)></row>
<row _id="7317"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412</不用額(合計)></row>
<row _id="7318"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7668000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6584147</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1083853</不用額(合計)></row>
<row _id="7319"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="7320"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1715000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1400000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-258108</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2856892</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1540000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1316892</不用額(合計)></row>
<row _id="7321"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1316695</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1316695</不用額(合計)></row>
<row _id="7322"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>735000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>600000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>258108</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1593108</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>660000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>933108</不用額(合計)></row>
<row _id="7323"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>933108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-933108</不用額(合計)></row>
<row _id="7324"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1657000</不用額(合計)></row>
<row _id="7325"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>650804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-650804</不用額(合計)></row>
<row _id="7326"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3224000</不用額(合計)></row>
<row _id="7327"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>795204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-795204</不用額(合計)></row>
<row _id="7328"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1170900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2211100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2211100</不用額(合計)></row>
<row _id="7329"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7330"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="7331"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7332"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="7333"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7000</不用額(合計)></row>
<row _id="7334"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149000</不用額(合計)></row>
<row _id="7335"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-134850</不用額(合計)></row>
<row _id="7336"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115000</不用額(合計)></row>
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<row _id="7338"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495000</不用額(合計)></row>
<row _id="7339"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>439230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-439230</不用額(合計)></row>
<row _id="7340"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1667000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1667000</不用額(合計)></row>
<row _id="7341"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1196319</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1196319</不用額(合計)></row>
<row _id="7342"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>19850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1885675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17964325</不用額(合計)></row>
<row _id="7343"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17849970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-17849970</不用額(合計)></row>
<row _id="7344"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138000</不用額(合計)></row>
<row _id="7345"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-137581</不用額(合計)></row>
<row _id="7346"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
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<row _id="7349"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-61974</不用額(合計)></row>
<row _id="7350"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="7351"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7352"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>420000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>280000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-107308</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>592692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>350000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242692</不用額(合計)></row>
<row _id="7353"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>242524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-242524</不用額(合計)></row>
<row _id="7354"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>120000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>107308</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>407308</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>150000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257308</不用額(合計)></row>
<row _id="7355"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>257108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-257108</不用額(合計)></row>
<row _id="7356"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168000</不用額(合計)></row>
<row _id="7357"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-118525</不用額(合計)></row>
<row _id="7358"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
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<row _id="7373"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7374"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3330000</不用額(合計)></row>
<row _id="7375"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3311009</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3311009</不用額(合計)></row>
<row _id="7376"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="7377"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37955</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-37955</不用額(合計)></row>
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<row _id="7388"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187876</不用額(合計)></row>
<row _id="7389"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-30000</不用額(合計)></row>
<row _id="7390"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-90000</不用額(合計)></row>
<row _id="7391"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="7392"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-48130</不用額(合計)></row>
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<row _id="7396"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291850</不用額(合計)></row>
<row _id="7397"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-273950</不用額(合計)></row>
<row _id="7398"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6600</不用額(合計)></row>
<row _id="7399"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319000</不用額(合計)></row>
<row _id="7400"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6600</不用額(合計)></row>
<row _id="7401"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-111000</不用額(合計)></row>
<row _id="7402"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7678</不用額(合計)></row>
<row _id="7403"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="7404"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-13200</不用額(合計)></row>
<row _id="7405"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-26800</不用額(合計)></row>
<row _id="7406"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>796</不用額(合計)></row>
<row _id="7407"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="7408"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>810000</不用額(合計)></row>
<row _id="7409"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-175606</不用額(合計)></row>
<row _id="7410"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>509000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-509000</不用額(合計)></row>
<row _id="7411"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>350000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>630000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>270000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>350000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900000</不用額(合計)></row>
<row _id="7412"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>399785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-399785</不用額(合計)></row>
<row _id="7413"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-499918</不用額(合計)></row>
<row _id="7414"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>150000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>270000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-270000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>150000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7415"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100191諏訪幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7416"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7417"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138890</不用額(合計)></row>
<row _id="7418"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="7419"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="7420"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="7421"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="7422"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="7423"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   幼稚園協会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7424"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>369000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>369000</不用額(合計)></row>
<row _id="7425"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-250000</不用額(合計)></row>
<row _id="7426"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>686404</不用額(合計)></row>
<row _id="7427"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>674308</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-674308</不用額(合計)></row>
<row _id="7428"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-104188</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115812</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115812</不用額(合計)></row>
<row _id="7429"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-30831</不用額(合計)></row>
<row _id="7430"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="7431"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2922</不用額(合計)></row>
<row _id="7432"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42041</不用額(合計)></row>
<row _id="7433"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-23020</不用額(合計)></row>
<row _id="7434"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>726000</不用額(合計)></row>
<row _id="7435"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>725780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-725780</不用額(合計)></row>
<row _id="7436"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99305</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>695</不用額(合計)></row>
<row _id="7437"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>97000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301000</不用額(合計)></row>
<row _id="7438"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-292238</不用額(合計)></row>
<row _id="7439"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="7440"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>104188</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2419188</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2419188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7441"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="7442"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62964</不用額(合計)></row>
<row _id="7443"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338000</不用額(合計)></row>
<row _id="7444"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336303</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-336303</不用額(合計)></row>
<row _id="7445"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="7446"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3905</不用額(合計)></row>
<row _id="7447"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2988480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11520</不用額(合計)></row>
<row _id="7448"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>141900000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130938507</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10961493</不用額(合計)></row>
<row _id="7449"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="7450"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="7451"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3313</不用額(合計)></row>
<row _id="7452"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55880</不用額(合計)></row>
<row _id="7453"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349841</不用額(合計)></row>
<row _id="7454"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-172181</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2627819</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2372549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255270</不用額(合計)></row>
<row _id="7455"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>142181</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>368181</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7456"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11759</不用額(合計)></row>
<row _id="7457"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="7458"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>349197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52803</不用額(合計)></row>
<row _id="7459"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24944</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>606944</予算現額(合計)><支出済額(合計)>542538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64406</不用額(合計)></row>
<row _id="7460"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227814</不用額(合計)></row>
<row _id="7461"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-130744</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154256</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154256</不用額(合計)></row>
<row _id="7462"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>105800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>547800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>468611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79189</不用額(合計)></row>
<row _id="7463"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412</不用額(合計)></row>
<row _id="7464"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>501759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377241</不用額(合計)></row>
<row _id="7465"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45720</不用額(合計)></row>
<row _id="7466"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>5174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>271678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4873322</不用額(合計)></row>
<row _id="7467"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4806519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4806519</不用額(合計)></row>
<row _id="7468"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2835000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2240000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1594000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2520000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>961000</不用額(合計)></row>
<row _id="7469"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>960917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-960917</不用額(合計)></row>
<row _id="7470"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1215000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>960000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1594000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3769000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1080000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2689000</不用額(合計)></row>
<row _id="7471"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2688931</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2688931</不用額(合計)></row>
<row _id="7472"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7110</不用額(合計)></row>
<row _id="7473"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   ろう学校長会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="7474"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44748</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>607252</不用額(合計)></row>
<row _id="7475"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>598374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-598374</不用額(合計)></row>
<row _id="7476"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-102884</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117116</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117116</不用額(合計)></row>
<row _id="7477"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-52910</不用額(合計)></row>
<row _id="7478"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="7479"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2777</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2777</不用額(合計)></row>
<row _id="7480"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-36000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8739</不用額(合計)></row>
<row _id="7481"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7482"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455000</不用額(合計)></row>
<row _id="7483"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-454680</不用額(合計)></row>
<row _id="7484"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42</不用額(合計)></row>
<row _id="7485"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333000</不用額(合計)></row>
<row _id="7486"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-332386</不用額(合計)></row>
<row _id="7487"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7488"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7102</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>898</不用額(合計)></row>
<row _id="7489"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102884</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2128884</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2128884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7490"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="7491"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62661</不用額(合計)></row>
<row _id="7492"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>724000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1412000</不用額(合計)></row>
<row _id="7493"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1411893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1411893</不用額(合計)></row>
<row _id="7494"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-194000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7495"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
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<row _id="7497"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4488000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="7498"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
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<row _id="7502"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1478771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146229</不用額(合計)></row>
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<row _id="7513"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>263000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1752000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1589489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162511</不用額(合計)></row>
<row _id="7514"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-67000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="7515"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-592000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2810000</不用額(合計)></row>
<row _id="7516"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2809684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2809684</不用額(合計)></row>
<row _id="7517"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2835000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2240000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1265008</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3809992</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2520000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1289992</不用額(合計)></row>
<row _id="7518"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1289725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1289725</不用額(合計)></row>
<row _id="7519"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1215000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>960000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1265008</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3440008</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1080000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2360008</不用額(合計)></row>
<row _id="7520"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2360008</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2360008</不用額(合計)></row>
<row _id="7521"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>014  学校建設事業費</細目><細々目>01   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7522"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>014  学校建設事業費</細目><細々目>01   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13750000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13750000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7523"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>014  学校建設事業費</細目><細々目>01   校内通信ネットワーク整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>16489000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13750000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2112000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>627000</不用額(合計)></row>
<row _id="7524"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="7525"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80500</不用額(合計)></row>
<row _id="7526"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1562</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4438</不用額(合計)></row>
<row _id="7527"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20279</不用額(合計)></row>
<row _id="7528"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="7529"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   養護学校長会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4500</不用額(合計)></row>
<row _id="7530"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>535000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>687000</不用額(合計)></row>
<row _id="7531"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>518482</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13518</不用額(合計)></row>
<row _id="7532"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206000</不用額(合計)></row>
<row _id="7533"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51340</不用額(合計)></row>
<row _id="7534"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54900</不用額(合計)></row>
<row _id="7535"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12780</不用額(合計)></row>
<row _id="7536"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15260</不用額(合計)></row>
<row _id="7537"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7538"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="7539"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84980</不用額(合計)></row>
<row _id="7540"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7541"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3840</不用額(合計)></row>
<row _id="7542"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="7543"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>549733</不用額(合計)></row>
<row _id="7544"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>736000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>544000</不用額(合計)></row>
<row _id="7545"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65540</不用額(合計)></row>
<row _id="7546"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59265</不用額(合計)></row>
<row _id="7547"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9478</不用額(合計)></row>
<row _id="7548"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73770</不用額(合計)></row>
<row _id="7549"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19500</不用額(合計)></row>
<row _id="7550"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="7551"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2078680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10320</不用額(合計)></row>
<row _id="7552"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1909000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>588000</不用額(合計)></row>
<row _id="7553"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8540</不用額(合計)></row>
<row _id="7554"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32623</不用額(合計)></row>
<row _id="7555"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="7556"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43009</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17991</不用額(合計)></row>
<row _id="7557"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1490000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7558"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16240</不用額(合計)></row>
<row _id="7559"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27</不用額(合計)></row>
<row _id="7560"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1487200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454800</不用額(合計)></row>
<row _id="7561"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30103</不用額(合計)></row>
<row _id="7562"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-212154</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3329846</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2764079</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>565767</不用額(合計)></row>
<row _id="7563"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>808000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>206200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1014200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1014200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7564"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5954</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273954</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7565"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152</不用額(合計)></row>
<row _id="7566"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2229</不用額(合計)></row>
<row _id="7567"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1375000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7568"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221000</不用額(合計)></row>
<row _id="7569"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>708280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83720</不用額(合計)></row>
<row _id="7570"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-310000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7571"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7572"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7573"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>72892</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>830892</予算現額(合計)><支出済額(合計)>830892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7574"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="7575"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40570</不用額(合計)></row>
<row _id="7576"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="7577"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147</不用額(合計)></row>
<row _id="7578"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2698</不用額(合計)></row>
<row _id="7579"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>904000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>904000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>842600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61400</不用額(合計)></row>
<row _id="7580"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>543984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>297016</不用額(合計)></row>
<row _id="7581"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105370</不用額(合計)></row>
<row _id="7582"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25420</不用額(合計)></row>
<row _id="7583"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-72892</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191108</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158548</不用額(合計)></row>
<row _id="7584"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>441000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2705000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2168716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>536284</不用額(合計)></row>
<row _id="7585"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>20971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-441000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15757501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2272499</不用額(合計)></row>
<row _id="7586"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3036000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3036000</不用額(合計)></row>
<row _id="7587"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1134000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7588"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>76967000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57302300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64700</不用額(合計)></row>
<row _id="7589"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>829000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>829000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>828713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287</不用額(合計)></row>
<row _id="7590"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7591"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2055283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89717</不用額(合計)></row>
<row _id="7592"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8500</不用額(合計)></row>
<row _id="7593"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10</不用額(合計)></row>
<row _id="7594"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1066000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-140230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>925770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244870</不用額(合計)></row>
<row _id="7595"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>738000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>738000</不用額(合計)></row>
<row _id="7596"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11470</不用額(合計)></row>
<row _id="7597"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>489000</不用額(合計)></row>
<row _id="7598"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="7599"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147</不用額(合計)></row>
<row _id="7600"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="7601"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1593000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1593000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>532950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1060050</不用額(合計)></row>
<row _id="7602"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="7603"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148000</不用額(合計)></row>
<row _id="7604"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7605"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>007  文化財緊急調査事業費</細目><細々目>01   文化財緊急調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>941380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58620</不用額(合計)></row>
<row _id="7606"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="7607"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="7608"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13572</不用額(合計)></row>
<row _id="7609"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>140230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7610"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16580</不用額(合計)></row>
<row _id="7611"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13500</不用額(合計)></row>
<row _id="7612"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-59790</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2210</不用額(合計)></row>
<row _id="7613"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-94864</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32136</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155</不用額(合計)></row>
<row _id="7614"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17590</不用額(合計)></row>
<row _id="7615"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2732</不用額(合計)></row>
<row _id="7616"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="7617"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7618"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>104654</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104654</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104654</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7619"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="7620"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11</不用額(合計)></row>
<row _id="7621"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15923</不用額(合計)></row>
<row _id="7622"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>2540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2499137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40863</不用額(合計)></row>
<row _id="7623"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38900</不用額(合計)></row>
<row _id="7624"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>48650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48591015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58985</不用額(合計)></row>
<row _id="7625"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5362000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5127370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234630</不用額(合計)></row>
<row _id="7626"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="7627"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2472</不用額(合計)></row>
<row _id="7628"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1120</不用額(合計)></row>
<row _id="7629"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7630"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>519964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53036</不用額(合計)></row>
<row _id="7631"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4984839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>352161</不用額(合計)></row>
<row _id="7632"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="7633"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="7634"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16600</不用額(合計)></row>
<row _id="7635"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132000</不用額(合計)></row>
<row _id="7636"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>646377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250623</不用額(合計)></row>
<row _id="7637"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="7638"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1109396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40604</不用額(合計)></row>
<row _id="7639"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="7640"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>24583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24582800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="7641"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>10579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10273791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305209</不用額(合計)></row>
<row _id="7642"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>7268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7150032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117968</不用額(合計)></row>
<row _id="7643"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>545512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>488</不用額(合計)></row>
<row _id="7644"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="7645"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>005  図書館営繕工事費</細目><細々目>01   図書館営繕工事事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33059</不用額(合計)></row>
<row _id="7646"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>005  図書館営繕工事費</細目><細々目>01   図書館営繕工事事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>56276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52199077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19076923</不用額(合計)></row>
<row _id="7647"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="7648"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>487940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110060</不用額(合計)></row>
<row _id="7649"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7100</不用額(合計)></row>
<row _id="7650"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35920</不用額(合計)></row>
<row _id="7651"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>2905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2861113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43887</不用額(合計)></row>
<row _id="7652"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>976</不用額(合計)></row>
<row _id="7653"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1554000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1059520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>494480</不用額(合計)></row>
<row _id="7654"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44726</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22274</不用額(合計)></row>
<row _id="7655"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>686000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>684000</不用額(合計)></row>
<row _id="7656"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2300</不用額(合計)></row>
<row _id="7657"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>02   「よかった　ありがとう。」文庫設置事業（児童図書館）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="7658"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>02   「よかった　ありがとう。」文庫設置事業（児童図書館）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2720000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2189838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>530162</不用額(合計)></row>
<row _id="7659"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>4990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4344263</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645737</不用額(合計)></row>
<row _id="7660"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>704930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75070</不用額(合計)></row>
<row _id="7661"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="7662"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52920</不用額(合計)></row>
<row _id="7663"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285463</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33537</不用額(合計)></row>
<row _id="7664"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26110</不用額(合計)></row>
<row _id="7665"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23111</不用額(合計)></row>
<row _id="7666"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67730</不用額(合計)></row>
<row _id="7667"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15517</不用額(合計)></row>
<row _id="7668"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8810</不用額(合計)></row>
<row _id="7669"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7670"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>45336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2781</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45333219</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44567613</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>765606</不用額(合計)></row>
<row _id="7671"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2781</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315781</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315781</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7672"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63900</不用額(合計)></row>
<row _id="7673"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1342219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12781</不用額(合計)></row>
<row _id="7674"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33669</不用額(合計)></row>
<row _id="7675"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71768</不用額(合計)></row>
<row _id="7676"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>9628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1120828</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8507172</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8334875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172297</不用額(合計)></row>
<row _id="7677"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>725406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153594</不用額(合計)></row>
<row _id="7678"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>13006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-753880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12252120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9778776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2473344</不用額(合計)></row>
<row _id="7679"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>2227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>753880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2980880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2711256</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269624</不用額(合計)></row>
<row _id="7680"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2594900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>705100</不用額(合計)></row>
<row _id="7681"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1386574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258426</不用額(合計)></row>
<row _id="7682"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="7683"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>9824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9824000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9183900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640100</不用額(合計)></row>
<row _id="7684"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>692000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>692000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>691680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="7685"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>11735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11193274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>541726</不用額(合計)></row>
<row _id="7686"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1543850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63150</不用額(合計)></row>
<row _id="7687"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>396000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1014000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>941311</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72689</不用額(合計)></row>
<row _id="7688"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>197800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>393800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7689"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156365</不用額(合計)></row>
<row _id="7690"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>678000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>515194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162806</不用額(合計)></row>
<row _id="7691"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="7692"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7693"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7550000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>434418</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8155418</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7546418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>609000</不用額(合計)></row>
<row _id="7694"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7695"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="7696"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80170</不用額(合計)></row>
<row _id="7697"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3970</不用額(合計)></row>
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<row _id="7719"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1525</不用額(合計)></row>
<row _id="7720"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39377</不用額(合計)></row>
<row _id="7721"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>003  博物館営繕工事費</細目><細々目>01   博物館営繕工事費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>5020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5020000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3380000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1640000</不用額(合計)></row>
<row _id="7722"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>003  博物館営繕工事費</細目><細々目>01   博物館営繕工事費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2440000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1190000</不用額(合計)></row>
<row _id="7723"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>003  博物館営繕工事費</細目><細々目>01   博物館営繕工事費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>570000</不用額(合計)></row>
<row _id="7724"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>003  博物館営繕工事費</細目><細々目>01   博物館営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47525</不用額(合計)></row>
<row _id="7725"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>003  博物館営繕工事費</細目><細々目>01   博物館営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>418198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>418198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282261039</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135936961</不用額(合計)></row>
<row _id="7726"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>602210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1459210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1443116</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16094</不用額(合計)></row>
<row _id="7727"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28280</不用額(合計)></row>
<row _id="7728"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>574230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31770</不用額(合計)></row>
<row _id="7729"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>537460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1105460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1014749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90711</不用額(合計)></row>
<row _id="7730"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96534</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23466</不用額(合計)></row>
<row _id="7731"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93140</不用額(合計)></row>
<row _id="7732"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>7766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7765295</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>705</不用額(合計)></row>
<row _id="7733"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-240000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>614000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>612589</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1411</不用額(合計)></row>
<row _id="7734"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>13174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2594558</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10579442</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10579442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7735"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-340633</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2662367</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2662367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7736"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1732000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1716000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="7737"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>381584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31416</不用額(合計)></row>
<row _id="7738"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1550</不用額(合計)></row>
<row _id="7739"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>5423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1413500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6836500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6757300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79200</不用額(合計)></row>
<row _id="7740"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>6445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4620000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1825000</不用額(合計)></row>
<row _id="7741"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>17657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-80300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17576700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17101708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>474992</不用額(合計)></row>
<row _id="7742"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="7743"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-140080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1252920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1091640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161280</不用額(合計)></row>
<row _id="7744"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7745"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>2152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2082482</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69518</不用額(合計)></row>
<row _id="7746"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-290000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>556000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5285</不用額(合計)></row>
<row _id="7747"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540</不用額(合計)></row>
<row _id="7748"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495</不用額(合計)></row>
<row _id="7749"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6070</不用額(合計)></row>
<row _id="7750"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7751"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="7752"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>6954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6875268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78732</不用額(合計)></row>
<row _id="7753"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4036000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4035600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="7754"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>678000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212560</不用額(合計)></row>
<row _id="7755"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>722000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>205180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>927180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7756"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48020</不用額(合計)></row>
<row _id="7757"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8721</不用額(合計)></row>
<row _id="7758"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4160</不用額(合計)></row>
<row _id="7759"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-220000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4318</不用額(合計)></row>
<row _id="7760"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>62000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34428</不用額(合計)></row>
<row _id="7761"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-61149</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1415851</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1364504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51347</不用額(合計)></row>
<row _id="7762"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1221000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259000</不用額(合計)></row>
<row _id="7763"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>369000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9879</不用額(合計)></row>
<row _id="7764"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="7765"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7766"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1717760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164240</不用額(合計)></row>
<row _id="7767"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7768"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1381076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>924</不用額(合計)></row>
<row _id="7769"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1440285</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22715</不用額(合計)></row>
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<row _id="7775"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
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<row _id="7777"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7380</不用額(合計)></row>
<row _id="7778"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6227</不用額(合計)></row>
<row _id="7779"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-140000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
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<row _id="7781"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>122390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1016390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1016390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="7786"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1623490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510</不用額(合計)></row>
<row _id="7787"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>632000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>631400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="7788"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7789"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="7790"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20</不用額(合計)></row>
<row _id="7791"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16450</不用額(合計)></row>
<row _id="7792"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>818340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100660</不用額(合計)></row>
<row _id="7793"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="7794"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39600</不用額(合計)></row>
<row _id="7795"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20972</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16116</不用額(合計)></row>
<row _id="7796"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17028</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7797"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25</不用額(合計)></row>
<row _id="7798"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>880000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2179100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="7799"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="7800"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25325</不用額(合計)></row>
<row _id="7801"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50434</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15566</不用額(合計)></row>
<row _id="7802"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="7803"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="7804"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1492414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>551586</不用額(合計)></row>
<row _id="7805"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1015000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-880000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="7806"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1382000</不用額(合計)></row>
<row _id="7807"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184</不用額(合計)></row>
<row _id="7808"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>005  万代基金積立金</細目><細々目>01   万代基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-61000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>885</不用額(合計)></row>
<row _id="7809"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7810"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="7811"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="7812"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28340</不用額(合計)></row>
<row _id="7813"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53894</不用額(合計)></row>
<row _id="7814"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="7815"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115</不用額(合計)></row>
<row _id="7816"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="7817"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13688</不用額(合計)></row>
<row _id="7818"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>4067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4066920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="7819"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7820"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>67717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67716110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>890</不用額(合計)></row>
<row _id="7821"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>4200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3950208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>249792</不用額(合計)></row>
<row _id="7822"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51980</不用額(合計)></row>
<row _id="7823"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>443080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107920</不用額(合計)></row>
<row _id="7824"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113002</不用額(合計)></row>
<row _id="7825"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2157000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2156191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>809</不用額(合計)></row>
<row _id="7826"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>535000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>405000</不用額(合計)></row>
<row _id="7827"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320340</不用額(合計)></row>
<row _id="7828"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>553010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269990</不用額(合計)></row>
<row _id="7829"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33856</不用額(合計)></row>
<row _id="7830"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1003200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3477200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3472198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5002</不用額(合計)></row>
<row _id="7831"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3700</不用額(合計)></row>
<row _id="7832"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3479770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3123340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>356430</不用額(合計)></row>
<row _id="7833"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="7834"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>714000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>87230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>801230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>801130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="7835"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>48780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1003200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45776800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42540828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3235972</不用額(合計)></row>
<row _id="7836"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>387450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212550</不用額(合計)></row>
<row _id="7837"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>26630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26630000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7838"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="7839"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>545712</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34288</不用額(合計)></row>
<row _id="7840"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>561210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>561210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7841"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412600</不用額(合計)></row>
<row _id="7842"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106860</不用額(合計)></row>
<row _id="7843"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="7844"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252468</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>459532</不用額(合計)></row>
<row _id="7845"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="7846"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="7847"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-132210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4438790</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3568100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870690</不用額(合計)></row>
<row _id="7848"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="7849"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="7850"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>794</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13794</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13674</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="7851"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-794</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161206</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137496</不用額(合計)></row>
<row _id="7852"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="7853"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="7854"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24420</不用額(合計)></row>
<row _id="7855"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5066000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4976040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4639824</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>336216</不用額(合計)></row>
<row _id="7856"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7857"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13800</不用額(合計)></row>
<row _id="7858"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3018899</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289101</不用額(合計)></row>
<row _id="7859"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4725000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4725000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4724400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="7860"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>103479</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>786479</予算現額(合計)><支出済額(合計)>786119</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="7861"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>276412</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1172412</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1172412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7862"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="7863"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135960</不用額(合計)></row>
<row _id="7864"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7865"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24590</不用額(合計)></row>
<row _id="7866"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12810</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7867"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60469</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15531</不用額(合計)></row>
<row _id="7868"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7869"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-103479</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1146521</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156521</不用額(合計)></row>
<row _id="7870"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-308392</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1728608</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1609080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119528</不用額(合計)></row>
<row _id="7871"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218324</不用額(合計)></row>
<row _id="7872"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>799091</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>909</不用額(合計)></row>
<row _id="7873"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="7874"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4106400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="7875"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22160</不用額(合計)></row>
<row _id="7876"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>762000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>214092</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>976092</予算現額(合計)><支出済額(合計)>976092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7877"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3310</不用額(合計)></row>
<row _id="7878"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2242280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56720</不用額(合計)></row>
<row _id="7879"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23724</不用額(合計)></row>
<row _id="7880"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7250</不用額(合計)></row>
<row _id="7881"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24402</不用額(合計)></row>
<row _id="7882"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1683960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5804960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5804960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7883"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1374978</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127022</不用額(合計)></row>
<row _id="7884"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>43749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42529744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1219256</不用額(合計)></row>
<row _id="7885"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4785000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7029000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6919000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="7886"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2578000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2210558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367442</不用額(合計)></row>
<row _id="7887"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>753</不用額(合計)></row>
<row _id="7888"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>10092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>329675</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10421675</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10421675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7889"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>54825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-347092</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54477908</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52888385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1589523</不用額(合計)></row>
<row _id="7890"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>33827000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1743822</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32083178</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30250721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1832457</不用額(合計)></row>
<row _id="7891"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>6316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6005056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310944</不用額(合計)></row>
<row _id="7892"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>98022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1734488</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96287512</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95629648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657864</不用額(合計)></row>
<row _id="7893"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16112</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>888</不用額(合計)></row>
<row _id="7894"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="7895"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>7204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>455400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7659400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7470890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188510</不用額(合計)></row>
<row _id="7896"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1430395</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71605</不用額(合計)></row>
<row _id="7897"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1235559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22441</不用額(合計)></row>
<row _id="7898"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>19140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4785000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13120703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1234297</不用額(合計)></row>
<row _id="7899"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>942275</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3092275</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3092275</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7900"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>08 美術館費</目><細目>004  美術品等取得基金積立金</細目><細々目>01   美術品等取得基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8080950000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1832000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2849000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7901"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>010  交通遺児対策事業費</細目><細々目>01   交通遺児対策事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1046000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="7902"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>003  奨学金支給事業費</細目><細々目>01   奨学金支給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>23100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-203594</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22896406</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3776406</不用額(合計)></row>
<row _id="7903"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>004  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4643600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="7904"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>008  学校災害見舞金</細目><細々目>01   学校災害見舞金</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="7905"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>015  市立学校等ＡＥＤ整備事業費</細目><細々目>01   市立学校等ＡＥＤ整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4280760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54240</不用額(合計)></row>
<row _id="7906"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>022  教育福祉支援基金積立金</細目><細々目>01   教育福祉支援基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5694000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>339101</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8005101</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8005101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7907"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7908"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="7909"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1643</不用額(合計)></row>
<row _id="7910"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46476</不用額(合計)></row>
<row _id="7911"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13502</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1498</不用額(合計)></row>
<row _id="7912"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84</不用額(合計)></row>
<row _id="7913"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1681000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1680300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="7914"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46339</不用額(合計)></row>
<row _id="7915"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="7916"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5680</不用額(合計)></row>
<row _id="7917"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>203594</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1257594</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1183185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74409</不用額(合計)></row>
<row _id="7918"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26760</不用額(合計)></row>
<row _id="7919"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>965770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>965638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132</不用額(合計)></row>
<row _id="7920"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7921"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2477200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="7922"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>875000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>874940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60</不用額(合計)></row>
<row _id="7923"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1495164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836</不用額(合計)></row>
<row _id="7924"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56440</不用額(合計)></row>
<row _id="7925"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>75303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75303000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71350425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3952575</不用額(合計)></row>
<row _id="7926"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>24620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>310647</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24930647</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24917325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13322</不用額(合計)></row>
<row _id="7927"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3207579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94421</不用額(合計)></row>
<row _id="7928"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>38626</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6079626</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6079626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7929"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205860</不用額(合計)></row>
<row _id="7930"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18700</不用額(合計)></row>
<row _id="7931"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>422000</不用額(合計)></row>
<row _id="7932"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11094</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72906</不用額(合計)></row>
<row _id="7933"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-349273</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72727</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72727</不用額(合計)></row>
<row _id="7934"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>353278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266722</不用額(合計)></row>
<row _id="7935"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4920</不用額(合計)></row>
<row _id="7936"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99778</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222</不用額(合計)></row>
<row _id="7937"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>19733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19732792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208</不用額(合計)></row>
<row _id="7938"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>563134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74866</不用額(合計)></row>
<row _id="7939"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6219504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4496</不用額(合計)></row>
<row _id="7940"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学校評価推進事業費</細目><細々目>01   学校評価推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>579000</不用額(合計)></row>
<row _id="7941"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校いきいき事業費</細目><細々目>01   学校いきいき事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183020</不用額(合計)></row>
<row _id="7942"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校いきいき事業費</細目><細々目>01   学校いきいき事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6820</不用額(合計)></row>
<row _id="7943"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校いきいき事業費</細目><細々目>01   学校いきいき事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>18158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18122764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35236</不用額(合計)></row>
<row _id="7944"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123459</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144541</不用額(合計)></row>
<row _id="7945"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4657037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>742963</不用額(合計)></row>
<row _id="7946"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3083528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85472</不用額(合計)></row>
<row _id="7947"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24796</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546796</予算現額(合計)><支出済額(合計)>546795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="7948"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3680</不用額(合計)></row>
<row _id="7949"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84470</不用額(合計)></row>
<row _id="7950"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67803</不用額(合計)></row>
<row _id="7951"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24796</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145204</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145204</不用額(合計)></row>
<row _id="7952"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="7953"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="7954"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>158299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154548636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3750364</不用額(合計)></row>
<row _id="7955"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="7956"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="7957"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1662700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1909300</不用額(合計)></row>
<row _id="7958"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  教師用教科書、指導書費</細目><細々目>01   教師用教科書、指導書購入事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>38430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37621044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>808956</不用額(合計)></row>
<row _id="7959"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>450000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>315000</不用額(合計)></row>
<row _id="7960"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6149887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75113</不用額(合計)></row>
<row _id="7961"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="7962"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>62000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44950</不用額(合計)></row>
<row _id="7963"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>94000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94000</不用額(合計)></row>
<row _id="7964"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>863000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>815272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47728</不用額(合計)></row>
<row _id="7965"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115500</不用額(合計)></row>
<row _id="7966"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>30377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29133542</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1243458</不用額(合計)></row>
<row _id="7967"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66260</不用額(合計)></row>
<row _id="7968"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208300</不用額(合計)></row>
<row _id="7969"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36748</不用額(合計)></row>
<row _id="7970"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237000</不用額(合計)></row>
<row _id="7971"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32504</不用額(合計)></row>
<row _id="7972"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4030</不用額(合計)></row>
<row _id="7973"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="7974"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>55000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53482139</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1517861</不用額(合計)></row>
<row _id="7975"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>38215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-884537</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37330463</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36295558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1034905</不用額(合計)></row>
<row _id="7976"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340</不用額(合計)></row>
<row _id="7977"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="7978"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36</不用額(合計)></row>
<row _id="7979"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7980"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>283464</不用額(合計)></row>
<row _id="7981"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2740</不用額(合計)></row>
<row _id="7982"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>645290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546710</不用額(合計)></row>
<row _id="7983"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="7984"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="7985"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>05   いじめ等課題解決支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="7986"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>05   いじめ等課題解決支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>340000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>405000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="7987"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>05   いじめ等課題解決支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114</不用額(合計)></row>
<row _id="7988"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>76415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74482702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1932298</不用額(合計)></row>
<row _id="7989"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7315738</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296262</不用額(合計)></row>
<row _id="7990"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21120</不用額(合計)></row>
<row _id="7991"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179410</不用額(合計)></row>
<row _id="7992"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71320</不用額(合計)></row>
<row _id="7993"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150245</不用額(合計)></row>
<row _id="7994"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   相談員等派遣事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229000</不用額(合計)></row>
<row _id="7995"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>22603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22264738</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338262</不用額(合計)></row>
<row _id="7996"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>13848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13848000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13848000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="7997"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1780222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>343778</不用額(合計)></row>
<row _id="7998"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>524537</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6695537</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6690868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4669</不用額(合計)></row>
<row _id="7999"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97930</不用額(合計)></row>
<row _id="8000"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50777</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131223</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68873</不用額(合計)></row>
<row _id="8001"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55600</不用額(合計)></row>
<row _id="8002"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>427000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>427000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>426099</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>901</不用額(合計)></row>
<row _id="8003"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17028</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8004"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>864050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16950</不用額(合計)></row>
<row _id="8005"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50664</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188664</予算現額(合計)><支出済額(合計)>188664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8006"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>250085</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1632085</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1632085</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8007"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137776</不用額(合計)></row>
<row _id="8008"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48634</不用額(合計)></row>
<row _id="8009"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="8010"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>367158</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27842</不用額(合計)></row>
<row _id="8011"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="8012"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60128</不用額(合計)></row>
<row _id="8013"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>73648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22574</不用額(合計)></row>
<row _id="8014"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-173648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202352</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19352</不用額(合計)></row>
<row _id="8015"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>269452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18548</不用額(合計)></row>
<row _id="8016"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>580712</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49288</不用額(合計)></row>
<row _id="8017"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16486000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16486000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16389272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96728</不用額(合計)></row>
<row _id="8018"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="8019"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-52000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97020</不用額(合計)></row>
<row _id="8020"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="8021"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="8022"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83</不用額(合計)></row>
<row _id="8023"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1220</不用額(合計)></row>
<row _id="8024"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="8025"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92119</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201881</不用額(合計)></row>
<row _id="8026"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   いじめ対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1120</不用額(合計)></row>
<row _id="8027"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13695803</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>892197</不用額(合計)></row>
<row _id="8028"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="8029"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1946117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216883</不用額(合計)></row>
<row _id="8030"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="8031"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24820</不用額(合計)></row>
<row _id="8032"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18360</不用額(合計)></row>
<row _id="8033"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-75841</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190159</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209</不用額(合計)></row>
<row _id="8034"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3702</不用額(合計)></row>
<row _id="8035"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75841</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75841</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8036"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>772</不用額(合計)></row>
<row _id="8037"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談充実事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="8038"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14340246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1781754</不用額(合計)></row>
<row _id="8039"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64210</不用額(合計)></row>
<row _id="8040"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="8041"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>683</不用額(合計)></row>
<row _id="8042"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語指導推進事業費</細目><細々目>01   日本語指導推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="8043"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1451332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5668</不用額(合計)></row>
<row _id="8044"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>254442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5558</不用額(合計)></row>
<row _id="8045"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8046"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13</不用額(合計)></row>
<row _id="8047"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>558</不用額(合計)></row>
<row _id="8048"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8049"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>023  学校運営支援事業費</細目><細々目>01   学校運営支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8050"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校支援員派遣事業費</細目><細々目>01   学校支援員派遣事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5743948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246052</不用額(合計)></row>
<row _id="8051"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校支援員派遣事業費</細目><細々目>01   学校支援員派遣事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>938991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106009</不用額(合計)></row>
<row _id="8052"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校支援員派遣事業費</細目><細々目>01   学校支援員派遣事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73010</不用額(合計)></row>
<row _id="8053"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校支援員派遣事業費</細目><細々目>01   学校支援員派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4972</不用額(合計)></row>
<row _id="8054"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-253000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8055"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6102000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8056"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8057"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2432000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4084630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1598370</不用額(合計)></row>
<row _id="8058"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-151000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>539980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20</不用額(合計)></row>
<row _id="8059"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1488000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8060"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-38000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8061"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-70000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8062"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-383000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8063"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-436000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>790</不用額(合計)></row>
<row _id="8064"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8065"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12280</不用額(合計)></row>
<row _id="8066"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70940</不用額(合計)></row>
<row _id="8067"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43650</不用額(合計)></row>
<row _id="8068"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="8069"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>870815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476185</不用額(合計)></row>
<row _id="8070"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="8071"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>623000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31270</不用額(合計)></row>
<row _id="8072"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1120</不用額(合計)></row>
<row _id="8073"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13</不用額(合計)></row>
<row _id="8074"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="8075"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>295000</不用額(合計)></row>
<row _id="8076"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="8077"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>029  学校保健会補助金</細目><細々目>01   学校保健会補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8078"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8079"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34001</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2691001</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2691001</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8080"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>399640</不用額(合計)></row>
<row _id="8081"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-62000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>819000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>542230</不用額(合計)></row>
<row _id="8082"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-284391</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>527609</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>527609</不用額(合計)></row>
<row _id="8083"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1018906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161094</不用額(合計)></row>
<row _id="8084"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220444</不用額(合計)></row>
<row _id="8085"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>94050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>478050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>413270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64780</不用額(合計)></row>
<row _id="8086"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1550</不用額(合計)></row>
<row _id="8087"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1058000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1058000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1036491</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21509</不用額(合計)></row>
<row _id="8088"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8089"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20553000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20553000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17856922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2696078</不用額(合計)></row>
<row _id="8090"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-417600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5081400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5077412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3988</不用額(合計)></row>
<row _id="8091"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2409808</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13192</不用額(合計)></row>
<row _id="8092"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>417600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>780600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>754823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25777</不用額(合計)></row>
<row _id="8093"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1091000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1091000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1010832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80168</不用額(合計)></row>
<row _id="8094"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="8095"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160910</不用額(合計)></row>
<row _id="8096"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>331265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229735</不用額(合計)></row>
<row _id="8097"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8098"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="8099"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28130</不用額(合計)></row>
<row _id="8100"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275000</不用額(合計)></row>
<row _id="8101"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2890000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2814033</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75967</不用額(合計)></row>
<row _id="8102"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>98862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98011367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>850633</不用額(合計)></row>
<row _id="8103"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>794440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>794440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>615407</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179033</不用額(合計)></row>
<row _id="8104"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>123240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31079</不用額(合計)></row>
<row _id="8105"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>62281</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374281</予算現額(合計)><支出済額(合計)>374281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8106"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>829500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172500</不用額(合計)></row>
<row _id="8107"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4416</不用額(合計)></row>
<row _id="8108"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2220</不用額(合計)></row>
<row _id="8109"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22748</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68252</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68252</不用額(合計)></row>
<row _id="8110"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44300</不用額(合計)></row>
<row _id="8111"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="8112"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139674</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240326</不用額(合計)></row>
<row _id="8113"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="8114"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="8115"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8116"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16748</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16748</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1943</不用額(合計)></row>
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<row _id="8118"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1473640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>663960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>809680</不用額(合計)></row>
<row _id="8119"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8704000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-62281</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8641719</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7621550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1020169</不用額(合計)></row>
<row _id="8120"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8121"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="8122"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2073750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>901900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1171850</不用額(合計)></row>
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<row _id="8125"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256023</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314977</不用額(合計)></row>
<row _id="8126"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30128</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4872</不用額(合計)></row>
<row _id="8127"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1417680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3629320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3530000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99320</不用額(合計)></row>
<row _id="8128"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6376000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="8130"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169000</不用額(合計)></row>
<row _id="8131"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>76311</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>882311</予算現額(合計)><支出済額(合計)>882311</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8132"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>12893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-76311</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12816689</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12697800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118889</不用額(合計)></row>
<row _id="8133"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1896960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65040</不用額(合計)></row>
<row _id="8134"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>420109</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2838109</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2837611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>498</不用額(合計)></row>
<row _id="8135"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-420109</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131891</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102151</不用額(合計)></row>
<row _id="8136"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285950</不用額(合計)></row>
<row _id="8137"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>826647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9353</不用額(合計)></row>
<row _id="8138"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="8139"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268</不用額(合計)></row>
<row _id="8140"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8141"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2244660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105340</不用額(合計)></row>
<row _id="8142"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="8143"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="8144"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="8145"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25877</不用額(合計)></row>
<row _id="8146"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>576181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76819</不用額(合計)></row>
<row _id="8147"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83488</不用額(合計)></row>
<row _id="8148"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24520</不用額(合計)></row>
<row _id="8149"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8150"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1695000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1511509</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183491</不用額(合計)></row>
<row _id="8151"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>856000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>856000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>847688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8312</不用額(合計)></row>
<row _id="8152"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41348</不用額(合計)></row>
<row _id="8153"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66663</不用額(合計)></row>
<row _id="8154"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87960</不用額(合計)></row>
<row _id="8155"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132000</不用額(合計)></row>
<row _id="8156"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75220</不用額(合計)></row>
<row _id="8157"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19021</不用額(合計)></row>
<row _id="8158"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="8159"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2057000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2053050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3950</不用額(合計)></row>
<row _id="8160"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15312</不用額(合計)></row>
<row _id="8161"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="8162"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="8163"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21525</不用額(合計)></row>
<row _id="8164"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="8165"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25670</不用額(合計)></row>
<row _id="8166"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15074</不用額(合計)></row>
<row _id="8167"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1439064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>936</不用額(合計)></row>
<row _id="8168"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6257</不用額(合計)></row>
<row _id="8169"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78760</不用額(合計)></row>
<row _id="8170"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19520</不用額(合計)></row>
<row _id="8171"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43140</不用額(合計)></row>
<row _id="8172"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="8173"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-74250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>947750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>614239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333511</不用額(合計)></row>
<row _id="8174"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19100</不用額(合計)></row>
<row _id="8175"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="8176"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="8177"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>315000</不用額(合計)></row>
<row _id="8178"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="8179"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>74250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8180"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2019420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11580</不用額(合計)></row>
<row _id="8181"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7412</不用額(合計)></row>
<row _id="8182"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133760</不用額(合計)></row>
<row _id="8183"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3540</不用額(合計)></row>
<row _id="8184"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32670</不用額(合計)></row>
<row _id="8185"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4586</不用額(合計)></row>
<row _id="8186"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="8187"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93200</不用額(合計)></row>
<row _id="8188"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>462000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8189"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="8190"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3903384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26616</不用額(合計)></row>
<row _id="8191"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1944000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1943978</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1929660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14318</不用額(合計)></row>
<row _id="8192"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313022</予算現額(合計)><支出済額(合計)>313022</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8193"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2600</不用額(合計)></row>
<row _id="8194"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11360</不用額(合計)></row>
<row _id="8195"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>5357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4016175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1340825</不用額(合計)></row>
<row _id="8196"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2987952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>912048</不用額(合計)></row>
<row _id="8197"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3152050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>950</不用額(合計)></row>
<row _id="8198"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>206920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30657000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171851900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4411100</不用額(合計)></row>
<row _id="8199"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>58792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2750000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56042000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46130700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9911300</不用額(合計)></row>
<row _id="8200"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>127699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3724000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>551496</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124526496</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124383275</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143221</不用額(合計)></row>
<row _id="8201"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>18802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4569000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14232570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430</不用額(合計)></row>
<row _id="8202"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>816000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-551496</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264504</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264504</不用額(合計)></row>
<row _id="8203"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21240</不用額(合計)></row>
<row _id="8204"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144864</不用額(合計)></row>
<row _id="8205"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>6056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>769109</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5286891</不用額(合計)></row>
<row _id="8206"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3453</不用額(合計)></row>
<row _id="8207"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42</不用額(合計)></row>
<row _id="8208"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>56072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2008600</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42180600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42135665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44935</不用額(合計)></row>
<row _id="8209"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>185717000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185716300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>665700</不用額(合計)></row>
<row _id="8210"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>45153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-310000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44842374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>626</不用額(合計)></row>
<row _id="8211"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用教育推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25965000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1530000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27668000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1529660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>25965000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173340</不用額(合計)></row>
<row _id="8212"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21125</不用額(合計)></row>
<row _id="8213"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>385000</不用額(合計)></row>
<row _id="8214"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>6403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6194521</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208479</不用額(合計)></row>
<row _id="8215"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>117906000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65710040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1795960</不用額(合計)></row>
<row _id="8216"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>24860000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25058000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17490000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7568000</不用額(合計)></row>
<row _id="8217"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>10946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10945440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560</不用額(合計)></row>
<row _id="8218"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>02   普通教室用ネットワーク保守運用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2750000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>924000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1826000</不用額(合計)></row>
<row _id="8219"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3828680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55320</不用額(合計)></row>
<row _id="8220"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>617930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7070</不用額(合計)></row>
<row _id="8221"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16960</不用額(合計)></row>
<row _id="8222"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援員事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>140855000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86050250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54804750</不用額(合計)></row>
<row _id="8223"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8543</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2509543</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2488801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20742</不用額(合計)></row>
<row _id="8224"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>106</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293106</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8225"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8543</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>655457</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>344057</不用額(合計)></row>
<row _id="8226"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-106</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2894</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2694</不用額(合計)></row>
<row _id="8227"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87070</不用額(合計)></row>
<row _id="8228"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52974</不用額(合計)></row>
<row _id="8229"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7542</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11458</不用額(合計)></row>
<row _id="8230"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="8231"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248400</不用額(合計)></row>
<row _id="8232"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1477984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2016</不用額(合計)></row>
<row _id="8233"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14739</不用額(合計)></row>
<row _id="8234"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1756000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1363680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>392320</不用額(合計)></row>
<row _id="8235"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11880</不用額(合計)></row>
<row _id="8236"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34480</不用額(合計)></row>
<row _id="8237"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-97780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212220</不用額(合計)></row>
<row _id="8238"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178683</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44317</不用額(合計)></row>
<row _id="8239"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13495</不用額(合計)></row>
<row _id="8240"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-78830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122830</不用額(合計)></row>
<row _id="8241"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>376610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>423610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8242"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>665</不用額(合計)></row>
<row _id="8243"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>209597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17403</不用額(合計)></row>
<row _id="8244"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3373</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>747373</予算現額(合計)><支出済額(合計)>746533</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="8245"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1070000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="8246"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>850000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="8247"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>380000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="8248"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5460</不用額(合計)></row>
<row _id="8249"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34600</不用額(合計)></row>
<row _id="8250"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="8251"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="8252"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>813000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>813000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>749617</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63383</不用額(合計)></row>
<row _id="8253"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3373</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14695</不用額(合計)></row>
<row _id="8254"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15040</不用額(合計)></row>
<row _id="8255"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1480725</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2529725</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2529725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8256"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>387734</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92266</不用額(合計)></row>
<row _id="8257"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>18175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1480725</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16694275</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15997642</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>696633</不用額(合計)></row>
<row _id="8258"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2939420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800580</不用額(合計)></row>
<row _id="8259"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>601000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166111</不用額(合計)></row>
<row _id="8260"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>889</不用額(合計)></row>
<row _id="8261"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>944</不用額(合計)></row>
<row _id="8262"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3599200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255800</不用額(合計)></row>
<row _id="8263"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>687000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>686400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="8264"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>4858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-76900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4781100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4428380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>352720</不用額(合計)></row>
<row _id="8265"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="8267"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45097</不用額(合計)></row>
<row _id="8268"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8269"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17933</不用額(合計)></row>
<row _id="8270"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>295685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104315</不用額(合計)></row>
<row _id="8271"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="8272"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795</不用額(合計)></row>
<row _id="8273"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>89716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84664740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5051260</不用額(合計)></row>
<row _id="8274"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>72000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>207383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3617</不用額(合計)></row>
<row _id="8275"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="8276"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2493040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51960</不用額(合計)></row>
<row _id="8277"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="8278"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8279"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8280"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1228000</不用額(合計)></row>
<row _id="8281"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>254100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1997100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1590600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406500</不用額(合計)></row>
<row _id="8282"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-254100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1662900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1290131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372769</不用額(合計)></row>
<row _id="8283"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8284"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="8285"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（学校給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>8489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6808956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1680044</不用額(合計)></row>
<row _id="8286"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（学校給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>14849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14181805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>667195</不用額(合計)></row>
<row _id="8287"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（学校給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>16193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15935691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257309</不用額(合計)></row>
<row _id="8288"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>530000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5275000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="8289"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2522442</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37558</不用額(合計)></row>
<row _id="8290"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-236300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1352700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1339580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13120</不用額(合計)></row>
<row _id="8291"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2478623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>502377</不用額(合計)></row>
<row _id="8292"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54988</不用額(合計)></row>
<row _id="8293"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-304400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9994600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9227842</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>766758</不用額(合計)></row>
<row _id="8294"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="8295"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-342000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>368000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303100</不用額(合計)></row>
<row _id="8296"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>646400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>683400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>683400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8297"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>846648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257352</不用額(合計)></row>
<row _id="8298"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-293700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1238300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1196107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42193</不用額(合計)></row>
<row _id="8299"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15889225</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15775</不用額(合計)></row>
<row _id="8300"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209000</不用額(合計)></row>
<row _id="8301"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="8302"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>22953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22952600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="8303"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>144724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144723744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256</不用額(合計)></row>
<row _id="8304"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680000</不用額(合計)></row>
<row _id="8305"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1799000</不用額(合計)></row>
<row _id="8306"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10317403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>597</不用額(合計)></row>
<row _id="8307"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>27556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27556000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27447093</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108907</不用額(合計)></row>
<row _id="8308"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1127500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>202500</不用額(合計)></row>
<row _id="8309"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>8536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7568000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>968000</不用額(合計)></row>
<row _id="8310"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>15598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15366081</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231919</不用額(合計)></row>
<row _id="8311"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6500</不用額(合計)></row>
<row _id="8312"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1938000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1938000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1633280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>304720</不用額(合計)></row>
<row _id="8313"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="8314"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>939474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>939474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>920872320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18601680</不用額(合計)></row>
<row _id="8315"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="8316"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>95619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95619000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87993248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7625752</不用額(合計)></row>
<row _id="8317"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護児童医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108000</不用額(合計)></row>
<row _id="8318"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護児童医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1309870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3882130</不用額(合計)></row>
<row _id="8319"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護児童給食扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>152559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152559000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149593450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2965550</不用額(合計)></row>
<row _id="8320"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390000</不用額(合計)></row>
<row _id="8321"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="8322"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="8323"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55750</不用額(合計)></row>
<row _id="8324"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="8325"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118000</不用額(合計)></row>
<row _id="8326"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="8327"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="8328"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="8329"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1088000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8330"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-86000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8331"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3861000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8332"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>417700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1911700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1848773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62927</不用額(合計)></row>
<row _id="8333"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>201300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8334"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10175</不用額(合計)></row>
<row _id="8335"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1482000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>678000</不用額(合計)></row>
<row _id="8336"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-420000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1585042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280958</不用額(合計)></row>
<row _id="8337"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>839520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111480</不用額(合計)></row>
<row _id="8338"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>876741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25259</不用額(合計)></row>
<row _id="8339"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="8340"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="8341"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11200</不用額(合計)></row>
<row _id="8342"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1323000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1179200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143800</不用額(合計)></row>
<row _id="8343"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="8344"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>12906000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1092942</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11813058</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10050181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1762877</不用額(合計)></row>
<row _id="8345"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10774</不用額(合計)></row>
<row _id="8346"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8347"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7147</不用額(合計)></row>
<row _id="8348"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>354255</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>354255</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354255</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8349"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>6567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6567000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6234360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332640</不用額(合計)></row>
<row _id="8350"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-57233</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>774767</予算現額(合計)><支出済額(合計)>770000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4767</不用額(合計)></row>
<row _id="8351"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19536000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>792000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19272000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1056000</不用額(合計)></row>
<row _id="8352"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1354893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26107</不用額(合計)></row>
<row _id="8353"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>751520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102480</不用額(合計)></row>
<row _id="8354"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1025459</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>549541</不用額(合計)></row>
<row _id="8355"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8826000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8826000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7510061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1315939</不用額(合計)></row>
<row _id="8356"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="8357"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367180</不用額(合計)></row>
<row _id="8358"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44988</不用額(合計)></row>
<row _id="8359"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>639100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44900</不用額(合計)></row>
<row _id="8360"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8407000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8339430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67570</不用額(合計)></row>
<row _id="8361"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="8362"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="8363"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>10671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10670660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340</不用額(合計)></row>
<row _id="8364"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2424000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3057000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3056500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="8365"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4484</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19516</不用額(合計)></row>
<row _id="8366"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>262900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>661100</不用額(合計)></row>
<row _id="8367"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1130880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33120</不用額(合計)></row>
<row _id="8368"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>355249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292684838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62564162</不用額(合計)></row>
<row _id="8369"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="8370"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="8371"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2632000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2622312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9688</不用額(合計)></row>
<row _id="8372"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4140</不用額(合計)></row>
<row _id="8373"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>130653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16528000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92202497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21922503</不用額(合計)></row>
<row _id="8374"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護生徒医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="8375"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護生徒医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4705000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1838100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2866900</不用額(合計)></row>
<row _id="8376"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護生徒給食扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>62115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58822374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3292626</不用額(合計)></row>
<row _id="8377"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1755000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3240000</不用額(合計)></row>
<row _id="8378"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4816000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4816000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3849600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>966400</不用額(合計)></row>
<row _id="8379"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>404280</不用額(合計)></row>
<row _id="8380"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510000</不用額(合計)></row>
<row _id="8381"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="8382"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>907000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>799100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107900</不用額(合計)></row>
<row _id="8383"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1909520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1114480</不用額(合計)></row>
<row _id="8384"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="8385"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114000</不用額(合計)></row>
<row _id="8386"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400</不用額(合計)></row>
<row _id="8387"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8388"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10015</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10015</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8389"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="8390"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1057070</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1915070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1915070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8391"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="8392"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>85058000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85058000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85057500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="8393"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>32000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1061085</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30938915</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27868473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3070442</不用額(合計)></row>
<row _id="8394"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校完全給食推進事業費</細目><細々目>01   中学校完全給食推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>85058000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-85058000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8395"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1593600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146400</不用額(合計)></row>
<row _id="8396"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2774915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25085</不用額(合計)></row>
<row _id="8397"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8968000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8968000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4079643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4888357</不用額(合計)></row>
<row _id="8398"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146910</不用額(合計)></row>
<row _id="8399"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3080</不用額(合計)></row>
<row _id="8400"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226100</不用額(合計)></row>
<row _id="8401"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20061</不用額(合計)></row>
<row _id="8402"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="8403"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4332</不用額(合計)></row>
<row _id="8404"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139000</不用額(合計)></row>
<row _id="8405"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15800</不用額(合計)></row>
<row _id="8406"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8407"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285000</不用額(合計)></row>
<row _id="8408"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836000</不用額(合計)></row>
<row _id="8409"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>728760</不用額(合計)></row>
<row _id="8410"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142500</不用額(合計)></row>
<row _id="8411"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>728600</不用額(合計)></row>
<row _id="8412"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="8413"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>814000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>814000</不用額(合計)></row>
<row _id="8414"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8415"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-112595</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>763405</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278279</不用額(合計)></row>
<row _id="8416"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>818</不用額(合計)></row>
<row _id="8417"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>417000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>413149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3851</不用額(合計)></row>
<row _id="8418"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153380</不用額(合計)></row>
<row _id="8419"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>112595</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375595</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375595</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8420"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="8421"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>20354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20113200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="8422"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>16332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-170000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>155411</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16317411</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16317411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8423"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>7406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-90000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7296926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19074</不用額(合計)></row>
<row _id="8424"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8425"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-61000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="8426"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-315000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>714844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156</不用額(合計)></row>
<row _id="8427"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>33000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8428"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>7699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1015000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6683600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="8429"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>813100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12738000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>668786000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1469148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1469148000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8430"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>6140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-155411</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5984589</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5204350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>780239</不用額(合計)></row>
<row _id="8431"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター建設事業費</目><細目>001  給食センター建設事業費</細目><細々目>01   給食センター建設事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>792000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>792000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8432"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61384</不用額(合計)></row>
<row _id="8433"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6485</不用額(合計)></row>
<row _id="8434"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>204272</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1040272</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1035354</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4918</不用額(合計)></row>
<row _id="8435"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14041</不用額(合計)></row>
<row _id="8436"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-412500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14300</不用額(合計)></row>
<row _id="8437"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>371040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>366853987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4186013</不用額(合計)></row>
<row _id="8438"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1048300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1048300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8439"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8440"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>136928</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162345</不用額(合計)></row>
<row _id="8441"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159890</不用額(合計)></row>
<row _id="8442"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>04 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5965</不用額(合計)></row>
<row _id="8443"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89000</不用額(合計)></row>
<row _id="8444"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>769000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>585760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183240</不用額(合計)></row>
<row _id="8445"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
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<row _id="8447"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="8448"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110640</不用額(合計)></row>
<row _id="8449"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15900</不用額(合計)></row>
<row _id="8450"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50099</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>901</不用額(合計)></row>
<row _id="8451"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80285</不用額(合計)></row>
<row _id="8452"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="8453"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>47217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47216400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="8454"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>48553000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48553000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48552240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>760</不用額(合計)></row>
<row _id="8455"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="8456"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1675047</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20953</不用額(合計)></row>
<row _id="8457"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2075000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2075000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2071905</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3095</不用額(合計)></row>
<row _id="8458"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500</不用額(合計)></row>
<row _id="8459"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3868960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1333040</不用額(合計)></row>
<row _id="8460"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="8461"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="8462"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>756</不用額(合計)></row>
<row _id="8463"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="8464"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="8465"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>654880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="8466"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>707773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29227</不用額(合計)></row>
<row _id="8467"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1335600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224400</不用額(合計)></row>
<row _id="8468"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="8469"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>882000</不用額(合計)></row>
<row _id="8470"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>395000</不用額(合計)></row>
<row _id="8471"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="8472"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="8473"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>98599</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>732599</予算現額(合計)><支出済額(合計)>732599</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8474"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-98599</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45401</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45401</不用額(合計)></row>
<row _id="8475"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="8476"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="8477"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264000</不用額(合計)></row>
<row _id="8478"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1084000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1084000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>761360</不用額(合計)></row>
<row _id="8479"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="8480"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-507936</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4363064</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2508098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1854966</不用額(合計)></row>
<row _id="8481"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>507936</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>507936</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400352</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107584</不用額(合計)></row>
<row _id="8482"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146000</不用額(合計)></row>
<row _id="8483"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13240</不用額(合計)></row>
<row _id="8484"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800</不用額(合計)></row>
<row _id="8485"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32036</不用額(合計)></row>
<row _id="8486"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232600</不用額(合計)></row>
<row _id="8487"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教科書給与費</細目><細々目>01   教科書給与事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="8488"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92186</不用額(合計)></row>
<row _id="8489"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28985</不用額(合計)></row>
<row _id="8490"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175960</不用額(合計)></row>
<row _id="8491"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107850</不用額(合計)></row>
<row _id="8492"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1938260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3256740</不用額(合計)></row>
<row _id="8493"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8494"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="8495"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28205</不用額(合計)></row>
<row _id="8496"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8497"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="8498"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="8499"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68393</不用額(合計)></row>
<row _id="8500"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7261</不用額(合計)></row>
<row _id="8501"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8502"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="8503"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="8504"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>04   園児健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5374</不用額(合計)></row>
<row _id="8505"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>04   園児健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6460</不用額(合計)></row>
<row _id="8506"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="8507"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="8508"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18640</不用額(合計)></row>
<row _id="8509"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="8510"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="8511"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="8512"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>404</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91404</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8513"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-404</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19596</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16429</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3167</不用額(合計)></row>
<row _id="8514"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="8515"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="8516"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-735</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43265</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16357</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26908</不用額(合計)></row>
<row _id="8517"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>735</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20735</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8518"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-59530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258470</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8473</不用額(合計)></row>
<row _id="8519"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37553</不用額(合計)></row>
<row _id="8520"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1740</不用額(合計)></row>
<row _id="8521"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6895</不用額(合計)></row>
<row _id="8522"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>59530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8523"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>3715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3469098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245902</不用額(合計)></row>
<row _id="8524"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   各種競技大会選手派遣費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>355000</不用額(合計)></row>
<row _id="8525"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   各種競技大会選手派遣費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="8526"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="8527"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="8528"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  教材費</細目><細々目>03   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="8529"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>656000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652563</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3437</不用額(合計)></row>
<row _id="8530"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14854</不用額(合計)></row>
<row _id="8531"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="8532"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450</不用額(合計)></row>
<row _id="8533"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="8534"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="8535"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17374</不用額(合計)></row>
<row _id="8536"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>990</不用額(合計)></row>
<row _id="8537"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8538"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37553</不用額(合計)></row>
<row _id="8539"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102980</不用額(合計)></row>
<row _id="8540"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6895</不用額(合計)></row>
<row _id="8541"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>3691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3666790</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3527260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139530</不用額(合計)></row>
<row _id="8542"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>6000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5392578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>607422</不用額(合計)></row>
<row _id="8543"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2016000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>61600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2077600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1744380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333220</不用額(合計)></row>
<row _id="8544"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4781</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336781</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336781</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8545"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42022</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42022</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31102</不用額(合計)></row>
<row _id="8546"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-49220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>780</不用額(合計)></row>
<row _id="8547"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16592</不用額(合計)></row>
<row _id="8548"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35090</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35090</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8549"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>675000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>675000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="8550"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10380</不用額(合計)></row>
<row _id="8551"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2417</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2417</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2417</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8552"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>10483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10121378</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361622</不用額(合計)></row>
<row _id="8553"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-204</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>796</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16</不用額(合計)></row>
<row _id="8554"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20040</不用額(合計)></row>
<row _id="8555"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1205666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20334</不用額(合計)></row>
<row _id="8556"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1171284</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3073284</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3073284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8557"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>204</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36204</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36204</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8558"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="8559"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1110</不用額(合計)></row>
<row _id="8560"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1341659</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15450341</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12302160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3148181</不用額(合計)></row>
<row _id="8561"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="8562"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>73685</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251685</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8563"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="8564"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="8565"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>3476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3450000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="8566"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="8567"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="8568"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88420</不用額(合計)></row>
<row _id="8569"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175000</不用額(合計)></row>
<row _id="8570"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>424643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10357</不用額(合計)></row>
<row _id="8571"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="8572"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8780</不用額(合計)></row>
<row _id="8573"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="8574"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>613283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84717</不用額(合計)></row>
<row _id="8575"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166895</不用額(合計)></row>
<row _id="8576"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657096</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>904</不用額(合計)></row>
<row _id="8577"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="8578"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="8579"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56200</不用額(合計)></row>
<row _id="8580"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19712</不用額(合計)></row>
<row _id="8581"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22450</不用額(合計)></row>
<row _id="8582"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>335386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50614</不用額(合計)></row>
<row _id="8583"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41400</不用額(合計)></row>
<row _id="8584"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="8585"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34378</不用額(合計)></row>
<row _id="8586"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>27974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27545614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428386</不用額(合計)></row>
<row _id="8587"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>11397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>735977</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12132977</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11952497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180480</不用額(合計)></row>
<row _id="8588"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>12201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7246879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4954121</不用額(合計)></row>
<row _id="8589"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>5283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5037474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245526</不用額(合計)></row>
<row _id="8590"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>04 共済費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5708</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292</不用額(合計)></row>
<row _id="8591"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="8592"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="8593"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16620</不用額(合計)></row>
<row _id="8594"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>9659000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14529</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9644471</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4450057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5194414</不用額(合計)></row>
<row _id="8595"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221589</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4411</不用額(合計)></row>
<row _id="8596"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14529</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1046529</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1046529</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8597"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1777000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1645666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131334</不用額(合計)></row>
<row _id="8598"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>21163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1162451</不用額(合計)></row>
<row _id="8599"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>3524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2391296</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1132704</不用額(合計)></row>
<row _id="8600"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="8601"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>76800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1185800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1185800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8602"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61789</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28211</不用額(合計)></row>
<row _id="8603"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>37642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1211897</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36430103</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30950046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5480057</不用額(合計)></row>
<row _id="8604"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>5862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5766257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95743</不用額(合計)></row>
<row _id="8605"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>2173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2473000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2442260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30740</不用額(合計)></row>
<row _id="8606"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>2997000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2961460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1892868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1068592</不用額(合計)></row>
<row _id="8607"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>4201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4300120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4300120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8608"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8609"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</目><細目>001  衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行費</細目><細々目>01   衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>923</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4077</不用額(合計)></row>
<row _id="8610"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>23493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-163000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23329579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>421</不用額(合計)></row>
<row _id="8611"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>7670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1723000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5947000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5946782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218</不用額(合計)></row>
<row _id="8612"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>8407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3688000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4719000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4718340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660</不用額(合計)></row>
<row _id="8613"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>2121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-684000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1437000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1436370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630</不用額(合計)></row>
<row _id="8614"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>04 共済費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164</不用額(合計)></row>
<row _id="8615"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-42000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750</不用額(合計)></row>
<row _id="8616"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8617"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-36000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="8618"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>9793000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1891000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7901293</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>707</不用額(合計)></row>
<row _id="8619"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>139948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52</不用額(合計)></row>
<row _id="8620"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>2729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-246000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-102597</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2380403</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2380356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47</不用額(合計)></row>
<row _id="8621"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102597</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1268597</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1268597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8622"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-216000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247803</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197</不用額(合計)></row>
<row _id="8623"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>586000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-176000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="8624"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-549000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>611450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550</不用額(合計)></row>
<row _id="8625"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85014</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>986</不用額(合計)></row>
<row _id="8626"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220</不用額(合計)></row>
<row _id="8627"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-22000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>984000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>983400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="8628"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>606</不用額(合計)></row>
<row _id="8629"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>36808000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5865000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30942510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490</不用額(合計)></row>
<row _id="8630"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>2092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-467000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1624471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>529</不用額(合計)></row>
<row _id="8631"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-385000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1160250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750</不用額(合計)></row>
<row _id="8632"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>2679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-958000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1721000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1720450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550</不用額(合計)></row>
<row _id="8633"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>488160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="8634"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>9922000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7610000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2311182</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>818</不用額(合計)></row>
<row _id="8635"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市長選挙執行費</目><細目>001  市長選挙執行費</細目><細々目>01   市長選挙</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-492000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1083000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1082550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450</不用額(合計)></row>
<row _id="8636"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>3270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3269998</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2</不用額(合計)></row>
<row _id="8637"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="8638"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44560</不用額(合計)></row>
<row _id="8639"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="8640"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>812192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58808</不用額(合計)></row>
<row _id="8641"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>284</不用額(合計)></row>
<row _id="8642"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>228010</不用額(合計)></row>
<row _id="8643"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31119</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3881</不用額(合計)></row>
<row _id="8644"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8645"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53682</不用額(合計)></row>
<row _id="8646"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="8647"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="8648"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180</不用額(合計)></row>
<row _id="8649"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>12 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>12571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12571000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="8650"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25630</不用額(合計)></row>
<row _id="8651"><部>計</部><会計 /><款 /><項 /><目 /><細目 /><細々目 /><節 /><所属 /><当初予算額(合計)>159510000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>23414401000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>9503415472</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192427816472</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175679893974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>1434320626.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>9970785496</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>170312700.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5172503676</不用額(合計)></row>
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