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<row _id="1"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>5333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5333000</不用額(合計)></row>
<row _id="2"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205000</不用額(合計)></row>
<row _id="3"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>3191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3191000</不用額(合計)></row>
<row _id="4"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>2330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2330000</不用額(合計)></row>
<row _id="5"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>1485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1485000</不用額(合計)></row>
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<row _id="7"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>1174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1174000</不用額(合計)></row>
<row _id="8"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>2444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2444000</不用額(合計)></row>
<row _id="9"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  表彰経費</細目><細々目>01   表彰経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>1912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1912000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1912000</不用額(合計)></row>
<row _id="10"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  表彰経費</細目><細々目>01   表彰経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>711000</不用額(合計)></row>
<row _id="11"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  表彰経費</細目><細々目>01   表彰経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>3296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3296000</不用額(合計)></row>
<row _id="12"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  表彰経費</細目><細々目>01   表彰経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="13"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  表彰経費</細目><細々目>01   表彰経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299000</不用額(合計)></row>
<row _id="14"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  表彰経費</細目><細々目>01   表彰経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="15"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  表彰経費</細目><細々目>01   表彰経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
<row _id="16"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>003  表彰経費</細目><細々目>01   表彰経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>648000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>648000</不用額(合計)></row>
<row _id="17"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  基地政策業務費</細目><細々目>01   基地政策業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="18"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  基地政策業務費</細目><細々目>01   基地政策業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256000</不用額(合計)></row>
<row _id="19"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1018000</不用額(合計)></row>
<row _id="20"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221000</不用額(合計)></row>
<row _id="21"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203000</不用額(合計)></row>
<row _id="22"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>441000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441000</不用額(合計)></row>
<row _id="23"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="24"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1138000</不用額(合計)></row>
<row _id="25"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="26"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>3073000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3073000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3073000</不用額(合計)></row>
<row _id="27"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典等事業費</細目><細々目>01   国際式典等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>666000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>666000</不用額(合計)></row>
<row _id="28"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典等事業費</細目><細々目>01   国際式典等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4123000</不用額(合計)></row>
<row _id="29"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典等事業費</細目><細々目>01   国際式典等事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="30"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典等事業費</細目><細々目>01   国際式典等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>8804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8804000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8804000</不用額(合計)></row>
<row _id="31"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典等事業費</細目><細々目>01   国際式典等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="32"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>655000</不用額(合計)></row>
<row _id="33"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>11942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11942000</不用額(合計)></row>
<row _id="34"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700000</不用額(合計)></row>
<row _id="35"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="36"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="37"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>10917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10917000</不用額(合計)></row>
<row _id="38"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69000</不用額(合計)></row>
<row _id="39"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1726000</不用額(合計)></row>
<row _id="40"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="41"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="42"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="43"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>18693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18693000</不用額(合計)></row>
<row _id="44"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000000</不用額(合計)></row>
<row _id="45"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>12899000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12899000</不用額(合計)></row>
<row _id="46"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="47"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1579000</不用額(合計)></row>
<row _id="48"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>3046000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3046000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3046000</不用額(合計)></row>
<row _id="49"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="50"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>282000</不用額(合計)></row>
<row _id="51"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270000</不用額(合計)></row>
<row _id="52"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380000</不用額(合計)></row>
<row _id="53"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="54"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="55"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>607000</不用額(合計)></row>
<row _id="56"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>2420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2420000</不用額(合計)></row>
<row _id="57"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>38470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38470000</不用額(合計)></row>
<row _id="58"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>31677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31677000</不用額(合計)></row>
<row _id="59"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>02   テレビ・ラジオ広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>22949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22949000</不用額(合計)></row>
<row _id="60"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>3786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3786000</不用額(合計)></row>
<row _id="61"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>25877000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25877000</不用額(合計)></row>
<row _id="62"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>04   コールセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>84624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84624000</不用額(合計)></row>
<row _id="63"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800000</不用額(合計)></row>
<row _id="64"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>02 給料</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>8536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8536000</不用額(合計)></row>
<row _id="65"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>5742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5742000</不用額(合計)></row>
<row _id="66"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>3339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3339000</不用額(合計)></row>
<row _id="67"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>765000</不用額(合計)></row>
<row _id="68"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164000</不用額(合計)></row>
<row _id="69"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>5772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5772000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5772000</不用額(合計)></row>
<row _id="70"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>514000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>514000</不用額(合計)></row>
<row _id="71"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>16916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16916000</不用額(合計)></row>
<row _id="72"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118000</不用額(合計)></row>
<row _id="73"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505330000広報課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174000</不用額(合計)></row>
<row _id="74"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="75"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="76"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="77"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="78"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4315000</不用額(合計)></row>
<row _id="79"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>12452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12452000</不用額(合計)></row>
<row _id="80"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>2463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2463000</不用額(合計)></row>
<row _id="81"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>508000</不用額(合計)></row>
<row _id="82"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>1259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1259000</不用額(合計)></row>
<row _id="83"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="84"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137000</不用額(合計)></row>
<row _id="85"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227000</不用額(合計)></row>
<row _id="86"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>1043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1043000</不用額(合計)></row>
<row _id="87"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="88"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146000</不用額(合計)></row>
<row _id="89"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="90"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="91"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="92"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="93"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="94"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="95"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="96"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="97"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364000</不用額(合計)></row>
<row _id="98"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>664000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>664000</不用額(合計)></row>
<row _id="99"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="100"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>1103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1103000</不用額(合計)></row>
<row _id="101"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="102"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>821000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>821000</不用額(合計)></row>
<row _id="103"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="104"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>3881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3881000</不用額(合計)></row>
<row _id="105"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>970000</不用額(合計)></row>
<row _id="106"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167000</不用額(合計)></row>
<row _id="107"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="108"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋人材育成・研究機関連携等推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>749000</不用額(合計)></row>
<row _id="109"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋人材育成・研究機関連携等推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="110"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋人材育成・研究機関連携等推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194000</不用額(合計)></row>
<row _id="111"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋人材育成・研究機関連携等推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="112"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋人材育成・研究機関連携等推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1622000</不用額(合計)></row>
<row _id="113"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋人材育成・研究機関連携等推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="114"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋人材育成・研究機関連携等推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400000</不用額(合計)></row>
<row _id="115"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>990000</不用額(合計)></row>
<row _id="116"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="117"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232000</不用額(合計)></row>
<row _id="118"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="119"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215000</不用額(合計)></row>
<row _id="120"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="121"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="122"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246000</不用額(合計)></row>
<row _id="123"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="124"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>26354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26354000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26354000</不用額(合計)></row>
<row _id="125"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="126"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>02   プログラミング推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>5500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5500000</不用額(合計)></row>
<row _id="127"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>03   民官連携推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="128"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>03   民官連携推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="129"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>03   民官連携推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660000</不用額(合計)></row>
<row _id="130"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>03   民官連携推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>297000</不用額(合計)></row>
<row _id="131"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>011  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>06   うわまち病院跡地活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>37782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37782000</不用額(合計)></row>
<row _id="132"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>013  広域連携推進事業費</細目><細々目>01   広域連携推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="133"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>013  広域連携推進事業費</細目><細々目>01   広域連携推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>2200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2200000</不用額(合計)></row>
<row _id="134"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>013  広域連携推進事業費</細目><細々目>01   広域連携推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="135"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  結婚新生活支援事業費</細目><細々目>01   結婚新生活支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="136"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  結婚新生活支援事業費</細目><細々目>01   結婚新生活支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>378000</不用額(合計)></row>
<row _id="137"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  結婚新生活支援事業費</細目><細々目>01   結婚新生活支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220000</不用額(合計)></row>
<row _id="138"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  結婚新生活支援事業費</細目><細々目>01   結婚新生活支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>3356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3356000</不用額(合計)></row>
<row _id="139"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  結婚新生活支援事業費</細目><細々目>01   結婚新生活支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>108140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108140000</不用額(合計)></row>
<row _id="140"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>019  移住・定住促進事業費</細目><細々目>01   移住・定住促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690000</不用額(合計)></row>
<row _id="141"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>019  移住・定住促進事業費</細目><細々目>01   移住・定住促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>1262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1262000</不用額(合計)></row>
<row _id="142"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>019  移住・定住促進事業費</細目><細々目>01   移住・定住促進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>633000</不用額(合計)></row>
<row _id="143"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>019  移住・定住促進事業費</細目><細々目>01   移住・定住促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>8968000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8968000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8968000</不用額(合計)></row>
<row _id="144"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>019  移住・定住促進事業費</細目><細々目>01   移住・定住促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="145"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>019  移住・定住促進事業費</細目><細々目>01   移住・定住促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="146"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>019  移住・定住促進事業費</細目><細々目>02   私立学校等支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>124000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124000000</不用額(合計)></row>
<row _id="147"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>020  若者との協働推進事業費</細目><細々目>01   キャリアアップ支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>4100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4100000</不用額(合計)></row>
<row _id="148"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>020  若者との協働推進事業費</細目><細々目>02   ピースプロジェクト</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="149"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>020  若者との協働推進事業費</細目><細々目>02   ピースプロジェクト</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299000</不用額(合計)></row>
<row _id="150"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>020  若者との協働推進事業費</細目><細々目>02   ピースプロジェクト</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="151"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>020  若者との協働推進事業費</細目><細々目>02   ピースプロジェクト</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="152"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>020  若者との協働推進事業費</細目><細々目>02   ピースプロジェクト</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111000</不用額(合計)></row>
<row _id="153"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>2846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2846000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2846000</不用額(合計)></row>
<row _id="154"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>1911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1911000</不用額(合計)></row>
<row _id="155"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>984000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>984000</不用額(合計)></row>
<row _id="156"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900000</不用額(合計)></row>
<row _id="157"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>370000</不用額(合計)></row>
<row _id="158"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226000</不用額(合計)></row>
<row _id="159"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="160"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1047000</不用額(合計)></row>
<row _id="161"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220000</不用額(合計)></row>
<row _id="162"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163000</不用額(合計)></row>
<row _id="163"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>2640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2640000</不用額(合計)></row>
<row _id="164"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="165"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="166"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>43186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43186000</不用額(合計)></row>
<row _id="167"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>264924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264924000</不用額(合計)></row>
<row _id="168"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>941215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>941215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>941215000</不用額(合計)></row>
<row _id="169"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>703658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>703658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>703658000</不用額(合計)></row>
<row _id="170"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>583111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>583111000</不用額(合計)></row>
<row _id="171"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278000</不用額(合計)></row>
<row _id="172"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="173"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179000</不用額(合計)></row>
<row _id="174"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>810000</不用額(合計)></row>
<row _id="175"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200000</不用額(合計)></row>
<row _id="176"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="177"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>22980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22980000</不用額(合計)></row>
<row _id="178"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>49850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49850000</不用額(合計)></row>
<row _id="179"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>22374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22374000</不用額(合計)></row>
<row _id="180"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="181"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="182"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>12961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12961000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12961000</不用額(合計)></row>
<row _id="183"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>376652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>376652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>376652000</不用額(合計)></row>
<row _id="184"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>1548935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1548935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1548935000</不用額(合計)></row>
<row _id="185"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>395520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>395520000</不用額(合計)></row>
<row _id="186"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>6731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6731000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6731000</不用額(合計)></row>
<row _id="187"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="188"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>16520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16520000</不用額(合計)></row>
<row _id="189"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>75731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75731000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75731000</不用額(合計)></row>
<row _id="190"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>33309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33309000</不用額(合計)></row>
<row _id="191"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>3056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3056000</不用額(合計)></row>
<row _id="192"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1621000</不用額(合計)></row>
<row _id="193"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>483000</不用額(合計)></row>
<row _id="194"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="195"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="196"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="197"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="198"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>3355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3355000</不用額(合計)></row>
<row _id="199"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>952000</不用額(合計)></row>
<row _id="200"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>15105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15105000</不用額(合計)></row>
<row _id="201"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="202"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670000</不用額(合計)></row>
<row _id="203"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>4209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4209000</不用額(合計)></row>
<row _id="204"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="205"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="206"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1131000</不用額(合計)></row>
<row _id="207"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="208"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="209"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="210"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="211"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="212"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1485000</不用額(合計)></row>
<row _id="213"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="214"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1013000</不用額(合計)></row>
<row _id="215"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>423000</不用額(合計)></row>
<row _id="216"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="217"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000</不用額(合計)></row>
<row _id="218"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="219"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>5275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5275000</不用額(合計)></row>
<row _id="220"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="221"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1078000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1078000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1078000</不用額(合計)></row>
<row _id="222"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200000</不用額(合計)></row>
<row _id="223"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>249000</不用額(合計)></row>
<row _id="224"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136000</不用額(合計)></row>
<row _id="225"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440000</不用額(合計)></row>
<row _id="226"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1287000</不用額(合計)></row>
<row _id="227"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="228"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>21   公共施設再生可能エネルギー化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>39523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39523000</不用額(合計)></row>
<row _id="229"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500000</不用額(合計)></row>
<row _id="230"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="231"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="232"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>1378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1378000</不用額(合計)></row>
<row _id="233"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>3900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3900000</不用額(合計)></row>
<row _id="234"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   ブルーカーボン推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>430000</不用額(合計)></row>
<row _id="235"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   ブルーカーボン推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192000</不用額(合計)></row>
<row _id="236"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   ブルーカーボン推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="237"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   ブルーカーボン推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>2560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2560000</不用額(合計)></row>
<row _id="238"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>27   重点対策加速化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89000</不用額(合計)></row>
<row _id="239"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>27   重点対策加速化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229000</不用額(合計)></row>
<row _id="240"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>27   重点対策加速化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="241"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>27   重点対策加速化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>6416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6416000</不用額(合計)></row>
<row _id="242"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>27   重点対策加速化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>227770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227770000</不用額(合計)></row>
<row _id="243"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>28   公共施設ＬＥＤ化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808700000環境政策・ゼロカーボン推進課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500000</不用額(合計)></row>
<row _id="244"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>1230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1230000</不用額(合計)></row>
<row _id="245"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446000</不用額(合計)></row>
<row _id="246"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="247"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="248"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>710000</不用額(合計)></row>
<row _id="249"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="250"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>21190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21190000</不用額(合計)></row>
<row _id="251"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="252"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="253"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>75908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75908000</不用額(合計)></row>
<row _id="254"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>64120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64120000</不用額(合計)></row>
<row _id="255"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29387000</不用額(合計)></row>
<row _id="256"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1352892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1352892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1352892000</不用額(合計)></row>
<row _id="257"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1140460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1140460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1140460000</不用額(合計)></row>
<row _id="258"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>503265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>503265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>503265000</不用額(合計)></row>
<row _id="259"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>38743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38743000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38743000</不用額(合計)></row>
<row _id="260"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>596000</不用額(合計)></row>
<row _id="261"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>454245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454245000</不用額(合計)></row>
<row _id="262"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>19989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19989000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19989000</不用額(合計)></row>
<row _id="263"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>11777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11777000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11777000</不用額(合計)></row>
<row _id="264"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6265000</不用額(合計)></row>
<row _id="265"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="266"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>138697000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138697000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138697000</不用額(合計)></row>
<row _id="267"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>21929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21929000</不用額(合計)></row>
<row _id="268"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>124368000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124368000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124368000</不用額(合計)></row>
<row _id="269"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>77161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77161000</不用額(合計)></row>
<row _id="270"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>15 原材料費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="271"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1463000</不用額(合計)></row>
<row _id="272"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="273"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600000</不用額(合計)></row>
<row _id="274"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="275"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="276"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="277"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860000</不用額(合計)></row>
<row _id="278"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="279"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="280"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>19495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19495000</不用額(合計)></row>
<row _id="281"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7089000</不用額(合計)></row>
<row _id="282"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4292000</不用額(合計)></row>
<row _id="283"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="284"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="285"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="286"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>10   総務支援事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4191000</不用額(合計)></row>
<row _id="287"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>10   総務支援事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2307000</不用額(合計)></row>
<row _id="288"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>10   総務支援事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2950000</不用額(合計)></row>
<row _id="289"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>10   総務支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1783000</不用額(合計)></row>
<row _id="290"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>10   総務支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>17596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17596000</不用額(合計)></row>
<row _id="291"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1562000</不用額(合計)></row>
<row _id="292"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="293"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1689000</不用額(合計)></row>
<row _id="294"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="295"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="296"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="297"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="298"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="299"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285000</不用額(合計)></row>
<row _id="300"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="301"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>304000</不用額(合計)></row>
<row _id="302"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>514000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>514000</不用額(合計)></row>
<row _id="303"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330000</不用額(合計)></row>
<row _id="304"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>09 交際費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="305"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2050000</不用額(合計)></row>
<row _id="306"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="307"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>002  職員退職手当</細目><細々目>01   退職手当</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1185287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1185287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1185287000</不用額(合計)></row>
<row _id="308"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>21834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21834000</不用額(合計)></row>
<row _id="309"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79000</不用額(合計)></row>
<row _id="310"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="311"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>67768000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67768000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67768000</不用額(合計)></row>
<row _id="312"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>111393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111393000</不用額(合計)></row>
<row _id="313"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>97608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97608000</不用額(合計)></row>
<row _id="314"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49138000</不用額(合計)></row>
<row _id="315"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>104286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104286000</不用額(合計)></row>
<row _id="316"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="317"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227000</不用額(合計)></row>
<row _id="318"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1336000</不用額(合計)></row>
<row _id="319"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6045000</不用額(合計)></row>
<row _id="320"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>587000</不用額(合計)></row>
<row _id="321"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1219000</不用額(合計)></row>
<row _id="322"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446000</不用額(合計)></row>
<row _id="323"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>15649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15649000</不用額(合計)></row>
<row _id="324"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1681000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1681000</不用額(合計)></row>
<row _id="325"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="326"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1031000</不用額(合計)></row>
<row _id="327"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8041000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8041000</不用額(合計)></row>
<row _id="328"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11910000</不用額(合計)></row>
<row _id="329"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="330"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1603000</不用額(合計)></row>
<row _id="331"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="332"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203000</不用額(合計)></row>
<row _id="333"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="334"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="335"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>46926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46926000</不用額(合計)></row>
<row _id="336"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>756000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>756000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>756000</不用額(合計)></row>
<row _id="337"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="338"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209000</不用額(合計)></row>
<row _id="339"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="340"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="341"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="342"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129000</不用額(合計)></row>
<row _id="343"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>009  職員厚生会交付金</細目><細々目>01   職員厚生会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23446000</不用額(合計)></row>
<row _id="344"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>935000</不用額(合計)></row>
<row _id="345"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>50679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50679000</不用額(合計)></row>
<row _id="346"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>32824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32824000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32824000</不用額(合計)></row>
<row _id="347"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261000</不用額(合計)></row>
<row _id="348"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="349"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>758000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>758000</不用額(合計)></row>
<row _id="350"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="351"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="352"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1246000</不用額(合計)></row>
<row _id="353"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>130460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130460000</不用額(合計)></row>
<row _id="354"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287000</不用額(合計)></row>
<row _id="355"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="356"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146000</不用額(合計)></row>
<row _id="357"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   非常勤職員公務災害補償実施事業</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1381000</不用額(合計)></row>
<row _id="358"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="359"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>374000</不用額(合計)></row>
<row _id="360"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="361"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10876000</不用額(合計)></row>
<row _id="362"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4372000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4372000</不用額(合計)></row>
<row _id="363"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   共用物品等管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>17847000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17847000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17847000</不用額(合計)></row>
<row _id="364"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   共用物品等管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207000</不用額(合計)></row>
<row _id="365"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   共用物品等管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>7097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7097000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7097000</不用額(合計)></row>
<row _id="366"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203000</不用額(合計)></row>
<row _id="367"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>133159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133159000</不用額(合計)></row>
<row _id="368"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9307000</不用額(合計)></row>
<row _id="369"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>578000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>578000</不用額(合計)></row>
<row _id="370"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3535000</不用額(合計)></row>
<row _id="371"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="372"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3960000</不用額(合計)></row>
<row _id="373"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="374"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="375"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>729000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>729000</不用額(合計)></row>
<row _id="376"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="377"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="378"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報発行</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3647000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3647000</不用額(合計)></row>
<row _id="379"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>09   例規データベース運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6886000</不用額(合計)></row>
<row _id="380"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="381"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>1675000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1675000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1675000</不用額(合計)></row>
<row _id="382"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="383"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="384"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>329000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>329000</不用額(合計)></row>
<row _id="385"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>267000</不用額(合計)></row>
<row _id="386"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2789000</不用額(合計)></row>
<row _id="387"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="388"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174000</不用額(合計)></row>
<row _id="389"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="390"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>1670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1670000</不用額(合計)></row>
<row _id="391"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="392"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>19322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19322000</不用額(合計)></row>
<row _id="393"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   不用物品処分委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>3182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3182000</不用額(合計)></row>
<row _id="394"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   不用物品処分委託事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="395"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="396"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>1555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1555000</不用額(合計)></row>
<row _id="397"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="398"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>707000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>707000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>707000</不用額(合計)></row>
<row _id="399"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>76658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76658000</不用額(合計)></row>
<row _id="400"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>31409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31409000</不用額(合計)></row>
<row _id="401"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>5919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5919000</不用額(合計)></row>
<row _id="402"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="403"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   公金取扱事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>3956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3956000</不用額(合計)></row>
<row _id="404"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5189000</不用額(合計)></row>
<row _id="405"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278000</不用額(合計)></row>
<row _id="406"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4567000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4567000</不用額(合計)></row>
<row _id="407"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128000</不用額(合計)></row>
<row _id="408"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9649000</不用額(合計)></row>
<row _id="409"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1214000</不用額(合計)></row>
<row _id="410"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>465000</不用額(合計)></row>
<row _id="411"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>26619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26619000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26619000</不用額(合計)></row>
<row _id="412"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="413"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>26 公課費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51000</不用額(合計)></row>
<row _id="414"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>440428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440428000</不用額(合計)></row>
<row _id="415"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>329056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>329056000</不用額(合計)></row>
<row _id="416"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>160464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160464000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160464000</不用額(合計)></row>
<row _id="417"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1896000</不用額(合計)></row>
<row _id="418"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="419"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="420"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="421"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="422"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129000</不用額(合計)></row>
<row _id="423"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>19 退職年金費</目><細目>002  退職年金、遺族年金</細目><細々目>01   退職年金、遺族年金</細々目><節>06 恩給及び退職年金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>945000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>945000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>945000</不用額(合計)></row>
<row _id="424"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>50677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50677000</不用額(合計)></row>
<row _id="425"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>43413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43413000</不用額(合計)></row>
<row _id="426"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>19056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19056000</不用額(合計)></row>
<row _id="427"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>40031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40031000</不用額(合計)></row>
<row _id="428"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36146000</不用額(合計)></row>
<row _id="429"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>15082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15082000</不用額(合計)></row>
<row _id="430"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>531923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>531923000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>531923000</不用額(合計)></row>
<row _id="431"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>398143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398143000</不用額(合計)></row>
<row _id="432"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>192752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192752000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192752000</不用額(合計)></row>
<row _id="433"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>175700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175700000</不用額(合計)></row>
<row _id="434"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>143423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143423000</不用額(合計)></row>
<row _id="435"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>65314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65314000</不用額(合計)></row>
<row _id="436"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36896000</不用額(合計)></row>
<row _id="437"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29179000</不用額(合計)></row>
<row _id="438"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14092000</不用額(合計)></row>
<row _id="439"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17085000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17085000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17085000</不用額(合計)></row>
<row _id="440"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11289000</不用額(合計)></row>
<row _id="441"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6562000</不用額(合計)></row>
<row _id="442"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49284000</不用額(合計)></row>
<row _id="443"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35071000</不用額(合計)></row>
<row _id="444"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16784000</不用額(合計)></row>
<row _id="445"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>403758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>403758000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403758000</不用額(合計)></row>
<row _id="446"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>332546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332546000</不用額(合計)></row>
<row _id="447"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>152270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152270000</不用額(合計)></row>
<row _id="448"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>26222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26222000</不用額(合計)></row>
<row _id="449"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20072000</不用額(合計)></row>
<row _id="450"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10133000</不用額(合計)></row>
<row _id="451"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17222000</不用額(合計)></row>
<row _id="452"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10588000</不用額(合計)></row>
<row _id="453"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6013000</不用額(合計)></row>
<row _id="454"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>286134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286134000</不用額(合計)></row>
<row _id="455"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>228570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>228570000</不用額(合計)></row>
<row _id="456"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>106902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106902000</不用額(合計)></row>
<row _id="457"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>499812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>499812000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>499812000</不用額(合計)></row>
<row _id="458"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>326287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326287000</不用額(合計)></row>
<row _id="459"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>173820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173820000</不用額(合計)></row>
<row _id="460"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>234215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234215000</不用額(合計)></row>
<row _id="461"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>204760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204760000</不用額(合計)></row>
<row _id="462"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>89037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89037000</不用額(合計)></row>
<row _id="463"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>295596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>295596000</不用額(合計)></row>
<row _id="464"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>225459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225459000</不用額(合計)></row>
<row _id="465"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>109860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109860000</不用額(合計)></row>
<row _id="466"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>236782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236782000</不用額(合計)></row>
<row _id="467"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>180831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180831000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180831000</不用額(合計)></row>
<row _id="468"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>85420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85420000</不用額(合計)></row>
<row _id="469"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>286426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286426000</不用額(合計)></row>
<row _id="470"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>237928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237928000</不用額(合計)></row>
<row _id="471"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>105689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105689000</不用額(合計)></row>
<row _id="472"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>103793000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103793000</不用額(合計)></row>
<row _id="473"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>71848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71848000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71848000</不用額(合計)></row>
<row _id="474"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35724000</不用額(合計)></row>
<row _id="475"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>64844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64844000</不用額(合計)></row>
<row _id="476"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45614000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45614000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45614000</不用額(合計)></row>
<row _id="477"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23240000</不用額(合計)></row>
<row _id="478"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25040000</不用額(合計)></row>
<row _id="479"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16666000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16666000</不用額(合計)></row>
<row _id="480"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8778000</不用額(合計)></row>
<row _id="481"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>886621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>886621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>886621000</不用額(合計)></row>
<row _id="482"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>685048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>685048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>685048000</不用額(合計)></row>
<row _id="483"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>327354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327354000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327354000</不用額(合計)></row>
<row _id="484"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10706000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10706000</不用額(合計)></row>
<row _id="485"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9442000</不用額(合計)></row>
<row _id="486"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3829000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3829000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3829000</不用額(合計)></row>
<row _id="487"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14836000</不用額(合計)></row>
<row _id="488"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13742000</不用額(合計)></row>
<row _id="489"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5803000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5803000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5803000</不用額(合計)></row>
<row _id="490"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30093000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30093000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30093000</不用額(合計)></row>
<row _id="491"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>24339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24339000</不用額(合計)></row>
<row _id="492"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11443000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11443000</不用額(合計)></row>
<row _id="493"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35340000</不用額(合計)></row>
<row _id="494"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>31295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31295000</不用額(合計)></row>
<row _id="495"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12922000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12922000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12922000</不用額(合計)></row>
<row _id="496"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>251778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251778000</不用額(合計)></row>
<row _id="497"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>227051000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227051000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227051000</不用額(合計)></row>
<row _id="498"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>95434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95434000</不用額(合計)></row>
<row _id="499"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>1862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1862000</不用額(合計)></row>
<row _id="500"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>1921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1921000</不用額(合計)></row>
<row _id="501"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>22833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22833000</不用額(合計)></row>
<row _id="502"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>4642000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4642000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4642000</不用額(合計)></row>
<row _id="503"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>817000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>817000</不用額(合計)></row>
<row _id="504"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="505"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="506"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="507"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206000</不用額(合計)></row>
<row _id="508"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>003  財政調整基金積立金</細目><細々目>01   財政調整基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>50652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50652000</不用額(合計)></row>
<row _id="509"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>007  減債基金積立金</細目><細々目>01   減債基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>858095000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>858095000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>858095000</不用額(合計)></row>
<row _id="510"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>011  特定防衛施設周辺整備事業基金積立金</細目><細々目>01   特定防衛施設周辺整備事業基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>573293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573293000</不用額(合計)></row>
<row _id="511"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>013  まち・ひと・しごと創生基金積立金</細目><細々目>01   まち・ひと・しごと創生基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="512"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>014  「よかった　ありがとう。」基金積立金</細目><細々目>01   「よかった　ありがとう。」基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>682000</不用額(合計)></row>
<row _id="513"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="514"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="515"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1375000</不用額(合計)></row>
<row _id="516"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="517"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="518"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>09 交際費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="519"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>496000</不用額(合計)></row>
<row _id="520"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="521"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="522"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>2236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2236000</不用額(合計)></row>
<row _id="523"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>570000</不用額(合計)></row>
<row _id="524"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>12457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12457000</不用額(合計)></row>
<row _id="525"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238000</不用額(合計)></row>
<row _id="526"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>780000</不用額(合計)></row>
<row _id="527"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="528"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="529"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="530"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="531"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>859000</不用額(合計)></row>
<row _id="532"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="533"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="534"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="535"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="536"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>42630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42630000</不用額(合計)></row>
<row _id="537"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="538"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>002  水道事業会計補助金、出資金</細目><細々目>01   水道事業会計補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>12202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12202000</不用額(合計)></row>
<row _id="539"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>1094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1094000</不用額(合計)></row>
<row _id="540"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409000</不用額(合計)></row>
<row _id="541"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="542"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194000</不用額(合計)></row>
<row _id="543"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285000</不用額(合計)></row>
<row _id="544"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="545"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="546"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="547"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>5454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5454000</不用額(合計)></row>
<row _id="548"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>3287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3287000</不用額(合計)></row>
<row _id="549"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>1897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1897000</不用額(合計)></row>
<row _id="550"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="551"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="552"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2327000</不用額(合計)></row>
<row _id="553"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="554"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>018  エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>40582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40582000</不用額(合計)></row>
<row _id="555"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560000</不用額(合計)></row>
<row _id="556"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="557"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="558"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480000</不用額(合計)></row>
<row _id="559"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="560"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="561"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="562"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>615000</不用額(合計)></row>
<row _id="563"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2440000</不用額(合計)></row>
<row _id="564"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476000</不用額(合計)></row>
<row _id="565"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="566"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="567"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="568"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="569"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96000</不用額(合計)></row>
<row _id="570"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="571"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1386000</不用額(合計)></row>
<row _id="572"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177000</不用額(合計)></row>
<row _id="573"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>65629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65629000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65629000</不用額(合計)></row>
<row _id="574"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="575"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="576"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="577"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116000</不用額(合計)></row>
<row _id="578"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264000</不用額(合計)></row>
<row _id="579"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>28791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28791000</不用額(合計)></row>
<row _id="580"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="581"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2113000</不用額(合計)></row>
<row _id="582"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="583"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>02   市民文化活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>22201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22201000</不用額(合計)></row>
<row _id="584"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>02   市民文化活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="585"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="586"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840000</不用額(合計)></row>
<row _id="587"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>005  歴史文化基金積立金</細目><細々目>01   歴史文化基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>355000</不用額(合計)></row>
<row _id="588"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1160000</不用額(合計)></row>
<row _id="589"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409000</不用額(合計)></row>
<row _id="590"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="591"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="592"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="593"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="594"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="595"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>365167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>365167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365167000</不用額(合計)></row>
<row _id="596"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1797000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1797000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1797000</不用額(合計)></row>
<row _id="597"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>178541000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178541000</不用額(合計)></row>
<row _id="598"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="599"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="600"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1502000</不用額(合計)></row>
<row _id="601"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>150475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150475000</不用額(合計)></row>
<row _id="602"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="603"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3770000</不用額(合計)></row>
<row _id="604"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>52056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52056000</不用額(合計)></row>
<row _id="605"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>45615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45615000</不用額(合計)></row>
<row _id="606"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>29106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29106000</不用額(合計)></row>
<row _id="607"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>234773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234773000</不用額(合計)></row>
<row _id="608"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>03   芸術劇場設備更新事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>28633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28633000</不用額(合計)></row>
<row _id="609"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>03   芸術劇場設備更新事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>236802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236802000</不用額(合計)></row>
<row _id="610"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>652000</不用額(合計)></row>
<row _id="611"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1361000</不用額(合計)></row>
<row _id="612"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="613"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>682000</不用額(合計)></row>
<row _id="614"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>27201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27201000</不用額(合計)></row>
<row _id="615"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>34705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34705000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34705000</不用額(合計)></row>
<row _id="616"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657000</不用額(合計)></row>
<row _id="617"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>400527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400527000</不用額(合計)></row>
<row _id="618"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="619"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1899000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1899000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1899000</不用額(合計)></row>
<row _id="620"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>967000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>967000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>967000</不用額(合計)></row>
<row _id="621"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>487000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>487000</不用額(合計)></row>
<row _id="622"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147000</不用額(合計)></row>
<row _id="623"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113000</不用額(合計)></row>
<row _id="624"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="625"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3392000</不用額(合計)></row>
<row _id="626"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="627"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="628"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149000</不用額(合計)></row>
<row _id="629"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="630"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>6002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6002000</不用額(合計)></row>
<row _id="631"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>33324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33324000</不用額(合計)></row>
<row _id="632"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2993000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2993000</不用額(合計)></row>
<row _id="633"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5802000</不用額(合計)></row>
<row _id="634"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3474000</不用額(合計)></row>
<row _id="635"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1978000</不用額(合計)></row>
<row _id="636"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1312000</不用額(合計)></row>
<row _id="637"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="638"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1555000</不用額(合計)></row>
<row _id="639"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>759000</不用額(合計)></row>
<row _id="640"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>6391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6391000</不用額(合計)></row>
<row _id="641"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="642"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800000</不用額(合計)></row>
<row _id="643"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253000</不用額(合計)></row>
<row _id="644"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>481000</不用額(合計)></row>
<row _id="645"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5218000</不用額(合計)></row>
<row _id="646"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2975000</不用額(合計)></row>
<row _id="647"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1722000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1722000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1722000</不用額(合計)></row>
<row _id="648"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330000</不用額(合計)></row>
<row _id="649"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>104671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104671000</不用額(合計)></row>
<row _id="650"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3511000</不用額(合計)></row>
<row _id="651"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>194923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194923000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194923000</不用額(合計)></row>
<row _id="652"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>11274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11274000</不用額(合計)></row>
<row _id="653"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2048000</不用額(合計)></row>
<row _id="654"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="655"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>02   美術館大規模改修事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>128640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128640000</不用額(合計)></row>
<row _id="656"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>02   美術館大規模改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>298009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>298009000</不用額(合計)></row>
<row _id="657"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>004  美術品等取得基金積立金</細目><細々目>01   美術品等取得基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>16497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16497000</不用額(合計)></row>
<row _id="658"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>002  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>8000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000000</不用額(合計)></row>
<row _id="659"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>002  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="660"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>002  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="661"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>002  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="662"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>002  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="663"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="664"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>354000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354000</不用額(合計)></row>
<row _id="665"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>7175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7175000</不用額(合計)></row>
<row _id="666"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="667"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>02   市民スポーツ大会</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="668"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>02   市民スポーツ大会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="669"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>02   市民スポーツ大会</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5553000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5553000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5553000</不用額(合計)></row>
<row _id="670"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>03   各種競技大会</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>821000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>821000</不用額(合計)></row>
<row _id="671"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>03   各種競技大会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>475000</不用額(合計)></row>
<row _id="672"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>03   各種競技大会</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="673"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>03   各種競技大会</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320000</不用額(合計)></row>
<row _id="674"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>03   各種競技大会</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="675"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>04   国県スポーツ大会等選手派遣</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4584000</不用額(合計)></row>
<row _id="676"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>04   国県スポーツ大会等選手派遣</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="677"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>04   国県スポーツ大会等選手派遣</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1853000</不用額(合計)></row>
<row _id="678"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>04   国県スポーツ大会等選手派遣</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187000</不用額(合計)></row>
<row _id="679"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>04   国県スポーツ大会等選手派遣</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>489000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>489000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>489000</不用額(合計)></row>
<row _id="680"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>05   市民レクリエーション行事等</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1124000</不用額(合計)></row>
<row _id="681"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>05   市民レクリエーション行事等</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>726000</不用額(合計)></row>
<row _id="682"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>05   市民レクリエーション行事等</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>565000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>565000</不用額(合計)></row>
<row _id="683"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>05   市民レクリエーション行事等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101000</不用額(合計)></row>
<row _id="684"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>05   市民レクリエーション行事等</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="685"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>06   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>740000</不用額(合計)></row>
<row _id="686"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>06   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="687"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>06   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="688"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>003  スポーツ行事費</細目><細々目>06   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="689"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>004  社会スポーツ団体等補助金</細目><細々目>01   社会スポーツ団体等補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>21825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21825000</不用額(合計)></row>
<row _id="690"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>006  スポーツ基金積立金</細目><細々目>01   スポーツ基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>9296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9296000</不用額(合計)></row>
<row _id="691"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>007  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="692"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>007  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296000</不用額(合計)></row>
<row _id="693"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>007  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1334000</不用額(合計)></row>
<row _id="694"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>007  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>41600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41600000</不用額(合計)></row>
<row _id="695"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>008  スポーツ選手応援事業費</細目><細々目>01   スポーツ選手応援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>11022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11022000</不用額(合計)></row>
<row _id="696"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>008  スポーツ選手応援事業費</細目><細々目>01   スポーツ選手応援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="697"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1230000</不用額(合計)></row>
<row _id="698"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446000</不用額(合計)></row>
<row _id="699"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="700"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="701"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="702"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367000</不用額(合計)></row>
<row _id="703"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>304000</不用額(合計)></row>
<row _id="704"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ推進審議会</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398000</不用額(合計)></row>
<row _id="705"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ推進審議会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="706"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4050000</不用額(合計)></row>
<row _id="707"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="708"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129000</不用額(合計)></row>
<row _id="709"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145000</不用額(合計)></row>
<row _id="710"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="711"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="712"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   スポーツ表彰事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67000</不用額(合計)></row>
<row _id="713"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   スポーツ表彰事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>908000</不用額(合計)></row>
<row _id="714"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   スポーツ表彰事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166000</不用額(合計)></row>
<row _id="715"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   スポーツ表彰事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="716"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>21 スポーツ振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   スポーツ表彰事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="717"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>001  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>573190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573190000</不用額(合計)></row>
<row _id="718"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>001  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>15295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15295000</不用額(合計)></row>
<row _id="719"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>002  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>98712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98712000</不用額(合計)></row>
<row _id="720"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>002  体育会館営繕工事費</細目><細々目>03   北体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>99400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99400000</不用額(合計)></row>
<row _id="721"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="722"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="723"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>28942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28942000</不用額(合計)></row>
<row _id="724"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>782000</不用額(合計)></row>
<row _id="725"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>3161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3161000</不用額(合計)></row>
<row _id="726"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1204000</不用額(合計)></row>
<row _id="727"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>16731000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16731000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16731000</不用額(合計)></row>
<row _id="728"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>22 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="729"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>052  民官連携推進事業費</細目><細々目>01   民官連携推進事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>12353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12353000</不用額(合計)></row>
<row _id="730"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="731"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="732"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="733"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>305000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305000</不用額(合計)></row>
<row _id="734"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="735"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>171265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171265000</不用額(合計)></row>
<row _id="736"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="737"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>109878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109878000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109878000</不用額(合計)></row>
<row _id="738"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230000</不用額(合計)></row>
<row _id="739"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>1150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1150000</不用額(合計)></row>
<row _id="740"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="741"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="742"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>12955000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12955000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12955000</不用額(合計)></row>
<row _id="743"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="744"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194000</不用額(合計)></row>
<row _id="745"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="746"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1076000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1076000</不用額(合計)></row>
<row _id="747"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174000</不用額(合計)></row>
<row _id="748"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1088000</不用額(合計)></row>
<row _id="749"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>03   観光拠点強化事業奨励金</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="750"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>03   観光拠点強化事業奨励金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000000</不用額(合計)></row>
<row _id="751"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4259000</不用額(合計)></row>
<row _id="752"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>5507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5507000</不用額(合計)></row>
<row _id="753"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4902000</不用額(合計)></row>
<row _id="754"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2312000</不用額(合計)></row>
<row _id="755"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2062000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2062000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2062000</不用額(合計)></row>
<row _id="756"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332000</不用額(合計)></row>
<row _id="757"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>304000</不用額(合計)></row>
<row _id="758"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>978000</不用額(合計)></row>
<row _id="759"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>175329000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175329000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175329000</不用額(合計)></row>
<row _id="760"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>388000</不用額(合計)></row>
<row _id="761"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="762"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>7135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7135000</不用額(合計)></row>
<row _id="763"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>48408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48408000</不用額(合計)></row>
<row _id="764"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>228000</不用額(合計)></row>
<row _id="765"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="766"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>11478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11478000</不用額(合計)></row>
<row _id="767"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="768"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="769"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>310634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310634000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310634000</不用額(合計)></row>
<row _id="770"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="771"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>7948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7948000</不用額(合計)></row>
<row _id="772"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193000</不用額(合計)></row>
<row _id="773"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>17485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17485000</不用額(合計)></row>
<row _id="774"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>262000</不用額(合計)></row>
<row _id="775"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>7392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7392000</不用額(合計)></row>
<row _id="776"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>015  観光立市推進基金積立金</細目><細々目>01   観光立市推進基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>675000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>675000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>675000</不用額(合計)></row>
<row _id="777"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>531000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>531000</不用額(合計)></row>
<row _id="778"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>512000</不用額(合計)></row>
<row _id="779"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>1352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1352000</不用額(合計)></row>
<row _id="780"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2450000</不用額(合計)></row>
<row _id="781"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>12364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12364000</不用額(合計)></row>
<row _id="782"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>102572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102572000</不用額(合計)></row>
<row _id="783"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800000</不用額(合計)></row>
<row _id="784"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174000</不用額(合計)></row>
<row _id="785"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="786"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="787"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129000</不用額(合計)></row>
<row _id="788"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>48739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48739000</不用額(合計)></row>
<row _id="789"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350000</不用額(合計)></row>
<row _id="790"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="791"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>2429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2429000</不用額(合計)></row>
<row _id="792"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>891000</不用額(合計)></row>
<row _id="793"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="794"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>7238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7238000</不用額(合計)></row>
<row _id="795"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256000</不用額(合計)></row>
<row _id="796"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>109477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109477000</不用額(合計)></row>
<row _id="797"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>13960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13960000</不用額(合計)></row>
<row _id="798"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1627000</不用額(合計)></row>
<row _id="799"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>2908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2908000</不用額(合計)></row>
<row _id="800"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>4977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4977000</不用額(合計)></row>
<row _id="801"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>2858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2858000</不用額(合計)></row>
<row _id="802"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229000</不用額(合計)></row>
<row _id="803"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>10275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10275000</不用額(合計)></row>
<row _id="804"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="805"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>108845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108845000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108845000</不用額(合計)></row>
<row _id="806"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="807"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="808"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>16026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16026000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16026000</不用額(合計)></row>
<row _id="809"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>5418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5418000</不用額(合計)></row>
<row _id="810"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="811"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>4947000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4947000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4947000</不用額(合計)></row>
<row _id="812"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="813"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>18981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18981000</不用額(合計)></row>
<row _id="814"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>3341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3341000</不用額(合計)></row>
<row _id="815"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="816"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>02   土地評価事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>18759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18759000</不用額(合計)></row>
<row _id="817"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>345000</不用額(合計)></row>
<row _id="818"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>7579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7579000</不用額(合計)></row>
<row _id="819"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>3607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3607000</不用額(合計)></row>
<row _id="820"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="821"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="822"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>4890000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4890000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4890000</不用額(合計)></row>
<row _id="823"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660000</不用額(合計)></row>
<row _id="824"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>6794000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6794000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6794000</不用額(合計)></row>
<row _id="825"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>12422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12422000</不用額(合計)></row>
<row _id="826"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>7946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7946000</不用額(合計)></row>
<row _id="827"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>9270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9270000</不用額(合計)></row>
<row _id="828"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>2747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2747000</不用額(合計)></row>
<row _id="829"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700000</不用額(合計)></row>
<row _id="830"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>712000</不用額(合計)></row>
<row _id="831"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>3732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3732000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3732000</不用額(合計)></row>
<row _id="832"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>22561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22561000</不用額(合計)></row>
<row _id="833"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>35611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35611000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35611000</不用額(合計)></row>
<row _id="834"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>2331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2331000</不用額(合計)></row>
<row _id="835"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348000</不用額(合計)></row>
<row _id="836"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>43285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43285000</不用額(合計)></row>
<row _id="837"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="838"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="839"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金等</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金等</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>185000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185000000</不用額(合計)></row>
<row _id="840"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金等</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金等</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000000</不用額(合計)></row>
<row _id="841"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197000</不用額(合計)></row>
<row _id="842"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1033000</不用額(合計)></row>
<row _id="843"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="844"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="845"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="846"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="847"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>14963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14963000</不用額(合計)></row>
<row _id="848"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>01   社会福祉施設育成事業（地域福祉）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>7978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7978000</不用額(合計)></row>
<row _id="849"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>04   社会福祉施設育成事業（障害）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>25200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25200000</不用額(合計)></row>
<row _id="850"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>05   社会福祉施設育成事業（保護）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3381000</不用額(合計)></row>
<row _id="851"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>06   社会福祉施設育成事業（老人）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>22057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22057000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22057000</不用額(合計)></row>
<row _id="852"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>07   社会福祉施設育成事業（保育所等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>48346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48346000</不用額(合計)></row>
<row _id="853"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>08   社会福祉協議会助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>115237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115237000</不用額(合計)></row>
<row _id="854"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="855"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="856"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108000</不用額(合計)></row>
<row _id="857"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>385000</不用額(合計)></row>
<row _id="858"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="859"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="860"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301000</不用額(合計)></row>
<row _id="861"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>74102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74102000</不用額(合計)></row>
<row _id="862"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>009  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>10279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10279000</不用額(合計)></row>
<row _id="863"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>011  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268000</不用額(合計)></row>
<row _id="864"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>011  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237000</不用額(合計)></row>
<row _id="865"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>011  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94000</不用額(合計)></row>
<row _id="866"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>011  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550000</不用額(合計)></row>
<row _id="867"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>012  ボランティア活動推進事業費</細目><細々目>01   ボランティア活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>27554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27554000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27554000</不用額(合計)></row>
<row _id="868"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364000</不用額(合計)></row>
<row _id="869"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="870"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="871"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>01   重層的支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="872"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>01   重層的支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="873"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>01   重層的支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="874"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>01   重層的支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>2310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2310000</不用額(合計)></row>
<row _id="875"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>01   重層的支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>4528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4528000</不用額(合計)></row>
<row _id="876"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>01   重層的支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289000</不用額(合計)></row>
<row _id="877"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>01   重層的支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>552000</不用額(合計)></row>
<row _id="878"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>02   地域包括支援センター運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="879"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>02   地域包括支援センター運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93000</不用額(合計)></row>
<row _id="880"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>02   地域包括支援センター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>522000</不用額(合計)></row>
<row _id="881"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>02   地域包括支援センター運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>389000</不用額(合計)></row>
<row _id="882"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>02   地域包括支援センター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>467290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>467290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>467290000</不用額(合計)></row>
<row _id="883"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>02   地域包括支援センター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="884"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>02   地域包括支援センター運営事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="885"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>6191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6191000</不用額(合計)></row>
<row _id="886"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>3956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3956000</不用額(合計)></row>
<row _id="887"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>2166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2166000</不用額(合計)></row>
<row _id="888"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>372000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372000</不用額(合計)></row>
<row _id="889"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="890"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215000</不用額(合計)></row>
<row _id="891"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="892"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>67200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67200000</不用額(合計)></row>
<row _id="893"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="894"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>03   生活支援体制整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840000</不用額(合計)></row>
<row _id="895"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>04   地域介護予防活動支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="896"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>04   地域介護予防活動支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>3820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3820000</不用額(合計)></row>
<row _id="897"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>05   高齢者虐待防止事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>1733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1733000</不用額(合計)></row>
<row _id="898"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>05   高齢者虐待防止事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="899"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>05   高齢者虐待防止事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384000</不用額(合計)></row>
<row _id="900"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>05   高齢者虐待防止事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="901"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>05   高齢者虐待防止事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>587000</不用額(合計)></row>
<row _id="902"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>05   高齢者虐待防止事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261000</不用額(合計)></row>
<row _id="903"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>05   高齢者虐待防止事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="904"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>05   高齢者虐待防止事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="905"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="906"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="907"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="908"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="909"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>6720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6720000</不用額(合計)></row>
<row _id="910"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等養成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9624000</不用額(合計)></row>
<row _id="911"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  日常生活自立支援事業経費</細目><細々目>01   日常生活自立支援事業助成経費（社協）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>17654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17654000</不用額(合計)></row>
<row _id="912"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="913"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="914"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>3772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3772000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3772000</不用額(合計)></row>
<row _id="915"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="916"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="917"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="918"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1176000</不用額(合計)></row>
<row _id="919"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="920"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="921"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>05   訪問介護等サービス提供体制確保支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>24269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24269000</不用額(合計)></row>
<row _id="922"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>06   介護支援専門員等確保対策・定着促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>4940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4940000</不用額(合計)></row>
<row _id="923"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>10435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10435000</不用額(合計)></row>
<row _id="924"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3837000</不用額(合計)></row>
<row _id="925"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2466000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2466000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2466000</不用額(合計)></row>
<row _id="926"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97000</不用額(合計)></row>
<row _id="927"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="928"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>19740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19740000</不用額(合計)></row>
<row _id="929"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="930"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339000</不用額(合計)></row>
<row _id="931"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>7805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7805000</不用額(合計)></row>
<row _id="932"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>02   生活困窮世帯学習支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>32351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32351000</不用額(合計)></row>
<row _id="933"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>02   生活困窮世帯学習支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>652000</不用額(合計)></row>
<row _id="934"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="935"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>1579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1579000</不用額(合計)></row>
<row _id="936"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="937"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109000</不用額(合計)></row>
<row _id="938"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>482000</不用額(合計)></row>
<row _id="939"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="940"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>4070000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4070000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4070000</不用額(合計)></row>
<row _id="941"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>579000</不用額(合計)></row>
<row _id="942"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>2737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2737000</不用額(合計)></row>
<row _id="943"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="944"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1108258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1108258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1108258000</不用額(合計)></row>
<row _id="945"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>119723000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119723000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119723000</不用額(合計)></row>
<row _id="946"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>027  特別会計介護保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計介護保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6555000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6555000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6555000000</不用額(合計)></row>
<row _id="947"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>028  福祉基金積立金</細目><細々目>01   福祉基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>3129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3129000</不用額(合計)></row>
<row _id="948"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>728000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>728000</不用額(合計)></row>
<row _id="949"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="950"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>502000</不用額(合計)></row>
<row _id="951"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="952"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="953"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>038  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   障害者福祉専門分科会審査部会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1716000</不用額(合計)></row>
<row _id="954"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   社会福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>884000</不用額(合計)></row>
<row _id="955"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   社会福祉審議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="956"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   社会福祉審議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="957"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>04   高齢福祉専門分科会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910000</不用額(合計)></row>
<row _id="958"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>04   高齢福祉専門分科会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="959"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>04   高齢福祉専門分科会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920000</不用額(合計)></row>
<row _id="960"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1317000</不用額(合計)></row>
<row _id="961"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>483000</不用額(合計)></row>
<row _id="962"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="963"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="964"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>09 交際費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257000</不用額(合計)></row>
<row _id="965"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="966"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="967"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="968"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="969"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333000</不用額(合計)></row>
<row _id="970"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="971"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293000</不用額(合計)></row>
<row _id="972"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="973"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   市民交流スペース運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1162000</不用額(合計)></row>
<row _id="974"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   市民交流スペース運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="975"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   市民交流スペース運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>22064000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22064000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22064000</不用額(合計)></row>
<row _id="976"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   市民交流スペース運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="977"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>198673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198673000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198673000</不用額(合計)></row>
<row _id="978"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>11243918000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11243918000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11243918000</不用額(合計)></row>
<row _id="979"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="980"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>49426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49426000</不用額(合計)></row>
<row _id="981"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="982"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="983"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>94367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94367000</不用額(合計)></row>
<row _id="984"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5037000</不用額(合計)></row>
<row _id="985"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>11108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11108000</不用額(合計)></row>
<row _id="986"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7522000</不用額(合計)></row>
<row _id="987"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3635000</不用額(合計)></row>
<row _id="988"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="989"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3461000</不用額(合計)></row>
<row _id="990"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>478000</不用額(合計)></row>
<row _id="991"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="992"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1094000</不用額(合計)></row>
<row _id="993"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>532231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>532231000</不用額(合計)></row>
<row _id="994"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="995"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>119716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119716000</不用額(合計)></row>
<row _id="996"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79000</不用額(合計)></row>
<row _id="997"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163000</不用額(合計)></row>
<row _id="998"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="999"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5777000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5777000</不用額(合計)></row>
<row _id="1000"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2033000</不用額(合計)></row>
<row _id="1001"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1275000</不用額(合計)></row>
<row _id="1002"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436000</不用額(合計)></row>
<row _id="1003"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="1004"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="1005"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291000</不用額(合計)></row>
<row _id="1006"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2709000</不用額(合計)></row>
<row _id="1007"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2138000</不用額(合計)></row>
<row _id="1008"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7003000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7003000</不用額(合計)></row>
<row _id="1009"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>104052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104052000</不用額(合計)></row>
<row _id="1010"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>05   移動等日中支援訪問入浴事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>529708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>529708000</不用額(合計)></row>
<row _id="1011"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199000</不用額(合計)></row>
<row _id="1012"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="1013"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1014"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>142042000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142042000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142042000</不用額(合計)></row>
<row _id="1015"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1016"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>09   更生訓練扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227000</不用額(合計)></row>
<row _id="1017"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1018"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4545000</不用額(合計)></row>
<row _id="1019"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000</不用額(合計)></row>
<row _id="1020"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>394000</不用額(合計)></row>
<row _id="1021"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>991000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>991000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>991000</不用額(合計)></row>
<row _id="1022"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1023"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>13   自動車改造等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700000</不用額(合計)></row>
<row _id="1024"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="1025"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1026"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1027"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82000</不用額(合計)></row>
<row _id="1028"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1029"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="1030"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>20   地域生活支援拠点事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="1031"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>21   重度障害者等就労支援特別事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2810000</不用額(合計)></row>
<row _id="1032"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>74778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74778000</不用額(合計)></row>
<row _id="1033"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>55320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55320000</不用額(合計)></row>
<row _id="1034"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="1035"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>823000</不用額(合計)></row>
<row _id="1036"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>897000</不用額(合計)></row>
<row _id="1037"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1038"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1624000</不用額(合計)></row>
<row _id="1039"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="1040"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>638584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>638584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>638584000</不用額(合計)></row>
<row _id="1041"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="1042"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>13349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13349000</不用額(合計)></row>
<row _id="1043"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>867874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>867874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>867874000</不用額(合計)></row>
<row _id="1044"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>01   住宅設備改良扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5095000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5095000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5095000</不用額(合計)></row>
<row _id="1045"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害児者衛生援護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="1046"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害児者衛生援護事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>21131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21131000</不用額(合計)></row>
<row _id="1047"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1048"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238000</不用額(合計)></row>
<row _id="1049"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1826000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1826000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1826000</不用額(合計)></row>
<row _id="1050"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="1051"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3461000</不用額(合計)></row>
<row _id="1052"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>769000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>769000</不用額(合計)></row>
<row _id="1053"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1054"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="1055"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>01   障害者歯科検診事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550000</不用額(合計)></row>
<row _id="1056"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>02   障害者歯科診療体制推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30529000</不用額(合計)></row>
<row _id="1057"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1550000</不用額(合計)></row>
<row _id="1058"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3339000</不用額(合計)></row>
<row _id="1059"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>119235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119235000</不用額(合計)></row>
<row _id="1060"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  地域活動支援センター助成事業費</細目><細々目>01   地域活動支援センター助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1061"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  地域活動支援センター助成事業費</細目><細々目>01   地域活動支援センター助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>260223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260223000</不用額(合計)></row>
<row _id="1062"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  地域活動支援センター助成事業費</細目><細々目>01   地域活動支援センター助成事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500000</不用額(合計)></row>
<row _id="1063"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>013  交通費扶助事業費</細目><細々目>01   交通費扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>106517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106517000</不用額(合計)></row>
<row _id="1064"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>99310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99310000</不用額(合計)></row>
<row _id="1065"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192000</不用額(合計)></row>
<row _id="1066"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1067"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1068"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1069"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>37487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37487000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37487000</不用額(合計)></row>
<row _id="1070"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>03   特例子会社誘致・設立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5450000</不用額(合計)></row>
<row _id="1071"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1072"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>16737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16737000</不用額(合計)></row>
<row _id="1073"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>81540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81540000</不用額(合計)></row>
<row _id="1074"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>14366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14366000</不用額(合計)></row>
<row _id="1075"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455000</不用額(合計)></row>
<row _id="1076"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1077"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657000</不用額(合計)></row>
<row _id="1078"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>966000</不用額(合計)></row>
<row _id="1079"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1080"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4638000</不用額(合計)></row>
<row _id="1081"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800000</不用額(合計)></row>
<row _id="1082"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>298000</不用額(合計)></row>
<row _id="1083"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>154106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154106000</不用額(合計)></row>
<row _id="1084"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6364000</不用額(合計)></row>
<row _id="1085"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328000</不用額(合計)></row>
<row _id="1086"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5472000</不用額(合計)></row>
<row _id="1087"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>02 給料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>19170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19170000</不用額(合計)></row>
<row _id="1088"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>13636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13636000</不用額(合計)></row>
<row _id="1089"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6405000</不用額(合計)></row>
<row _id="1090"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670000</不用額(合計)></row>
<row _id="1091"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1231000</不用額(合計)></row>
<row _id="1092"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192000</不用額(合計)></row>
<row _id="1093"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>17128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17128000</不用額(合計)></row>
<row _id="1094"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="1095"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1515000</不用額(合計)></row>
<row _id="1096"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400000</不用額(合計)></row>
<row _id="1097"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがいづくり事業費</細目><細々目>01   生きがいの家支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288000</不用額(合計)></row>
<row _id="1098"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがいづくり事業費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1099"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがいづくり事業費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="1100"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがいづくり事業費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>22500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22500000</不用額(合計)></row>
<row _id="1101"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1317000</不用額(合計)></row>
<row _id="1102"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>483000</不用額(合計)></row>
<row _id="1103"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1104"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>7216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7216000</不用額(合計)></row>
<row _id="1105"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1106"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1107"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>604000</不用額(合計)></row>
<row _id="1108"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1109"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1110"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1111"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1112"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>258392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258392000</不用額(合計)></row>
<row _id="1113"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1114"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>02   施設入所高齢者福祉給付金支給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540000</不用額(合計)></row>
<row _id="1115"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1116"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>5100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1117"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>18360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18360000</不用額(合計)></row>
<row _id="1118"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>07   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="1119"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>08   軽費老人ホームサービス提供費補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>83929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83929000</不用額(合計)></row>
<row _id="1120"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>11   生活支援ハウス運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>20720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20720000</不用額(合計)></row>
<row _id="1121"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>15   高齢難聴者補聴器購入助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2300000</不用額(合計)></row>
<row _id="1122"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料等助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>693000</不用額(合計)></row>
<row _id="1123"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料等助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1215000</不用額(合計)></row>
<row _id="1124"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料等助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>38918000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38918000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38918000</不用額(合計)></row>
<row _id="1125"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>04   ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>50759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50759000</不用額(合計)></row>
<row _id="1126"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350000</不用額(合計)></row>
<row _id="1127"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>02   社会福祉法人等利用者負担額軽減費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162000</不用額(合計)></row>
<row _id="1128"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>022  高齢者生活支援事業費</細目><細々目>01   養護老人ホーム短期宿泊事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>1225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1225000</不用額(合計)></row>
<row _id="1129"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1130"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="1131"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6592000</不用額(合計)></row>
<row _id="1132"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1788000</不用額(合計)></row>
<row _id="1133"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   三次福祉避難所に係る備蓄物品等整備費補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2900000</不用額(合計)></row>
<row _id="1134"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1135"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>2628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2628000</不用額(合計)></row>
<row _id="1136"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1755000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1755000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1755000</不用額(合計)></row>
<row _id="1137"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>966000</不用額(合計)></row>
<row _id="1138"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>54440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54440000</不用額(合計)></row>
<row _id="1139"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1011000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1011000</不用額(合計)></row>
<row _id="1140"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>100607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100607000</不用額(合計)></row>
<row _id="1141"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>2483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2483000</不用額(合計)></row>
<row _id="1142"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>4902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4902000</不用額(合計)></row>
<row _id="1143"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>4413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4413000</不用額(合計)></row>
<row _id="1144"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5549000</不用額(合計)></row>
<row _id="1145"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2002000</不用額(合計)></row>
<row _id="1146"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="1147"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="1148"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>703000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>703000</不用額(合計)></row>
<row _id="1149"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>613000</不用額(合計)></row>
<row _id="1150"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132000</不用額(合計)></row>
<row _id="1151"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2056000</不用額(合計)></row>
<row _id="1152"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>507000</不用額(合計)></row>
<row _id="1153"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170000</不用額(合計)></row>
<row _id="1154"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1155"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910000</不用額(合計)></row>
<row _id="1156"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>3904000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3904000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3904000</不用額(合計)></row>
<row _id="1157"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>09 無縁墓地費</目><細目>002  無縁墓地運営管理事業費</細目><細々目>01   無縁墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="1158"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2061000</不用額(合計)></row>
<row _id="1159"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="1160"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="1161"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>030  子育て基金積立金</細目><細々目>01   子育て基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1388000</不用額(合計)></row>
<row _id="1162"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>01   旧逸見保育園園舎管理事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="1163"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>054  「こどもといっしょ」子育て魅力発信事業費</細目><細々目>01   「こどもといっしょ」子育て魅力発信事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>5504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5504000</不用額(合計)></row>
<row _id="1164"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2332000</不用額(合計)></row>
<row _id="1165"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2846000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2846000</不用額(合計)></row>
<row _id="1166"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2523000</不用額(合計)></row>
<row _id="1167"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1271000</不用額(合計)></row>
<row _id="1168"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108000</不用額(合計)></row>
<row _id="1169"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170000</不用額(合計)></row>
<row _id="1170"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>11762139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11762139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11762139000</不用額(合計)></row>
<row _id="1171"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>01   認可外保育施設等利用費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>88561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88561000</不用額(合計)></row>
<row _id="1172"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9932000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9932000</不用額(合計)></row>
<row _id="1173"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   私立幼稚園等運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>124954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124954000</不用額(合計)></row>
<row _id="1174"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>02   保育所等運営費補助</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7775000</不用額(合計)></row>
<row _id="1175"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>02   保育所等運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>448496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448496000</不用額(合計)></row>
<row _id="1176"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="1177"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="1178"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="1179"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1180"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1181"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2249000</不用額(合計)></row>
<row _id="1182"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>661000</不用額(合計)></row>
<row _id="1183"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="1184"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1532000</不用額(合計)></row>
<row _id="1185"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1186"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1596000</不用額(合計)></row>
<row _id="1187"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>011  地域子育て支援事業費</細目><細々目>01   幼稚園型一時預かり事業費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>118063000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118063000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118063000</不用額(合計)></row>
<row _id="1188"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>547000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>547000</不用額(合計)></row>
<row _id="1189"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1190"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>75963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75963000</不用額(合計)></row>
<row _id="1191"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>8986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8986000</不用額(合計)></row>
<row _id="1192"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>787000</不用額(合計)></row>
<row _id="1193"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>679000</不用額(合計)></row>
<row _id="1194"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="1195"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>12040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12040000</不用額(合計)></row>
<row _id="1196"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="1197"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94000</不用額(合計)></row>
<row _id="1198"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234000</不用額(合計)></row>
<row _id="1199"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="1200"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>36225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36225000</不用額(合計)></row>
<row _id="1201"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2887000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2887000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2887000</不用額(合計)></row>
<row _id="1202"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>14799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14799000</不用額(合計)></row>
<row _id="1203"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="1204"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3673000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3673000</不用額(合計)></row>
<row _id="1205"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10791000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10791000</不用額(合計)></row>
<row _id="1206"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6970000</不用額(合計)></row>
<row _id="1207"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3680000</不用額(合計)></row>
<row _id="1208"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="1209"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>975000</不用額(合計)></row>
<row _id="1210"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1496000</不用額(合計)></row>
<row _id="1211"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>44282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44282000</不用額(合計)></row>
<row _id="1212"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="1213"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>5866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5866000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5866000</不用額(合計)></row>
<row _id="1214"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1215"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2142000</不用額(合計)></row>
<row _id="1216"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>799000</不用額(合計)></row>
<row _id="1217"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>518000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>518000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>518000</不用額(合計)></row>
<row _id="1218"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1219"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1220"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1221"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="1222"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="1223"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>33401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33401000</不用額(合計)></row>
<row _id="1224"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="1225"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>167506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167506000</不用額(合計)></row>
<row _id="1226"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>84360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84360000</不用額(合計)></row>
<row _id="1227"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>89996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89996000</不用額(合計)></row>
<row _id="1228"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>43490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43490000</不用額(合計)></row>
<row _id="1229"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1526000</不用額(合計)></row>
<row _id="1230"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>972000</不用額(合計)></row>
<row _id="1231"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>09 交際費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>302000</不用額(合計)></row>
<row _id="1232"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>102261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102261000</不用額(合計)></row>
<row _id="1233"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>13879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13879000</不用額(合計)></row>
<row _id="1234"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>18834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18834000</不用額(合計)></row>
<row _id="1235"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9416000</不用額(合計)></row>
<row _id="1236"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>5699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5699000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5699000</不用額(合計)></row>
<row _id="1237"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1334000</不用額(合計)></row>
<row _id="1238"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9385000</不用額(合計)></row>
<row _id="1239"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9596000</不用額(合計)></row>
<row _id="1240"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>667000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>667000</不用額(合計)></row>
<row _id="1241"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>05   （仮称）北こども園整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>29865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29865000</不用額(合計)></row>
<row _id="1242"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>06   （仮称）西こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6457000</不用額(合計)></row>
<row _id="1243"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>07   （仮称）西こども園設計・新築工事</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3672000</不用額(合計)></row>
<row _id="1244"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>07   （仮称）西こども園設計・新築工事</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>110916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1245"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>08   （仮称）北こども園設計（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>41844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41844000</不用額(合計)></row>
<row _id="1246"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>02   公立保育園再編事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6710000</不用額(合計)></row>
<row _id="1247"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>02   公立保育園再編事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>72600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72600000</不用額(合計)></row>
<row _id="1248"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>02   公立保育園再編事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>146630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146630000</不用額(合計)></row>
<row _id="1249"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>006  公立保育園整備費</細目><細々目>02   公立保育園再編事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>197610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197610000</不用額(合計)></row>
<row _id="1250"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>007  就学前教育・保育施設整備費補助金</細目><細々目>01   就学前教育・保育施設整備補助事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2652000</不用額(合計)></row>
<row _id="1251"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3748000</不用額(合計)></row>
<row _id="1252"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127000</不用額(合計)></row>
<row _id="1253"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412000</不用額(合計)></row>
<row _id="1254"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111000</不用額(合計)></row>
<row _id="1255"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7349000</不用額(合計)></row>
<row _id="1256"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1365000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1365000</不用額(合計)></row>
<row _id="1257"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2012000</不用額(合計)></row>
<row _id="1258"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380000</不用額(合計)></row>
<row _id="1259"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1260"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="1261"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1235943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1235943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1235943000</不用額(合計)></row>
<row _id="1262"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>115543000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115543000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115543000</不用額(合計)></row>
<row _id="1263"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1264"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1555000</不用額(合計)></row>
<row _id="1265"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1266"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10654000</不用額(合計)></row>
<row _id="1267"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237000</不用額(合計)></row>
<row _id="1268"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6847000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6847000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6847000</不用額(合計)></row>
<row _id="1269"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9318000</不用額(合計)></row>
<row _id="1270"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1271"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>776000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>776000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>776000</不用額(合計)></row>
<row _id="1272"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="1273"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>109289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109289000</不用額(合計)></row>
<row _id="1274"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>10   夏季休業児童一時預かり事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3996000</不用額(合計)></row>
<row _id="1275"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>10   夏季休業児童一時預かり事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324000</不用額(合計)></row>
<row _id="1276"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>10   夏季休業児童一時預かり事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="1277"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>10   夏季休業児童一時預かり事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209000</不用額(合計)></row>
<row _id="1278"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>10   夏季休業児童一時預かり事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1279"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>25376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25376000</不用額(合計)></row>
<row _id="1280"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6292000</不用額(合計)></row>
<row _id="1281"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3583000</不用額(合計)></row>
<row _id="1282"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1283"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="1284"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>14683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14683000</不用額(合計)></row>
<row _id="1285"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6742000</不用額(合計)></row>
<row _id="1286"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>20248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20248000</不用額(合計)></row>
<row _id="1287"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3334000</不用額(合計)></row>
<row _id="1288"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>59686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59686000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59686000</不用額(合計)></row>
<row _id="1289"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>435000</不用額(合計)></row>
<row _id="1290"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="1291"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="1292"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3292000</不用額(合計)></row>
<row _id="1293"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1307000</不用額(合計)></row>
<row _id="1294"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>28142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28142000</不用額(合計)></row>
<row _id="1295"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>23294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23294000</不用額(合計)></row>
<row _id="1296"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20261000</不用額(合計)></row>
<row _id="1297"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>9337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9337000</不用額(合計)></row>
<row _id="1298"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="1299"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3694000</不用額(合計)></row>
<row _id="1300"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2603000</不用額(合計)></row>
<row _id="1301"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>148079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148079000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148079000</不用額(合計)></row>
<row _id="1302"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3604000</不用額(合計)></row>
<row _id="1303"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1304"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1695000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1695000</不用額(合計)></row>
<row _id="1305"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="1306"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>8022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8022000</不用額(合計)></row>
<row _id="1307"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1308"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="1309"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>04   生活保護世帯の生徒等に係る就学支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3305000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3305000</不用額(合計)></row>
<row _id="1310"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="1311"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>6453000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6453000</不用額(合計)></row>
<row _id="1312"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="1313"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>10020000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10020000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10020000000</不用額(合計)></row>
<row _id="1314"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1367000</不用額(合計)></row>
<row _id="1315"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="1316"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="1317"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1943000</不用額(合計)></row>
<row _id="1318"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81000</不用額(合計)></row>
<row _id="1319"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1320"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3437000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3437000</不用額(合計)></row>
<row _id="1321"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480000</不用額(合計)></row>
<row _id="1322"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1323"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>966000</不用額(合計)></row>
<row _id="1324"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1325"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>898000</不用額(合計)></row>
<row _id="1326"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>022  ＮＰＯ支援基金積立金</細目><細々目>01   ＮＰＯ支援基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2008000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2008000</不用額(合計)></row>
<row _id="1327"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>024  団体補助事業費</細目><細々目>01   団体補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222000</不用額(合計)></row>
<row _id="1328"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>01   地域運営協議会支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>7937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7937000</不用額(合計)></row>
<row _id="1329"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2628000</不用額(合計)></row>
<row _id="1330"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1817000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1817000</不用額(合計)></row>
<row _id="1331"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>966000</不用額(合計)></row>
<row _id="1332"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1099000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1099000</不用額(合計)></row>
<row _id="1333"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196000</不用額(合計)></row>
<row _id="1334"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257000</不用額(合計)></row>
<row _id="1335"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>5471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5471000</不用額(合計)></row>
<row _id="1336"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="1337"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>269043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269043000</不用額(合計)></row>
<row _id="1338"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>04   地域活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3600000</不用額(合計)></row>
<row _id="1339"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1340"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="1341"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1342"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1343"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>793000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>793000</不用額(合計)></row>
<row _id="1344"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237000</不用額(合計)></row>
<row _id="1345"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196000</不用額(合計)></row>
<row _id="1346"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275000</不用額(合計)></row>
<row _id="1347"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338000</不用額(合計)></row>
<row _id="1348"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1349"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>1907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1907000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1907000</不用額(合計)></row>
<row _id="1350"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>714000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>714000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>714000</不用額(合計)></row>
<row _id="1351"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="1352"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159000</不用額(合計)></row>
<row _id="1353"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="1354"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>7034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7034000</不用額(合計)></row>
<row _id="1355"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1356"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1357"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1796000</不用額(合計)></row>
<row _id="1358"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1359"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1360"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>4093000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4093000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4093000</不用額(合計)></row>
<row _id="1361"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="1362"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132000</不用額(合計)></row>
<row _id="1363"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1364"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>6162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6162000</不用額(合計)></row>
<row _id="1365"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>02   防犯カメラ設置事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>23730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23730000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23730000</不用額(合計)></row>
<row _id="1366"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1367"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1468000</不用額(合計)></row>
<row _id="1368"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>865000</不用額(合計)></row>
<row _id="1369"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>97704000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97704000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97704000</不用額(合計)></row>
<row _id="1370"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1976000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1976000</不用額(合計)></row>
<row _id="1371"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>47751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47751000</不用額(合計)></row>
<row _id="1372"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3156000</不用額(合計)></row>
<row _id="1373"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162000</不用額(合計)></row>
<row _id="1374"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406000</不用額(合計)></row>
<row _id="1375"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440000</不用額(合計)></row>
<row _id="1376"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="1377"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3099000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3099000</不用額(合計)></row>
<row _id="1378"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14048000</不用額(合計)></row>
<row _id="1379"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1380"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6855000</不用額(合計)></row>
<row _id="1381"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3973000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3973000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3973000</不用額(合計)></row>
<row _id="1382"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="1383"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="1384"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14470000</不用額(合計)></row>
<row _id="1385"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>521000</不用額(合計)></row>
<row _id="1386"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>20406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20406000</不用額(合計)></row>
<row _id="1387"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690000</不用額(合計)></row>
<row _id="1388"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="1389"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1390"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>12345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12345000</不用額(合計)></row>
<row _id="1391"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1392"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5770000</不用額(合計)></row>
<row _id="1393"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>3654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3654000</不用額(合計)></row>
<row _id="1394"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="1395"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="1396"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>14169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14169000</不用額(合計)></row>
<row _id="1397"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>534000</不用額(合計)></row>
<row _id="1398"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>20438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20438000</不用額(合計)></row>
<row _id="1399"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>921000</不用額(合計)></row>
<row _id="1400"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1401"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="1402"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>5846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5846000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5846000</不用額(合計)></row>
<row _id="1403"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>2151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2151000</不用額(合計)></row>
<row _id="1404"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>1375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1375000</不用額(合計)></row>
<row _id="1405"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="1406"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="1407"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>6516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6516000</不用額(合計)></row>
<row _id="1408"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>411000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>411000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411000</不用額(合計)></row>
<row _id="1409"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>16931000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16931000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16931000</不用額(合計)></row>
<row _id="1410"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>510000</不用額(合計)></row>
<row _id="1411"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51000</不用額(合計)></row>
<row _id="1412"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="1413"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>15472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15472000</不用額(合計)></row>
<row _id="1414"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2493000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2493000</不用額(合計)></row>
<row _id="1415"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>6833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6833000</不用額(合計)></row>
<row _id="1416"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3375000</不用額(合計)></row>
<row _id="1417"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="1418"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>233000</不用額(合計)></row>
<row _id="1419"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>15895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15895000</不用額(合計)></row>
<row _id="1420"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640000</不用額(合計)></row>
<row _id="1421"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>26479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26479000</不用額(合計)></row>
<row _id="1422"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1505000</不用額(合計)></row>
<row _id="1423"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1424"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159000</不用額(合計)></row>
<row _id="1425"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>8591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8591000</不用額(合計)></row>
<row _id="1426"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1427"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>4892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4892000</不用額(合計)></row>
<row _id="1428"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2976000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2976000</不用額(合計)></row>
<row _id="1429"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="1430"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="1431"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>6951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6951000</不用額(合計)></row>
<row _id="1432"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560000</不用額(合計)></row>
<row _id="1433"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>23090000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23090000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23090000</不用額(合計)></row>
<row _id="1434"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1320000</不用額(合計)></row>
<row _id="1435"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51000</不用額(合計)></row>
<row _id="1436"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="1437"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>9943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9943000</不用額(合計)></row>
<row _id="1438"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1439"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>4763000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4763000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4763000</不用額(合計)></row>
<row _id="1440"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2921000</不用額(合計)></row>
<row _id="1441"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="1442"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1443"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>9051000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9051000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9051000</不用額(合計)></row>
<row _id="1444"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>566000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>566000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>566000</不用額(合計)></row>
<row _id="1445"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>23380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23380000</不用額(合計)></row>
<row _id="1446"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870000</不用額(合計)></row>
<row _id="1447"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="1448"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="1449"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="1450"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>11271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11271000</不用額(合計)></row>
<row _id="1451"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1452"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5337000</不用額(合計)></row>
<row _id="1453"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2977000</不用額(合計)></row>
<row _id="1454"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="1455"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134000</不用額(合計)></row>
<row _id="1456"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>16784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16784000</不用額(合計)></row>
<row _id="1457"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>695000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>695000</不用額(合計)></row>
<row _id="1458"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>24177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24177000</不用額(合計)></row>
<row _id="1459"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>805000</不用額(合計)></row>
<row _id="1460"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="1461"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93000</不用額(合計)></row>
<row _id="1462"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1463"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9630000</不用額(合計)></row>
<row _id="1464"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1465"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>4600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4600000</不用額(合計)></row>
<row _id="1466"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2788000</不用額(合計)></row>
<row _id="1467"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="1468"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="1469"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>6611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6611000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6611000</不用額(合計)></row>
<row _id="1470"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>535000</不用額(合計)></row>
<row _id="1471"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>24256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24256000</不用額(合計)></row>
<row _id="1472"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>925000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>925000</不用額(合計)></row>
<row _id="1473"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51000</不用額(合計)></row>
<row _id="1474"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="1475"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>12079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12079000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12079000</不用額(合計)></row>
<row _id="1476"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2650000</不用額(合計)></row>
<row _id="1477"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>5721000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5721000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5721000</不用額(合計)></row>
<row _id="1478"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>3608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3608000</不用額(合計)></row>
<row _id="1479"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113000</不用額(合計)></row>
<row _id="1480"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157000</不用額(合計)></row>
<row _id="1481"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>18146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18146000</不用額(合計)></row>
<row _id="1482"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>641000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>641000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>641000</不用額(合計)></row>
<row _id="1483"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>29273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29273000</不用額(合計)></row>
<row _id="1484"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>751000</不用額(合計)></row>
<row _id="1485"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1486"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1487"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1488"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>481000</不用額(合計)></row>
<row _id="1489"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3485000</不用額(合計)></row>
<row _id="1490"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118000</不用額(合計)></row>
<row _id="1491"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189000</不用額(合計)></row>
<row _id="1492"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2529000</不用額(合計)></row>
<row _id="1493"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333000</不用額(合計)></row>
<row _id="1494"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1495"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2519000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2519000</不用額(合計)></row>
<row _id="1496"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1497"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>24   行政センター改革推進費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>685000</不用額(合計)></row>
<row _id="1498"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>24   行政センター改革推進費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>15507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15507000</不用額(合計)></row>
<row _id="1499"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>24   行政センター改革推進費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1783000</不用額(合計)></row>
<row _id="1500"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>02   田浦行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>32274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32274000</不用額(合計)></row>
<row _id="1501"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>8552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8552000</不用額(合計)></row>
<row _id="1502"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>681000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>681000</不用額(合計)></row>
<row _id="1503"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>619000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>619000</不用額(合計)></row>
<row _id="1504"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="1505"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="1506"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2922000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2922000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2922000</不用額(合計)></row>
<row _id="1507"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="1508"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>7249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7249000</不用額(合計)></row>
<row _id="1509"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>577000</不用額(合計)></row>
<row _id="1510"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>021  大楠憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   大楠憩いの家運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2298000</不用額(合計)></row>
<row _id="1511"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>022  公郷憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷憩いの家運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2440000</不用額(合計)></row>
<row _id="1512"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>022  公郷憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷憩いの家運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>11886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11886000</不用額(合計)></row>
<row _id="1513"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1278000</不用額(合計)></row>
<row _id="1514"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="1515"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="1516"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2196000</不用額(合計)></row>
<row _id="1517"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>6287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6287000</不用額(合計)></row>
<row _id="1518"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>433000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>433000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>433000</不用額(合計)></row>
<row _id="1519"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1440000</不用額(合計)></row>
<row _id="1520"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="1521"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6367000</不用額(合計)></row>
<row _id="1522"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1523"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2417000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2417000</不用額(合計)></row>
<row _id="1524"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1525"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1526"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337000</不用額(合計)></row>
<row _id="1527"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="1528"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1529"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="1530"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>15314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15314000</不用額(合計)></row>
<row _id="1531"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5297000</不用額(合計)></row>
<row _id="1532"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5663000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5663000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5663000</不用額(合計)></row>
<row _id="1533"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2270000</不用額(合計)></row>
<row _id="1534"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1524000</不用額(合計)></row>
<row _id="1535"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="1536"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259000</不用額(合計)></row>
<row _id="1537"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>298000</不用額(合計)></row>
<row _id="1538"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>334000</不用額(合計)></row>
<row _id="1539"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327000</不用額(合計)></row>
<row _id="1540"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118000</不用額(合計)></row>
<row _id="1541"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9661000</不用額(合計)></row>
<row _id="1542"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490000</不用額(合計)></row>
<row _id="1543"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1544"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>4963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4963000</不用額(合計)></row>
<row _id="1545"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201000</不用額(合計)></row>
<row _id="1546"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>3901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3901000</不用額(合計)></row>
<row _id="1547"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256000</不用額(合計)></row>
<row _id="1548"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51000</不用額(合計)></row>
<row _id="1549"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>11497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11497000</不用額(合計)></row>
<row _id="1550"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>2571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2571000</不用額(合計)></row>
<row _id="1551"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>1641000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1641000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1641000</不用額(合計)></row>
<row _id="1552"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>871000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>871000</不用額(合計)></row>
<row _id="1553"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1554"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121000</不用額(合計)></row>
<row _id="1555"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168000</不用額(合計)></row>
<row _id="1556"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1557"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>308000</不用額(合計)></row>
<row _id="1558"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>17811000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17811000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17811000</不用額(合計)></row>
<row _id="1559"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>5141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5141000</不用額(合計)></row>
<row _id="1560"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>3709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3709000</不用額(合計)></row>
<row _id="1561"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1988000</不用額(合計)></row>
<row _id="1562"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1524000</不用額(合計)></row>
<row _id="1563"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="1564"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1892000</不用額(合計)></row>
<row _id="1565"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>344000</不用額(合計)></row>
<row _id="1566"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1567"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413000</不用額(合計)></row>
<row _id="1568"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1738000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1738000</不用額(合計)></row>
<row _id="1569"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>73000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73000000</不用額(合計)></row>
<row _id="1570"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67000</不用額(合計)></row>
<row _id="1571"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>11898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11898000</不用額(合計)></row>
<row _id="1572"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1573"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>5137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5137000</不用額(合計)></row>
<row _id="1574"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1575"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1576"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222000</不用額(合計)></row>
<row _id="1577"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238000</不用額(合計)></row>
<row _id="1578"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1579"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450000</不用額(合計)></row>
<row _id="1580"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="1581"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>15996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15996000</不用額(合計)></row>
<row _id="1582"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1583"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3560000</不用額(合計)></row>
<row _id="1584"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>865000</不用額(合計)></row>
<row _id="1585"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1586"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>787000</不用額(合計)></row>
<row _id="1587"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185000</不用額(合計)></row>
<row _id="1588"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1589"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="1590"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126000</不用額(合計)></row>
<row _id="1591"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>15572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15572000</不用額(合計)></row>
<row _id="1592"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2804000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2804000</不用額(合計)></row>
<row _id="1593"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>467000</不用額(合計)></row>
<row _id="1594"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="1595"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8423000</不用額(合計)></row>
<row _id="1596"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196000</不用額(合計)></row>
<row _id="1597"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3915000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3915000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3915000</不用額(合計)></row>
<row _id="1598"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105000</不用額(合計)></row>
<row _id="1599"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8533000</不用額(合計)></row>
<row _id="1600"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5297000</不用額(合計)></row>
<row _id="1601"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>7196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7196000</不用額(合計)></row>
<row _id="1602"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2270000</不用額(合計)></row>
<row _id="1603"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1524000</不用額(合計)></row>
<row _id="1604"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1605"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>247000</不用額(合計)></row>
<row _id="1606"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448000</不用額(合計)></row>
<row _id="1607"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176000</不用額(合計)></row>
<row _id="1608"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>411000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>411000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411000</不用額(合計)></row>
<row _id="1609"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>8123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8123000</不用額(合計)></row>
<row _id="1610"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2701000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2701000</不用額(合計)></row>
<row _id="1611"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>435000</不用額(合計)></row>
<row _id="1612"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1613"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5179000</不用額(合計)></row>
<row _id="1614"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220000</不用額(合計)></row>
<row _id="1615"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>3440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3440000</不用額(合計)></row>
<row _id="1616"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="1617"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51000</不用額(合計)></row>
<row _id="1618"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>12181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12181000</不用額(合計)></row>
<row _id="1619"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1620"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>3733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3733000</不用額(合計)></row>
<row _id="1621"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1622"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1623"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2190000</不用額(合計)></row>
<row _id="1624"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379000</不用額(合計)></row>
<row _id="1625"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>100465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100465000</不用額(合計)></row>
<row _id="1626"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>397000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>397000</不用額(合計)></row>
<row _id="1627"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51000</不用額(合計)></row>
<row _id="1628"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>13495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13495000</不用額(合計)></row>
<row _id="1629"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1630"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>4402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4402000</不用額(合計)></row>
<row _id="1631"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1632"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1633"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225000</不用額(合計)></row>
<row _id="1634"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227000</不用額(合計)></row>
<row _id="1635"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1636"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>369000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>369000</不用額(合計)></row>
<row _id="1637"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>27503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27503000</不用額(合計)></row>
<row _id="1638"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>6270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6270000</不用額(合計)></row>
<row _id="1639"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>898000</不用額(合計)></row>
<row _id="1640"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1641"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>8867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8867000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8867000</不用額(合計)></row>
<row _id="1642"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325000</不用額(合計)></row>
<row _id="1643"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>5796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5796000</不用額(合計)></row>
<row _id="1644"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157000</不用額(合計)></row>
<row _id="1645"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>7957000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7957000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7957000</不用額(合計)></row>
<row _id="1646"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1929000</不用額(合計)></row>
<row _id="1647"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1648"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>3163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3163000</不用額(合計)></row>
<row _id="1649"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203000</不用額(合計)></row>
<row _id="1650"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>3512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3512000</不用額(合計)></row>
<row _id="1651"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209000</不用額(合計)></row>
<row _id="1652"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6423000</不用額(合計)></row>
<row _id="1653"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>817000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>817000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>817000</不用額(合計)></row>
<row _id="1654"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1093000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1093000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1093000</不用額(合計)></row>
<row _id="1655"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="1656"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261000</不用額(合計)></row>
<row _id="1657"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>11650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11650000</不用額(合計)></row>
<row _id="1658"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2266000</不用額(合計)></row>
<row _id="1659"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438000</不用額(合計)></row>
<row _id="1660"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>422000</不用額(合計)></row>
<row _id="1661"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1662"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1377000</不用額(合計)></row>
<row _id="1663"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="1664"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2966000</不用額(合計)></row>
<row _id="1665"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="1666"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105000</不用額(合計)></row>
<row _id="1667"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>31503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31503000</不用額(合計)></row>
<row _id="1668"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1669"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>10170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10170000</不用額(合計)></row>
<row _id="1670"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2131000</不用額(合計)></row>
<row _id="1671"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1672"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1673"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>13289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13289000</不用額(合計)></row>
<row _id="1674"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>716000</不用額(合計)></row>
<row _id="1675"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>10906000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10906000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10906000</不用額(合計)></row>
<row _id="1676"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>830000</不用額(合計)></row>
<row _id="1677"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="1678"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="1679"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="1680"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670000</不用額(合計)></row>
<row _id="1681"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="1682"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>33761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33761000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33761000</不用額(合計)></row>
<row _id="1683"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1652000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1652000</不用額(合計)></row>
<row _id="1684"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1685"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>14975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14975000</不用額(合計)></row>
<row _id="1686"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>19945000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19945000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19945000</不用額(合計)></row>
<row _id="1687"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7010000</不用額(合計)></row>
<row _id="1688"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2703000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2703000</不用額(合計)></row>
<row _id="1689"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1690"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168000</不用額(合計)></row>
<row _id="1691"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129000</不用額(合計)></row>
<row _id="1692"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1845000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1845000</不用額(合計)></row>
<row _id="1693"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10488000</不用額(合計)></row>
<row _id="1694"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1102000</不用額(合計)></row>
<row _id="1695"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14635000</不用額(合計)></row>
<row _id="1696"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5825000</不用額(合計)></row>
<row _id="1697"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2061000</不用額(合計)></row>
<row _id="1698"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1699"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121000</不用額(合計)></row>
<row _id="1700"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324000</不用額(合計)></row>
<row _id="1701"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1173000</不用額(合計)></row>
<row _id="1702"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5559000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5559000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5559000</不用額(合計)></row>
<row _id="1703"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1704"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4827000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4827000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4827000</不用額(合計)></row>
<row _id="1705"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10358000</不用額(合計)></row>
<row _id="1706"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>02 給料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>53984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53984000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53984000</不用額(合計)></row>
<row _id="1707"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>33935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33935000</不用額(合計)></row>
<row _id="1708"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>18690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18690000</不用額(合計)></row>
<row _id="1709"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3840000</不用額(合計)></row>
<row _id="1710"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235000</不用額(合計)></row>
<row _id="1711"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3003000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3003000</不用額(合計)></row>
<row _id="1712"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>11462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11462000</不用額(合計)></row>
<row _id="1713"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>68900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68900000</不用額(合計)></row>
<row _id="1714"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3926000</不用額(合計)></row>
<row _id="1715"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="1716"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>676000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>676000</不用額(合計)></row>
<row _id="1717"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1686000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1686000</不用額(合計)></row>
<row _id="1718"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="1719"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>02 給料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10594000</不用額(合計)></row>
<row _id="1720"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>6350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6350000</不用額(合計)></row>
<row _id="1721"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2959000</不用額(合計)></row>
<row _id="1722"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>352000</不用額(合計)></row>
<row _id="1723"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3060000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3060000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3060000</不用額(合計)></row>
<row _id="1724"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>116118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116118000</不用額(合計)></row>
<row _id="1725"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12130000</不用額(合計)></row>
<row _id="1726"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="1727"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>04   個人番号カード交付事業（産業交流プラザ）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7454000</不用額(合計)></row>
<row _id="1728"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>51136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51136000</不用額(合計)></row>
<row _id="1729"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>17678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17678000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17678000</不用額(合計)></row>
<row _id="1730"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10291000</不用額(合計)></row>
<row _id="1731"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1732"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3459000</不用額(合計)></row>
<row _id="1733"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>274000</不用額(合計)></row>
<row _id="1734"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>02 給料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1423000</不用額(合計)></row>
<row _id="1735"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1450000</不用額(合計)></row>
<row _id="1736"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>679000</不用額(合計)></row>
<row _id="1737"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1270000</不用額(合計)></row>
<row _id="1738"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680000</不用額(合計)></row>
<row _id="1739"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10700000</不用額(合計)></row>
<row _id="1740"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3266000</不用額(合計)></row>
<row _id="1741"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1742"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1743"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>6266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6266000</不用額(合計)></row>
<row _id="1744"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>16031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16031000</不用額(合計)></row>
<row _id="1745"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>71376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71376000</不用額(合計)></row>
<row _id="1746"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8264000</不用額(合計)></row>
<row _id="1747"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1748"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4788000</不用額(合計)></row>
<row _id="1749"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134000</不用額(合計)></row>
<row _id="1750"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1039000</不用額(合計)></row>
<row _id="1751"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2552000</不用額(合計)></row>
<row _id="1752"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349000</不用額(合計)></row>
<row _id="1753"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1754"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="1755"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="1756"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="1757"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337000</不用額(合計)></row>
<row _id="1758"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="1759"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5313000</不用額(合計)></row>
<row _id="1760"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1944000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1944000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1944000</不用額(合計)></row>
<row _id="1761"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1258000</不用額(合計)></row>
<row _id="1762"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1763"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="1764"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="1765"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1766"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1767"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1768"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880000</不用額(合計)></row>
<row _id="1769"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>069  戦争被害者支援事業費</細目><細々目>01   ウクライナ避難者一時金給付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="1770"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>19950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19950000</不用額(合計)></row>
<row _id="1771"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5304000</不用額(合計)></row>
<row _id="1772"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3384000</不用額(合計)></row>
<row _id="1773"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="1774"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2023000</不用額(合計)></row>
<row _id="1775"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="1776"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7842000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7842000</不用額(合計)></row>
<row _id="1777"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>411000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>411000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411000</不用額(合計)></row>
<row _id="1778"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="1779"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>432000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432000</不用額(合計)></row>
<row _id="1780"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1781"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495000</不用額(合計)></row>
<row _id="1782"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131000</不用額(合計)></row>
<row _id="1783"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1784"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="1785"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>19939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19939000</不用額(合計)></row>
<row _id="1786"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>7033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7033000</不用額(合計)></row>
<row _id="1787"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>3778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3778000</不用額(合計)></row>
<row _id="1788"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291000</不用額(合計)></row>
<row _id="1789"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1790"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="1791"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>02   社会事業団体指導育成業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="1792"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>03   国民健康保険組合指導育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660000</不用額(合計)></row>
<row _id="1793"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>04   地域介護予防活動支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176000</不用額(合計)></row>
<row _id="1794"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>04   地域介護予防活動支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1795"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>04   地域介護予防活動支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167000</不用額(合計)></row>
<row _id="1796"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>04   地域介護予防活動支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="1797"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>04   地域介護予防活動支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>5700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5700000</不用額(合計)></row>
<row _id="1798"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>014  重層的支援体制整備事業費</細目><細々目>04   地域介護予防活動支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1799"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1800"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440000</不用額(合計)></row>
<row _id="1801"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>782000</不用額(合計)></row>
<row _id="1802"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>026  特別会計国民健康保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計国民健康保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>3345809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3345809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3345809000</不用額(合計)></row>
<row _id="1803"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   援護関係業務</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>740000</不用額(合計)></row>
<row _id="1804"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>025  後期高齢者医療広域連合負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療広域連合負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>169956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169956000</不用額(合計)></row>
<row _id="1805"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>027  後期高齢者医療給付費市負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療給付費市負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>5033166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5033166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5033166000</不用額(合計)></row>
<row _id="1806"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>028  特別会計後期高齢者医療費繰出金</細目><細々目>01   特別会計後期高齢者医療費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>1519000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1519000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1519000000</不用額(合計)></row>
<row _id="1807"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1003000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1003000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1003000000</不用額(合計)></row>
<row _id="1808"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>23 投資及び出資金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>361147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>361147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361147000</不用額(合計)></row>
<row _id="1809"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>02   救急医療対策補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4816000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4816000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4816000</不用額(合計)></row>
<row _id="1810"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>03   産科医療対策支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3333000</不用額(合計)></row>
<row _id="1811"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>06   看護師確保対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1122000</不用額(合計)></row>
<row _id="1812"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>008  いのちの基金積立金</細目><細々目>01   いのちの基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>509000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>509000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>509000</不用額(合計)></row>
<row _id="1813"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>009  横須賀市医師会等補助金</細目><細々目>01   横須賀市医師会等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920000</不用額(合計)></row>
<row _id="1814"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>743000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>743000</不用額(合計)></row>
<row _id="1815"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="1816"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546000</不用額(合計)></row>
<row _id="1817"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>282000</不用額(合計)></row>
<row _id="1818"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1648000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1648000</不用額(合計)></row>
<row _id="1819"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="1820"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4604000</不用額(合計)></row>
<row _id="1821"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1473000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1473000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1473000</不用額(合計)></row>
<row _id="1822"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1819000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1819000</不用額(合計)></row>
<row _id="1823"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1824"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="1825"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>2055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2055000</不用額(合計)></row>
<row _id="1826"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>544000</不用額(合計)></row>
<row _id="1827"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="1828"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>789000</不用額(合計)></row>
<row _id="1829"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330000</不用額(合計)></row>
<row _id="1830"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>2901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2901000</不用額(合計)></row>
<row _id="1831"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="1832"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>5496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5496000</不用額(合計)></row>
<row _id="1833"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>05   結核健康診断事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>3403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3403000</不用額(合計)></row>
<row _id="1834"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>468000</不用額(合計)></row>
<row _id="1835"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1836"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>715000</不用額(合計)></row>
<row _id="1837"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="1838"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>571000</不用額(合計)></row>
<row _id="1839"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1840"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>597000</不用額(合計)></row>
<row _id="1841"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>1210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1210000</不用額(合計)></row>
<row _id="1842"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="1843"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>2859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2859000</不用額(合計)></row>
<row _id="1844"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1845"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>2495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2495000</不用額(合計)></row>
<row _id="1846"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>865000</不用額(合計)></row>
<row _id="1847"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>533698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>533698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>533698000</不用額(合計)></row>
<row _id="1848"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>5403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5403000</不用額(合計)></row>
<row _id="1849"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>310953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310953000</不用額(合計)></row>
<row _id="1850"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>10816000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10816000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10816000</不用額(合計)></row>
<row _id="1851"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   小児予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>59519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59519000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59519000</不用額(合計)></row>
<row _id="1852"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1727000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1727000</不用額(合計)></row>
<row _id="1853"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>1097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1097000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1097000</不用額(合計)></row>
<row _id="1854"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>222973000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222973000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222973000</不用額(合計)></row>
<row _id="1855"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="1856"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>1077000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1077000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1077000</不用額(合計)></row>
<row _id="1857"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403000</不用額(合計)></row>
<row _id="1858"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148000</不用額(合計)></row>
<row _id="1859"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>21194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21194000</不用額(合計)></row>
<row _id="1860"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276000</不用額(合計)></row>
<row _id="1861"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1862"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>935000</不用額(合計)></row>
<row _id="1863"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>224754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224754000</不用額(合計)></row>
<row _id="1864"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>1196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1196000</不用額(合計)></row>
<row _id="1865"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>1276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1276000</不用額(合計)></row>
<row _id="1866"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446000</不用額(合計)></row>
<row _id="1867"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1868"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>315000</不用額(合計)></row>
<row _id="1869"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>9105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9105000</不用額(合計)></row>
<row _id="1870"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="1871"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>13   高齢者帯状疱疹予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>605000</不用額(合計)></row>
<row _id="1872"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>13   高齢者帯状疱疹予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>3548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3548000</不用額(合計)></row>
<row _id="1873"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>13   高齢者帯状疱疹予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>326634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326634000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326634000</不用額(合計)></row>
<row _id="1874"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>13   高齢者帯状疱疹予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>1397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1397000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1397000</不用額(合計)></row>
<row _id="1875"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>3141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3141000</不用額(合計)></row>
<row _id="1876"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1994000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1994000</不用額(合計)></row>
<row _id="1877"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1061000</不用額(合計)></row>
<row _id="1878"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2522000</不用額(合計)></row>
<row _id="1879"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227000</不用額(合計)></row>
<row _id="1880"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>961000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>961000</不用額(合計)></row>
<row _id="1881"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="1882"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>17467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17467000</不用額(合計)></row>
<row _id="1883"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="1884"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>590000</不用額(合計)></row>
<row _id="1885"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>586000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>586000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>586000</不用額(合計)></row>
<row _id="1886"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>943000</不用額(合計)></row>
<row _id="1887"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="1888"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132000</不用額(合計)></row>
<row _id="1889"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171000</不用額(合計)></row>
<row _id="1890"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74000</不用額(合計)></row>
<row _id="1891"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108000</不用額(合計)></row>
<row _id="1892"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136000</不用額(合計)></row>
<row _id="1893"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1894"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="1895"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>441000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441000</不用額(合計)></row>
<row _id="1896"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="1897"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="1898"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1899"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>02   エイズ対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>710000</不用額(合計)></row>
<row _id="1900"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>02   エイズ対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="1901"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>929000</不用額(合計)></row>
<row _id="1902"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>2387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2387000</不用額(合計)></row>
<row _id="1903"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1904"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147000</不用額(合計)></row>
<row _id="1905"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="1906"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>382000</不用額(合計)></row>
<row _id="1907"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（健康危機・感染症対策課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144000</不用額(合計)></row>
<row _id="1908"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>6209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6209000</不用額(合計)></row>
<row _id="1909"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1987000</不用額(合計)></row>
<row _id="1910"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1911"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1912"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>488000</不用額(合計)></row>
<row _id="1913"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1914"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="1915"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1916"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1917"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840000</不用額(合計)></row>
<row _id="1918"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>451000</不用額(合計)></row>
<row _id="1919"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1054000</不用額(合計)></row>
<row _id="1920"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409000</不用額(合計)></row>
<row _id="1921"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="1922"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1923"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1179000</不用額(合計)></row>
<row _id="1924"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>397000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>397000</不用額(合計)></row>
<row _id="1925"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>2539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2539000</不用額(合計)></row>
<row _id="1926"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="1927"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="1928"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227000</不用額(合計)></row>
<row _id="1929"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1930"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1931"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360000</不用額(合計)></row>
<row _id="1932"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="1933"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1510000</不用額(合計)></row>
<row _id="1934"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1935"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1936"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>5608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5608000</不用額(合計)></row>
<row _id="1937"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1415000</不用額(合計)></row>
<row _id="1938"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="1939"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>344000</不用額(合計)></row>
<row _id="1940"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="1941"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>7094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7094000</不用額(合計)></row>
<row _id="1942"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454000</不用額(合計)></row>
<row _id="1943"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>6097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6097000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6097000</不用額(合計)></row>
<row _id="1944"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230000</不用額(合計)></row>
<row _id="1945"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>496000</不用額(合計)></row>
<row _id="1946"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>4267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4267000</不用額(合計)></row>
<row _id="1947"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>005  動物愛護基金積立金</細目><細々目>01   動物愛護基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159000</不用額(合計)></row>
<row _id="1948"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>10542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10542000</不用額(合計)></row>
<row _id="1949"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>3875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3875000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3875000</不用額(合計)></row>
<row _id="1950"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2512000</不用額(合計)></row>
<row _id="1951"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1952"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160000</不用額(合計)></row>
<row _id="1953"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253000</不用額(合計)></row>
<row _id="1954"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="1955"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="1956"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1957"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>794000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>794000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>794000</不用額(合計)></row>
<row _id="1958"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>3167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3167000</不用額(合計)></row>
<row _id="1959"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1996000</不用額(合計)></row>
<row _id="1960"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1115000</不用額(合計)></row>
<row _id="1961"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="1962"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>06   妊婦等包括相談支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>4466000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4466000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4466000</不用額(合計)></row>
<row _id="1963"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>06   妊婦等包括相談支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>6050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6050000</不用額(合計)></row>
<row _id="1964"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>06   妊婦等包括相談支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5262000</不用額(合計)></row>
<row _id="1965"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>06   妊婦等包括相談支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2792000</不用額(合計)></row>
<row _id="1966"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>06   妊婦等包括相談支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="1967"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>06   妊婦等包括相談支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="1968"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>9237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9237000</不用額(合計)></row>
<row _id="1969"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1970"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1680000</不用額(合計)></row>
<row _id="1971"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1972"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>7995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7995000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7995000</不用額(合計)></row>
<row _id="1973"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630000</不用額(合計)></row>
<row _id="1974"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1535000</不用額(合計)></row>
<row _id="1975"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>30641000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30641000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30641000</不用額(合計)></row>
<row _id="1976"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1461000</不用額(合計)></row>
<row _id="1977"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1263000</不用額(合計)></row>
<row _id="1978"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258000</不用額(合計)></row>
<row _id="1979"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>131374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131374000</不用額(合計)></row>
<row _id="1980"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>002  健康診査事業費</細目><細々目>04   妊産婦健康診査事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5300000</不用額(合計)></row>
<row _id="1981"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2872000</不用額(合計)></row>
<row _id="1982"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
<row _id="1983"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1984"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138000</不用額(合計)></row>
<row _id="1985"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="1986"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="1987"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>04   母子保健栄養事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="1988"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>04   母子保健栄養事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1989"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>04   母子保健栄養事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1990"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>05   母子保健歯科事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1991"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>05   母子保健歯科事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>526000</不用額(合計)></row>
<row _id="1992"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>05   母子保健歯科事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1392000</不用額(合計)></row>
<row _id="1993"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>05   母子保健歯科事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="1994"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>939000</不用額(合計)></row>
<row _id="1995"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="1996"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1555000</不用額(合計)></row>
<row _id="1997"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="1998"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1999"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278000</不用額(合計)></row>
<row _id="2000"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2001"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="2002"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="2003"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2004"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="2005"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="2006"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>990000</不用額(合計)></row>
<row _id="2007"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   生殖補助医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>13260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13260000</不用額(合計)></row>
<row _id="2008"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2009"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1202000</不用額(合計)></row>
<row _id="2010"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1862000</不用額(合計)></row>
<row _id="2011"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2012"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1588000</不用額(合計)></row>
<row _id="2013"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="2014"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1320000</不用額(合計)></row>
<row _id="2015"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>6756000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6756000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6756000</不用額(合計)></row>
<row _id="2016"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>11795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11795000</不用額(合計)></row>
<row _id="2017"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>648231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>648231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>648231000</不用額(合計)></row>
<row _id="2018"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2889000</不用額(合計)></row>
<row _id="2019"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>11   市民健診・がん検診事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="2020"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="2021"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2022"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2023"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2024"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>05   健康づくり連携事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2025"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>06   受動喫煙防止事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2026"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>06   受動喫煙防止事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="2027"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>321000</不用額(合計)></row>
<row _id="2028"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2029"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>667000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>667000</不用額(合計)></row>
<row _id="2030"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2031"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>009  健康相談事業費</細目><細々目>01   健康相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="2032"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2033"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="2034"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2035"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109000</不用額(合計)></row>
<row _id="2036"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2037"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154000</不用額(合計)></row>
<row _id="2038"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2039"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2040"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="2041"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="2042"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2043"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="2044"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="2045"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="2046"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>011  生涯現役基金積立金</細目><細々目>01   生涯現役基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="2047"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>15379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15379000</不用額(合計)></row>
<row _id="2048"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5297000</不用額(合計)></row>
<row _id="2049"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5377000</不用額(合計)></row>
<row _id="2050"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1832000</不用額(合計)></row>
<row _id="2051"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2201000</不用額(合計)></row>
<row _id="2052"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1478000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1478000</不用額(合計)></row>
<row _id="2053"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>3127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3127000</不用額(合計)></row>
<row _id="2054"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="2055"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   学校歯科健康教育事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>3012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3012000</不用額(合計)></row>
<row _id="2056"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   学校歯科健康教育事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>2002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2002000</不用額(合計)></row>
<row _id="2057"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   学校歯科健康教育事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1050000</不用額(合計)></row>
<row _id="2058"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   学校歯科健康教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517000</不用額(合計)></row>
<row _id="2059"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   学校歯科健康教育事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="2060"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   学校歯科健康教育事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2061"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>03   歯科健康教育事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>2886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2886000</不用額(合計)></row>
<row _id="2062"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>03   歯科健康教育事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1869000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1869000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1869000</不用額(合計)></row>
<row _id="2063"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>03   歯科健康教育事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1039000</不用額(合計)></row>
<row _id="2064"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>03   歯科健康教育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="2065"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>03   歯科健康教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1021000</不用額(合計)></row>
<row _id="2066"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>03   歯科健康教育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2067"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>04   歯科健康診査（健診センター）事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>399000</不用額(合計)></row>
<row _id="2068"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>04   歯科健康診査（健診センター）事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1325000</不用額(合計)></row>
<row _id="2069"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>04   歯科健康診査（健診センター）事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2070"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>04   歯科健康診査（健診センター）事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>408000</不用額(合計)></row>
<row _id="2071"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>05   歯科健康診査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>3068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3068000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3068000</不用額(合計)></row>
<row _id="2072"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>05   歯科健康診査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1908000</不用額(合計)></row>
<row _id="2073"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>05   歯科健康診査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1055000</不用額(合計)></row>
<row _id="2074"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>05   歯科健康診査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2075"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>05   歯科健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>405000</不用額(合計)></row>
<row _id="2076"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>05   歯科健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2219000</不用額(合計)></row>
<row _id="2077"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>05   歯科健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>25942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25942000</不用額(合計)></row>
<row _id="2078"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>508000</不用額(合計)></row>
<row _id="2079"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2080"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517000</不用額(合計)></row>
<row _id="2081"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>9071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9071000</不用額(合計)></row>
<row _id="2082"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>6122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6122000</不用額(合計)></row>
<row _id="2083"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="2084"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2085"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="2086"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1013000</不用額(合計)></row>
<row _id="2087"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="2088"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276000</不用額(合計)></row>
<row _id="2089"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>563000</不用額(合計)></row>
<row _id="2090"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1751000</不用額(合計)></row>
<row _id="2091"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153000</不用額(合計)></row>
<row _id="2092"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="2093"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="2094"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1267000</不用額(合計)></row>
<row _id="2095"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="2096"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2097"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>823000</不用額(合計)></row>
<row _id="2098"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>027  健診センター事業費</細目><細々目>01   健診センター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5475000</不用額(合計)></row>
<row _id="2099"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>027  健診センター事業費</細目><細々目>01   健診センター事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>15800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15800000</不用額(合計)></row>
<row _id="2100"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>027  健診センター事業費</細目><細々目>01   健診センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2101"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>027  健診センター事業費</細目><細々目>01   健診センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2740000</不用額(合計)></row>
<row _id="2102"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>027  健診センター事業費</細目><細々目>01   健診センター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1129000</不用額(合計)></row>
<row _id="2103"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>027  健診センター事業費</細目><細々目>01   健診センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>13304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13304000</不用額(合計)></row>
<row _id="2104"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>027  健診センター事業費</細目><細々目>01   健診センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>10275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10275000</不用額(合計)></row>
<row _id="2105"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2044000</不用額(合計)></row>
<row _id="2106"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446000</不用額(合計)></row>
<row _id="2107"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170000</不用額(合計)></row>
<row _id="2108"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2109"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="2110"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2111"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="2112"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2113"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>594000</不用額(合計)></row>
<row _id="2114"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2030000</不用額(合計)></row>
<row _id="2115"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2116"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540000</不用額(合計)></row>
<row _id="2117"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290000</不用額(合計)></row>
<row _id="2118"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>795000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>795000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>795000</不用額(合計)></row>
<row _id="2119"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290000</不用額(合計)></row>
<row _id="2120"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2121"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2088000</不用額(合計)></row>
<row _id="2122"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446000</不用額(合計)></row>
<row _id="2123"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2124"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2125"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>437000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>437000</不用額(合計)></row>
<row _id="2126"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>858000</不用額(合計)></row>
<row _id="2127"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2128"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="2129"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="2130"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>02   地域健康危機管理体制推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="2131"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>02   地域健康危機管理体制推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193000</不用額(合計)></row>
<row _id="2132"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>02   地域健康危機管理体制推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166000</不用額(合計)></row>
<row _id="2133"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>02   地域健康危機管理体制推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322000</不用額(合計)></row>
<row _id="2134"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>02   地域健康危機管理体制推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="2135"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>04   地域医療救護所体制整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2136"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>04   地域医療救護所体制整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>1909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1909000</不用額(合計)></row>
<row _id="2137"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>04   地域医療救護所体制整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="2138"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>04   地域医療救護所体制整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2139"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>007  災害対策事業費</細目><細々目>04   地域医療救護所体制整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531650000保健所健康危機・感染症対策課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363000</不用額(合計)></row>
<row _id="2140"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="2141"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>356000</不用額(合計)></row>
<row _id="2142"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2216000</不用額(合計)></row>
<row _id="2143"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1917000</不用額(合計)></row>
<row _id="2144"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1661000</不用額(合計)></row>
<row _id="2145"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1406000</不用額(合計)></row>
<row _id="2146"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="2147"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2148"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>2940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2940000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2940000</不用額(合計)></row>
<row _id="2149"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1845000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1845000</不用額(合計)></row>
<row _id="2150"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1044000</不用額(合計)></row>
<row _id="2151"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436000</不用額(合計)></row>
<row _id="2152"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>22031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22031000</不用額(合計)></row>
<row _id="2153"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>24379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24379000</不用額(合計)></row>
<row _id="2154"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>13869000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13869000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13869000</不用額(合計)></row>
<row _id="2155"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>9966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9966000</不用額(合計)></row>
<row _id="2156"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363000</不用額(合計)></row>
<row _id="2157"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>003  調査研究事業費</細目><細々目>01   調査研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337000</不用額(合計)></row>
<row _id="2158"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>15326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15326000</不用額(合計)></row>
<row _id="2159"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560000</不用額(合計)></row>
<row _id="2160"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>19381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19381000</不用額(合計)></row>
<row _id="2161"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241000</不用額(合計)></row>
<row _id="2162"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2163"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>14853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14853000</不用額(合計)></row>
<row _id="2164"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>774000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>774000</不用額(合計)></row>
<row _id="2165"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>81971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81971000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81971000</不用額(合計)></row>
<row _id="2166"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>005  救急医療センター基金積立金</細目><細々目>01   救急医療センター基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4575000</不用額(合計)></row>
<row _id="2167"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1611000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1611000</不用額(合計)></row>
<row _id="2168"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>11381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11381000</不用額(合計)></row>
<row _id="2169"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>7505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7505000</不用額(合計)></row>
<row _id="2170"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3834000</不用額(合計)></row>
<row _id="2171"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="2172"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>62057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62057000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62057000</不用額(合計)></row>
<row _id="2173"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="2174"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>101766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101766000</不用額(合計)></row>
<row _id="2175"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1904000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1904000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1904000</不用額(合計)></row>
<row _id="2176"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>481000</不用額(合計)></row>
<row _id="2177"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2178"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2179"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8695000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8695000</不用額(合計)></row>
<row _id="2180"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>18894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18894000</不用額(合計)></row>
<row _id="2181"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2182"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660000</不用額(合計)></row>
<row _id="2183"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="2184"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8849000</不用額(合計)></row>
<row _id="2185"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="2186"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>104665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104665000</不用額(合計)></row>
<row _id="2187"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3527000</不用額(合計)></row>
<row _id="2188"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>161008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161008000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161008000</不用額(合計)></row>
<row _id="2189"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>13062000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13062000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13062000</不用額(合計)></row>
<row _id="2190"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>568000</不用額(合計)></row>
<row _id="2191"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>27114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27114000</不用額(合計)></row>
<row _id="2192"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="2193"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="2194"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="2195"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>736000</不用額(合計)></row>
<row _id="2196"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8889000</不用額(合計)></row>
<row _id="2197"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244000</不用額(合計)></row>
<row _id="2198"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>7815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7815000</不用額(合計)></row>
<row _id="2199"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2200"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>9895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9895000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9895000</不用額(合計)></row>
<row _id="2201"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>790000</不用額(合計)></row>
<row _id="2202"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>221428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221428000</不用額(合計)></row>
<row _id="2203"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>13121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13121000</不用額(合計)></row>
<row _id="2204"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>09   社会福祉施設育成事業（児童養護施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6346000</不用額(合計)></row>
<row _id="2205"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>21911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21911000</不用額(合計)></row>
<row _id="2206"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>598962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>598962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>598962000</不用額(合計)></row>
<row _id="2207"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>39474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39474000</不用額(合計)></row>
<row _id="2208"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>4119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4119000</不用額(合計)></row>
<row _id="2209"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>51017000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51017000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51017000</不用額(合計)></row>
<row _id="2210"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3667000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3667000</不用額(合計)></row>
<row _id="2211"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>84304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84304000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84304000</不用額(合計)></row>
<row _id="2212"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2213"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>055  ＩＣＴ活用発達支援推進モデル事業費</細目><細々目>01   ＩＣＴ活用発達支援推進モデル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>16276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16276000</不用額(合計)></row>
<row _id="2214"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="2215"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2216"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>2281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2281000</不用額(合計)></row>
<row _id="2217"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409000</不用額(合計)></row>
<row _id="2218"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2219"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237000</不用額(合計)></row>
<row _id="2220"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1971000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1971000</不用額(合計)></row>
<row _id="2221"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1508000</不用額(合計)></row>
<row _id="2222"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>02 給料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2223"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2092000</不用額(合計)></row>
<row _id="2224"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1279000</不用額(合計)></row>
<row _id="2225"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="2226"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="2227"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324000</不用額(合計)></row>
<row _id="2228"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>385000</不用額(合計)></row>
<row _id="2229"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242000</不用額(合計)></row>
<row _id="2230"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94000</不用額(合計)></row>
<row _id="2231"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>2665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2665000</不用額(合計)></row>
<row _id="2232"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>7946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7946000</不用額(合計)></row>
<row _id="2233"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>5865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5865000</不用額(合計)></row>
<row _id="2234"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>2747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2747000</不用額(合計)></row>
<row _id="2235"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="2236"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1154000</不用額(合計)></row>
<row _id="2237"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1563000</不用額(合計)></row>
<row _id="2238"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>79547000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79547000</不用額(合計)></row>
<row _id="2239"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="2240"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>6394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6394000</不用額(合計)></row>
<row _id="2241"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1178479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1178479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1178479000</不用額(合計)></row>
<row _id="2242"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>003  児童手当給付事業費</細目><細々目>01   児童手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>5990280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5990280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5990280000</不用額(合計)></row>
<row _id="2243"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>19442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19442000</不用額(合計)></row>
<row _id="2244"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11434000</不用額(合計)></row>
<row _id="2245"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11523000</不用額(合計)></row>
<row _id="2246"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6673000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6673000</不用額(合計)></row>
<row _id="2247"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>839000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>839000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>839000</不用額(合計)></row>
<row _id="2248"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>528000</不用額(合計)></row>
<row _id="2249"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>407000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>407000</不用額(合計)></row>
<row _id="2250"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="2251"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1065000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1065000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1065000</不用額(合計)></row>
<row _id="2252"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="2253"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2720000</不用額(合計)></row>
<row _id="2254"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>679000</不用額(合計)></row>
<row _id="2255"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000</不用額(合計)></row>
<row _id="2256"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="2257"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137000</不用額(合計)></row>
<row _id="2258"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2259"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1749000</不用額(合計)></row>
<row _id="2260"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>646000</不用額(合計)></row>
<row _id="2261"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>415000</不用額(合計)></row>
<row _id="2262"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2263"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2264"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>14746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14746000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14746000</不用額(合計)></row>
<row _id="2265"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2318000</不用額(合計)></row>
<row _id="2266"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2267"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2268"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2269"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>05   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>394000</不用額(合計)></row>
<row _id="2270"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>06   子育て支援ヘルパー派遣サービス事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="2271"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>06   子育て支援ヘルパー派遣サービス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2272"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>06   子育て支援ヘルパー派遣サービス事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="2273"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>06   子育て支援ヘルパー派遣サービス事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3449000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3449000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3449000</不用額(合計)></row>
<row _id="2274"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>07   子育て短期入所生活援助事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2275"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>07   子育て短期入所生活援助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>211000</不用額(合計)></row>
<row _id="2276"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>07   子育て短期入所生活援助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>595000</不用額(合計)></row>
<row _id="2277"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>08   産後ケア事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2278"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>08   産後ケア事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89000</不用額(合計)></row>
<row _id="2279"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>08   産後ケア事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153000</不用額(合計)></row>
<row _id="2280"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>08   産後ケア事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>47430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47430000</不用額(合計)></row>
<row _id="2281"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>08   産後ケア事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>758000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>758000</不用額(合計)></row>
<row _id="2282"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>09   特定妊婦等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2283"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>09   特定妊婦等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="2284"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>09   特定妊婦等支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2285"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>09   特定妊婦等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="2286"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>09   特定妊婦等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2287"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3412000</不用額(合計)></row>
<row _id="2288"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1166000</不用額(合計)></row>
<row _id="2289"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>784000</不用額(合計)></row>
<row _id="2290"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333000</不用額(合計)></row>
<row _id="2291"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>211000</不用額(合計)></row>
<row _id="2292"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2293"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="2294"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2295"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2296"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>10   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93000</不用額(合計)></row>
<row _id="2297"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>11   こども青少年支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1587000</不用額(合計)></row>
<row _id="2298"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>11   こども青少年支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>587000</不用額(合計)></row>
<row _id="2299"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>11   こども青少年支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2300"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>11   こども青少年支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="2301"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  こども家庭総合支援事業費</細目><細々目>11   こども青少年支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2302"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>012  児童福祉施設運営費補助金</細目><細々目>01   民間児童福祉施設運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>41012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41012000</不用額(合計)></row>
<row _id="2303"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>023  意見表明等支援事業費</細目><細々目>01   意見表明等支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1310000</不用額(合計)></row>
<row _id="2304"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>023  意見表明等支援事業費</細目><細々目>01   意見表明等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="2305"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>023  意見表明等支援事業費</細目><細々目>01   意見表明等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2306"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>023  意見表明等支援事業費</細目><細々目>01   意見表明等支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2307"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>025  妊婦支援給付金事業費</細目><細々目>01   妊婦支援給付金事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>5316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5316000</不用額(合計)></row>
<row _id="2308"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>025  妊婦支援給付金事業費</細目><細々目>01   妊婦支援給付金事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>3220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3220000</不用額(合計)></row>
<row _id="2309"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>025  妊婦支援給付金事業費</細目><細々目>01   妊婦支援給付金事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1838000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1838000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1838000</不用額(合計)></row>
<row _id="2310"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>025  妊婦支援給付金事業費</細目><細々目>01   妊婦支援給付金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287000</不用額(合計)></row>
<row _id="2311"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>025  妊婦支援給付金事業費</細目><細々目>01   妊婦支援給付金事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>706000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>706000</不用額(合計)></row>
<row _id="2312"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>025  妊婦支援給付金事業費</細目><細々目>01   妊婦支援給付金事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>151450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151450000</不用額(合計)></row>
<row _id="2313"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>026  社会的養護自立支援拠点事業費</細目><細々目>01   社会的養護自立支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>14160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14160000</不用額(合計)></row>
<row _id="2314"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>027  社会的養護自立支援補助金</細目><細々目>01   社会的養護自立支援補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6960000</不用額(合計)></row>
<row _id="2315"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>028  出産子育て応援祝い金事業費</細目><細々目>01   出産子育て応援祝い金事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>151450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151450000</不用額(合計)></row>
<row _id="2316"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>002  児童扶養手当給付事業費</細目><細々目>01   児童扶養手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1340595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1340595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1340595000</不用額(合計)></row>
<row _id="2317"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>003  ひとり親等福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146000</不用額(合計)></row>
<row _id="2318"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>003  ひとり親等福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>6085000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6085000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6085000</不用額(合計)></row>
<row _id="2319"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>003  ひとり親等福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>279867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279867000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>279867000</不用額(合計)></row>
<row _id="2320"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>03   事務費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4935000</不用額(合計)></row>
<row _id="2321"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>03   事務費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>2346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2346000</不用額(合計)></row>
<row _id="2322"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>03   事務費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1253000</不用額(合計)></row>
<row _id="2323"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>03   事務費等</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>388000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>388000</不用額(合計)></row>
<row _id="2324"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>03   事務費等</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="2325"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>03   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="2326"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>03   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="2327"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>04   離婚前後家庭支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1439000</不用額(合計)></row>
<row _id="2328"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>04   離婚前後家庭支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1760000</不用額(合計)></row>
<row _id="2329"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>05   ひとり親家庭等就業・自立支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>6969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6969000</不用額(合計)></row>
<row _id="2330"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>06   ひとり親家庭等子育て・生活支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>2246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2246000</不用額(合計)></row>
<row _id="2331"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>07   ひとり親家庭等自立支援給付金</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>33976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33976000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33976000</不用額(合計)></row>
<row _id="2332"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 ひとり親等福祉費</目><細目>005  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細目><細々目>01   特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>17808000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17808000</不用額(合計)></row>
<row _id="2333"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2770000</不用額(合計)></row>
<row _id="2334"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1823000</不用額(合計)></row>
<row _id="2335"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>927000</不用額(合計)></row>
<row _id="2336"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2600000</不用額(合計)></row>
<row _id="2337"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1634000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1634000</不用額(合計)></row>
<row _id="2338"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1067000</不用額(合計)></row>
<row _id="2339"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2909000</不用額(合計)></row>
<row _id="2340"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>7784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7784000</不用額(合計)></row>
<row _id="2341"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="2342"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>252000</不用額(合計)></row>
<row _id="2343"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>35245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35245000</不用額(合計)></row>
<row _id="2344"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>18339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18339000</不用額(合計)></row>
<row _id="2345"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>19328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19328000</不用額(合計)></row>
<row _id="2346"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>7924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7924000</不用額(合計)></row>
<row _id="2347"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="2348"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>4452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4452000</不用額(合計)></row>
<row _id="2349"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1558000</不用額(合計)></row>
<row _id="2350"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>44303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44303000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44303000</不用額(合計)></row>
<row _id="2351"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="2352"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>4232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4232000</不用額(合計)></row>
<row _id="2353"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="2354"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3204000</不用額(合計)></row>
<row _id="2355"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1924000</不用額(合計)></row>
<row _id="2356"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1067000</不用額(合計)></row>
<row _id="2357"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>410000</不用額(合計)></row>
<row _id="2358"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="2359"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2360"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168000</不用額(合計)></row>
<row _id="2361"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1440000</不用額(合計)></row>
<row _id="2362"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2060000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2060000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2060000</不用額(合計)></row>
<row _id="2363"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="2364"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313000</不用額(合計)></row>
<row _id="2365"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="2366"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2367"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2368"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>267000</不用額(合計)></row>
<row _id="2369"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="2370"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3204000</不用額(合計)></row>
<row _id="2371"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1933000</不用額(合計)></row>
<row _id="2372"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1067000</不用額(合計)></row>
<row _id="2373"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1363000</不用額(合計)></row>
<row _id="2374"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="2375"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="2376"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>04   特別養子縁組推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363000</不用額(合計)></row>
<row _id="2377"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="2378"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2379"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタル・フレンド派遣事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169000</不用額(合計)></row>
<row _id="2380"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタル・フレンド派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="2381"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタル・フレンド派遣事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2382"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2902000</不用額(合計)></row>
<row _id="2383"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2384"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="2385"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="2386"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>007  親子再統合・再構築支援事業費</細目><細々目>01   親子再統合・再構築支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1520000</不用額(合計)></row>
<row _id="2387"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>007  親子再統合・再構築支援事業費</細目><細々目>01   親子再統合・再構築支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2388"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>007  親子再統合・再構築支援事業費</細目><細々目>01   親子再統合・再構築支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="2389"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>007  親子再統合・再構築支援事業費</細目><細々目>01   親子再統合・再構築支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>502000</不用額(合計)></row>
<row _id="2390"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>007  親子再統合・再構築支援事業費</細目><細々目>01   親子再統合・再構築支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>341000</不用額(合計)></row>
<row _id="2391"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>007  親子再統合・再構築支援事業費</細目><細々目>01   親子再統合・再構築支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="2392"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>007  親子再統合・再構築支援事業費</細目><細々目>01   親子再統合・再構築支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="2393"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2394"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>8519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8519000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8519000</不用額(合計)></row>
<row _id="2395"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>834000</不用額(合計)></row>
<row _id="2396"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="2397"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173000</不用額(合計)></row>
<row _id="2398"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="2399"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>898000</不用額(合計)></row>
<row _id="2400"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>55512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55512000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55512000</不用額(合計)></row>
<row _id="2401"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2402"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640000</不用額(合計)></row>
<row _id="2403"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2404"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1603000</不用額(合計)></row>
<row _id="2405"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="2406"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112000</不用額(合計)></row>
<row _id="2407"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>33208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33208000</不用額(合計)></row>
<row _id="2408"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1376799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1376799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1376799000</不用額(合計)></row>
<row _id="2409"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312000</不用額(合計)></row>
<row _id="2410"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230000</不用額(合計)></row>
<row _id="2411"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2412"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>1039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1039000</不用額(合計)></row>
<row _id="2413"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293000</不用額(合計)></row>
<row _id="2414"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="2415"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="2416"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>4037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4037000</不用額(合計)></row>
<row _id="2417"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="2418"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3474000</不用額(合計)></row>
<row _id="2419"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2420"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="2421"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2422"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114000</不用額(合計)></row>
<row _id="2423"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2424"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>5986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5986000</不用額(合計)></row>
<row _id="2425"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>1643000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1643000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1643000</不用額(合計)></row>
<row _id="2426"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>07   資源化施策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105000</不用額(合計)></row>
<row _id="2427"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>07   資源化施策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>1472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1472000</不用額(合計)></row>
<row _id="2428"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>1066000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1066000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1066000</不用額(合計)></row>
<row _id="2429"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="2430"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>20083000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20083000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20083000</不用額(合計)></row>
<row _id="2431"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2432"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>38592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38592000</不用額(合計)></row>
<row _id="2433"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158000</不用額(合計)></row>
<row _id="2434"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113000</不用額(合計)></row>
<row _id="2435"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116000</不用額(合計)></row>
<row _id="2436"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>1897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1897000</不用額(合計)></row>
<row _id="2437"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2438"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>1708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1708000</不用額(合計)></row>
<row _id="2439"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="2440"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="2441"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>202000</不用額(合計)></row>
<row _id="2442"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>394000</不用額(合計)></row>
<row _id="2443"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>6165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6165000</不用額(合計)></row>
<row _id="2444"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144000</不用額(合計)></row>
<row _id="2445"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="2446"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>2609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2609000</不用額(合計)></row>
<row _id="2447"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1447000</不用額(合計)></row>
<row _id="2448"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>862000</不用額(合計)></row>
<row _id="2449"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="2450"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>9517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9517000</不用額(合計)></row>
<row _id="2451"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>597000</不用額(合計)></row>
<row _id="2452"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>5956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5956000</不用額(合計)></row>
<row _id="2453"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>2374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2374000</不用額(合計)></row>
<row _id="2454"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>748000</不用額(合計)></row>
<row _id="2455"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="2456"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288000</不用額(合計)></row>
<row _id="2457"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325000</不用額(合計)></row>
<row _id="2458"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>3198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3198000</不用額(合計)></row>
<row _id="2459"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="2460"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1007000</不用額(合計)></row>
<row _id="2461"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>3599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3599000</不用額(合計)></row>
<row _id="2462"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137000</不用額(合計)></row>
<row _id="2463"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197000</不用額(合計)></row>
<row _id="2464"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>380000</不用額(合計)></row>
<row _id="2465"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1672000</不用額(合計)></row>
<row _id="2466"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2467"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1670000</不用額(合計)></row>
<row _id="2468"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="2469"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>347000</不用額(合計)></row>
<row _id="2470"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2471"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1184000</不用額(合計)></row>
<row _id="2472"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2473"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1068000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1068000</不用額(合計)></row>
<row _id="2474"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124000</不用額(合計)></row>
<row _id="2475"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3951000</不用額(合計)></row>
<row _id="2476"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="2477"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123000</不用額(合計)></row>
<row _id="2478"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>4404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4404000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4404000</不用額(合計)></row>
<row _id="2479"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2480"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2481"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000資源循環企画課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="2482"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139000</不用額(合計)></row>
<row _id="2483"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2484"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>4480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4480000</不用額(合計)></row>
<row _id="2485"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2486"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2487"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2488"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3983000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3983000</不用額(合計)></row>
<row _id="2489"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>226112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226112000</不用額(合計)></row>
<row _id="2490"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>770000</不用額(合計)></row>
<row _id="2491"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>16926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16926000</不用額(合計)></row>
<row _id="2492"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="2493"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="2494"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>47202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47202000</不用額(合計)></row>
<row _id="2495"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212000</不用額(合計)></row>
<row _id="2496"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>3173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3173000</不用額(合計)></row>
<row _id="2497"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112000</不用額(合計)></row>
<row _id="2498"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>03   ごみ収集委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1027605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1027605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1027605000</不用額(合計)></row>
<row _id="2499"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418000</不用額(合計)></row>
<row _id="2500"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5240000</不用額(合計)></row>
<row _id="2501"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>137956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137956000</不用額(合計)></row>
<row _id="2502"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245000</不用額(合計)></row>
<row _id="2503"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>18547000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18547000</不用額(合計)></row>
<row _id="2504"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>6645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6645000</不用額(合計)></row>
<row _id="2505"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3753000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3753000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3753000</不用額(合計)></row>
<row _id="2506"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>9240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9240000</不用額(合計)></row>
<row _id="2507"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>11588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11588000</不用額(合計)></row>
<row _id="2508"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="2509"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>61083000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61083000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61083000</不用額(合計)></row>
<row _id="2510"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>8226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8226000</不用額(合計)></row>
<row _id="2511"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327000</不用額(合計)></row>
<row _id="2512"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="2513"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>24   ごみ関係車両購入事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2514"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>24   ごみ関係車両購入事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>5262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5262000</不用額(合計)></row>
<row _id="2515"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>25   プラスチック資源化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2516"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>25   プラスチック資源化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>16007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16007000</不用額(合計)></row>
<row _id="2517"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="2518"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>381615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>381615000</不用額(合計)></row>
<row _id="2519"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>702956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>702956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>702956000</不用額(合計)></row>
<row _id="2520"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>1932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1932000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1932000</不用額(合計)></row>
<row _id="2521"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>8277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8277000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8277000</不用額(合計)></row>
<row _id="2522"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2523"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>48045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48045000</不用額(合計)></row>
<row _id="2524"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2525"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="2526"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="2527"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>3967000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3967000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3967000</不用額(合計)></row>
<row _id="2528"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192000</不用額(合計)></row>
<row _id="2529"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>34295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34295000</不用額(合計)></row>
<row _id="2530"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2531"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153000</不用額(合計)></row>
<row _id="2532"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>16   資源循環施設ＦＭ推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>9988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9988000</不用額(合計)></row>
<row _id="2533"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>21234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21234000</不用額(合計)></row>
<row _id="2534"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>75457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75457000</不用額(合計)></row>
<row _id="2535"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業（施設管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>822000</不用額(合計)></row>
<row _id="2536"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業（施設管理課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>2640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2640000</不用額(合計)></row>
<row _id="2537"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業（施設管理課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>2783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2783000</不用額(合計)></row>
<row _id="2538"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>07   埋立跡地管理事業（広域処理センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>3933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3933000</不用額(合計)></row>
<row _id="2539"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1497000</不用額(合計)></row>
<row _id="2540"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="2541"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>354000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354000</不用額(合計)></row>
<row _id="2542"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246000</不用額(合計)></row>
<row _id="2543"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="2544"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2545"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2546"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171000</不用額(合計)></row>
<row _id="2547"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2548"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="2549"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>25086000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25086000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25086000</不用額(合計)></row>
<row _id="2550"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108000</不用額(合計)></row>
<row _id="2551"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>203206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203206000</不用額(合計)></row>
<row _id="2552"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000施設管理課</所属><当初予算額(合計)>2067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2067000</不用額(合計)></row>
<row _id="2553"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>02   し尿収集事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>35078000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35078000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35078000</不用額(合計)></row>
<row _id="2554"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>03   浄化槽清掃事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>81468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81468000</不用額(合計)></row>
<row _id="2555"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="2556"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2557"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>8410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8410000</不用額(合計)></row>
<row _id="2558"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3577000</不用額(合計)></row>
<row _id="2559"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2560"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>30595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30595000</不用額(合計)></row>
<row _id="2561"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>2515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2515000</不用額(合計)></row>
<row _id="2562"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   大気・水質対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141200000大気・水質対策課</所属><当初予算額(合計)>845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>845000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>845000</不用額(合計)></row>
<row _id="2563"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   大気・水質対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141200000大気・水質対策課</所属><当初予算額(合計)>147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147000</不用額(合計)></row>
<row _id="2564"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   大気・水質対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141200000大気・水質対策課</所属><当初予算額(合計)>4692000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4692000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4692000</不用額(合計)></row>
<row _id="2565"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   大気・水質対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141200000大気・水質対策課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2566"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   大気・水質対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141200000大気・水質対策課</所属><当初予算額(合計)>61612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61612000</不用額(合計)></row>
<row _id="2567"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   大気・水質対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141200000大気・水質対策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2568"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   大気・水質対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141200000大気・水質対策課</所属><当初予算額(合計)>17139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17139000</不用額(合計)></row>
<row _id="2569"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   大気・水質対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141200000大気・水質対策課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229000</不用額(合計)></row>
<row _id="2570"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239000</不用額(合計)></row>
<row _id="2571"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>720734000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>720734000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720734000</不用額(合計)></row>
<row _id="2572"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>1449000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1449000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1449000</不用額(合計)></row>
<row _id="2573"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>653520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>653520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>653520000</不用額(合計)></row>
<row _id="2574"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>18933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18933000</不用額(合計)></row>
<row _id="2575"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>35772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35772000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35772000</不用額(合計)></row>
<row _id="2576"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2577"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>4139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4139000</不用額(合計)></row>
<row _id="2578"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97000</不用額(合計)></row>
<row _id="2579"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>02   横須賀ごみ処理施設アンモニア水貯留槽増設事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>63690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63690000</不用額(合計)></row>
<row _id="2580"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>527495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>527495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>527495000</不用額(合計)></row>
<row _id="2581"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>3419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3419000</不用額(合計)></row>
<row _id="2582"><部>41 資源循環部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>02   ごみ最終処分事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>48307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48307000</不用額(合計)></row>
<row _id="2583"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>24893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24893000</不用額(合計)></row>
<row _id="2584"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>200000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2585"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>005  一般労政事業費</細目><細々目>01   一般労政事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1891000</不用額(合計)></row>
<row _id="2586"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="2587"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>17526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17526000</不用額(合計)></row>
<row _id="2588"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73000</不用額(合計)></row>
<row _id="2589"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>65273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65273000</不用額(合計)></row>
<row _id="2590"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="2591"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="2592"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2593"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1588000</不用額(合計)></row>
<row _id="2594"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="2595"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2816000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2816000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2816000</不用額(合計)></row>
<row _id="2596"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="2597"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>4153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4153000</不用額(合計)></row>
<row _id="2598"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>318000</不用額(合計)></row>
<row _id="2599"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>10800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10800000</不用額(合計)></row>
<row _id="2600"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2601"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197000</不用額(合計)></row>
<row _id="2602"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>003  農畜産業振興補助事業費</細目><細々目>01   農畜産業振興補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>20877000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20877000</不用額(合計)></row>
<row _id="2603"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="2604"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287000</不用額(合計)></row>
<row _id="2605"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1680000</不用額(合計)></row>
<row _id="2606"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2607"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>4506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4506000</不用額(合計)></row>
<row _id="2608"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>472000</不用額(合計)></row>
<row _id="2609"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="2610"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73000</不用額(合計)></row>
<row _id="2611"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460000</不用額(合計)></row>
<row _id="2612"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="2613"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>6648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6648000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6648000</不用額(合計)></row>
<row _id="2614"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>3740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3740000</不用額(合計)></row>
<row _id="2615"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="2616"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129000</不用額(合計)></row>
<row _id="2617"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="2618"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2619"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2620"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>966000</不用額(合計)></row>
<row _id="2621"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  漁業活動継続支援事業費</細目><細々目>01   漁業活動継続支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1306000</不用額(合計)></row>
<row _id="2622"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  漁業活動継続支援事業費</細目><細々目>01   漁業活動継続支援事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>120000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2623"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>009  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2624"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>009  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="2625"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>009  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="2626"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>009  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2627"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>009  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>935000</不用額(合計)></row>
<row _id="2628"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>010  養殖等支援事業費</細目><細々目>01   養殖等支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>5858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5858000</不用額(合計)></row>
<row _id="2629"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>011  磯焼け対策事業費</細目><細々目>01   磯焼け対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>5515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5515000</不用額(合計)></row>
<row _id="2630"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>011  磯焼け対策事業費</細目><細々目>01   磯焼け対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>477000</不用額(合計)></row>
<row _id="2631"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業立地等促進事業費</細目><細々目>01   企業立地等促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>1113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1113000</不用額(合計)></row>
<row _id="2632"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業立地等促進事業費</細目><細々目>01   企業立地等促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>324000</不用額(合計)></row>
<row _id="2633"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業立地等促進事業費</細目><細々目>01   企業立地等促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155000</不用額(合計)></row>
<row _id="2634"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業立地等促進事業費</細目><細々目>01   企業立地等促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>39659000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39659000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39659000</不用額(合計)></row>
<row _id="2635"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>3420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3420000</不用額(合計)></row>
<row _id="2636"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>8862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8862000</不用額(合計)></row>
<row _id="2637"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>6603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6603000</不用額(合計)></row>
<row _id="2638"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96000</不用額(合計)></row>
<row _id="2639"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="2640"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="2641"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="2642"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="2643"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>26315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26315000</不用額(合計)></row>
<row _id="2644"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>17773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17773000</不用額(合計)></row>
<row _id="2645"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>016  経済関係団体支援事業費</細目><細々目>01   経済関係団体支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>33647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33647000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33647000</不用額(合計)></row>
<row _id="2646"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>2488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2488000</不用額(合計)></row>
<row _id="2647"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>893000</不用額(合計)></row>
<row _id="2648"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>576000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>576000</不用額(合計)></row>
<row _id="2649"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>990000</不用額(合計)></row>
<row _id="2650"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>3837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3837000</不用額(合計)></row>
<row _id="2651"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>139904000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139904000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139904000</不用額(合計)></row>
<row _id="2652"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>406707000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406707000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406707000</不用額(合計)></row>
<row _id="2653"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2654"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>019  産業振興基金積立金</細目><細々目>01   産業振興基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>5016000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5016000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5016000</不用額(合計)></row>
<row _id="2655"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337000</不用額(合計)></row>
<row _id="2656"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175000</不用額(合計)></row>
<row _id="2657"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>533000</不用額(合計)></row>
<row _id="2658"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="2659"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455000</不用額(合計)></row>
<row _id="2660"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2661"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="2662"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="2663"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>20000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2664"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="2665"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2666"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>850000</不用額(合計)></row>
<row _id="2667"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="2668"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2669"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>30824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30824000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30824000</不用額(合計)></row>
<row _id="2670"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2671"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2672"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145000</不用額(合計)></row>
<row _id="2673"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="2674"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2675"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="2676"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2677"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="2678"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>108324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108324000</不用額(合計)></row>
<row _id="2679"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2680"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="2681"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69000</不用額(合計)></row>
<row _id="2682"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>4992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4992000</不用額(合計)></row>
<row _id="2683"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="2684"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>13950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13950000</不用額(合計)></row>
<row _id="2685"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232000</不用額(合計)></row>
<row _id="2686"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>27959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27959000</不用額(合計)></row>
<row _id="2687"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1500000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2688"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>008  基地関係受注拡大事業費</細目><細々目>01   基地関係受注拡大事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197000</不用額(合計)></row>
<row _id="2689"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154000</不用額(合計)></row>
<row _id="2690"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2691"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2692"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2693"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2761000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2761000</不用額(合計)></row>
<row _id="2694"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="2695"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291000</不用額(合計)></row>
<row _id="2696"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153000</不用額(合計)></row>
<row _id="2697"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="2698"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2699"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>506000</不用額(合計)></row>
<row _id="2700"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="2701"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>38330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38330000</不用額(合計)></row>
<row _id="2702"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>17209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17209000</不用額(合計)></row>
<row _id="2703"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>01   農業委員関係費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>5295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5295000</不用額(合計)></row>
<row _id="2704"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="2705"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>318000</不用額(合計)></row>
<row _id="2706"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>272000</不用額(合計)></row>
<row _id="2707"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>759000</不用額(合計)></row>
<row _id="2708"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213000</不用額(合計)></row>
<row _id="2709"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438000</不用額(合計)></row>
<row _id="2710"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255000</不用額(合計)></row>
<row _id="2711"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2712"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2713"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>7861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7861000</不用額(合計)></row>
<row _id="2714"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>2913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2913000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2913000</不用額(合計)></row>
<row _id="2715"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>1880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1880000</不用額(合計)></row>
<row _id="2716"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2717"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>1526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1526000</不用額(合計)></row>
<row _id="2718"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2719"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2720"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="2721"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000</不用額(合計)></row>
<row _id="2722"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>2452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2452000</不用額(合計)></row>
<row _id="2723"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2724"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>3202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3202000</不用額(合計)></row>
<row _id="2725"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="2726"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2727"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3669000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3669000</不用額(合計)></row>
<row _id="2728"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="2729"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>13861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13861000</不用額(合計)></row>
<row _id="2730"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="2731"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296000</不用額(合計)></row>
<row _id="2732"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>615000</不用額(合計)></row>
<row _id="2733"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>18700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18700000</不用額(合計)></row>
<row _id="2734"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>04   秋谷船舶保管施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>37000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2735"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>2619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2619000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2619000</不用額(合計)></row>
<row _id="2736"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>988000</不用額(合計)></row>
<row _id="2737"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>631000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>631000</不用額(合計)></row>
<row _id="2738"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154000</不用額(合計)></row>
<row _id="2739"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>353000</不用額(合計)></row>
<row _id="2740"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>733000</不用額(合計)></row>
<row _id="2741"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>76500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2742"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2743"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>25500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2744"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>622000</不用額(合計)></row>
<row _id="2745"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163000</不用額(合計)></row>
<row _id="2746"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151000</不用額(合計)></row>
<row _id="2747"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>547000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>547000</不用額(合計)></row>
<row _id="2748"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>792000</不用額(合計)></row>
<row _id="2749"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2750"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   漁港海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2751"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   漁港海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2752"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   漁港海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>239622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>239622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239622000</不用額(合計)></row>
<row _id="2753"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>02   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>16000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2754"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>02   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>20000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2755"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>296150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296150000</不用額(合計)></row>
<row _id="2756"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>125246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125246000</不用額(合計)></row>
<row _id="2757"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>70115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70115000</不用額(合計)></row>
<row _id="2758"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1579000</不用額(合計)></row>
<row _id="2759"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>8474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8474000</不用額(合計)></row>
<row _id="2760"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>930000</不用額(合計)></row>
<row _id="2761"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>439000</不用額(合計)></row>
<row _id="2762"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1594000</不用額(合計)></row>
<row _id="2763"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>3027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3027000</不用額(合計)></row>
<row _id="2764"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177000</不用額(合計)></row>
<row _id="2765"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>63140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63140000</不用額(合計)></row>
<row _id="2766"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>665000</不用額(合計)></row>
<row _id="2767"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1107000</不用額(合計)></row>
<row _id="2768"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>5745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5745000</不用額(合計)></row>
<row _id="2769"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>7764000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7764000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7764000</不用額(合計)></row>
<row _id="2770"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1160000</不用額(合計)></row>
<row _id="2771"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>02 給料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2772"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1993000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1993000</不用額(合計)></row>
<row _id="2773"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="2774"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1412000</不用額(合計)></row>
<row _id="2775"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285000</不用額(合計)></row>
<row _id="2776"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>9563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9563000</不用額(合計)></row>
<row _id="2777"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>953000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>953000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>953000</不用額(合計)></row>
<row _id="2778"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="2779"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>3476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3476000</不用額(合計)></row>
<row _id="2780"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438000</不用額(合計)></row>
<row _id="2781"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214000</不用額(合計)></row>
<row _id="2782"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>618000</不用額(合計)></row>
<row _id="2783"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>5312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5312000</不用額(合計)></row>
<row _id="2784"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163000</不用額(合計)></row>
<row _id="2785"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170000</不用額(合計)></row>
<row _id="2786"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="2787"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2788"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>681000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>681000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>681000</不用額(合計)></row>
<row _id="2789"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2790"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2791"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>3270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3270000</不用額(合計)></row>
<row _id="2792"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241000</不用額(合計)></row>
<row _id="2793"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>629000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>629000</不用額(合計)></row>
<row _id="2794"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>1210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1210000</不用額(合計)></row>
<row _id="2795"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="2796"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2797"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256000</不用額(合計)></row>
<row _id="2798"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="2799"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>12 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>12444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12444000</不用額(合計)></row>
<row _id="2800"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="2801"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>452000</不用額(合計)></row>
<row _id="2802"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>806000</不用額(合計)></row>
<row _id="2803"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245000</不用額(合計)></row>
<row _id="2804"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4261000</不用額(合計)></row>
<row _id="2805"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213000</不用額(合計)></row>
<row _id="2806"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="2807"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>13047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13047000</不用額(合計)></row>
<row _id="2808"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95000</不用額(合計)></row>
<row _id="2809"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1778000</不用額(合計)></row>
<row _id="2810"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="2811"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4821000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4821000</不用額(合計)></row>
<row _id="2812"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>23745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23745000</不用額(合計)></row>
<row _id="2813"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>003  防災備蓄基地整備事業費</細目><細々目>01   防災備蓄基地整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="2814"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>003  防災備蓄基地整備事業費</細目><細々目>01   防災備蓄基地整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>105412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105412000</不用額(合計)></row>
<row _id="2815"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>003  防災備蓄基地整備事業費</細目><細々目>01   防災備蓄基地整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="2816"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>003  防災備蓄基地整備事業費</細目><細々目>01   防災備蓄基地整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5217000</不用額(合計)></row>
<row _id="2817"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>003  防災備蓄基地整備事業費</細目><細々目>01   防災備蓄基地整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201000</不用額(合計)></row>
<row _id="2818"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>003  防災備蓄基地整備事業費</細目><細々目>01   防災備蓄基地整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>8870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8870000</不用額(合計)></row>
<row _id="2819"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  被災者支援システム運用管理事業費</細目><細々目>01   被災者支援システム運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="2820"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  被災者支援システム運用管理事業費</細目><細々目>01   被災者支援システム運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127000</不用額(合計)></row>
<row _id="2821"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  被災者支援システム運用管理事業費</細目><細々目>01   被災者支援システム運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4216000</不用額(合計)></row>
<row _id="2822"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  被災者支援システム運用管理事業費</細目><細々目>01   被災者支援システム運用管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4488000</不用額(合計)></row>
<row _id="2823"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="2824"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="2825"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="2826"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>014  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2827"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>014  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>6838000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6838000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6838000</不用額(合計)></row>
<row _id="2828"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>014  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10072000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10072000</不用額(合計)></row>
<row _id="2829"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>014  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>7931000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7931000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7931000</不用額(合計)></row>
<row _id="2830"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>014  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>563000</不用額(合計)></row>
<row _id="2831"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>014  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2052000</不用額(合計)></row>
<row _id="2832"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>014  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1173000</不用額(合計)></row>
<row _id="2833"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1358000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1358000</不用額(合計)></row>
<row _id="2834"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="2835"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>7909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7909000</不用額(合計)></row>
<row _id="2836"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241000</不用額(合計)></row>
<row _id="2837"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5044000</不用額(合計)></row>
<row _id="2838"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="2839"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1537000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1537000</不用額(合計)></row>
<row _id="2840"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2841"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>9033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9033000</不用額(合計)></row>
<row _id="2842"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>36132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36132000</不用額(合計)></row>
<row _id="2843"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71000</不用額(合計)></row>
<row _id="2844"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>7166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7166000</不用額(合計)></row>
<row _id="2845"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10015000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10015000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10015000</不用額(合計)></row>
<row _id="2846"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2847"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>816000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>816000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>816000</不用額(合計)></row>
<row _id="2848"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2599000</不用額(合計)></row>
<row _id="2849"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214000</不用額(合計)></row>
<row _id="2850"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292000</不用額(合計)></row>
<row _id="2851"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3080000</不用額(合計)></row>
<row _id="2852"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="2853"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>580000</不用額(合計)></row>
<row _id="2854"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="2855"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="2856"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>637599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>637599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>637599000</不用額(合計)></row>
<row _id="2857"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   まちづくり政策担当業務一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231000</不用額(合計)></row>
<row _id="2858"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657000</不用額(合計)></row>
<row _id="2859"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2860"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>57439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57439000</不用額(合計)></row>
<row _id="2861"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>4694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4694000</不用額(合計)></row>
<row _id="2862"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>376000</不用額(合計)></row>
<row _id="2863"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="2864"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2865"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>075  国道事業等用地事務費</細目><細々目>01   国道事業等用地事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177000</不用額(合計)></row>
<row _id="2866"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>075  国道事業等用地事務費</細目><細々目>01   国道事業等用地事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2867"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>075  国道事業等用地事務費</細目><細々目>01   国道事業等用地事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2868"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>1858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1858000</不用額(合計)></row>
<row _id="2869"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2870"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>62458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62458000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62458000</不用額(合計)></row>
<row _id="2871"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>03   風致地区内行為許可等業務</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>383000</不用額(合計)></row>
<row _id="2872"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273000</不用額(合計)></row>
<row _id="2873"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2874"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>747000</不用額(合計)></row>
<row _id="2875"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="2876"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163000</不用額(合計)></row>
<row _id="2877"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="2878"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>766000</不用額(合計)></row>
<row _id="2879"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="2880"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="2881"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292000</不用額(合計)></row>
<row _id="2882"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>457000</不用額(合計)></row>
<row _id="2883"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="2884"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2885"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2886"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>661000</不用額(合計)></row>
<row _id="2887"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2888"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>14   契約樹林地維持管理助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>1566000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1566000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1566000</不用額(合計)></row>
<row _id="2889"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>006  みどりの基金積立金</細目><細々目>01   みどりの基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>3113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3113000</不用額(合計)></row>
<row _id="2890"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2891"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2892"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="2893"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808800000自然環境課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>263000</不用額(合計)></row>
<row _id="2894"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>439772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>439772000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>439772000</不用額(合計)></row>
<row _id="2895"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>334877000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>334877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>334877000</不用額(合計)></row>
<row _id="2896"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>157869000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157869000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157869000</不用額(合計)></row>
<row _id="2897"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>424517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>424517000</不用額(合計)></row>
<row _id="2898"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>330522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330522000</不用額(合計)></row>
<row _id="2899"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>153762000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153762000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153762000</不用額(合計)></row>
<row _id="2900"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23640000</不用額(合計)></row>
<row _id="2901"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17461000</不用額(合計)></row>
<row _id="2902"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8052000</不用額(合計)></row>
<row _id="2903"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>169955000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169955000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169955000</不用額(合計)></row>
<row _id="2904"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>134045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134045000</不用額(合計)></row>
<row _id="2905"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>63062000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63062000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63062000</不用額(合計)></row>
<row _id="2906"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>379855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379855000</不用額(合計)></row>
<row _id="2907"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>302028000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302028000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>302028000</不用額(合計)></row>
<row _id="2908"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>138254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138254000</不用額(合計)></row>
<row _id="2909"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>42377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42377000</不用額(合計)></row>
<row _id="2910"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>33978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33978000</不用額(合計)></row>
<row _id="2911"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>15123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15123000</不用額(合計)></row>
<row _id="2912"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2143092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2143092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2143092000</不用額(合計)></row>
<row _id="2913"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2237053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2237053000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2237053000</不用額(合計)></row>
<row _id="2914"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>838644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>838644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>838644000</不用額(合計)></row>
<row _id="2915"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>401408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>401408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>401408000</不用額(合計)></row>
<row _id="2916"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>669130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>669130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>669130000</不用額(合計)></row>
<row _id="2917"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>152260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152260000</不用額(合計)></row>
<row _id="2918"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>78580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78580000</不用額(合計)></row>
<row _id="2919"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>68041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68041000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68041000</不用額(合計)></row>
<row _id="2920"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29638000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29638000</不用額(合計)></row>
<row _id="2921"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>527115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>527115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>527115000</不用額(合計)></row>
<row _id="2922"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>337216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337216000</不用額(合計)></row>
<row _id="2923"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>180764000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180764000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180764000</不用額(合計)></row>
<row _id="2924"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>131245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131245000</不用額(合計)></row>
<row _id="2925"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>91676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91676000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91676000</不用額(合計)></row>
<row _id="2926"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45864000</不用額(合計)></row>
<row _id="2927"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>362102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>362102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>362102000</不用額(合計)></row>
<row _id="2928"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>262809000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262809000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>262809000</不用額(合計)></row>
<row _id="2929"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>125806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125806000</不用額(合計)></row>
<row _id="2930"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4682000</不用額(合計)></row>
<row _id="2931"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4401000</不用額(合計)></row>
<row _id="2932"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2054000</不用額(合計)></row>
<row _id="2933"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11943000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11943000</不用額(合計)></row>
<row _id="2934"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7130000</不用額(合計)></row>
<row _id="2935"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4115000</不用額(合計)></row>
<row _id="2936"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>28281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28281000</不用額(合計)></row>
<row _id="2937"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>20288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20288000</不用額(合計)></row>
<row _id="2938"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9960000</不用額(合計)></row>
<row _id="2939"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45294000</不用額(合計)></row>
<row _id="2940"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35078000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35078000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35078000</不用額(合計)></row>
<row _id="2941"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17116000</不用額(合計)></row>
<row _id="2942"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>109800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109800000</不用額(合計)></row>
<row _id="2943"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>71521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71521000</不用額(合計)></row>
<row _id="2944"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>38453000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38453000</不用額(合計)></row>
<row _id="2945"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49689000</不用額(合計)></row>
<row _id="2946"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>42634000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42634000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42634000</不用額(合計)></row>
<row _id="2947"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18824000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18824000</不用額(合計)></row>
<row _id="2948"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>002  下水道事業会計負担金、補助金</細目><細々目>01   下水道事業会計負担金、補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>2718700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2718700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2718700000</不用額(合計)></row>
<row _id="2949"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>01 元金</目><細目>002  元金</細目><細々目>01   元金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>17059092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17059092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17059092000</不用額(合計)></row>
<row _id="2950"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>002  利子</細目><細々目>01   利子</細々目><節>27 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>833100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>833100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>833100000</不用額(合計)></row>
<row _id="2951"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>003  一時借入金利子</細目><細々目>01   一時借入金利子</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>11933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11933000</不用額(合計)></row>
<row _id="2952"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>15 予備費</款><項>01 予備費</項><目>01 予備費</目><細目>002  予備費</細目><細々目>01   予備費</細々目><節>29 予備費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>200000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2953"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（建築計画課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2954"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（建築計画課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>780000</不用額(合計)></row>
<row _id="2955"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（建築計画課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243000</不用額(合計)></row>
<row _id="2956"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（建築計画課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>2360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2360000</不用額(合計)></row>
<row _id="2957"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（建築計画課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>429000</不用額(合計)></row>
<row _id="2958"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（建築計画課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134000</不用額(合計)></row>
<row _id="2959"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   営繕積算システム借上事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>2676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2676000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2676000</不用額(合計)></row>
<row _id="2960"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>585000</不用額(合計)></row>
<row _id="2961"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2962"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116000</不用額(合計)></row>
<row _id="2963"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="2964"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="2965"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="2966"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>10120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10120000</不用額(合計)></row>
<row _id="2967"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910000</不用額(合計)></row>
<row _id="2968"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650000</不用額(合計)></row>
<row _id="2969"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>03   民間建築物吹付けアスベスト等含有調査助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750000</不用額(合計)></row>
<row _id="2970"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="2971"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="2972"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2973"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73000</不用額(合計)></row>
<row _id="2974"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2975"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>44301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44301000</不用額(合計)></row>
<row _id="2976"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>1868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1868000</不用額(合計)></row>
<row _id="2977"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>13618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13618000</不用額(合計)></row>
<row _id="2978"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2481000</不用額(合計)></row>
<row _id="2979"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2805000</不用額(合計)></row>
<row _id="2980"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>7947000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7947000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7947000</不用額(合計)></row>
<row _id="2981"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2934000</不用額(合計)></row>
<row _id="2982"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>1572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1572000</不用額(合計)></row>
<row _id="2983"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>308000</不用額(合計)></row>
<row _id="2984"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>848000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>848000</不用額(合計)></row>
<row _id="2985"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>518000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>518000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>518000</不用額(合計)></row>
<row _id="2986"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="2987"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171000</不用額(合計)></row>
<row _id="2988"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="2989"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="2990"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1742000</不用額(合計)></row>
<row _id="2991"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="2992"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2993"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="2994"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1006000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1006000</不用額(合計)></row>
<row _id="2995"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>7250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7250000</不用額(合計)></row>
<row _id="2996"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>585000</不用額(合計)></row>
<row _id="2997"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="2998"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="2999"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3000"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="3001"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3002"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3003"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="3004"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113000</不用額(合計)></row>
<row _id="3005"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="3006"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>7293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7293000</不用額(合計)></row>
<row _id="3007"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="3008"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>1166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1166000</不用額(合計)></row>
<row _id="3009"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193000</不用額(合計)></row>
<row _id="3010"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>50150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3011"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>03   急傾斜地崩壊対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>274510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>274510000</不用額(合計)></row>
<row _id="3012"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂処理助成等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3013"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂処理助成等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>3200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3014"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3015"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194000</不用額(合計)></row>
<row _id="3016"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3017"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235000</不用額(合計)></row>
<row _id="3018"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3019"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>964000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>964000</不用額(合計)></row>
<row _id="3020"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3021"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3022"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3023"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3024"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>448000</不用額(合計)></row>
<row _id="3025"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="3026"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>2523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2523000</不用額(合計)></row>
<row _id="3027"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>1364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1364000</不用額(合計)></row>
<row _id="3028"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>04   都市計画基本図修正・都市計画基礎調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>107636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107636000</不用額(合計)></row>
<row _id="3029"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3030"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3031"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1250000</不用額(合計)></row>
<row _id="3032"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="3033"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2132000</不用額(合計)></row>
<row _id="3034"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="3035"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>3018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3018000</不用額(合計)></row>
<row _id="3036"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="3037"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3038"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="3039"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>41720000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41720000</不用額(合計)></row>
<row _id="3040"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3041"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3042"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3043"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3044"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2138000</不用額(合計)></row>
<row _id="3045"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="3046"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="3047"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3048"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3049"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>265000</不用額(合計)></row>
<row _id="3050"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2590000</不用額(合計)></row>
<row _id="3051"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1570000</不用額(合計)></row>
<row _id="3052"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>911000</不用額(合計)></row>
<row _id="3053"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="3054"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3055"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="3056"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1562000</不用額(合計)></row>
<row _id="3057"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>5297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5297000</不用額(合計)></row>
<row _id="3058"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>3118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3118000</不用額(合計)></row>
<row _id="3059"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1832000</不用額(合計)></row>
<row _id="3060"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420000</不用額(合計)></row>
<row _id="3061"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3062"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3063"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67000</不用額(合計)></row>
<row _id="3064"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>13000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3065"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133000</不用額(合計)></row>
<row _id="3066"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>04   コミュニティバス運転士確保費補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3067"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3068"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3069"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1363000</不用額(合計)></row>
<row _id="3070"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>717000</不用額(合計)></row>
<row _id="3071"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3072"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>076  ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費</細目><細々目>01   ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>2250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2250000</不用額(合計)></row>
<row _id="3073"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>080  立地適正化計画見直し事業費</細目><細々目>01   立地適正化計画見直し事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>6699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6699000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6699000</不用額(合計)></row>
<row _id="3074"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>081  路線バス自動運転導入事業費</細目><細々目>01   路線バス自動運転導入事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>22860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22860000</不用額(合計)></row>
<row _id="3075"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>082  地域公共交通計画策定事業費</細目><細々目>01   地域公共交通計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="3076"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>082  地域公共交通計画策定事業費</細目><細々目>01   地域公共交通計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3077"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>082  地域公共交通計画策定事業費</細目><細々目>01   地域公共交通計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>8052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8052000</不用額(合計)></row>
<row _id="3078"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>832000</不用額(合計)></row>
<row _id="3079"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3080"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="3081"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>263000</不用額(合計)></row>
<row _id="3082"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>09 交際費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
<row _id="3083"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>582000</不用額(合計)></row>
<row _id="3084"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196000</不用額(合計)></row>
<row _id="3085"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377000</不用額(合計)></row>
<row _id="3086"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="3087"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>5297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5297000</不用額(合計)></row>
<row _id="3088"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3156000</不用額(合計)></row>
<row _id="3089"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1832000</不用額(合計)></row>
<row _id="3090"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="3091"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>11578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11578000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11578000</不用額(合計)></row>
<row _id="3092"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>4325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4325000</不用額(合計)></row>
<row _id="3093"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>12584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12584000</不用額(合計)></row>
<row _id="3094"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>73882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73882000</不用額(合計)></row>
<row _id="3095"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>2224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2224000</不用額(合計)></row>
<row _id="3096"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1988000</不用額(合計)></row>
<row _id="3097"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>02   市営住宅指定管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>353968000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353968000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>353968000</不用額(合計)></row>
<row _id="3098"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>59872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59872000</不用額(合計)></row>
<row _id="3099"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>548000</不用額(合計)></row>
<row _id="3100"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>435733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>435733000</不用額(合計)></row>
<row _id="3101"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>05   市営住宅等用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>2068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2068000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2068000</不用額(合計)></row>
<row _id="3102"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>445000</不用額(合計)></row>
<row _id="3103"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640000</不用額(合計)></row>
<row _id="3104"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>10261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10261000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10261000</不用額(合計)></row>
<row _id="3105"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3106"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>13   森崎アパート整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>10604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10604000</不用額(合計)></row>
<row _id="3107"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="3108"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>386000</不用額(合計)></row>
<row _id="3109"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152000</不用額(合計)></row>
<row _id="3110"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>973000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>973000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>973000</不用額(合計)></row>
<row _id="3111"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3112"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>927000</不用額(合計)></row>
<row _id="3113"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3114"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="3115"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288000</不用額(合計)></row>
<row _id="3116"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3117"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>3678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3678000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3678000</不用額(合計)></row>
<row _id="3118"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>732000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>732000</不用額(合計)></row>
<row _id="3119"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3120"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>52383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52383000</不用額(合計)></row>
<row _id="3121"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>3299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3299000</不用額(合計)></row>
<row _id="3122"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>19742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19742000</不用額(合計)></row>
<row _id="3123"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300000</不用額(合計)></row>
<row _id="3124"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>24993000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24993000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24993000</不用額(合計)></row>
<row _id="3125"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>21005000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21005000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21005000</不用額(合計)></row>
<row _id="3126"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>346000</不用額(合計)></row>
<row _id="3127"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>6696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6696000</不用額(合計)></row>
<row _id="3128"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>467000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>467000</不用額(合計)></row>
<row _id="3129"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>8039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8039000</不用額(合計)></row>
<row _id="3130"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>11493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11493000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11493000</不用額(合計)></row>
<row _id="3131"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>7723000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7723000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7723000</不用額(合計)></row>
<row _id="3132"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>4405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4405000</不用額(合計)></row>
<row _id="3133"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3134"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>1223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1223000</不用額(合計)></row>
<row _id="3135"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118000</不用額(合計)></row>
<row _id="3136"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>892000</不用額(合計)></row>
<row _id="3137"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3138"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>2796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2796000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2796000</不用額(合計)></row>
<row _id="3139"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="3140"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="3141"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>14806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14806000</不用額(合計)></row>
<row _id="3142"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>1037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1037000</不用額(合計)></row>
<row _id="3143"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145000</不用額(合計)></row>
<row _id="3144"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1425000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1425000</不用額(合計)></row>
<row _id="3145"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="3146"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3147"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>51226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51226000</不用額(合計)></row>
<row _id="3148"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="3149"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>58870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58870000</不用額(合計)></row>
<row _id="3150"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573000</不用額(合計)></row>
<row _id="3151"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>971000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>971000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>971000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3152"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>844000</不用額(合計)></row>
<row _id="3153"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3154"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>29000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3155"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>185000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3156"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>004  私道整備費補助金</細目><細々目>01   私道整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3157"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>4270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4270000</不用額(合計)></row>
<row _id="3158"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>5760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5760000</不用額(合計)></row>
<row _id="3159"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1380000</不用額(合計)></row>
<row _id="3160"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>483000</不用額(合計)></row>
<row _id="3161"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="3162"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>120671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120671000</不用額(合計)></row>
<row _id="3163"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>2615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2615000</不用額(合計)></row>
<row _id="3164"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>293835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293835000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293835000</不用額(合計)></row>
<row _id="3165"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>4648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4648000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4648000</不用額(合計)></row>
<row _id="3166"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>17977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17977000</不用額(合計)></row>
<row _id="3167"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1929000</不用額(合計)></row>
<row _id="3168"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="3169"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209000</不用額(合計)></row>
<row _id="3170"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>02   道路施設保守管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>14240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14240000</不用額(合計)></row>
<row _id="3171"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>03   街路樹維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>129699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129699000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129699000</不用額(合計)></row>
<row _id="3172"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3173"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>249000</不用額(合計)></row>
<row _id="3174"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221000</不用額(合計)></row>
<row _id="3175"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>9592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9592000</不用額(合計)></row>
<row _id="3176"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3177"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>486000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>486000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>486000</不用額(合計)></row>
<row _id="3178"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89000</不用額(合計)></row>
<row _id="3179"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>21000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3180"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242000</不用額(合計)></row>
<row _id="3181"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1803000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1803000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1803000</不用額(合計)></row>
<row _id="3182"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>20500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3183"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>09   道路環境改善事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>20000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3184"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>10   道路照明灯ＬＥＤ化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>9171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9171000</不用額(合計)></row>
<row _id="3185"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>12   包括管理事業（道路）</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>41225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41225000</不用額(合計)></row>
<row _id="3186"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="3187"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>9341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9341000</不用額(合計)></row>
<row _id="3188"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3189"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>1363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1363000</不用額(合計)></row>
<row _id="3190"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>16400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16400000</不用額(合計)></row>
<row _id="3191"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="3192"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>7505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7505000</不用額(合計)></row>
<row _id="3193"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>2713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2713000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2713000</不用額(合計)></row>
<row _id="3194"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>1771000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1771000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1771000</不用額(合計)></row>
<row _id="3195"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>422000</不用額(合計)></row>
<row _id="3196"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>5488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5488000</不用額(合計)></row>
<row _id="3197"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="3198"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>30417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30417000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30417000</不用額(合計)></row>
<row _id="3199"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="3200"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3201"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3202"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289000</不用額(合計)></row>
<row _id="3203"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>872000</不用額(合計)></row>
<row _id="3204"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109000</不用額(合計)></row>
<row _id="3205"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>538000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>538000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>538000</不用額(合計)></row>
<row _id="3206"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3207"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311000</不用額(合計)></row>
<row _id="3208"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3209"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>863000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>863000</不用額(合計)></row>
<row _id="3210"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1838000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1838000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1838000</不用額(合計)></row>
<row _id="3211"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>77561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77561000</不用額(合計)></row>
<row _id="3212"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>36300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36300000</不用額(合計)></row>
<row _id="3213"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3214"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>24900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3215"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>29   橋りょう新設改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>119000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3216"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>131636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131636000</不用額(合計)></row>
<row _id="3217"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157000</不用額(合計)></row>
<row _id="3218"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3219"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>82300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82300000</不用額(合計)></row>
<row _id="3220"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="3221"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>472000</不用額(合計)></row>
<row _id="3222"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
<row _id="3223"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3224"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>491000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>491000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>491000</不用額(合計)></row>
<row _id="3225"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3226"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155000</不用額(合計)></row>
<row _id="3227"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>10319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10319000</不用額(合計)></row>
<row _id="3228"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3229"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>53800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53800000</不用額(合計)></row>
<row _id="3230"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>80000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3231"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3232"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>1048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1048000</不用額(合計)></row>
<row _id="3233"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>217000</不用額(合計)></row>
<row _id="3234"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>021  広域幹線道路整備促進事業費</細目><細々目>01   広域幹線道路整備促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000建設総務課</所属><当初予算額(合計)>503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>503000</不用額(合計)></row>
<row _id="3235"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>6000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3236"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>4800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4800000</不用額(合計)></row>
<row _id="3237"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>85000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3238"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>12   追浜夏島線整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>69800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69800000</不用額(合計)></row>
<row _id="3239"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>12   追浜夏島線整備事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>122700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122700000</不用額(合計)></row>
<row _id="3240"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>2266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2266000</不用額(合計)></row>
<row _id="3241"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409000</不用額(合計)></row>
<row _id="3242"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3243"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3244"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>2630000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2630000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2630000</不用額(合計)></row>
<row _id="3245"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97000</不用額(合計)></row>
<row _id="3246"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3247"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>585000</不用額(合計)></row>
<row _id="3248"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>19396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19396000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19396000</不用額(合計)></row>
<row _id="3249"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>11207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11207000</不用額(合計)></row>
<row _id="3250"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>6360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6360000</不用額(合計)></row>
<row _id="3251"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>24663000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24663000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24663000</不用額(合計)></row>
<row _id="3252"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
<row _id="3253"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>165156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165156000</不用額(合計)></row>
<row _id="3254"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>7872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7872000</不用額(合計)></row>
<row _id="3255"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>509045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>509045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>509045000</不用額(合計)></row>
<row _id="3256"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>20792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20792000</不用額(合計)></row>
<row _id="3257"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>3784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3784000</不用額(合計)></row>
<row _id="3258"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>19208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19208000</不用額(合計)></row>
<row _id="3259"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>717000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>717000</不用額(合計)></row>
<row _id="3260"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145000</不用額(合計)></row>
<row _id="3261"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>1396924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1396924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1396924000</不用額(合計)></row>
<row _id="3262"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3263"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>202727000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202727000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>202727000</不用額(合計)></row>
<row _id="3264"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>7000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3265"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>3335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3335000</不用額(合計)></row>
<row _id="3266"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>2510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2510000</不用額(合計)></row>
<row _id="3267"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="3268"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="3269"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3270"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>506000</不用額(合計)></row>
<row _id="3271"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>1265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1265000</不用額(合計)></row>
<row _id="3272"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446000</不用額(合計)></row>
<row _id="3273"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>724000</不用額(合計)></row>
<row _id="3274"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3275"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="3276"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>6348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6348000</不用額(合計)></row>
<row _id="3277"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>17141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17141000</不用額(合計)></row>
<row _id="3278"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>1683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1683000</不用額(合計)></row>
<row _id="3279"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>26629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26629000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26629000</不用額(合計)></row>
<row _id="3280"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>18   公園照明灯ＬＥＤ化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>5282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5282000</不用額(合計)></row>
<row _id="3281"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>19   包括管理事業（公園）</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>7725000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7725000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7725000</不用額(合計)></row>
<row _id="3282"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>003  猿島基金積立金</細目><細々目>01   猿島基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>97978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97978000</不用額(合計)></row>
<row _id="3283"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>004  特殊公園整備事業費</細目><細々目>04   三笠公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>83211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83211000</不用額(合計)></row>
<row _id="3284"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>004  特殊公園整備事業費</細目><細々目>04   三笠公園施設改修事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>653636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>653636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>653636000</不用額(合計)></row>
<row _id="3285"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>004  特殊公園整備事業費</細目><細々目>04   三笠公園施設改修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3286"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園ストック再編事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3287"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園ストック再編事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>67500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3288"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>13   大矢部みどりの公園整備運営事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>290556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290556000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290556000</不用額(合計)></row>
<row _id="3289"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>15   遊具リース事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="3290"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>15   遊具リース事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>432000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>432000</不用額(合計)></row>
<row _id="3291"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>15   遊具リース事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>509000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>509000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>509000</不用額(合計)></row>
<row _id="3292"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>15   遊具リース事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3293"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>15   遊具リース事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>18744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18744000</不用額(合計)></row>
<row _id="3294"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3295"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>52   地域拠点公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>90000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3296"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>461000</不用額(合計)></row>
<row _id="3297"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>604000</不用額(合計)></row>
<row _id="3298"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="3299"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3300"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>814000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>814000</不用額(合計)></row>
<row _id="3301"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="3302"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146000</不用額(合計)></row>
<row _id="3303"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3304"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="3305"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127000</不用額(合計)></row>
<row _id="3306"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1174000</不用額(合計)></row>
<row _id="3307"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3308"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>39690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39690000</不用額(合計)></row>
<row _id="3309"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>53900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3310"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916000</不用額(合計)></row>
<row _id="3311"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3312"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3313"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="3314"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>6900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3315"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3316"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="3317"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3318"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>4900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3319"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555600000公園緑地課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3320"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="3321"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109000</不用額(合計)></row>
<row _id="3322"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3323"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3324"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="3325"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>27477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27477000</不用額(合計)></row>
<row _id="3326"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>855000</不用額(合計)></row>
<row _id="3327"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>211577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211577000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>211577000</不用額(合計)></row>
<row _id="3328"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550000</不用額(合計)></row>
<row _id="3329"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3330"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3132000</不用額(合計)></row>
<row _id="3331"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>02   新港警備員事務所新築事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>9309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9309000</不用額(合計)></row>
<row _id="3332"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1422000</不用額(合計)></row>
<row _id="3333"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="3334"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>27240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27240000</不用額(合計)></row>
<row _id="3335"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96000</不用額(合計)></row>
<row _id="3336"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>88296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88296000</不用額(合計)></row>
<row _id="3337"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3175000</不用額(合計)></row>
<row _id="3338"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3339"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="3340"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1185000</不用額(合計)></row>
<row _id="3341"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3163000</不用額(合計)></row>
<row _id="3342"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3413000</不用額(合計)></row>
<row _id="3343"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3344"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>542000</不用額(合計)></row>
<row _id="3345"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>17000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3346"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3347"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3144000</不用額(合計)></row>
<row _id="3348"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73000</不用額(合計)></row>
<row _id="3349"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>9755000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9755000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9755000</不用額(合計)></row>
<row _id="3350"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="3351"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>921000</不用額(合計)></row>
<row _id="3352"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="3353"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="3354"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3355"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1300000</不用額(合計)></row>
<row _id="3356"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="3357"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1016000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1016000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1016000</不用額(合計)></row>
<row _id="3358"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3359"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>986000</不用額(合計)></row>
<row _id="3360"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3361"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>315000</不用額(合計)></row>
<row _id="3362"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="3363"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>4831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4831000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4831000</不用額(合計)></row>
<row _id="3364"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>596000</不用額(合計)></row>
<row _id="3365"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="3366"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3367"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192000</不用額(合計)></row>
<row _id="3368"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>09 交際費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="3369"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1380000</不用額(合計)></row>
<row _id="3370"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="3371"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>686000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>686000</不用額(合計)></row>
<row _id="3372"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1704000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1704000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1704000</不用額(合計)></row>
<row _id="3373"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>26 公課費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="3374"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>36000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3375"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>129000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3376"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>389000</不用額(合計)></row>
<row _id="3377"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3378"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3379"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>54970000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54970000</不用額(合計)></row>
<row _id="3380"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187000</不用額(合計)></row>
<row _id="3381"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176000</不用額(合計)></row>
<row _id="3382"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>15587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15587000</不用額(合計)></row>
<row _id="3383"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>08   岸壁等整備検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>532000</不用額(合計)></row>
<row _id="3384"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>08   岸壁等整備検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151000</不用額(合計)></row>
<row _id="3385"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>08   岸壁等整備検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>103461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103461000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103461000</不用額(合計)></row>
<row _id="3386"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>08   岸壁等整備検討事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3387"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   港湾海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3388"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   港湾海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>651000</不用額(合計)></row>
<row _id="3389"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   港湾海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>17500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3390"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   港湾海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2066000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2066000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2066000</不用額(合計)></row>
<row _id="3391"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   港湾海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3392"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3393"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3394"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3395"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3396"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>4400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400000</不用額(合計)></row>
<row _id="3397"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3398"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3399"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118000</不用額(合計)></row>
<row _id="3400"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>1969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1969000</不用額(合計)></row>
<row _id="3401"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="3402"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>1289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1289000</不用額(合計)></row>
<row _id="3403"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214000</不用額(合計)></row>
<row _id="3404"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>7047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7047000</不用額(合計)></row>
<row _id="3405"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134000</不用額(合計)></row>
<row _id="3406"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3407"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266000</不用額(合計)></row>
<row _id="3408"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="3409"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="3410"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>269000</不用額(合計)></row>
<row _id="3411"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="3412"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3413"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>314000</不用額(合計)></row>
<row _id="3414"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="3415"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="3416"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>282000</不用額(合計)></row>
<row _id="3417"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3418"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328000</不用額(合計)></row>
<row _id="3419"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3420"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196000</不用額(合計)></row>
<row _id="3421"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>745000</不用額(合計)></row>
<row _id="3422"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>10460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10460000</不用額(合計)></row>
<row _id="3423"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1999000</不用額(合計)></row>
<row _id="3424"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2267000</不用額(合計)></row>
<row _id="3425"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>397000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>397000</不用額(合計)></row>
<row _id="3426"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>21837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21837000</不用額(合計)></row>
<row _id="3427"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>4486000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4486000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4486000</不用額(合計)></row>
<row _id="3428"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2628000</不用額(合計)></row>
<row _id="3429"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1745000</不用額(合計)></row>
<row _id="3430"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>914000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>914000</不用額(合計)></row>
<row _id="3431"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="3432"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>82344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82344000</不用額(合計)></row>
<row _id="3433"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2611000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2611000</不用額(合計)></row>
<row _id="3434"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3435"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>3053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3053000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3053000</不用額(合計)></row>
<row _id="3436"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="3437"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>930000</不用額(合計)></row>
<row _id="3438"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1273000</不用額(合計)></row>
<row _id="3439"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820000</不用額(合計)></row>
<row _id="3440"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>115710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115710000</不用額(合計)></row>
<row _id="3441"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3442"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>36416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36416000</不用額(合計)></row>
<row _id="3443"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>452000</不用額(合計)></row>
<row _id="3444"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>5605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5605000</不用額(合計)></row>
<row _id="3445"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>928000</不用額(合計)></row>
<row _id="3446"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>511000</不用額(合計)></row>
<row _id="3447"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>4573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4573000</不用額(合計)></row>
<row _id="3448"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="3449"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1823000</不用額(合計)></row>
<row _id="3450"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>421000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>421000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>421000</不用額(合計)></row>
<row _id="3451"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>711000</不用額(合計)></row>
<row _id="3452"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>302000</不用額(合計)></row>
<row _id="3453"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438000</不用額(合計)></row>
<row _id="3454"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>3757000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3757000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3757000</不用額(合計)></row>
<row _id="3455"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>7348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7348000</不用額(合計)></row>
<row _id="3456"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3457"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>684000</不用額(合計)></row>
<row _id="3458"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>6933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6933000</不用額(合計)></row>
<row _id="3459"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1143000</不用額(合計)></row>
<row _id="3460"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="3461"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197000</不用額(合計)></row>
<row _id="3462"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="3463"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>696000</不用額(合計)></row>
<row _id="3464"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96000</不用額(合計)></row>
<row _id="3465"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3466"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>11903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11903000</不用額(合計)></row>
<row _id="3467"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>29185000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29185000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29185000</不用額(合計)></row>
<row _id="3468"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>77380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77380000</不用額(合計)></row>
<row _id="3469"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>4521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4521000</不用額(合計)></row>
<row _id="3470"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>459000</不用額(合計)></row>
<row _id="3471"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="3472"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1680000</不用額(合計)></row>
<row _id="3473"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>742000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>742000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>742000</不用額(合計)></row>
<row _id="3474"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178000</不用額(合計)></row>
<row _id="3475"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255000</不用額(合計)></row>
<row _id="3476"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196000</不用額(合計)></row>
<row _id="3477"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>23541000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23541000</不用額(合計)></row>
<row _id="3478"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>2158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2158000</不用額(合計)></row>
<row _id="3479"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1558000</不用額(合計)></row>
<row _id="3480"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10037000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10037000</不用額(合計)></row>
<row _id="3481"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1125000</不用額(合計)></row>
<row _id="3482"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1147000</不用額(合計)></row>
<row _id="3483"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>32226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32226000</不用額(合計)></row>
<row _id="3484"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>71405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71405000</不用額(合計)></row>
<row _id="3485"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1348000</不用額(合計)></row>
<row _id="3486"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3487"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="3488"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1840000</不用額(合計)></row>
<row _id="3489"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3490"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>6802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6802000</不用額(合計)></row>
<row _id="3491"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防パレード事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="3492"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>04   消防パレード事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>2596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2596000</不用額(合計)></row>
<row _id="3493"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3494"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3495"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>22222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22222000</不用額(合計)></row>
<row _id="3496"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657000</不用額(合計)></row>
<row _id="3497"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>1849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1849000</不用額(合計)></row>
<row _id="3498"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>05   中央消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229000</不用額(合計)></row>
<row _id="3499"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3500"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="3501"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>10792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10792000</不用額(合計)></row>
<row _id="3502"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>456000</不用額(合計)></row>
<row _id="3503"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>439000</不用額(合計)></row>
<row _id="3504"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="3505"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>06   北消防署運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3506"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3507"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3508"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>28928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28928000</不用額(合計)></row>
<row _id="3509"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>1040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1040000</不用額(合計)></row>
<row _id="3510"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>1239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1239000</不用額(合計)></row>
<row _id="3511"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339000</不用額(合計)></row>
<row _id="3512"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3513"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="3514"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>11243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11243000</不用額(合計)></row>
<row _id="3515"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>677000</不用額(合計)></row>
<row _id="3516"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>433000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>433000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>433000</不用額(合計)></row>
<row _id="3517"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3518"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>15863000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15863000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15863000</不用額(合計)></row>
<row _id="3519"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>13266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13266000</不用額(合計)></row>
<row _id="3520"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>021  消防救急基金積立金</細目><細々目>01   消防救急基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="3521"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団員報酬等</細目><細々目>01   消防団員報酬</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>84846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84846000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84846000</不用額(合計)></row>
<row _id="3522"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団員報酬等</細目><細々目>01   消防団員報酬</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>19505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19505000</不用額(合計)></row>
<row _id="3523"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団員報酬等</細目><細々目>01   消防団員報酬</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>603000</不用額(合計)></row>
<row _id="3524"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団員報酬等</細目><細々目>01   消防団員報酬</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10101000</不用額(合計)></row>
<row _id="3525"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>7597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7597000</不用額(合計)></row>
<row _id="3526"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="3527"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10606000</不用額(合計)></row>
<row _id="3528"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1787000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1787000</不用額(合計)></row>
<row _id="3529"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>884000</不用額(合計)></row>
<row _id="3530"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>6351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6351000</不用額(合計)></row>
<row _id="3531"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10756000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10756000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10756000</不用額(合計)></row>
<row _id="3532"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>19422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19422000</不用額(合計)></row>
<row _id="3533"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>12590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12590000</不用額(合計)></row>
<row _id="3534"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>792000</不用額(合計)></row>
<row _id="3535"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3536"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>682000</不用額(合計)></row>
<row _id="3537"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>14116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14116000</不用額(合計)></row>
<row _id="3538"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189000</不用額(合計)></row>
<row _id="3539"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1239000</不用額(合計)></row>
<row _id="3540"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419000</不用額(合計)></row>
<row _id="3541"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3542"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225000</不用額(合計)></row>
<row _id="3543"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231000</不用額(合計)></row>
<row _id="3544"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3545"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>4608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4608000</不用額(合計)></row>
<row _id="3546"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>326245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326245000</不用額(合計)></row>
<row _id="3547"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>369000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>369000</不用額(合計)></row>
<row _id="3548"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>1416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1416000</不用額(合計)></row>
<row _id="3549"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194000</不用額(合計)></row>
<row _id="3550"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>2701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2701000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2701000</不用額(合計)></row>
<row _id="3551"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>02   消防庁舎等建設事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1492000</不用額(合計)></row>
<row _id="3552"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>02   消防庁舎等建設事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3553"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>02   消防庁舎等建設事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>309000</不用額(合計)></row>
<row _id="3554"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>06   消防総合訓練センター改修事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>23870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23870000</不用額(合計)></row>
<row _id="3555"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>06   消防総合訓練センター改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>288453000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>288453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288453000</不用額(合計)></row>
<row _id="3556"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>07   消防総合訓練センター訓練塔新築事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>5218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5218000</不用額(合計)></row>
<row _id="3557"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>07   消防総合訓練センター訓練塔新築事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>193952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193952000</不用額(合計)></row>
<row _id="3558"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>002  学校交際費</細目><細々目>01   学校交際費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>864000</不用額(合計)></row>
<row _id="3559"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="3560"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219000</不用額(合計)></row>
<row _id="3561"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="3562"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398000</不用額(合計)></row>
<row _id="3563"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87000</不用額(合計)></row>
<row _id="3564"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   教育委員報酬</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7080000</不用額(合計)></row>
<row _id="3565"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>006  教職員福祉会交付金</細目><細々目>01   横須賀市立学校教職員福祉会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>7768000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7768000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7768000</不用額(合計)></row>
<row _id="3566"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="3567"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般財団法人神奈川県教育福祉振興会負担事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="3568"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   学校職員貸与被服費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>5706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5706000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5706000</不用額(合計)></row>
<row _id="3569"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>251618000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251618000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251618000</不用額(合計)></row>
<row _id="3570"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>125587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125587000</不用額(合計)></row>
<row _id="3571"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>130452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130452000</不用額(合計)></row>
<row _id="3572"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>61822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61822000</不用額(合計)></row>
<row _id="3573"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>389000</不用額(合計)></row>
<row _id="3574"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>1100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3575"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3576"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>1126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1126000</不用額(合計)></row>
<row _id="3577"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="3578"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>6409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6409000</不用額(合計)></row>
<row _id="3579"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2540000</不用額(合計)></row>
<row _id="3580"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>868000</不用額(合計)></row>
<row _id="3581"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332000</不用額(合計)></row>
<row _id="3582"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546000</不用額(合計)></row>
<row _id="3583"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3584"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>25438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25438000</不用額(合計)></row>
<row _id="3585"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>503000</不用額(合計)></row>
<row _id="3586"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="3587"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>342000</不用額(合計)></row>
<row _id="3588"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080170000教育環境整備課</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325000</不用額(合計)></row>
<row _id="3589"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080170000教育環境整備課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3590"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080170000教育環境整備課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="3591"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080170000教育環境整備課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="3592"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080170000教育環境整備課</所属><当初予算額(合計)>11150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3593"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080170000教育環境整備課</所属><当初予算額(合計)>9937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9937000</不用額(合計)></row>
<row _id="3594"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3595"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3596"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="3597"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3598"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160000</不用額(合計)></row>
<row _id="3599"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   教職員健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>19132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19132000</不用額(合計)></row>
<row _id="3600"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="3601"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3602"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1320000</不用額(合計)></row>
<row _id="3603"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>544000</不用額(合計)></row>
<row _id="3604"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3605"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>876000</不用額(合計)></row>
<row _id="3606"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>279000</不用額(合計)></row>
<row _id="3607"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>595000</不用額(合計)></row>
<row _id="3608"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="3609"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176000</不用額(合計)></row>
<row _id="3610"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3611"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>24   教育改革推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>810000</不用額(合計)></row>
<row _id="3612"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>24   教育改革推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>231000</不用額(合計)></row>
<row _id="3613"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>24   教育改革推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3614"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>24   教育改革推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>1865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1865000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1865000</不用額(合計)></row>
<row _id="3615"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>24   教育改革推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="3616"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  教職員の働き方改革推進事業費</細目><細々目>01   教職員の働き方改革推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="3617"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  教職員の働き方改革推進事業費</細目><細々目>01   教職員の働き方改革推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>5721000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5721000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5721000</不用額(合計)></row>
<row _id="3618"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  児童生徒通学助成事業費</細目><細々目>01   児童生徒通学助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080170000教育環境整備課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3619"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>003  児童生徒通学助成事業費</細目><細々目>01   児童生徒通学助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080170000教育環境整備課</所属><当初予算額(合計)>13032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13032000</不用額(合計)></row>
<row _id="3620"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154000</不用額(合計)></row>
<row _id="3621"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>494000</不用額(合計)></row>
<row _id="3622"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3623"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>160098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160098000</不用額(合計)></row>
<row _id="3624"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>12504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12504000</不用額(合計)></row>
<row _id="3625"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>91598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91598000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91598000</不用額(合計)></row>
<row _id="3626"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2624000</不用額(合計)></row>
<row _id="3627"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>41973000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41973000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41973000</不用額(合計)></row>
<row _id="3628"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3629"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>320910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320910000</不用額(合計)></row>
<row _id="3630"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880000</不用額(合計)></row>
<row _id="3631"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>962715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>962715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>962715000</不用額(合計)></row>
<row _id="3632"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>320745000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320745000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320745000</不用額(合計)></row>
<row _id="3633"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>20020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20020000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20020000</不用額(合計)></row>
<row _id="3634"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3635"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>520801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520801000</不用額(合計)></row>
<row _id="3636"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>13909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13909000</不用額(合計)></row>
<row _id="3637"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>164682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164682000</不用額(合計)></row>
<row _id="3638"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>182738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182738000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182738000</不用額(合計)></row>
<row _id="3639"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="3640"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   小学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1821000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1821000</不用額(合計)></row>
<row _id="3641"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2592000</不用額(合計)></row>
<row _id="3642"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2462000</不用額(合計)></row>
<row _id="3643"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>242128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242128000</不用額(合計)></row>
<row _id="3644"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>82323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82323000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82323000</不用額(合計)></row>
<row _id="3645"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>6100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3646"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>25135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25135000</不用額(合計)></row>
<row _id="3647"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1316000</不用額(合計)></row>
<row _id="3648"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>28314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28314000</不用額(合計)></row>
<row _id="3649"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3650"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>130490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130490000</不用額(合計)></row>
<row _id="3651"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>528000</不用額(合計)></row>
<row _id="3652"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>237933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237933000</不用額(合計)></row>
<row _id="3653"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>262047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>262047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>262047000</不用額(合計)></row>
<row _id="3654"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5392000</不用額(合計)></row>
<row _id="3655"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>293000</不用額(合計)></row>
<row _id="3656"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9948000</不用額(合計)></row>
<row _id="3657"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3658"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>199213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199213000</不用額(合計)></row>
<row _id="3659"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7684000</不用額(合計)></row>
<row _id="3660"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>103293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103293000</不用額(合計)></row>
<row _id="3661"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>67453000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67453000</不用額(合計)></row>
<row _id="3662"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   中学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>946000</不用額(合計)></row>
<row _id="3663"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1418000</不用額(合計)></row>
<row _id="3664"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1278000</不用額(合計)></row>
<row _id="3665"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>151357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151357000</不用額(合計)></row>
<row _id="3666"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="3667"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>10779000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10779000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10779000</不用額(合計)></row>
<row _id="3668"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>828000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>828000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>828000</不用額(合計)></row>
<row _id="3669"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1821000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1821000</不用額(合計)></row>
<row _id="3670"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>583000</不用額(合計)></row>
<row _id="3671"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>627000</不用額(合計)></row>
<row _id="3672"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>636000</不用額(合計)></row>
<row _id="3673"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>02   学校警備費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>26606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26606000</不用額(合計)></row>
<row _id="3674"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>63280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63280000</不用額(合計)></row>
<row _id="3675"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1051000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1051000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1051000</不用額(合計)></row>
<row _id="3676"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>43103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43103000</不用額(合計)></row>
<row _id="3677"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>8910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8910000</不用額(合計)></row>
<row _id="3678"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1103000</不用額(合計)></row>
<row _id="3679"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="3680"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>8572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8572000</不用額(合計)></row>
<row _id="3681"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3682"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="3683"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3684"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215000</不用額(合計)></row>
<row _id="3685"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2269000</不用額(合計)></row>
<row _id="3686"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="3687"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>19850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19850000</不用額(合計)></row>
<row _id="3688"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="3689"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3690"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3691"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256000</不用額(合計)></row>
<row _id="3692"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般運営費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>284000</不用額(合計)></row>
<row _id="3693"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般運営費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="3694"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3695"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3696"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3330000</不用額(合計)></row>
<row _id="3697"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="3698"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3699"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3700"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>532000</不用額(合計)></row>
<row _id="3701"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="3702"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327000</不用額(合計)></row>
<row _id="3703"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1952000</不用額(合計)></row>
<row _id="3704"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285000</不用額(合計)></row>
<row _id="3705"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="3706"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="3707"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1198000</不用額(合計)></row>
<row _id="3708"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3709"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3710"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3711"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>25000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3712"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>456000</不用額(合計)></row>
<row _id="3713"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3714"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5239000</不用額(合計)></row>
<row _id="3715"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225000</不用額(合計)></row>
<row _id="3716"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1962000</不用額(合計)></row>
<row _id="3717"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>570000</不用額(合計)></row>
<row _id="3718"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51000</不用額(合計)></row>
<row _id="3719"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>4850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4850000</不用額(合計)></row>
<row _id="3720"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   ろう学校長会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="3721"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1441000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1441000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1441000</不用額(合計)></row>
<row _id="3722"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313000</不用額(合計)></row>
<row _id="3723"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="3724"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="3725"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375000</不用額(合計)></row>
<row _id="3726"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3727"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3728"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3729"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>25000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3730"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>415000</不用額(合計)></row>
<row _id="3731"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3732"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>14562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14562000</不用額(合計)></row>
<row _id="3733"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3734"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4711000</不用額(合計)></row>
<row _id="3735"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1541000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1541000</不用額(合計)></row>
<row _id="3736"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="3737"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3381000</不用額(合計)></row>
<row _id="3738"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="3739"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="3740"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   養護学校長会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3741"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1014000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1014000</不用額(合計)></row>
<row _id="3742"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="3743"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="3744"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109000</不用額(合計)></row>
<row _id="3745"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3746"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3747"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3748"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>773000</不用額(合計)></row>
<row _id="3749"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1280000</不用額(合計)></row>
<row _id="3750"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3751"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3752"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="3753"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3754"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3755"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1889000</不用額(合計)></row>
<row _id="3756"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2268000</不用額(合計)></row>
<row _id="3757"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3758"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="3759"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="3760"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1710000</不用額(合計)></row>
<row _id="3761"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3762"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3763"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>20241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20241000</不用額(合計)></row>
<row _id="3764"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="3765"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3766"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1737000</不用額(合計)></row>
<row _id="3767"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1384000</不用額(合計)></row>
<row _id="3768"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237000</不用額(合計)></row>
<row _id="3769"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1254000</不用額(合計)></row>
<row _id="3770"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>228000</不用額(合計)></row>
<row _id="3771"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>31673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31673000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31673000</不用額(合計)></row>
<row _id="3772"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2476000</不用額(合計)></row>
<row _id="3773"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>34903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34903000</不用額(合計)></row>
<row _id="3774"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3223000</不用額(合計)></row>
<row _id="3775"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="3776"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>399000</不用額(合計)></row>
<row _id="3777"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="3778"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>16807000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16807000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16807000</不用額(合計)></row>
<row _id="3779"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3780"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>459000</不用額(合計)></row>
<row _id="3781"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3782"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="3783"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1555000</不用額(合計)></row>
<row _id="3784"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>331000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>331000</不用額(合計)></row>
<row _id="3785"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="3786"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>007  文化財緊急調査事業費</細目><細々目>01   文化財緊急調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3787"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="3788"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="3789"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1754000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1754000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1754000</不用額(合計)></row>
<row _id="3790"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>881000</不用額(合計)></row>
<row _id="3791"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="3792"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3793"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="3794"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>381000</不用額(合計)></row>
<row _id="3795"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="3796"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3797"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="3798"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3969000</不用額(合計)></row>
<row _id="3799"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="3800"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>43850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43850000</不用額(合計)></row>
<row _id="3801"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5992000</不用額(合計)></row>
<row _id="3802"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>422000</不用額(合計)></row>
<row _id="3803"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278000</不用額(合計)></row>
<row _id="3804"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330000</不用額(合計)></row>
<row _id="3805"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406000</不用額(合計)></row>
<row _id="3806"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5992000</不用額(合計)></row>
<row _id="3807"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1264000</不用額(合計)></row>
<row _id="3808"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1413000</不用額(合計)></row>
<row _id="3809"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1482000</不用額(合計)></row>
<row _id="3810"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>45861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45861000</不用額(合計)></row>
<row _id="3811"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>12560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12560000</不用額(合計)></row>
<row _id="3812"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>562000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>562000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>562000</不用額(合計)></row>
<row _id="3813"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="3814"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1160000</不用額(合計)></row>
<row _id="3815"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67000</不用額(合計)></row>
<row _id="3816"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1050000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1050000</不用額(合計)></row>
<row _id="3817"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>6200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3818"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3154000</不用額(合計)></row>
<row _id="3819"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>4030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4030000</不用額(合計)></row>
<row _id="3820"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>2521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2521000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2521000</不用額(合計)></row>
<row _id="3821"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="3822"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>595000</不用額(合計)></row>
<row _id="3823"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="3824"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>530000</不用額(合計)></row>
<row _id="3825"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82000</不用額(合計)></row>
<row _id="3826"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="3827"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>58908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58908000</不用額(合計)></row>
<row _id="3828"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>10091000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10091000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10091000</不用額(合計)></row>
<row _id="3829"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>581000</不用額(合計)></row>
<row _id="3830"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178000</不用額(合計)></row>
<row _id="3831"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>33713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33713000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33713000</不用額(合計)></row>
<row _id="3832"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>984000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>984000</不用額(合計)></row>
<row _id="3833"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>26691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26691000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26691000</不用額(合計)></row>
<row _id="3834"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>2043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2043000</不用額(合計)></row>
<row _id="3835"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285000</不用額(合計)></row>
<row _id="3836"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111000</不用額(合計)></row>
<row _id="3837"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="3838"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>712000</不用額(合計)></row>
<row _id="3839"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114000</不用額(合計)></row>
<row _id="3840"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3841"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="3842"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400000</不用額(合計)></row>
<row _id="3843"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="3844"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245000</不用額(合計)></row>
<row _id="3845"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4958000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4958000</不用額(合計)></row>
<row _id="3846"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3847"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="3848"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3834000</不用額(合計)></row>
<row _id="3849"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189000</不用額(合計)></row>
<row _id="3850"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3851"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163000</不用額(合計)></row>
<row _id="3852"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148000</不用額(合計)></row>
<row _id="3853"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>5696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5696000</不用額(合計)></row>
<row _id="3854"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>02 給料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3546000</不用額(合計)></row>
<row _id="3855"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>2781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2781000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2781000</不用額(合計)></row>
<row _id="3856"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1023000</不用額(合計)></row>
<row _id="3857"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360000</不用額(合計)></row>
<row _id="3858"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>333000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>333000</不用額(合計)></row>
<row _id="3859"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>22537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22537000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22537000</不用額(合計)></row>
<row _id="3860"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>543000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>543000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>543000</不用額(合計)></row>
<row _id="3861"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>36177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36177000</不用額(合計)></row>
<row _id="3862"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>2820000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2820000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2820000</不用額(合計)></row>
<row _id="3863"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="3864"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="3865"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>9010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9010000</不用額(合計)></row>
<row _id="3866"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>5954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5954000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5954000</不用額(合計)></row>
<row _id="3867"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>6664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6664000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6664000</不用額(合計)></row>
<row _id="3868"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1666000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1666000</不用額(合計)></row>
<row _id="3869"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="3870"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>8245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8245000</不用額(合計)></row>
<row _id="3871"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>391000</不用額(合計)></row>
<row _id="3872"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>9610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9610000</不用額(合計)></row>
<row _id="3873"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>276000</不用額(合計)></row>
<row _id="3874"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>013  博物館基金積立金</細目><細々目>01   博物館基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125000</不用額(合計)></row>
<row _id="3875"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1230000</不用額(合計)></row>
<row _id="3876"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3877"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2256000</不用額(合計)></row>
<row _id="3878"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="3879"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1450000</不用額(合計)></row>
<row _id="3880"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3881"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>005  万代基金積立金</細目><細々目>01   万代基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960000</不用額(合計)></row>
<row _id="3882"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="3883"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840000</不用額(合計)></row>
<row _id="3884"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3885"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>554000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>554000</不用額(合計)></row>
<row _id="3886"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>499000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>499000</不用額(合計)></row>
<row _id="3887"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>72893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72893000</不用額(合計)></row>
<row _id="3888"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1672000</不用額(合計)></row>
<row _id="3889"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2031000</不用額(合計)></row>
<row _id="3890"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>08 博物館リニューアル事業費</目><細目>001  博物館リニューアル事業費</細目><細々目>01   博物館リニューアル事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="3891"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>08 博物館リニューアル事業費</目><細目>001  博物館リニューアル事業費</細目><細々目>01   博物館リニューアル事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>133000</不用額(合計)></row>
<row _id="3892"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>08 博物館リニューアル事業費</目><細目>001  博物館リニューアル事業費</細目><細々目>01   博物館リニューアル事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3893"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 社会教育費</項><目>08 博物館リニューアル事業費</目><細目>001  博物館リニューアル事業費</細目><細々目>01   博物館リニューアル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>73229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73229000</不用額(合計)></row>
<row _id="3894"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>002  交通遺児対策事業費</細目><細々目>01   交通遺児対策事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1316000</不用額(合計)></row>
<row _id="3895"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>003  奨学金支給事業費</細目><細々目>01   奨学金支給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>17460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17460000</不用額(合計)></row>
<row _id="3896"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>004  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4444000</不用額(合計)></row>
<row _id="3897"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>008  学校災害見舞金</細目><細々目>01   学校災害見舞金</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3898"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>015  市立学校等ＡＥＤ整備事業費</細目><細々目>01   市立学校等ＡＥＤ整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4079000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4079000</不用額(合計)></row>
<row _id="3899"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>022  教育福祉支援基金積立金</細目><細々目>01   教育福祉支援基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379000</不用額(合計)></row>
<row _id="3900"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="3901"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3902"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="3903"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3904"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1786000</不用額(合計)></row>
<row _id="3905"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7870000</不用額(合計)></row>
<row _id="3906"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2649000</不用額(合計)></row>
<row _id="3907"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4897000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4897000</不用額(合計)></row>
<row _id="3908"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2204000</不用額(合計)></row>
<row _id="3909"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3910"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>656000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>656000</不用額(合計)></row>
<row _id="3911"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3828000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3828000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3828000</不用額(合計)></row>
<row _id="3912"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6818000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6818000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6818000</不用額(合計)></row>
<row _id="3913"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>81694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81694000</不用額(合計)></row>
<row _id="3914"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10806000</不用額(合計)></row>
<row _id="3915"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2160000</不用額(合計)></row>
<row _id="3916"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162000</不用額(合計)></row>
<row _id="3917"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3918"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>537000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>537000</不用額(合計)></row>
<row _id="3919"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="3920"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>7347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7347000</不用額(合計)></row>
<row _id="3921"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学力向上事業費</細目><細々目>06   チャレンジアップ支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2653000</不用額(合計)></row>
<row _id="3922"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  教育課程研究推進事業費</細目><細々目>01   教育課程研究推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>456000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>456000</不用額(合計)></row>
<row _id="3923"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  教育課程研究推進事業費</細目><細々目>01   教育課程研究推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196000</不用額(合計)></row>
<row _id="3924"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  教育課程研究推進事業費</細目><細々目>01   教育課程研究推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="3925"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  教育課程研究推進事業費</細目><細々目>01   教育課程研究推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3450000</不用額(合計)></row>
<row _id="3926"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  教育課程研究推進事業費</細目><細々目>01   教育課程研究推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44000</不用額(合計)></row>
<row _id="3927"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  教育課程研究推進事業費</細目><細々目>01   教育課程研究推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3928"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  教科等研修、研究助成費</細目><細々目>05   研究助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105000</不用額(合計)></row>
<row _id="3929"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  教科等研修、研究助成費</細目><細々目>05   研究助成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4445000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4445000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4445000</不用額(合計)></row>
<row _id="3930"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  教師用教科書、指導書費</細目><細々目>01   教師用教科書、指導書購入事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>14065000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14065000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14065000</不用額(合計)></row>
<row _id="3931"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3920000</不用額(合計)></row>
<row _id="3932"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546000</不用額(合計)></row>
<row _id="3933"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="3934"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>12654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12654000</不用額(合計)></row>
<row _id="3935"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3936"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>009  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="3937"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>009  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3938"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="3939"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229000</不用額(合計)></row>
<row _id="3940"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3941"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>60000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3942"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3943"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>84969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84969000</不用額(合計)></row>
<row _id="3944"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>48424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48424000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48424000</不用額(合計)></row>
<row _id="3945"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>18316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18316000</不用額(合計)></row>
<row _id="3946"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3880000</不用額(合計)></row>
<row _id="3947"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224000</不用額(合計)></row>
<row _id="3948"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>374000</不用額(合計)></row>
<row _id="3949"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540000</不用額(合計)></row>
<row _id="3950"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216000</不用額(合計)></row>
<row _id="3951"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>7810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7810000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7810000</不用額(合計)></row>
<row _id="3952"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3953"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438000</不用額(合計)></row>
<row _id="3954"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1874000</不用額(合計)></row>
<row _id="3955"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>726000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>726000</不用額(合計)></row>
<row _id="3956"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113000</不用額(合計)></row>
<row _id="3957"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5400000</不用額(合計)></row>
<row _id="3958"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>014  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="3959"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>014  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413000</不用額(合計)></row>
<row _id="3960"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>014  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1135000</不用額(合計)></row>
<row _id="3961"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>014  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>239000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>239000</不用額(合計)></row>
<row _id="3962"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>014  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>718000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>718000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>718000</不用額(合計)></row>
<row _id="3963"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>014  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="3964"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>014  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="3965"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>014  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="3966"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>015  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495000</不用額(合計)></row>
<row _id="3967"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>015  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>24778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24778000</不用額(合計)></row>
<row _id="3968"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>015  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="3969"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1090000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1090000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1090000</不用額(合計)></row>
<row _id="3970"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="3971"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>381000</不用額(合計)></row>
<row _id="3972"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>342000</不用額(合計)></row>
<row _id="3973"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3974"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>017  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206000</不用額(合計)></row>
<row _id="3975"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>017  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="3976"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>71939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71939000</不用額(合計)></row>
<row _id="3977"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>51739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51739000</不用額(合計)></row>
<row _id="3978"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3979"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271000</不用額(合計)></row>
<row _id="3980"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243000</不用額(合計)></row>
<row _id="3981"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4589000</不用額(合計)></row>
<row _id="3982"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7616000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7616000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7616000</不用額(合計)></row>
<row _id="3983"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5617000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5617000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5617000</不用額(合計)></row>
<row _id="3984"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2203000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2203000</不用額(合計)></row>
<row _id="3985"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1438000</不用額(合計)></row>
<row _id="3986"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113000</不用額(合計)></row>
<row _id="3987"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3988"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1980000</不用額(合計)></row>
<row _id="3989"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>974000</不用額(合計)></row>
<row _id="3990"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>398000</不用額(合計)></row>
<row _id="3991"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="3992"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3993"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   サポートルーム等事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>81892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81892000</不用額(合計)></row>
<row _id="3994"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   サポートルーム等事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>23114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23114000</不用額(合計)></row>
<row _id="3995"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   サポートルーム等事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>10453000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10453000</不用額(合計)></row>
<row _id="3996"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   サポートルーム等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3997"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   サポートルーム等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3998"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   サポートルーム等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>763000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>763000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>763000</不用額(合計)></row>
<row _id="3999"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   サポートルーム等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="4000"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>28686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28686000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28686000</不用額(合計)></row>
<row _id="4001"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16908000</不用額(合計)></row>
<row _id="4002"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>20619000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20619000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20619000</不用額(合計)></row>
<row _id="4003"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>9670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9670000</不用額(合計)></row>
<row _id="4004"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207000</不用額(合計)></row>
<row _id="4005"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136000</不用額(合計)></row>
<row _id="4006"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3979000</不用額(合計)></row>
<row _id="4007"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>712000</不用額(合計)></row>
<row _id="4008"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1656000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1656000</不用額(合計)></row>
<row _id="4009"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>452000</不用額(合計)></row>
<row _id="4010"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   校外教育支援センター運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>410000</不用額(合計)></row>
<row _id="4011"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>03   児童生徒相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>33520000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33520000</不用額(合計)></row>
<row _id="4012"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>03   児童生徒相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4230000</不用額(合計)></row>
<row _id="4013"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>03   児童生徒相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2502000</不用額(合計)></row>
<row _id="4014"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>03   児童生徒相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>535000</不用額(合計)></row>
<row _id="4015"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>03   児童生徒相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="4016"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   教育相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>15576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15576000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15576000</不用額(合計)></row>
<row _id="4017"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   教育相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5146000</不用額(合計)></row>
<row _id="4018"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   教育相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3314000</不用額(合計)></row>
<row _id="4019"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   教育相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198000</不用額(合計)></row>
<row _id="4020"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   教育相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="4021"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   教育相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="4022"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   教育相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="4023"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>04   教育相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4024"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   不登校対策推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3382000</不用額(合計)></row>
<row _id="4025"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   不登校対策推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2114000</不用額(合計)></row>
<row _id="4026"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   不登校対策推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1133000</不用額(合計)></row>
<row _id="4027"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   不登校対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="4028"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   不登校対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210000</不用額(合計)></row>
<row _id="4029"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   不登校対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156000</不用額(合計)></row>
<row _id="4030"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   不登校対策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="4031"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16570000</不用額(合計)></row>
<row _id="4032"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5807000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5807000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5807000</不用額(合計)></row>
<row _id="4033"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3612000</不用額(合計)></row>
<row _id="4034"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2030000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2030000</不用額(合計)></row>
<row _id="4035"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>345000</不用額(合計)></row>
<row _id="4036"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>537000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>537000</不用額(合計)></row>
<row _id="4037"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134000</不用額(合計)></row>
<row _id="4038"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>020  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="4039"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="4040"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="4041"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  学校保健会補助金</細目><細々目>01   学校保健会補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700000</不用額(合計)></row>
<row _id="4042"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>023  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="4043"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>023  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="4044"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>023  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840000</不用額(合計)></row>
<row _id="4045"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>023  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110000</不用額(合計)></row>
<row _id="4046"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>01   校務情報化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>20003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20003000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20003000</不用額(合計)></row>
<row _id="4047"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>01   校務情報化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1872000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1872000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1872000</不用額(合計)></row>
<row _id="4048"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>01   校務情報化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>579558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>579558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>579558000</不用額(合計)></row>
<row _id="4049"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>01   校務情報化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>243737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>243737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243737000</不用額(合計)></row>
<row _id="4050"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>01   校務情報化推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440000</不用額(合計)></row>
<row _id="4051"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>02   ＧＩＧＡスクール整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>5938000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5938000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5938000</不用額(合計)></row>
<row _id="4052"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>02   ＧＩＧＡスクール整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>11777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11777000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11777000</不用額(合計)></row>
<row _id="4053"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>02   ＧＩＧＡスクール整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>331693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>331693000</不用額(合計)></row>
<row _id="4054"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>02   ＧＩＧＡスクール整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>323472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>323472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>323472000</不用額(合計)></row>
<row _id="4055"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>02   ＧＩＧＡスクール整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>401592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>401592000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>401592000</不用額(合計)></row>
<row _id="4056"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>03   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6988000</不用額(合計)></row>
<row _id="4057"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>03   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>173257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173257000</不用額(合計)></row>
<row _id="4058"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>04   学校教育情報活用推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>9738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9738000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9738000</不用額(合計)></row>
<row _id="4059"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>04   学校教育情報活用推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3595000</不用額(合計)></row>
<row _id="4060"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>04   学校教育情報活用推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2323000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2323000</不用額(合計)></row>
<row _id="4061"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>04   学校教育情報活用推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="4062"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>04   学校教育情報活用推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134000</不用額(合計)></row>
<row _id="4063"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>04   学校教育情報活用推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>344000</不用額(合計)></row>
<row _id="4064"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>04   学校教育情報活用推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>335000</不用額(合計)></row>
<row _id="4065"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>024  学校教育情報化推進事業費</細目><細々目>04   学校教育情報活用推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>4135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4135000</不用額(合計)></row>
<row _id="4066"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2706000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2706000</不用額(合計)></row>
<row _id="4067"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409000</不用額(合計)></row>
<row _id="4068"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="4069"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1857000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1857000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1857000</不用額(合計)></row>
<row _id="4070"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1019000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1019000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1019000</不用額(合計)></row>
<row _id="4071"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183000</不用額(合計)></row>
<row _id="4072"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>474000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>474000</不用額(合計)></row>
<row _id="4073"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="4074"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1318000</不用額(合計)></row>
<row _id="4075"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6194000</不用額(合計)></row>
<row _id="4076"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1198000</不用額(合計)></row>
<row _id="4077"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141000</不用額(合計)></row>
<row _id="4078"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299000</不用額(合計)></row>
<row _id="4079"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="4080"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400000</不用額(合計)></row>
<row _id="4081"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>759000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>759000</不用額(合計)></row>
<row _id="4082"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="4083"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>97519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97519000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97519000</不用額(合計)></row>
<row _id="4084"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2035000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2035000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2035000</不用額(合計)></row>
<row _id="4085"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1015000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1015000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1015000</不用額(合計)></row>
<row _id="4086"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1113000</不用額(合計)></row>
<row _id="4087"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="4088"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>797000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>797000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>797000</不用額(合計)></row>
<row _id="4089"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>19121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19121000</不用額(合計)></row>
<row _id="4090"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>646000</不用額(合計)></row>
<row _id="4091"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="4092"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208000</不用額(合計)></row>
<row _id="4093"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>18009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18009000</不用額(合計)></row>
<row _id="4094"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4095"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1326000</不用額(合計)></row>
<row _id="4096"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>13748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13748000</不用額(合計)></row>
<row _id="4097"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>8738000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8738000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8738000</不用額(合計)></row>
<row _id="4098"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>4674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4674000</不用額(合計)></row>
<row _id="4099"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>201000</不用額(合計)></row>
<row _id="4100"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194000</不用額(合計)></row>
<row _id="4101"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>434000</不用額(合計)></row>
<row _id="4102"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4103"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>10685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10685000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10685000</不用額(合計)></row>
<row _id="4104"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="4105"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1125000</不用額(合計)></row>
<row _id="4106"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454000</不用額(合計)></row>
<row _id="4107"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2446000</不用額(合計)></row>
<row _id="4108"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1825000</不用額(合計)></row>
<row _id="4109"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148000</不用額(合計)></row>
<row _id="4110"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   著作権関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>4176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4176000</不用額(合計)></row>
<row _id="4111"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148000</不用額(合計)></row>
<row _id="4112"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186000</不用額(合計)></row>
<row _id="4113"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="4114"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="4115"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2844000</不用額(合計)></row>
<row _id="4116"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>741000</不用額(合計)></row>
<row _id="4117"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>487000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>487000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>487000</不用額(合計)></row>
<row _id="4118"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4119"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214000</不用額(合計)></row>
<row _id="4120"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="4121"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275000</不用額(合計)></row>
<row _id="4122"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2088000</不用額(合計)></row>
<row _id="4123"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>741000</不用額(合計)></row>
<row _id="4124"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>488000</不用額(合計)></row>
<row _id="4125"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454000</不用額(合計)></row>
<row _id="4126"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="4127"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>575000</不用額(合計)></row>
<row _id="4128"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="4129"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131000</不用額(合計)></row>
<row _id="4130"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3301000</不用額(合計)></row>
<row _id="4131"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1040000</不用額(合計)></row>
<row _id="4132"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>548000</不用額(合計)></row>
<row _id="4133"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>706000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>706000</不用額(合計)></row>
<row _id="4134"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="4135"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222000</不用額(合計)></row>
<row _id="4136"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121000</不用額(合計)></row>
<row _id="4137"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102000</不用額(合計)></row>
<row _id="4138"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2018000</不用額(合計)></row>
<row _id="4139"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>732000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>732000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>732000</不用額(合計)></row>
<row _id="4140"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>486000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>486000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>486000</不用額(合計)></row>
<row _id="4141"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1963000</不用額(合計)></row>
<row _id="4142"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286000</不用額(合計)></row>
<row _id="4143"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151000</不用額(合計)></row>
<row _id="4144"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>394000</不用額(合計)></row>
<row _id="4145"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="4146"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144000</不用額(合計)></row>
<row _id="4147"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4148"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="4149"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4150"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>16881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16881000</不用額(合計)></row>
<row _id="4151"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>587000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>587000</不用額(合計)></row>
<row _id="4152"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>11104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11104000</不用額(合計)></row>
<row _id="4153"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>601000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>601000</不用額(合計)></row>
<row _id="4154"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="4155"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="4156"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>575000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>575000</不用額(合計)></row>
<row _id="4157"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4761000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4761000</不用額(合計)></row>
<row _id="4158"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4224000</不用額(合計)></row>
<row _id="4159"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（学校給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1393000</不用額(合計)></row>
<row _id="4160"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（学校給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>49568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49568000</不用額(合計)></row>
<row _id="4161"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4958000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4958000</不用額(合計)></row>
<row _id="4162"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4178000</不用額(合計)></row>
<row _id="4163"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="4164"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11498000</不用額(合計)></row>
<row _id="4165"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1158000</不用額(合計)></row>
<row _id="4166"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2442000</不用額(合計)></row>
<row _id="4167"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>13735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13735000</不用額(合計)></row>
<row _id="4168"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>948000</不用額(合計)></row>
<row _id="4169"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82000</不用額(合計)></row>
<row _id="4170"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10804000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10804000</不用額(合計)></row>
<row _id="4171"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>769000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>769000</不用額(合計)></row>
<row _id="4172"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9328000</不用額(合計)></row>
<row _id="4173"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>32672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32672000</不用額(合計)></row>
<row _id="4174"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>24444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24444000</不用額(合計)></row>
<row _id="4175"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="4176"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2591000</不用額(合計)></row>
<row _id="4177"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4178"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1037061000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1037061000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1037061000</不用額(合計)></row>
<row _id="4179"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="4180"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>67369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67369000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67369000</不用額(合計)></row>
<row _id="4181"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護児童医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1991000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1991000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1991000</不用額(合計)></row>
<row _id="4182"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護児童給食扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126000</不用額(合計)></row>
<row _id="4183"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2187000</不用額(合計)></row>
<row _id="4184"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>883000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>883000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>883000</不用額(合計)></row>
<row _id="4185"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540000</不用額(合計)></row>
<row _id="4186"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4187"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="4188"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>9713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9713000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9713000</不用額(合計)></row>
<row _id="4189"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4190"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517000</不用額(合計)></row>
<row _id="4191"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4192"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="4193"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="4194"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1929000</不用額(合計)></row>
<row _id="4195"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>373000</不用額(合計)></row>
<row _id="4196"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2160000</不用額(合計)></row>
<row _id="4197"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3231000</不用額(合計)></row>
<row _id="4198"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="4199"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2508000</不用額(合計)></row>
<row _id="4200"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="4201"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1980000</不用額(合計)></row>
<row _id="4202"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="4203"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>744000</不用額(合計)></row>
<row _id="4204"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="4205"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>7100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7100000</不用額(合計)></row>
<row _id="4206"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840000</不用額(合計)></row>
<row _id="4207"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1163000</不用額(合計)></row>
<row _id="4208"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9836000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9836000</不用額(合計)></row>
<row _id="4209"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105000</不用額(合計)></row>
<row _id="4210"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1269000</不用額(合計)></row>
<row _id="4211"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>7582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7582000</不用額(合計)></row>
<row _id="4212"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>632129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>632129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>632129000</不用額(合計)></row>
<row _id="4213"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="4214"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4215"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2226000</不用額(合計)></row>
<row _id="4216"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2386000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2386000</不用額(合計)></row>
<row _id="4217"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="4218"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>114224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114224000</不用額(合計)></row>
<row _id="4219"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護生徒医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2289000</不用額(合計)></row>
<row _id="4220"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護生徒給食扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>79807000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79807000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79807000</不用額(合計)></row>
<row _id="4221"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>7133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7133000</不用額(合計)></row>
<row _id="4222"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11312000</不用額(合計)></row>
<row _id="4223"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>543000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>543000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>543000</不用額(合計)></row>
<row _id="4224"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="4225"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700000</不用額(合計)></row>
<row _id="4226"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5145000</不用額(合計)></row>
<row _id="4227"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4480000</不用額(合計)></row>
<row _id="4228"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="4229"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="4230"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>703000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>703000</不用額(合計)></row>
<row _id="4231"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1740000</不用額(合計)></row>
<row _id="4232"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800000</不用額(合計)></row>
<row _id="4233"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11615000</不用額(合計)></row>
<row _id="4234"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4235"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1508000</不用額(合計)></row>
<row _id="4236"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="4237"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4044000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4044000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4044000</不用額(合計)></row>
<row _id="4238"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1092000</不用額(合計)></row>
<row _id="4239"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2937000</不用額(合計)></row>
<row _id="4240"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137000</不用額(合計)></row>
<row _id="4241"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1049000</不用額(合計)></row>
<row _id="4242"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>207000</不用額(合計)></row>
<row _id="4243"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1710000</不用額(合計)></row>
<row _id="4244"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>604183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>604183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>604183000</不用額(合計)></row>
<row _id="4245"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1207000</不用額(合計)></row>
<row _id="4246"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="4247"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119000</不用額(合計)></row>
<row _id="4248"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>941000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>941000</不用額(合計)></row>
<row _id="4249"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>387000</不用額(合計)></row>
<row _id="4250"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="4251"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="4252"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>359000</不用額(合計)></row>
<row _id="4253"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4254"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="4255"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="4256"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>258000</不用額(合計)></row>
<row _id="4257"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>88379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88379000</不用額(合計)></row>
<row _id="4258"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>58353000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58353000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58353000</不用額(合計)></row>
<row _id="4259"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2018000</不用額(合計)></row>
<row _id="4260"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2098000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2098000</不用額(合計)></row>
<row _id="4261"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112000</不用額(合計)></row>
<row _id="4262"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5180000</不用額(合計)></row>
<row _id="4263"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="4264"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="4265"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4266"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>737000</不用額(合計)></row>
<row _id="4267"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2948000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2948000</不用額(合計)></row>
<row _id="4268"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="4269"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="4270"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1196000</不用額(合計)></row>
<row _id="4271"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="4272"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1231000</不用額(合計)></row>
<row _id="4273"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="4274"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="4275"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1582000</不用額(合計)></row>
<row _id="4276"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="4277"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>377000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377000</不用額(合計)></row>
<row _id="4278"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2613000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2613000</不用額(合計)></row>
<row _id="4279"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>930000</不用額(合計)></row>
<row _id="4280"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="4281"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="4282"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4283"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="4284"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4285"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162000</不用額(合計)></row>
<row _id="4286"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教科書給与費</細目><細々目>01   教科書給与事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="4287"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440000</不用額(合計)></row>
<row _id="4288"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>199000</不用額(合計)></row>
<row _id="4289"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275000</不用額(合計)></row>
<row _id="4290"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="4291"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="4292"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4293"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="4294"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61000</不用額(合計)></row>
<row _id="4295"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="4296"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="4297"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58000</不用額(合計)></row>
<row _id="4298"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="4299"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330000</不用額(合計)></row>
<row _id="4300"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>875000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>875000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>875000</不用額(合計)></row>
<row _id="4301"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="4302"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>4484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4484000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4484000</不用額(合計)></row>
<row _id="4303"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   ろう学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171000</不用額(合計)></row>
<row _id="4304"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   ろう学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="4305"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   ろう学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="4306"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573000</不用額(合計)></row>
<row _id="4307"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4308"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="4309"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="4310"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="4311"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>516000</不用額(合計)></row>
<row _id="4312"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1003000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1003000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1003000</不用額(合計)></row>
<row _id="4313"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="4314"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>6674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6674000</不用額(合計)></row>
<row _id="4315"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>217000</不用額(合計)></row>
<row _id="4316"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660000</不用額(合計)></row>
<row _id="4317"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>576000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>576000</不用額(合計)></row>
<row _id="4318"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>13391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13391000</不用額(合計)></row>
<row _id="4319"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4320"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3332000</不用額(合計)></row>
<row _id="4321"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="4322"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>18347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18347000</不用額(合計)></row>
<row _id="4323"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="4324"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251000</不用額(合計)></row>
<row _id="4325"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="4326"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107000</不用額(合計)></row>
<row _id="4327"><部>計</部><会計 /><款 /><項 /><目 /><細目 /><細々目 /><節 /><所属 /><当初予算額(合計)>180120000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0.0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0.0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0.0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180120000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0.0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0.0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180120000000</不用額(合計)></row>
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