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<row _id="1"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>2747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2715324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31676</不用額(合計)></row>
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<row _id="3"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>002  秘書業務費</細目><細々目>01   秘書業務</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505100000秘書課</所属><当初予算額(合計)>2330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1550603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>779397</不用額(合計)></row>
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<row _id="21"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>009  新年賀詞交歓会事業費</細目><細々目>01   新年賀詞交歓会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>3298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-259570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3038430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2414500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>623930</不用額(合計)></row>
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<row _id="24"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>01   基地政策業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108000</不用額(合計)></row>
<row _id="25"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18404</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1089404</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1089404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="26"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18404</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246596</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147716</不用額(合計)></row>
<row _id="27"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15310</不用額(合計)></row>
<row _id="28"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164000</不用額(合計)></row>
<row _id="29"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>010  基地政策業務費</細目><細々目>02   基地財政業務</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14933333</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14933333</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14933333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="30"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="31"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38120</不用額(合計)></row>
<row _id="32"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6423</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2347577</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2334592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12985</不用額(合計)></row>
<row _id="33"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>103</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18103</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18103</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="34"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>6951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6934500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6630918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303582</不用額(合計)></row>
<row _id="35"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>011  国際式典事業費</細目><細々目>01   国際式典事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="36"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>1235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-820000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305000</不用額(合計)></row>
<row _id="37"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>19804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8236000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-101703</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11466297</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11421552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44745</不用額(合計)></row>
<row _id="38"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>851604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48396</不用額(合計)></row>
<row _id="39"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-67000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88554</不用額(合計)></row>
<row _id="40"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64700</不用額(合計)></row>
<row _id="41"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>9594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9261604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332396</不用額(合計)></row>
<row _id="42"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-113000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56813</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50187</不用額(合計)></row>
<row _id="43"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>012  都市間交流事業費</細目><細々目>01   都市間交流事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>178000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1040</不用額(合計)></row>
<row _id="44"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="45"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116461</不用額(合計)></row>
<row _id="46"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="47"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>16627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16627000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16609721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17279</不用額(合計)></row>
<row _id="48"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="49"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>013  国際化推進事業費</細目><細々目>01   国際化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>744000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1256000</不用額(合計)></row>
<row _id="50"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>9504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9440980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63020</不用額(合計)></row>
<row _id="51"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="52"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30415</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338415</予算現額(合計)><支出済額(合計)>338415</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="53"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>2010000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1880786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129214</不用額(合計)></row>
<row _id="54"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="55"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95510</不用額(合計)></row>
<row _id="56"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57939</不用額(合計)></row>
<row _id="57"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-173850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62295</不用額(合計)></row>
<row _id="58"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-56765</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223235</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66055</不用額(合計)></row>
<row _id="59"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>276980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17320</不用額(合計)></row>
<row _id="60"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>667000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>136603</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>803603</予算現額(合計)><支出済額(合計)>803603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="61"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>207600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28240</不用額(合計)></row>
<row _id="62"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>09 交際費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58840</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6160</不用額(合計)></row>
<row _id="63"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32000</不用額(合計)></row>
<row _id="64"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17946</不用額(合計)></row>
<row _id="65"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="66"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>08 転用推進費</目><細目>002  国有財産転用計画促進事業費</細目><細々目>01   国有財産転用計画促進業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505350000国際交流・基地政策課</所属><当初予算額(合計)>4115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4115000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="67"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>9846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9846000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9487858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358142</不用額(合計)></row>
<row _id="68"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4419</不用額(合計)></row>
<row _id="69"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>1041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-97040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>943960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>817500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126460</不用額(合計)></row>
<row _id="70"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30400</不用額(合計)></row>
<row _id="71"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>835300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>822268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13032</不用額(合計)></row>
<row _id="72"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>233544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98456</不用額(合計)></row>
<row _id="73"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36819</不用額(合計)></row>
<row _id="74"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141737</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2063</不用額(合計)></row>
<row _id="75"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>10 ジェンダー平等推進費</目><細目>001  ジェンダー平等推進事業費</細目><細々目>01   ジェンダー平等推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="76"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="77"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47320</不用額(合計)></row>
<row _id="78"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="79"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>181000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61</不用額(合計)></row>
<row _id="80"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4499</不用額(合計)></row>
<row _id="81"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>798600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>697400</不用額(合計)></row>
<row _id="82"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="83"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>980</不用額(合計)></row>
<row _id="84"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>001  危機管理対策推進事業費</細目><細々目>01   危機管理対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="85"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="86"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>649000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="87"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100940</不用額(合計)></row>
<row _id="88"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>1189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1183600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1109522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74078</不用額(合計)></row>
<row _id="89"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="90"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>448450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47550</不用額(合計)></row>
<row _id="91"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7700</不用額(合計)></row>
<row _id="92"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>006  人権擁護事業費</細目><細々目>01   人権擁護事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505310000人権・ダイバーシティ推進課</所属><当初予算額(合計)>4881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4864500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16500</不用額(合計)></row>
<row _id="93"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>04 災害救助費</項><目>01 災害救助費</目><細目>002  災害救助事業費</細目><細々目>01   災害救助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>770000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="94"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>40208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39406471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>801529</不用額(合計)></row>
<row _id="95"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>01   広報紙発行事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>26876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25321916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>554084</不用額(合計)></row>
<row _id="96"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>02   テレビ・ラジオ広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>21815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21814628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372</不用額(合計)></row>
<row _id="97"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1792</不用額(合計)></row>
<row _id="98"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>03   インターネット広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>7893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7810660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82340</不用額(合計)></row>
<row _id="99"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>04   コールセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>50121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-102440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50018560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50018560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="100"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>04   コールセンター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="101"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>02 給料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>2314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2446800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2446800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="102"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="103"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36714</不用額(合計)></row>
<row _id="104"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>145000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>362000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="105"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>148890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18110</不用額(合計)></row>
<row _id="106"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>3747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-794880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2952120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2349219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>602901</不用額(合計)></row>
<row _id="107"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21644</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>522644</予算現額(合計)><支出済額(合計)>371323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151321</不用額(合計)></row>
<row _id="108"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>19594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1478476</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21072476</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20793058</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>279418</不用額(合計)></row>
<row _id="109"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>508760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>447030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61730</不用額(合計)></row>
<row _id="110"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>82240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="111"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>002  広報費</細目><細々目>05   一般広報事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808320000広報課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="112"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24960</不用額(合計)></row>
<row _id="113"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41243</不用額(合計)></row>
<row _id="114"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13430</不用額(合計)></row>
<row _id="115"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>05   用地事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808600000事業用地課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="116"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>620000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>361475</不用額(合計)></row>
<row _id="117"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="118"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-438900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197235</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18865</不用額(合計)></row>
<row _id="119"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="120"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>438900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>418000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20900</不用額(合計)></row>
<row _id="121"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>02   海洋関連産業等の創出・集積に向けた調査研究事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25220</不用額(合計)></row>
<row _id="122"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>04   スマートシティ推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>295768</不用額(合計)></row>
<row _id="123"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>04   スマートシティ推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="124"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>04   スマートシティ推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92000</不用額(合計)></row>
<row _id="125"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>04   スマートシティ推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="126"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>002  政策研究・推進事業費</細目><細々目>04   スマートシティ推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="127"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-134963</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333037</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151037</不用額(合計)></row>
<row _id="128"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="129"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9780</不用額(合計)></row>
<row _id="130"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>124963</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162963</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244</不用額(合計)></row>
<row _id="131"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>003  政策推進・行政評価事業費</細目><細々目>01   政策推進・行政評価事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12020</不用額(合計)></row>
<row _id="132"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220000</不用額(合計)></row>
<row _id="133"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15184</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194184</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73298</不用額(合計)></row>
<row _id="134"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>319800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28180</不用額(合計)></row>
<row _id="135"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>34134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2470344</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31663656</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1948540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>27043830</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2671286</不用額(合計)></row>
<row _id="136"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>370500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="137"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>01   大規模プロジェクト推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>771460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>771460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>771460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="138"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>014  プロジェクト推進事業費</細目><細々目>02   プログラミング推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>8646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8646000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="139"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45442</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1005442</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1005322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="140"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>2237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>93000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2214875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115125</不用額(合計)></row>
<row _id="141"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40556</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>519556</予算現額(合計)><支出済額(合計)>519556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="142"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-47446</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423554</予算現額(合計)><支出済額(合計)>365848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57706</不用額(合計)></row>
<row _id="143"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12696</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11304</不用額(合計)></row>
<row _id="144"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>647630</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96909</不用額(合計)></row>
<row _id="145"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35014</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185014</予算現額(合計)><支出済額(合計)>172445</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12569</不用額(合計)></row>
<row _id="146"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>321750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>893750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>740626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153124</不用額(合計)></row>
<row _id="147"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99655</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22345</不用額(合計)></row>
<row _id="148"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>1540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>527980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2067980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1898640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169340</不用額(合計)></row>
<row _id="149"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>110170</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32620</不用額(合計)></row>
<row _id="150"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   企画調整課一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808100000企画調整課</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>401055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4945</不用額(合計)></row>
<row _id="151"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="152"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>296000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>662000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>649000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="153"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122710</不用額(合計)></row>
<row _id="154"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>439913</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10087</不用額(合計)></row>
<row _id="155"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>2640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-296000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2344000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1024000</不用額(合計)></row>
<row _id="156"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   都市戦略課一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36500</不用額(合計)></row>
<row _id="157"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>22106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4951629</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27057629</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27021398</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36231</不用額(合計)></row>
<row _id="158"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>150394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-102000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3099629</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147192371</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147178566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13805</不用額(合計)></row>
<row _id="159"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>286854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>23196000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280577880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>25872000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3600120</不用額(合計)></row>
<row _id="160"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>435962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-132000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2267800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>433562200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429629666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3932534</不用額(合計)></row>
<row _id="161"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>02   行政情報基盤整備・運用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>415800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>559800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>557618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2182</不用額(合計)></row>
<row _id="162"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372573</不用額(合計)></row>
<row _id="163"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="164"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9789</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290211</予算現額(合計)><支出済額(合計)>262815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27396</不用額(合計)></row>
<row _id="165"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>6402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6402000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="166"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9789</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120789</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120789</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="167"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>08   情報化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>584660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175340</不用額(合計)></row>
<row _id="168"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400000</不用額(合計)></row>
<row _id="169"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250000</不用額(合計)></row>
<row _id="170"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>10200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>504878</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2704878</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2073584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>631294</不用額(合計)></row>
<row _id="171"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>10102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5324226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>777774</不用額(合計)></row>
<row _id="172"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>58429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3485728</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54943272</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38544000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16399272</不用額(合計)></row>
<row _id="173"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1080850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1080850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1004821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76029</不用額(合計)></row>
<row _id="174"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>002  情報化推進事業費</細目><細々目>15   デジタル・ガバメント推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>677370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3322630</不用額(合計)></row>
<row _id="175"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>6986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6304287</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>681713</不用額(合計)></row>
<row _id="176"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>730225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-125239000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>604986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512224724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>91608000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1153276</不用額(合計)></row>
<row _id="177"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>379949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-233506000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146443000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146441418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1582</不用額(合計)></row>
<row _id="178"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>3175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-149000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3026000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3025000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="179"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>01   基幹系システム管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>6684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6684000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="180"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="181"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630</不用額(合計)></row>
<row _id="182"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>183721000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8044000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2992000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178669000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171825480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6843520</不用額(合計)></row>
<row _id="183"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>29774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-259000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2992000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25896507</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>626493</不用額(合計)></row>
<row _id="184"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>13 情報政策費</目><細目>003  情報システム管理運営事業費</細目><細々目>02   情報系システム管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808350000デジタル・ガバメント推進室</所属><当初予算額(合計)>1675000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1644100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="185"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1337288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96712</不用額(合計)></row>
<row _id="186"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26740</不用額(合計)></row>
<row _id="187"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83242</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12758</不用額(合計)></row>
<row _id="188"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="189"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2580</不用額(合計)></row>
<row _id="190"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   統計事務一般</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="191"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>538000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>292000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>826658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3342</不用額(合計)></row>
<row _id="192"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>177980</不用額(合計)></row>
<row _id="193"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>15071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-292000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14779000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12692637</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2086363</不用額(合計)></row>
<row _id="194"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52670</不用額(合計)></row>
<row _id="195"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365079</不用額(合計)></row>
<row _id="196"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1019000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1019000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>719990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299010</不用額(合計)></row>
<row _id="197"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>02 各種統計調査費</目><細目>002  各種統計調査費</細目><細々目>01   各種統計調査</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>221000</不用額(合計)></row>
<row _id="198"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31760</不用額(合計)></row>
<row _id="199"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16570</不用額(合計)></row>
<row _id="200"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1300</不用額(合計)></row>
<row _id="201"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>05   エコオフィス推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3800</不用額(合計)></row>
<row _id="202"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1011000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1011000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31812</不用額(合計)></row>
<row _id="203"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44100</不用額(合計)></row>
<row _id="204"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23584</不用額(合計)></row>
<row _id="205"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="206"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>17   温暖化対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>4400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3981318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>418682</不用額(合計)></row>
<row _id="207"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>21   公共施設再生可能エネルギー化推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>19052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11020740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8031260</不用額(合計)></row>
<row _id="208"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="209"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44640</不用額(合計)></row>
<row _id="210"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86269</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26581</不用額(合計)></row>
<row _id="211"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1377578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>422</不用額(合計)></row>
<row _id="212"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>24   電気自動車普及促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>6700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5600000</不用額(合計)></row>
<row _id="213"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   脱炭素推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="214"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   脱炭素推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>386630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219370</不用額(合計)></row>
<row _id="215"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   脱炭素推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131280</不用額(合計)></row>
<row _id="216"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   脱炭素推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31746</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31746</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="217"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   脱炭素推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>1345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-81596</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1263404</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1111000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152404</不用額(合計)></row>
<row _id="218"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   脱炭素推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="219"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   脱炭素推進事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>30000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="220"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>26   脱炭素推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0808300000都市戦略課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>9500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="221"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>71382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71404740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7260</不用額(合計)></row>
<row _id="222"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>57825000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57395039</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>429961</不用額(合計)></row>
<row _id="223"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24836262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>643738</不用額(合計)></row>
<row _id="224"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1255393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-32700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26570496</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1196122504</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1181559590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14562914</不用額(合計)></row>
<row _id="225"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>993801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3832000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7279938</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1004912938</予算現額(合計)><支出済額(合計)>995199108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9713830</不用額(合計)></row>
<row _id="226"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>446592000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>427392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>415990954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11401046</不用額(合計)></row>
<row _id="227"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>32000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2383426</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29616574</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29181267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>435307</不用額(合計)></row>
<row _id="228"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>23000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5303000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2235200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30538200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2235200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>28303000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="229"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>02   庁舎営繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>127047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4665000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103612410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18769590</不用額(合計)></row>
<row _id="230"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>21963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>812532</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22775532</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22775532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="231"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9954</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3171954</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3171954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="232"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4428064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>497936</不用額(合計)></row>
<row _id="233"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>152833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>889463</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153722463</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118568541</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2860000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32293922</不用額(合計)></row>
<row _id="234"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>26917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25534529</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1382471</不用額(合計)></row>
<row _id="235"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>140510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4254049</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136255951</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127997565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8258386</不用額(合計)></row>
<row _id="236"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>77097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77097000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75753925</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1343075</不用額(合計)></row>
<row _id="237"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>15 原材料費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="238"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2077000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2542100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4619100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4394489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224611</不用額(合計)></row>
<row _id="239"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>004  庁舎等維持管理費</細目><細々目>03   庁舎管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40944</不用額(合計)></row>
<row _id="240"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="241"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>278000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="242"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>149880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>468880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3420</不用額(合計)></row>
<row _id="243"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>113922</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>488922</予算現額(合計)><支出済額(合計)>476574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12348</不用額(合計)></row>
<row _id="244"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10884</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>313884</予算現額(合計)><支出済額(合計)>308876</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5008</不用額(合計)></row>
<row _id="245"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>02   行政管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="246"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>743000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520000</不用額(合計)></row>
<row _id="247"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7700</不用額(合計)></row>
<row _id="248"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>03   行政手続・行政不服審査制度運用事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9210</不用額(合計)></row>
<row _id="249"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>11172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-393576</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10778424</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9016173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1762251</不用額(合計)></row>
<row _id="250"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3114000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2703600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>426400</不用額(合計)></row>
<row _id="251"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>695600</不用額(合計)></row>
<row _id="252"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2068342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1103658</不用額(合計)></row>
<row _id="253"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="254"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="255"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>005  行政管理費</細目><細々目>09   障害者ワークステーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="256"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4652460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1555540</不用額(合計)></row>
<row _id="257"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20300</不用額(合計)></row>
<row _id="258"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58562</不用額(合計)></row>
<row _id="259"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26830</不用額(合計)></row>
<row _id="260"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168400</不用額(合計)></row>
<row _id="261"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74819</不用額(合計)></row>
<row _id="262"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>007  市政情報提供事業費</細目><細々目>01   市政情報提供事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="263"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24884</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54116</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2396</不用額(合計)></row>
<row _id="264"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>008  地方分権関連事業費</細目><細々目>02   地方分権関連事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>514000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="265"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>565000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240840</不用額(合計)></row>
<row _id="266"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>09 交際費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24900</不用額(合計)></row>
<row _id="267"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3522021</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185979</不用額(合計)></row>
<row _id="268"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47978</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1022</不用額(合計)></row>
<row _id="269"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>002  職員退職手当</細目><細々目>01   退職手当</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>226385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>226252000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452637000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>365907752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86729248</不用額(合計)></row>
<row _id="270"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14593000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14593000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13027278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1565722</不用額(合計)></row>
<row _id="271"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6683</不用額(合計)></row>
<row _id="272"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>003  職員貸与被服等購入費</細目><細々目>01   職員貸与被服関係</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74520</不用額(合計)></row>
<row _id="273"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>53018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1316474</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51701526</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44413166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7288360</不用額(合計)></row>
<row _id="274"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>148321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9910000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15833275</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174064275</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174064275</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="275"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>379436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14144000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4966817</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398546817</予算現額(合計)><支出済額(合計)>398546817</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="276"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>86113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2197000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4045758</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92355758</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92355758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="277"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>004  会計年度任用職員関係経費</細目><細々目>01   会計年度任用職員に対する給与費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>341120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1264120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1264120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="278"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="279"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13700</不用額(合計)></row>
<row _id="280"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>687000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>620449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66551</不用額(合計)></row>
<row _id="281"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5005000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-133430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4871570</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3542660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1328910</不用額(合計)></row>
<row _id="282"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>006  職員採用試験経費</細目><細々目>01   職員採用試験関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>126430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>464430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>464430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="283"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>909000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>905960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3040</不用額(合計)></row>
<row _id="284"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1155000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8004660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>730340</不用額(合計)></row>
<row _id="285"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1666000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>994388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>671612</不用額(合計)></row>
<row _id="286"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9845</不用額(合計)></row>
<row _id="287"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="288"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>692000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>692000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>691680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="289"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-960000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7852000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7278874</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>573126</不用額(合計)></row>
<row _id="290"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>960000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>970000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>963850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6150</不用額(合計)></row>
<row _id="291"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>007  職員研修費</細目><細々目>01   職員研修</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>53192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1155000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52037000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41820763</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10216237</不用額(合計)></row>
<row _id="292"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>10230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10230000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="293"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1995100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122900</不用額(合計)></row>
<row _id="294"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>337810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81190</不用額(合計)></row>
<row _id="295"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100567</不用額(合計)></row>
<row _id="296"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32760</不用額(合計)></row>
<row _id="297"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23975</不用額(合計)></row>
<row _id="298"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49066</不用額(合計)></row>
<row _id="299"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>55148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9535000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43518119</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2094881</不用額(合計)></row>
<row _id="300"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1382400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>943892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438508</不用額(合計)></row>
<row _id="301"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2927</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13073</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13073</不用額(合計)></row>
<row _id="302"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>01   職員の健康管理</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2927</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277927</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277927</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="303"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="304"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27480</不用額(合計)></row>
<row _id="305"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3161</不用額(合計)></row>
<row _id="306"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="307"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>008  職員安全衛生経費</細目><細々目>02   職員の安全衛生</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81700</不用額(合計)></row>
<row _id="308"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>009  職員厚生会交付金</細目><細々目>01   職員厚生会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>19854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19853355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645</不用額(合計)></row>
<row _id="309"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>616000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64300</不用額(合計)></row>
<row _id="310"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49247404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1596</不用額(合計)></row>
<row _id="311"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>30783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30782400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="312"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>010  人事給与システム等運営管理費</細目><細々目>01   人事給与システム等運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>392700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="313"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>626166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>461834</不用額(合計)></row>
<row _id="314"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2656000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3414000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3268000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146000</不用額(合計)></row>
<row _id="315"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85900</不用額(合計)></row>
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<row _id="317"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36802</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26198</不用額(合計)></row>
<row _id="318"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   人事・給与関係事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="320"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   非常勤職員公務災害補償実施事業</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1275600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1275600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="321"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25575</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2143575</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2143575</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="322"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>394889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14111</不用額(合計)></row>
<row _id="323"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   共済組合事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25575</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>491425</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99352</不用額(合計)></row>
<row _id="324"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="325"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>422400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="326"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>02 人事管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   人事制度関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="327"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   共用物品等管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>21147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21019628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127372</不用額(合計)></row>
<row _id="328"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>01   共用物品等管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9486000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9486000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7168556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2317444</不用額(合計)></row>
<row _id="329"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>02 給料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3080602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1155398</不用額(合計)></row>
<row _id="330"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>578000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165140</不用額(合計)></row>
<row _id="331"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>849561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92439</不用額(合計)></row>
<row _id="332"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>175234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141568440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33665560</不用額(合計)></row>
<row _id="333"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="334"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>02   郵便関係事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>8022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8021596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>404</不用額(合計)></row>
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<row _id="336"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2094000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1730388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363612</不用額(合計)></row>
<row _id="337"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>03   文書管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="338"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16708</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>936708</予算現額(合計)><支出済額(合計)>935328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1380</不用額(合計)></row>
<row _id="339"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>07 報償費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="343"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1760</不用額(合計)></row>
<row _id="344"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>05   法規訟務事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="345"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1045000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="346"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>07   市報・市例規集発行</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3347300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860700</不用額(合計)></row>
<row _id="347"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>003  文書等管理費</細目><細々目>09   例規データベース運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>6886000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6886000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6886000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="348"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2127600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2127600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="349"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16900</不用額(合計)></row>
<row _id="350"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>371743</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145257</不用額(合計)></row>
<row _id="351"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>691000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236156</不用額(合計)></row>
<row _id="352"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>329000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28920</不用額(合計)></row>
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<row _id="354"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79099</不用額(合計)></row>
<row _id="355"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="356"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>02 給料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="357"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>411940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="358"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16642</不用額(合計)></row>
<row _id="359"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   収納金集計業務委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>17644000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-314540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17329460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14025139</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3304321</不用額(合計)></row>
<row _id="360"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   口座振替等収納事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>8160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7404716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>755284</不用額(合計)></row>
<row _id="361"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   口座振替等収納事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>7560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7560000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="367"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28680</不用額(合計)></row>
<row _id="368"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>425703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45297</不用額(合計)></row>
<row _id="369"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>05 会計管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   口座振替手続支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212400000会計課</所属><当初予算額(合計)>563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>548867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14133</不用額(合計)></row>
<row _id="370"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>3407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15751</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3391249</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2582489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>808760</不用額(合計)></row>
<row _id="371"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>4841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29066</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4811934</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4796086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15848</不用額(合計)></row>
<row _id="372"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22157</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135157</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135157</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="373"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>001  公用車車庫管理費</細目><細々目>01   公用車車庫管理事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="374"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>9614000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5183905</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14797905</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14710154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87751</不用額(合計)></row>
<row _id="375"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1714000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>932</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1714932</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1655403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59529</不用額(合計)></row>
<row _id="376"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>2424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-569561</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1854439</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1708190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146249</不用額(合計)></row>
<row _id="377"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>25952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-182010</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25769990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24875684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>894306</不用額(合計)></row>
<row _id="378"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="379"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2611201</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2611201</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2611201</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="380"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>03   公用自動車管理事務</細々目><節>26 公課費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="381"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>461843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>433843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432477950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1365050</不用額(合計)></row>
<row _id="382"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>312018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14480000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297538000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293624092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3913908</不用額(合計)></row>
<row _id="383"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>157517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9440000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148077000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143746072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4330928</不用額(合計)></row>
<row _id="384"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>01 報酬</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>1896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1896000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="385"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>08 旅費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26080</不用額(合計)></row>
<row _id="386"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>10 需用費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18568</不用額(合計)></row>
<row _id="387"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>12 委託料</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84000</不用額(合計)></row>
<row _id="388"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>470</不用額(合計)></row>
<row _id="389"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>18 公平委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   公平委員会</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1212100000総務課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51640</不用額(合計)></row>
<row _id="390"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>19 退職年金費</目><細目>002  退職年金、遺族年金</細目><細々目>01   退職年金、遺族年金</細々目><節>06 恩給及び退職年金</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>945000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>945000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>944800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="391"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>45633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46841520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191480</不用額(合計)></row>
<row _id="392"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2700000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41559924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24076</不用額(合計)></row>
<row _id="393"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16617763</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>471237</不用額(合計)></row>
<row _id="394"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>519965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>510165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>508318317</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1846683</不用額(合計)></row>
<row _id="395"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>375716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>358151237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13164763</不用額(合計)></row>
<row _id="396"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>177297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173697000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168523596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5173404</不用額(合計)></row>
<row _id="397"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>161812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165812000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165577900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>234100</不用額(合計)></row>
<row _id="398"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>126648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126748000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120260467</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6487533</不用額(合計)></row>
<row _id="399"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>57303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56656536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1846464</不用額(合計)></row>
<row _id="400"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36162144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290856</不用額(合計)></row>
<row _id="401"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>24832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2230000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27062000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26648460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413540</不用額(合計)></row>
<row _id="402"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13347799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>756201</不用額(合計)></row>
<row _id="403"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18931000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15331000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15143325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187675</不用額(合計)></row>
<row _id="404"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-990000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10939000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10362793</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>576207</不用額(合計)></row>
<row _id="405"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>05 統計費</項><目>01 統計調査総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6431000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5265330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365670</不用額(合計)></row>
<row _id="406"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46885140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135860</不用額(合計)></row>
<row _id="407"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>31677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-270000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31407000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30163671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1243329</不用額(合計)></row>
<row _id="408"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12790796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624204</不用額(合計)></row>
<row _id="409"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>391007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377958255</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1248745</不用額(合計)></row>
<row _id="410"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>298177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288906948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6570052</不用額(合計)></row>
<row _id="411"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>138469000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130685304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4583696</不用額(合計)></row>
<row _id="412"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>24332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24446400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5600</不用額(合計)></row>
<row _id="413"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-120000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16846000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16376082</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469918</不用額(合計)></row>
<row _id="414"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179733</不用額(合計)></row>
<row _id="415"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>19305000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17136792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168208</不用額(合計)></row>
<row _id="416"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-580000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11532000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11190768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>341232</不用額(合計)></row>
<row _id="417"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>6375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5582214</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192786</不用額(合計)></row>
<row _id="418"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>248632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244058585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>973415</不用額(合計)></row>
<row _id="419"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>194859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192356610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3602390</不用額(合計)></row>
<row _id="420"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>89508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84885579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2722421</不用額(合計)></row>
<row _id="421"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>474561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-27000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447561000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445045178</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2515822</不用額(合計)></row>
<row _id="422"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>273071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6450000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264341430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2279570</不用額(合計)></row>
<row _id="423"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>156409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145509000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140438384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5070616</不用額(合計)></row>
<row _id="424"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>203773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196473000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196105029</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367971</不用額(合計)></row>
<row _id="425"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>169563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>172054025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3508975</不用額(合計)></row>
<row _id="426"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>76790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69837939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2352061</不用額(合計)></row>
<row _id="427"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>260979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>265679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264484856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1194144</不用額(合計)></row>
<row _id="428"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>186947000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200947000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197201349</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3745651</不用額(合計)></row>
<row _id="429"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>91233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90484475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2748525</不用額(合計)></row>
<row _id="430"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>221272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221704518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367482</不用額(合計)></row>
<row _id="431"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>156133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161933000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160647670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1285330</不用額(合計)></row>
<row _id="432"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>78853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74900348</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2352652</不用額(合計)></row>
<row _id="433"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>295939000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-19200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>276739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>275980626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>758374</不用額(合計)></row>
<row _id="434"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>303055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-81730000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1427604</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222752604</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212169479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10583125</不用額(合計)></row>
<row _id="435"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>108883000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94587872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2995128</不用額(合計)></row>
<row _id="436"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>108178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93688485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>589515</不用額(合計)></row>
<row _id="437"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>67148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5185000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59503459</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2459541</不用額(合計)></row>
<row _id="438"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30733726</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1463274</不用額(合計)></row>
<row _id="439"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>76392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71235965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256035</不用額(合計)></row>
<row _id="440"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>46843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47943000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47117052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>825948</不用額(合計)></row>
<row _id="441"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>24665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23765000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22893219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>871781</不用額(合計)></row>
<row _id="442"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>23501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23768400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132600</不用額(合計)></row>
<row _id="443"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>15246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>770000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16016000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15459086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>556914</不用額(合計)></row>
<row _id="444"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7683781</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>494219</不用額(合計)></row>
<row _id="445"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>931600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>929238596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>861404</不用額(合計)></row>
<row _id="446"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>677279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>78625</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>666357625</予算現額(合計)><支出済額(合計)>651722149</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14635476</不用額(合計)></row>
<row _id="447"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>330082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>323482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315673076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7808924</不用額(合計)></row>
<row _id="448"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7912000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7561200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350800</不用額(合計)></row>
<row _id="449"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4424086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>563914</不用額(合計)></row>
<row _id="450"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2371283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326717</不用額(合計)></row>
<row _id="451"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>15241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15441000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15227412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213588</不用額(合計)></row>
<row _id="452"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12844864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>662136</不用額(合計)></row>
<row _id="453"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>5493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5355735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337265</不用額(合計)></row>
<row _id="454"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>32593000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28593000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28238700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>354300</不用額(合計)></row>
<row _id="455"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1740000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23562146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>538854</不用額(合計)></row>
<row _id="456"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>11733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9965515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>567485</不用額(合計)></row>
<row _id="457"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>37752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35752000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35637600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114400</不用額(合計)></row>
<row _id="458"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>29778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26047055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1230945</不用額(合計)></row>
<row _id="459"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>13604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12604000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12059691</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>544309</不用額(合計)></row>
<row _id="460"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>220532000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3833000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224365000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223233725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1131275</不用額(合計)></row>
<row _id="461"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>182396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12087000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194483000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189904246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4578754</不用額(合計)></row>
<row _id="462"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>79798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>541000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78257054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2081946</不用額(合計)></row>
<row _id="463"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>1006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27296</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033296</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1032336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="464"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>620</不用額(合計)></row>
<row _id="465"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>37929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9762000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>221680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47912680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47615810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>296870</不用額(合計)></row>
<row _id="466"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>135371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>44985000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16533080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163822920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161468375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2354545</不用額(合計)></row>
<row _id="467"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4590</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4590</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="468"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>018  ふるさと納税推進事業費</細目><細々目>01   ふるさと納税推進事業</細々目><節>25 寄附金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16511400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16511400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16511400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="469"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>406000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>122010</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528010</予算現額(合計)><支出済額(合計)>428010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="470"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>87952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87938390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83393200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4545190</不用額(合計)></row>
<row _id="471"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>8596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8609610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8609610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="472"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>764000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-122010</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>641990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>459250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182740</不用額(合計)></row>
<row _id="473"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>020  電子入札システム事業費</細目><細々目>01   電子入札システム整備運用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>65049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-286320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64762680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63860750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>901930</不用額(合計)></row>
<row _id="474"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>4767000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4767000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4613220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>153780</不用額(合計)></row>
<row _id="475"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>02 給料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>1984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>278000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="476"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="477"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>357367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17633</不用額(合計)></row>
<row _id="478"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47680</不用額(合計)></row>
<row _id="479"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1812</不用額(合計)></row>
<row _id="480"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13278</不用額(合計)></row>
<row _id="481"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   契約事務経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616200000契約課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60517</不用額(合計)></row>
<row _id="482"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>003  財政調整基金積立金</細目><細々目>01   財政調整基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-960000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189295</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148705</不用額(合計)></row>
<row _id="483"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>007  減債基金積立金</細目><細々目>01   減債基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1713000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>777000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2488800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="484"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>009  再編関連特別事業基金積立金</細目><細々目>01   再編関連特別事業基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-90000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>192276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>724</不用額(合計)></row>
<row _id="485"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>011  特定防衛施設周辺整備事業基金積立金</細目><細々目>01   特定防衛施設周辺整備事業基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>481691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>51216000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>532907000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>532906128</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>872</不用額(合計)></row>
<row _id="486"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>012  新型コロナウイルス感染症緊急対策基金積立金</細目><細々目>01   新型コロナウイルス感染症緊急対策基金運用事業</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>280000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>411597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1403</不用額(合計)></row>
<row _id="487"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>013  まち・ひと・しごと創生基金積立金</細目><細々目>01   まち・ひと・しごと創生基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14210000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31930000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46146332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>668</不用額(合計)></row>
<row _id="488"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>014  「よかった　ありがとう。」基金積立金</細目><細々目>01   「よかった　ありがとう。」基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9989000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39719423</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49722423</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49722423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="489"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13900</不用額(合計)></row>
<row _id="490"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="491"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>1387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1386330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670</不用額(合計)></row>
<row _id="492"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="493"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>02 給料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>1984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>278000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="494"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71100</不用額(合計)></row>
<row _id="495"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>351861</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23139</不用額(合計)></row>
<row _id="496"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9400</不用額(合計)></row>
<row _id="497"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>09 交際費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="498"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>1371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-389416</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>981584</予算現額(合計)><支出済額(合計)>973602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7982</不用額(合計)></row>
<row _id="499"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86554</不用額(合計)></row>
<row _id="500"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>04 財政管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（財務管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="501"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8490</不用額(合計)></row>
<row _id="502"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3176371</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3612371</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3502956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109415</不用額(合計)></row>
<row _id="503"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>586000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>629800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>628890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="504"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>11840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3501477</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8338523</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7693461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645062</不用額(合計)></row>
<row _id="505"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42264</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>613264</予算現額(合計)><支出済額(合計)>610344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2920</不用額(合計)></row>
<row _id="506"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>01   財産管理事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34452</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34452</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="507"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>624000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>624000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>533000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="508"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23120</不用額(合計)></row>
<row _id="509"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3584</不用額(合計)></row>
<row _id="510"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>003  財産維持管理費</細目><細々目>04   財産評価事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616050000財務管理課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
<row _id="511"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="512"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1236</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>414764</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155348</不用額(合計)></row>
<row _id="513"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>01   ファシリティマネジメント推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1236</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7236</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6048</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1188</不用額(合計)></row>
<row _id="514"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="515"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>5002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2671124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>348000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1982876</不用額(合計)></row>
<row _id="516"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>34797000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-139000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27652900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505100</不用額(合計)></row>
<row _id="517"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>06 財産管理費</目><細目>005  ファシリティマネジメント推進事業費</細目><細々目>02   公共施設保全事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>1616170000ＦＭ推進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>139000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="518"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="519"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="520"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>002  水道事業会計補助金、出資金</細目><細々目>01   水道事業会計補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>506</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000506</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10010484</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>990022</不用額(合計)></row>
<row _id="521"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="522"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>904176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55824</不用額(合計)></row>
<row _id="523"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="524"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>562300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384880</不用額(合計)></row>
<row _id="525"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140343</不用額(合計)></row>
<row _id="526"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>596200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158756</不用額(合計)></row>
<row _id="527"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1800</不用額(合計)></row>
<row _id="528"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   企画課一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="529"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="530"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>134000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2446800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="531"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1560</不用額(合計)></row>
<row _id="532"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39974</不用額(合計)></row>
<row _id="533"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31510</不用額(合計)></row>
<row _id="534"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="535"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>07 経営企画費</目><細目>017  都市魅力ＰＲ事業費</細目><細々目>01   都市魅力ＰＲ事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>16814000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>18000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30327869</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4186131</不用額(合計)></row>
<row _id="536"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="537"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15120</不用額(合計)></row>
<row _id="538"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>01   文化行政推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32719</不用額(合計)></row>
<row _id="539"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="540"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="541"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214</不用額(合計)></row>
<row _id="542"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>128700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="543"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>03   市民文化資産等保存振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-128700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174300</不用額(合計)></row>
<row _id="544"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="545"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1383000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1378135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4865</不用額(合計)></row>
<row _id="546"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>06   明日の文化活動担い手育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="547"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="548"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="549"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>09   近代歴史遺産活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8403</不用額(合計)></row>
<row _id="550"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="551"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4940</不用額(合計)></row>
<row _id="552"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1482000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1425445</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56555</不用額(合計)></row>
<row _id="553"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12750</不用額(合計)></row>
<row _id="554"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>33217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33204460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33054342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150118</不用額(合計)></row>
<row _id="555"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5400</不用額(合計)></row>
<row _id="556"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>11   ルートミュージアム推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>187000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>366000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>676000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>55000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270639</不用額(合計)></row>
<row _id="557"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4516</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4516</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2258</不用額(合計)></row>
<row _id="558"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53680</不用額(合計)></row>
<row _id="559"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>296000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-84266</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211734</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164466</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47268</不用額(合計)></row>
<row _id="560"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25520</不用額(合計)></row>
<row _id="561"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="562"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="563"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>13   街なかミュージック支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>40291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36232461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4058539</不用額(合計)></row>
<row _id="564"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>4432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>264000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4023800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>672200</不用額(合計)></row>
<row _id="565"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>27000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>993000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>497893</不用額(合計)></row>
<row _id="566"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396939</不用額(合計)></row>
<row _id="567"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237420</不用額(合計)></row>
<row _id="568"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6400000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6400000</不用額(合計)></row>
<row _id="569"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>1741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1446290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294710</不用額(合計)></row>
<row _id="570"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>002  文化行政推進事業費</細目><細々目>16   エンターテイメント推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>20814000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16935338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3878662</不用額(合計)></row>
<row _id="571"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89070</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36930</不用額(合計)></row>
<row _id="572"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>106370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>138090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15280</不用額(合計)></row>
<row _id="573"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4084</不用額(合計)></row>
<row _id="574"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2301000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="575"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>01   地域文化振興事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>662000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>641310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20690</不用額(合計)></row>
<row _id="576"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>02   市民文化活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68835</不用額(合計)></row>
<row _id="577"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>02   市民文化活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>21021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21021000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="578"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23840</不用額(合計)></row>
<row _id="579"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35</不用額(合計)></row>
<row _id="580"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>003  市民文化活動支援事業費</細目><細々目>03   文化団体支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="581"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>005  歴史文化基金積立金</細目><細々目>01   歴史文化基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>10458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10762000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3971347</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25191347</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25191347</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="582"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1002560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1668</不用額(合計)></row>
<row _id="583"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8500</不用額(合計)></row>
<row _id="584"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96391</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3049</不用額(合計)></row>
<row _id="585"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>09 文化振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化振興課一般事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="586"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5050</不用額(合計)></row>
<row _id="587"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-330000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2670000</不用額(合計)></row>
<row _id="588"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>202400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="589"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>402219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>127600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402346600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402345955</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645</不用額(合計)></row>
<row _id="590"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2190320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268680</不用額(合計)></row>
<row _id="591"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>149593000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17704000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20242000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165188075</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5202000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17148925</不用額(合計)></row>
<row _id="592"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>01   芸術劇場管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>380000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>379100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="593"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7520</不用額(合計)></row>
<row _id="594"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1560660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1516550</不用額(合計)></row>
<row _id="595"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>150000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149999068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>932</不用額(合計)></row>
<row _id="596"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>1760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>440000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2199340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2122120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77220</不用額(合計)></row>
<row _id="597"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14302000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>10682000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24984000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18974889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4202000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1807111</不用額(合計)></row>
<row _id="598"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>001  芸術劇場・文化会館等管理事業費</細目><細々目>02   文化会館等管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>901000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>610</不用額(合計)></row>
<row _id="599"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>30030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2783000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27247000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="600"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>34001000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34001000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31291965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2709035</不用額(合計)></row>
<row _id="601"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>01   芸術劇場設備更新事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>115610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30020000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84590000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="602"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>2145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3960000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6105000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="603"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>39000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="604"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="605"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>14 劇場費</目><細目>003  芸術劇場・文化会館等設備更新事業費</細目><細々目>02   文化会館等設備更新事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121200000文化振興課</所属><当初予算額(合計)>15653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11693000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>152150000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3960000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92866600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59283400</不用額(合計)></row>
<row _id="606"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1376320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143680</不用額(合計)></row>
<row _id="607"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1127260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320740</不用額(合計)></row>
<row _id="608"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5930</不用額(合計)></row>
<row _id="609"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>192776</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2111776</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2084546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27230</不用額(合計)></row>
<row _id="610"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>6080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-811941</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5268059</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4978262</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289797</不用額(合計)></row>
<row _id="611"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>47985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1275915</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49260915</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49108179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152736</不用額(合計)></row>
<row _id="612"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-156750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>653250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>547435</不用額(合計)></row>
<row _id="613"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>01   美術館展覧会事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>31130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>168713000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>199843000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73041000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>126802000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="614"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>144000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="615"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>16000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>622400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>622345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55</不用額(合計)></row>
<row _id="616"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20513</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>537513</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38707</不用額(合計)></row>
<row _id="617"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>687000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>544200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142800</不用額(合計)></row>
<row _id="618"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27300</不用額(合計)></row>
<row _id="619"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>687831</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51169</不用額(合計)></row>
<row _id="620"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>770</不用額(合計)></row>
<row _id="621"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>02   美術館教育普及事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39913</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4184087</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3992465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191622</不用額(合計)></row>
<row _id="622"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="623"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="624"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108500</不用額(合計)></row>
<row _id="625"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="626"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107</不用額(合計)></row>
<row _id="627"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4729000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4593165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135835</不用額(合計)></row>
<row _id="628"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>03   美術品収集管理保管事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3300000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="629"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4140500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4101868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38632</不用額(合計)></row>
<row _id="630"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>220000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5062000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5061600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="631"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>185744</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>905744</予算現額(合計)><支出済額(合計)>905744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="632"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79032</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1159032</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1079151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79881</不用額(合計)></row>
<row _id="633"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-109238</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1162762</予算現額(合計)><支出済額(合計)>586716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>576046</不用額(合計)></row>
<row _id="634"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-79032</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226968</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184288</不用額(合計)></row>
<row _id="635"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>287220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>283857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3363</不用額(合計)></row>
<row _id="636"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1595000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="637"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1567000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1565850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1150</不用額(合計)></row>
<row _id="638"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="639"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>933064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15936</不用額(合計)></row>
<row _id="640"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>002  美術館運営事業費</細目><細々目>04   美術館運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>5819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45500</不用額(合計)></row>
<row _id="641"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>173460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2580</不用額(合計)></row>
<row _id="642"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>4138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>288000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4389600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36400</不用額(合計)></row>
<row _id="643"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>472276</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1123276</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>594</不用額(合計)></row>
<row _id="644"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>863403</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78597</不用額(合計)></row>
<row _id="645"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237330</不用額(合計)></row>
<row _id="646"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>106086000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4790212</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101295788</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99844547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1451241</不用額(合計)></row>
<row _id="647"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>3867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17495</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3884495</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3680194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204301</不用額(合計)></row>
<row _id="648"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>186501000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1170191</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185330809</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182036999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3293810</不用額(合計)></row>
<row _id="649"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>9098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>412128</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9510128</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9236735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273393</不用額(合計)></row>
<row _id="650"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>1629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1493930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3122930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3122929</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="651"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2882</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2882</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="652"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>003  美術館管理事業費</細目><細々目>01   美術館管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="653"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>20 美術館費</目><細目>004  美術品等取得基金積立金</細目><細々目>01   美術品等取得基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121600000美術館運営課</所属><当初予算額(合計)>41142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28851000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3219706</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15510706</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15510706</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="654"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="655"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10135</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80135</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="656"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66480</不用額(合計)></row>
<row _id="657"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>793000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>630640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162360</不用額(合計)></row>
<row _id="658"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74645</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16355</不用額(合計)></row>
<row _id="659"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>6145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10135</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6134865</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5784900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>349965</不用額(合計)></row>
<row _id="660"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="661"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>002  商業振興対策事業費</細目><細々目>01   商業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>57878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>30888000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68169603</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5993354</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14603043</不用額(合計)></row>
<row _id="662"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358475</不用額(合計)></row>
<row _id="663"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="664"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>003  まちなか活性化事業費</細目><細々目>01   まちなか活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>48805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48805000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41467000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7338000</不用額(合計)></row>
<row _id="665"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469422</不用額(合計)></row>
<row _id="666"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="667"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="668"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>430000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>425700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4300</不用額(合計)></row>
<row _id="669"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>189200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167783547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6916453</不用額(合計)></row>
<row _id="670"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>004  プレミアム付商品券事業費</細目><細々目>01   プレミアム付商品券事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121400000商業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>500000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>496806700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3193300</不用額(合計)></row>
<row _id="671"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="672"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21980</不用額(合計)></row>
<row _id="673"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91260</不用額(合計)></row>
<row _id="674"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5623</不用額(合計)></row>
<row _id="675"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>189000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12600</不用額(合計)></row>
<row _id="676"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-247900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>404041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24059</不用額(合計)></row>
<row _id="677"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29600</不用額(合計)></row>
<row _id="678"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>01   観光振興総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>939531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560469</不用額(合計)></row>
<row _id="679"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>001  観光振興総務費</細目><細々目>03   観光拠点強化事業奨励金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="680"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2943909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31091</不用額(合計)></row>
<row _id="681"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>276000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>134400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4708400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27404</不用額(合計)></row>
<row _id="682"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>941735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24265</不用額(合計)></row>
<row _id="683"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10602</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1197602</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1197602</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="684"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="685"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-922060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1892940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>941524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>951416</不用額(合計)></row>
<row _id="686"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>1034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1074000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1023483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50517</不用額(合計)></row>
<row _id="687"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>595100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>731100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>722456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8644</不用額(合計)></row>
<row _id="688"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>2595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1604177</不用額(合計)></row>
<row _id="689"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21958</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355958</予算現額(合計)><支出済額(合計)>341380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14578</不用額(合計)></row>
<row _id="690"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>01   集客プロモーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>233609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>62221000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>27000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>334830000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293537970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31292030</不用額(合計)></row>
<row _id="691"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327140</不用額(合計)></row>
<row _id="692"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17113</不用額(合計)></row>
<row _id="693"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>44687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>8000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29687000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26568725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3118275</不用額(合計)></row>
<row _id="694"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>04   セールスプロモーション事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1540000</不用額(合計)></row>
<row _id="695"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44600</不用額(合計)></row>
<row _id="696"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21548</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>839452</不用額(合計)></row>
<row _id="697"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8723</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>277</不用額(合計)></row>
<row _id="698"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>002  集客プロモーション事業費</細目><細々目>05   日米親善よこすかスプリングフェスタ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>4917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3510000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2273000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9301490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1398510</不用額(合計)></row>
<row _id="699"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5690</不用額(合計)></row>
<row _id="700"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41300</不用額(合計)></row>
<row _id="701"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>112200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56100</不用額(合計)></row>
<row _id="702"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>242000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88000</不用額(合計)></row>
<row _id="703"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>004  観光団体助成事業費</細目><細々目>01   観光団体助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>233256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9302000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4142605</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238415395</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225456968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12958427</不用額(合計)></row>
<row _id="704"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19060</不用額(合計)></row>
<row _id="705"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>8335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1925868</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10260868</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8496081</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1764787</不用額(合計)></row>
<row _id="706"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29530</不用額(合計)></row>
<row _id="707"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>10293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2125868</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8167132</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7728862</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438270</不用額(合計)></row>
<row _id="708"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>628</不用額(合計)></row>
<row _id="709"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="710"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>007  観光地整備・美化事業費</細目><細々目>01   観光地整備・美化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="711"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>015  観光立市推進基金積立金</細目><細々目>01   観光立市推進基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121500000観光課</所属><当初予算額(合計)>11785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2823000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1515405</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10477405</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10477405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="712"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>565000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>510000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="713"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11865</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242865</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120030</不用額(合計)></row>
<row _id="714"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>587885</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>802885</予算現額(合計)><支出済額(合計)>797462</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5423</不用額(合計)></row>
<row _id="715"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1069000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1586000</不用額(合計)></row>
<row _id="716"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>13293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-599750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12693250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7994471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4698779</不用額(合計)></row>
<row _id="717"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9790</不用額(合計)></row>
<row _id="718"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>103710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75150000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560000</不用額(合計)></row>
<row _id="719"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>01   大規模スポーツ大会等誘致事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>1110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1110000</不用額(合計)></row>
<row _id="720"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="721"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>016  学会・大会等誘致推進事業費</細目><細々目>02   国際会議等誘致事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>950000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1850000</不用額(合計)></row>
<row _id="722"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64170</不用額(合計)></row>
<row _id="723"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>05 観光費</目><細目>017  エンターテイメント誘致事業費</細目><細々目>01   エンターテイメント誘致事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121100000企画課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="724"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="725"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79920</不用額(合計)></row>
<row _id="726"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1700</不用額(合計)></row>
<row _id="727"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>593288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205712</不用額(合計)></row>
<row _id="728"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10191</不用額(合計)></row>
<row _id="729"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46505</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1495</不用額(合計)></row>
<row _id="730"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>20660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20545074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114926</不用額(合計)></row>
<row _id="731"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>266000</不用額(合計)></row>
<row _id="732"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17420</不用額(合計)></row>
<row _id="733"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11300</不用額(合計)></row>
<row _id="734"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>01 税務総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   固定資産評価審査委員会事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="735"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>1862000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39746</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1901746</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1899586</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2160</不用額(合計)></row>
<row _id="736"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4900</不用額(合計)></row>
<row _id="737"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>2272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1323234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>948766</不用額(合計)></row>
<row _id="738"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60577</不用額(合計)></row>
<row _id="739"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>79587000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12265000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91852000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72330566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>18150000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1371434</不用額(合計)></row>
<row _id="740"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>24884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24578652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305348</不用額(合計)></row>
<row _id="741"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="742"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>002  賦課徴収総務費</細目><細々目>01   賦課徴収総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323100000税制課</所属><当初予算額(合計)>2100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71726</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2028274</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1978160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50114</不用額(合計)></row>
<row _id="743"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>10544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9078380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1465620</不用額(合計)></row>
<row _id="744"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25650</不用額(合計)></row>
<row _id="745"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>9982000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9057268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>894732</不用額(合計)></row>
<row _id="746"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9404</不用額(合計)></row>
<row _id="747"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>32161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-82500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25778500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24381473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1397027</不用額(合計)></row>
<row _id="748"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>219000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>219000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179463</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39537</不用額(合計)></row>
<row _id="749"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>82500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="750"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>003  市民税賦課事務費</細目><細々目>01   市民税賦課事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154267</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245733</不用額(合計)></row>
<row _id="751"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>9672000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9566432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105568</不用額(合計)></row>
<row _id="752"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111540</不用額(合計)></row>
<row _id="753"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>6643000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-59000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4901688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1682312</不用額(合計)></row>
<row _id="754"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4914</不用額(合計)></row>
<row _id="755"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>11147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7958000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-49500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19055500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8661326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7505000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2889174</不用額(合計)></row>
<row _id="756"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>2032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2031480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="757"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>01   固定資産税賦課事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4230</不用額(合計)></row>
<row _id="758"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>02   土地評価事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>15361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14099580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1261420</不用額(合計)></row>
<row _id="759"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15273</不用額(合計)></row>
<row _id="760"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>7926000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7926000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6677000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1249000</不用額(合計)></row>
<row _id="761"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>1527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1526580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420</不用額(合計)></row>
<row _id="762"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>004  固定資産税賦課事務費</細目><細々目>05   税務地図情報システム整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62000</不用額(合計)></row>
<row _id="763"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1322</不用額(合計)></row>
<row _id="764"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>4199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1397000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4643236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>952764</不用額(合計)></row>
<row _id="765"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>639000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>639000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>623421</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15579</不用額(合計)></row>
<row _id="766"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>005  諸税賦課事務費</細目><細々目>01   諸税賦課事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323300000市民税課</所属><当初予算額(合計)>5106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4650219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455781</不用額(合計)></row>
<row _id="767"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>8599000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>126984</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8725984</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8720044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5940</不用額(合計)></row>
<row _id="768"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>6354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>432000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6786000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="769"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1087000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>64860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1151860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1148720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3140</不用額(合計)></row>
<row _id="770"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1363098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49902</不用額(合計)></row>
<row _id="771"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>1006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-197560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>808440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>517350</不用額(合計)></row>
<row _id="772"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>746000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>394658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>351342</不用額(合計)></row>
<row _id="773"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>8645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-623844</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8021156</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6390790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1630366</不用額(合計)></row>
<row _id="774"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>2784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1503037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1280963</不用額(合計)></row>
<row _id="775"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>38307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5445000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32862000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31423577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1438423</不用額(合計)></row>
<row _id="776"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>508</不用額(合計)></row>
<row _id="777"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>01   納税事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>197560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37400</不用額(合計)></row>
<row _id="778"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>632000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>511925</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120075</不用額(合計)></row>
<row _id="779"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>41850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4422000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37427940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60</不用額(合計)></row>
<row _id="780"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>422400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="781"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>006  納税事務費</細目><細々目>03   市税納付推進センター事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>124080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34920</不用額(合計)></row>
<row _id="782"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金等</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金等</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323200000納税課</所属><当初予算額(合計)>205000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>55000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244322584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15677416</不用額(合計)></row>
<row _id="783"><部>23 税務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>02 徴税費</項><目>02 賦課徴収費</目><細目>007  市税過誤納金還付金・加算金等</細目><細々目>01   市税過誤納金還付金・加算金等</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2323400000資産税課</所属><当初予算額(合計)>25000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8712956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16287044</不用額(合計)></row>
<row _id="784"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33140</不用額(合計)></row>
<row _id="785"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>684200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348800</不用額(合計)></row>
<row _id="786"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31560</不用額(合計)></row>
<row _id="787"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27</不用額(合計)></row>
<row _id="788"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="789"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46081</不用額(合計)></row>
<row _id="790"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>17913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17913000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11801108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6111892</不用額(合計)></row>
<row _id="791"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>004  中国帰国者等支援事業費</細目><細々目>01   中国帰国者等支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1564000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1564000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1563543</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>457</不用額(合計)></row>
<row _id="792"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>01   社会福祉施設育成事業（地域福祉）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>8502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7695840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>806160</不用額(合計)></row>
<row _id="793"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>04   社会福祉施設育成事業（障害）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>44143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4282587</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39860413</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34690054</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5170359</不用額(合計)></row>
<row _id="794"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>04   社会福祉施設育成事業（障害）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>76925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6582000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70342152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>848</不用額(合計)></row>
<row _id="795"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>05   社会福祉施設育成事業（保護）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2392467</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2834467</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2831684</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2783</不用額(合計)></row>
<row _id="796"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>06   社会福祉施設育成事業（老人）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>18849000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18768001</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80999</不用額(合計)></row>
<row _id="797"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>07   社会福祉施設育成事業（保育所等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>46866000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>565000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47431000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47385000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="798"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>08   社会福祉協議会助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>101991000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101991000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86827690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15163310</不用額(合計)></row>
<row _id="799"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>11   介護施設等サービス継続支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>57275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>112411000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>17363000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66884000</不用額(合計)></row>
<row _id="800"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="801"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>130244</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130244</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="802"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="803"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>349000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18650</不用額(合計)></row>
<row _id="804"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>66436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66146550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289450</不用額(合計)></row>
<row _id="805"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>008  民生委員児童委員経費</細目><細々目>01   民生委員児童委員活動経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>929000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83000</不用額(合計)></row>
<row _id="806"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>185000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="807"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>118313</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211313</予算現額(合計)><支出済額(合計)>211313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="808"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>010  「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル経費</細目><細々目>01   「やさしさ広がれ」ふれあいフェスティバル</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="809"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>011  横須賀あんしんセンター支援事業費</細目><細々目>01   横須賀あんしんセンター支援事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>8867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8867000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6294192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2572808</不用額(合計)></row>
<row _id="810"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>012  ボランティア活動推進事業費</細目><細々目>01   ボランティア活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>27971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1776586</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29747586</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29135606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>611980</不用額(合計)></row>
<row _id="811"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>156000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="812"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="813"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6520</不用額(合計)></row>
<row _id="814"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>013  ごみ屋敷対策事業費</細目><細々目>01   ごみ屋敷対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1034000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>665500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>368500</不用額(合計)></row>
<row _id="815"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-402953</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>884047</予算現額(合計)><支出済額(合計)>767000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117047</不用額(合計)></row>
<row _id="816"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1460487</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1460487</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1038822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>421665</不用額(合計)></row>
<row _id="817"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>208233</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208233</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57170</不用額(合計)></row>
<row _id="818"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>211456</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211456</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52876</不用額(合計)></row>
<row _id="819"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="820"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="821"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109870</不用額(合計)></row>
<row _id="822"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>8668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3407000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4611855</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>649145</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158545</不用額(合計)></row>
<row _id="823"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>015  地域福祉推進事業費</細目><細々目>01   地域福祉推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="824"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>230000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="825"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7720</不用額(合計)></row>
<row _id="826"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="827"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="828"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>3192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3271500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3271500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="829"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>016  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="830"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21120</不用額(合計)></row>
<row _id="831"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="832"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>017  成年後見制度推進事業費</細目><細々目>01   よこすか市民後見人等運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>8917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8917000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8322830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>594170</不用額(合計)></row>
<row _id="833"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5860</不用額(合計)></row>
<row _id="834"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>889</不用額(合計)></row>
<row _id="835"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>3240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3239280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="836"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>018  地域自立生活・終活等支援事業費</細目><細々目>01   地域自立生活・終活等支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40</不用額(合計)></row>
<row _id="837"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="838"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9220</不用額(合計)></row>
<row _id="839"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>01   介護職員出前講座</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="840"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1389800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54200</不用額(合計)></row>
<row _id="841"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="842"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>019  介護人材確保対策・定着促進事業費</細目><細々目>02   介護施設等人材育成支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6768</不用額(合計)></row>
<row _id="843"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>8691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8691000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7974539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>716461</不用額(合計)></row>
<row _id="844"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1305616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117384</不用額(合計)></row>
<row _id="845"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>127000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110620</不用額(合計)></row>
<row _id="846"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="847"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19616323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>725677</不用額(合計)></row>
<row _id="848"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="849"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>18409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11069000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9212100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1856900</不用額(合計)></row>
<row _id="850"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>01   生活困窮者自立相談支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14103000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14103000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14102140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>860</不用額(合計)></row>
<row _id="851"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>020  生活困窮者自立相談支援事業費</細目><細々目>02   生活困窮世帯学習支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>20625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20625000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="852"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="853"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="854"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16642</不用額(合計)></row>
<row _id="855"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>159000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47036</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111964</不用額(合計)></row>
<row _id="856"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-158560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>408440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235003</不用額(合計)></row>
<row _id="857"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24451</不用額(合計)></row>
<row _id="858"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3366000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3366000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="859"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836</不用額(合計)></row>
<row _id="860"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="861"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>021  社会福祉法人等認可監査事業費</細目><細々目>01   社会福祉法人等認可監査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526150000指導監査課</所属><当初予算額(合計)>8375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3366000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3140175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1868825</不用額(合計)></row>
<row _id="862"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32760</不用額(合計)></row>
<row _id="863"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>1231813000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-827694000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>286285000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>690404000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>505000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>81408000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103996000</不用額(合計)></row>
<row _id="864"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>023  地域介護施設整備費補助金</細目><細々目>02   地域介護施設整備補助事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>34427000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1026645</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35453645</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3380409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32073236</不用額(合計)></row>
<row _id="865"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>024  社会福祉施設整備借入償還金補助事業費</細目><細々目>01   社会福祉施設整備借入償還金補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>29585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1170000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30755000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30755000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="866"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>119479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119479000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115069956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4409044</不用額(合計)></row>
<row _id="867"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>027  特別会計介護保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計介護保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>6366000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9207000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6375207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6375207000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="868"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>028  福祉基金積立金</細目><細々目>01   福祉基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>14263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3363000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>259953</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11159953</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11159953</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="869"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>254964</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1281964</予算現額(合計)><支出済額(合計)>930964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>351000</不用額(合計)></row>
<row _id="870"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406000</不用額(合計)></row>
<row _id="871"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="872"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>462000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>564052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45948</不用額(合計)></row>
<row _id="873"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="874"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-728164</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>969836</予算現額(合計)><支出済額(合計)>413094</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>556742</不用額(合計)></row>
<row _id="875"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>029  障害者福祉計画策定事業費</細目><細々目>01   障害者福祉計画策定事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="876"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>01   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（福祉有償運送）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>834000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>834000</不用額(合計)></row>
<row _id="877"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>04   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（障害者地域作業所等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>894000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="878"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>05   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（障害サービス施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>66788000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58709000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8079000</不用額(合計)></row>
<row _id="879"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>05   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（障害サービス施設等）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2182000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2182000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="880"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>06   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（介護事業所）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>366774000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>366774000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>358898000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7876000</不用額(合計)></row>
<row _id="881"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>038  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   障害者福祉専門分科会審査部会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1833000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1833000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1534000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299000</不用額(合計)></row>
<row _id="882"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>056  社会福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   社会福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>702000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182000</不用額(合計)></row>
<row _id="883"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>060  高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費</細目><細々目>01   高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1053000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>793000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="884"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>060  高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費</細目><細々目>01   高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="885"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>060  高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業費</細目><細々目>01   高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340620</不用額(合計)></row>
<row _id="886"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1040000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1018292</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21708</不用額(合計)></row>
<row _id="887"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="888"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54370</不用額(合計)></row>
<row _id="889"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>09 交際費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67100</不用額(合計)></row>
<row _id="890"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>969971</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112029</不用額(合計)></row>
<row _id="891"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2329</不用額(合計)></row>
<row _id="892"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13150</不用額(合計)></row>
<row _id="893"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   管理経費（福祉総務課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="894"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>262000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>56540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11100</不用額(合計)></row>
<row _id="895"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="896"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81415</不用額(合計)></row>
<row _id="897"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   社会福祉統計調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4664</不用額(合計)></row>
<row _id="898"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>330000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="899"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3200</不用額(合計)></row>
<row _id="900"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-84500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196462</不用額(合計)></row>
<row _id="901"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>5360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5082000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278000</不用額(合計)></row>
<row _id="902"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103998</不用額(合計)></row>
<row _id="903"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   福祉の総合相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="904"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   重層的支援体制整備検討事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="905"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   重層的支援体制整備検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81000</不用額(合計)></row>
<row _id="906"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>81940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14012000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>50160000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6582000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110491980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42202020</不用額(合計)></row>
<row _id="907"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8364564000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>592500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1629362</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8958693362</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8895856670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62836692</不用額(合計)></row>
<row _id="908"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>01   障害福祉サービス</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>58868000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59090038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17962</不用額(合計)></row>
<row _id="909"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38616</不用額(合計)></row>
<row _id="910"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>51548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49195707</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2352293</不用額(合計)></row>
<row _id="911"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>02   療養介護医療扶助</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="912"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4768</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1989768</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1989768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="913"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>314461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21539</不用額(合計)></row>
<row _id="914"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2020</不用額(合計)></row>
<row _id="915"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4768</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1232</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1232</不用額(合計)></row>
<row _id="916"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>96253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5676000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94262175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7666825</不用額(合計)></row>
<row _id="917"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>03   補装具給付扶助</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="918"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5852000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5492756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>359244</不用額(合計)></row>
<row _id="919"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>9198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>535200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9733200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9733200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="920"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1543000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1543000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="921"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1936014</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130986</不用額(合計)></row>
<row _id="922"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9133</不用額(合計)></row>
<row _id="923"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>812568</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3131568</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3131568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="924"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>625000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>277950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>347050</不用額(合計)></row>
<row _id="925"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>04   障害支援区分等判定審査会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28230</不用額(合計)></row>
<row _id="926"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>938000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>938000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>922585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15415</不用額(合計)></row>
<row _id="927"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>573936000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>26900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600836000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>590613305</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10222695</不用額(合計)></row>
<row _id="928"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>05   更生医療扶助</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5586000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5586000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5585648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>352</不用額(合計)></row>
<row _id="929"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="930"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>001  自立支援給付費</細目><細々目>07   障害福祉施設等整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>52150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47116000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5034000</不用額(合計)></row>
<row _id="931"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="932"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175430</不用額(合計)></row>
<row _id="933"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="934"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="935"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6803000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6803000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6696964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106036</不用額(合計)></row>
<row _id="936"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1031286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17714</不用額(合計)></row>
<row _id="937"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>583000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="938"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>358452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71548</不用額(合計)></row>
<row _id="939"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251327</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22673</不用額(合計)></row>
<row _id="940"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2819000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2488200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330800</不用額(合計)></row>
<row _id="941"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2002000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1951990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50010</不用額(合計)></row>
<row _id="942"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>03   意思疎通支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>6415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5447478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>967522</不用額(合計)></row>
<row _id="943"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>04   日常生活用具給付等事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>109140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102854792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6285208</不用額(合計)></row>
<row _id="944"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>05   移動等日中支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>504603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>504603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471630903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32972097</不用額(合計)></row>
<row _id="945"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215500</不用額(合計)></row>
<row _id="946"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35120</不用額(合計)></row>
<row _id="947"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23127</不用額(合計)></row>
<row _id="948"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>129210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>51363000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180573000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179984871</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>588129</不用額(合計)></row>
<row _id="949"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5780</不用額(合計)></row>
<row _id="950"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>06   障害者相談支援事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8152000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8152000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="951"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>08   巡回入浴サービス事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>27508000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19193500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8314500</不用額(合計)></row>
<row _id="952"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>09   更生訓練扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>414000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>318150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95850</不用額(合計)></row>
<row _id="953"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="954"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>11   障害者生きがい事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4545000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3338644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1206356</不用額(合計)></row>
<row _id="955"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61976</不用額(合計)></row>
<row _id="956"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="957"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1216534</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167466</不用額(合計)></row>
<row _id="958"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>12   障害者情報バリアフリー事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="959"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>13   自動車改造等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>672380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327620</不用額(合計)></row>
<row _id="960"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>17   重度障害者等入院時コミュニケーション支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190000</不用額(合計)></row>
<row _id="961"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122000</不用額(合計)></row>
<row _id="962"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11310</不用額(合計)></row>
<row _id="963"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2320</不用額(合計)></row>
<row _id="964"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>18   障害者虐待防止事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>72000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="965"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="966"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7240</不用額(合計)></row>
<row _id="967"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>002  地域生活支援事業費</細目><細々目>19   障害とくらしの支援協議会運営事業（地域）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3920</不用額(合計)></row>
<row _id="968"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="969"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="970"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25912</不用額(合計)></row>
<row _id="971"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>370</不用額(合計)></row>
<row _id="972"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>003  障害者グループホーム助成事業費</細目><細々目>01   障害者グループホーム家賃等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>105311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4376383</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109687383</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109243518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>443865</不用額(合計)></row>
<row _id="973"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2376</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>942376</予算現額(合計)><支出済額(合計)>942376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="974"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="975"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="976"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2376</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>597624</予算現額(合計)><支出済額(合計)>479905</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117719</不用額(合計)></row>
<row _id="977"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>670560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="978"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>004  手帳交付等事業費</細目><細々目>01   身体障害者手帳交付事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13240</不用額(合計)></row>
<row _id="979"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>946000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>904880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41120</不用額(合計)></row>
<row _id="980"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2464000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>864000</不用額(合計)></row>
<row _id="981"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117</不用額(合計)></row>
<row _id="982"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>005  福祉手当等給付事業費</細目><細々目>01   福祉手当等給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>624768000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2581327</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>622186673</予算現額(合計)><支出済額(合計)>611508920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10677753</不用額(合計)></row>
<row _id="983"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>100138</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2773138</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2773138</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="984"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="985"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>15143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13427363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1715637</不用額(合計)></row>
<row _id="986"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>006  重度障害者医療扶助事業費</細目><細々目>01   重度障害者医療扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>955769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5591906</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>950177094</予算現額(合計)><支出済額(合計)>873805556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76371538</不用額(合計)></row>
<row _id="987"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>01   住宅設備改良扶助</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>9293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4697010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4595990</不用額(合計)></row>
<row _id="988"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害者衛生援護事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35112</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9888</不用額(合計)></row>
<row _id="989"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>007  在宅障害者支援事業費</細目><細々目>03   在宅障害者衛生援護事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>22137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20182630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1954370</不用額(合計)></row>
<row _id="990"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195191</不用額(合計)></row>
<row _id="991"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37050</不用額(合計)></row>
<row _id="992"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>663000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>663000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>662700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="993"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>742900</不用額(合計)></row>
<row _id="994"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>01   地域活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4826000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4826000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2748200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2077800</不用額(合計)></row>
<row _id="995"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1082000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1082000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>525000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>557000</不用額(合計)></row>
<row _id="996"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="997"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>008  障害者地域活動推進事業費</細目><細々目>03   障害福祉相談員設置事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11450</不用額(合計)></row>
<row _id="998"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>01   障害者歯科検診事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="999"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>009  障害者歯科診療体制推進事業等補助金</細目><細々目>02   障害者歯科診療体制推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>28033000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28033000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28033000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1000"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>850176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312824</不用額(合計)></row>
<row _id="1001"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3982000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3982000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3023460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>958540</不用額(合計)></row>
<row _id="1002"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>011  障害者社会参加支援事業費</細目><細々目>01   障害者等社会参加支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>142191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121878900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20312100</不用額(合計)></row>
<row _id="1003"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1004"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>248498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226796880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21701120</不用額(合計)></row>
<row _id="1005"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>012  障害者地域作業所助成事業費</細目><細々目>01   障害者地域作業所助成事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-838368</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1661632</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1661632</不用額(合計)></row>
<row _id="1006"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>013  交通費扶助事業費</細目><細々目>01   交通費扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>90974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1943835</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92917835</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92917835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1007"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>109860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3531000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4363195</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101965805</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97554577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4411228</不用額(合計)></row>
<row _id="1008"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>01   障害者雇用促進事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360000</不用額(合計)></row>
<row _id="1009"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206000</不用額(合計)></row>
<row _id="1010"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1011"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10614</不用額(合計)></row>
<row _id="1012"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>02   障害者就労支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>35784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31851609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3932391</不用額(合計)></row>
<row _id="1013"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>014  障害者雇用促進事業費</細目><細々目>03   特例子会社誘致・設立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>5450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5400000</不用額(合計)></row>
<row _id="1014"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1015"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1016"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>85700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1085700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1085700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1017"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31790</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31790</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1018"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>43500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-117490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43382510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39394618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3987892</不用額(合計)></row>
<row _id="1019"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>015  福祉援護センター運営事業費</細目><細々目>01   福祉援護センター</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>458000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>2569000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>918027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>125551</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1983422</不用額(合計)></row>
<row _id="1020"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="1021"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24130</不用額(合計)></row>
<row _id="1022"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>537314</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141686</不用額(合計)></row>
<row _id="1023"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1024"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>965448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>552</不用額(合計)></row>
<row _id="1025"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20020</不用額(合計)></row>
<row _id="1026"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1950000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1972000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1950000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="1027"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>016  障害児相談事業費</細目><細々目>01   障害児相談事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>96000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1028"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-77330</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308670</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181070</不用額(合計)></row>
<row _id="1029"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>23418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>14972000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-45100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38344900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29723412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6256920</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2364568</不用額(合計)></row>
<row _id="1030"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1892000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1891560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="1031"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>098  障害福祉業務支援システム事業費</細目><細々目>01   障害福祉業務支援システム事業費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>122430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1032"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>3767000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5932</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3772932</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3772932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1033"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>02 給料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1034"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1035"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1055448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48552</不用額(合計)></row>
<row _id="1036"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-497912</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>502088</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74828</不用額(合計)></row>
<row _id="1037"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>506940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2321940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2293170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28770</不用額(合計)></row>
<row _id="1038"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72745</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14255</不用額(合計)></row>
<row _id="1039"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>13311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>951965</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14262965</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14262965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1040"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17760</不用額(合計)></row>
<row _id="1041"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>02 障害者福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   障害者支援事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1042"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがいづくり事業費</細目><細々目>01   生きがいの家支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="1043"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがいづくり事業費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3520</不用額(合計)></row>
<row _id="1044"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがいづくり事業費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47330</不用額(合計)></row>
<row _id="1045"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>007  高齢者生きがいづくり事業費</細目><細々目>05   シニアパス事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>12160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9799494</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2360506</不用額(合計)></row>
<row _id="1046"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>1024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>984838</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39162</不用額(合計)></row>
<row _id="1047"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11610</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1760</不用額(合計)></row>
<row _id="1048"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52668</不用額(合計)></row>
<row _id="1049"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>10279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-507610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9771390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8343578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1427812</不用額(合計)></row>
<row _id="1050"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>009  老人クラブ支援事業費</細目><細々目>01   老人クラブ支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>503000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>503000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1051"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1052"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1053"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>010  敬老祝い事業費</細目><細々目>01   敬老祝い事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112000</不用額(合計)></row>
<row _id="1054"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1055"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186</不用額(合計)></row>
<row _id="1056"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5700</不用額(合計)></row>
<row _id="1057"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1058"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>227357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-487650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226869350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224878229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1991121</不用額(合計)></row>
<row _id="1059"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>01   老人措置事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1060"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>011  老人措置事業費</細目><細々目>02   施設入所高齢者福祉給付金支給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-148150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48850</不用額(合計)></row>
<row _id="1061"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="1062"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>3281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1639000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1642000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1512537</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129463</不用額(合計)></row>
<row _id="1063"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>909590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20410</不用額(合計)></row>
<row _id="1064"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>1812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1812000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1768918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43082</不用額(合計)></row>
<row _id="1065"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>61439000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>8937000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-60597000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9779000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1313683</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>248000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8217317</不用額(合計)></row>
<row _id="1066"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>016  要援護高齢者支援事業費</細目><細々目>02   デイサービスセンター管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>60597000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60597000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1067"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="1068"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>04   シニアリフレッシュ事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>5601000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5601000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4861500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>739500</不用額(合計)></row>
<row _id="1069"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1070"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>05   シルバー人材センター管理運営費等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526050000福祉総務課</所属><当初予算額(合計)>18360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18360000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1071"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>07   外国籍市民等福祉給付金支給助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240000</不用額(合計)></row>
<row _id="1072"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>08   軽費老人ホームサービス提供費補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>78696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2588000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81284000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1073"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>017  一般高齢者支援事業費</細目><細々目>11   生活支援ハウス運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>16005000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16005000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16004564</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436</不用額(合計)></row>
<row _id="1074"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57750</不用額(合計)></row>
<row _id="1075"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1646000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1374840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271160</不用額(合計)></row>
<row _id="1076"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>03   ひとり暮らし高齢者入浴料助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>41141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-949000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36692000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35388280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1303720</不用額(合計)></row>
<row _id="1077"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>018  ひとり暮らし高齢者支援事業費</細目><細々目>04   ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>75368000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72368000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70523640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1844360</不用額(合計)></row>
<row _id="1078"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1079"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>01   介護保険サービス利用者支援等事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101984</不用額(合計)></row>
<row _id="1080"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>020  介護保険サービス利用者支援等事業費</細目><細々目>02   社会福祉法人等利用者負担額軽減費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="1081"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>022  高齢者生活支援事業費</細目><細々目>01   養護老人ホーム短期宿泊事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526100000地域福祉課</所属><当初予算額(合計)>818000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>635800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1453800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1453800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1082"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16100</不用額(合計)></row>
<row _id="1083"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2640000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1084"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   高齢者支援事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526400000介護保険課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2117280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="1085"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1086"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>134660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2136660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2136660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1087"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13886</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420886</予算現額(合計)><支出済額(合計)>417206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3680</不用額(合計)></row>
<row _id="1088"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>371935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22065</不用額(合計)></row>
<row _id="1089"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>61888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-325022</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61562978</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51026318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10536660</不用額(合計)></row>
<row _id="1090"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>65700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>378010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2690</不用額(合計)></row>
<row _id="1091"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>93865000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>739802</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94604802</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94576751</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28051</不用額(合計)></row>
<row _id="1092"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>6023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-629026</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5393974</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4220190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1173784</不用額(合計)></row>
<row _id="1093"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>32120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17328300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14791700</不用額(合計)></row>
<row _id="1094"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>205000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155200</不用額(合計)></row>
<row _id="1095"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>05 総合福祉会館費</目><細目>002  総合福祉会館運営管理費</細目><細々目>01   総合福祉会館運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>2944000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2944000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2444750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>499250</不用額(合計)></row>
<row _id="1096"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>4336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4329894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6106</不用額(合計)></row>
<row _id="1097"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="1098"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44394</不用額(合計)></row>
<row _id="1099"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>510121</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191879</不用額(合計)></row>
<row _id="1100"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34104</不用額(合計)></row>
<row _id="1101"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>495000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1102"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>1591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1411641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179359</不用額(合計)></row>
<row _id="1103"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311098</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44902</不用額(合計)></row>
<row _id="1104"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>06 点字図書館費</目><細目>002  視覚障害者情報提供事業費</細目><細々目>01   視覚障害者情報提供事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526250000障害福祉課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1105"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36600</不用額(合計)></row>
<row _id="1106"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6720</不用額(合計)></row>
<row _id="1107"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44916</不用額(合計)></row>
<row _id="1108"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>491000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>491000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480021394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10978606</不用額(合計)></row>
<row _id="1109"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>07 療育相談センター費</目><細目>001  療育相談センター事業費</細目><細々目>01   療育相談センター事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5613000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5613000</不用額(合計)></row>
<row _id="1110"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1111"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>3521000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-296440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3224560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>476080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2748480</不用額(合計)></row>
<row _id="1112"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>132320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1113"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>939913</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34087</不用額(合計)></row>
<row _id="1114"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>18436000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18436000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15271960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3164040</不用額(合計)></row>
<row _id="1115"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>296440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>296440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1116"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>002  老人福祉センター運営管理費</細目><細々目>01   老人福祉センター運営管理業務委託</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1577000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7477000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9070000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2466657</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>464000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6139343</不用額(合計)></row>
<row _id="1117"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>6298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6298000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1118"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>08 老人福祉施設費</目><細目>003  公郷老人憩いの家運営管理費</細目><細々目>01   公郷老人憩いの家運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526200000福祉施設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>34000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139841</不用額(合計)></row>
<row _id="1119"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>09 無縁墓地費</目><細目>002  無縁墓地運営管理事業費</細目><細々目>01   無縁墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72000</不用額(合計)></row>
<row _id="1120"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1118000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1071930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46070</不用額(合計)></row>
<row _id="1121"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>464000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>464000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>460052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3948</不用額(合計)></row>
<row _id="1122"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15005000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-854759</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14150241</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14036917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113324</不用額(合計)></row>
<row _id="1123"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>86191000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>955759</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87146759</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87145859</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="1124"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4697000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-101000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4596000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2946812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1649188</不用額(合計)></row>
<row _id="1125"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1291320000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1291320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1290270000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1050000</不用額(合計)></row>
<row _id="1126"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>03   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業１２月補正分</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1096000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1096000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>585181</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>510819</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1127"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>03   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業１２月補正分</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>428000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>263990</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1128"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>03   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業１２月補正分</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15332000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8864430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6467570</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1129"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>03   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業１２月補正分</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>103306000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3240380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>100065620</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1130"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>03   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業１２月補正分</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2319000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1482448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>836552</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1131"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>03   住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業１２月補正分</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3447500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3447500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3033800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>413700000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1132"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>04   住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>594000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180028</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>413972</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1133"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>04   住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>147000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>147000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1134"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>04   住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3257000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3257000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>663414</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2593586</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1135"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>04   住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>992000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>992000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1136"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>04   住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>516200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>515070000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1137"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>05   住民税非課税世帯等のうち子育て世帯に対する臨時特別給付金給付</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>594000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>594000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1138"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>05   住民税非課税世帯等のうち子育て世帯に対する臨時特別給付金給付</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>224000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>224000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1139"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>05   住民税非課税世帯等のうち子育て世帯に対する臨時特別給付金給付</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1427000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1427000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>658873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>768127</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1140"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>05   住民税非課税世帯等のうち子育て世帯に対する臨時特別給付金給付</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>42022000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>42022000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1141"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>05   住民税非課税世帯等のうち子育て世帯に対する臨時特別給付金給付</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>840000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>840000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1142"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>10 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</目><細目>001  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費</細目><細々目>05   住民税非課税世帯等のうち子育て世帯に対する臨時特別給付金給付</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>390400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>159800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1143"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1245720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1628280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1628280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1144"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30180</不用額(合計)></row>
<row _id="1145"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>002  児童福祉審議会運営事業費</細目><細々目>01   児童福祉審議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22311</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29689</不用額(合計)></row>
<row _id="1146"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>027  物価高騰対策事業費</細目><細々目>01   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（教育・保育施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>99565000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5761642</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93803358</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92827836</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>975522</不用額(合計)></row>
<row _id="1147"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>027  物価高騰対策事業費</細目><細々目>02   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（放課後児童クラブ）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8188000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7377000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>811000</不用額(合計)></row>
<row _id="1148"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>029  こどもの安心・安全対策支援事業費</細目><細々目>01   こどもの安心・安全対策支援事業（教育・保育施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20340000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6248000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14092000</不用額(合計)></row>
<row _id="1149"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>029  こどもの安心・安全対策支援事業費</細目><細々目>02   こどもの安心・安全対策支援事業（放課後児童クラブ）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>720000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720000</不用額(合計)></row>
<row _id="1150"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>030  子育て基金積立金</細目><細々目>01   子育て基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>125073000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9036000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11431760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127468760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127468760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1151"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>034  子ども・子育て支援事業計画等策定事業費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援事業計画等策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>134000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8318</不用額(合計)></row>
<row _id="1152"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>034  子ども・子育て支援事業計画等策定事業費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援事業計画等策定事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1389000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1852257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40743</不用額(合計)></row>
<row _id="1153"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>034  子ども・子育て支援事業計画等策定事業費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援事業計画等策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6135100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1593900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1593900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1154"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>035  放課後児童対策事業計画策定事業費</細目><細々目>01   放課後児童対策事業計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650000</不用額(合計)></row>
<row _id="1155"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>035  放課後児童対策事業計画策定事業費</細目><細々目>01   放課後児童対策事業計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1156"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>040  旧逸見保育園園舎管理事業費</細目><細々目>01   旧逸見保育園園舎管理事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>597960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>402040</不用額(合計)></row>
<row _id="1157"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39382</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2152382</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2036382</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116000</不用額(合計)></row>
<row _id="1158"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>133200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2447200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2446800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="1159"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1160"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18194</不用額(合計)></row>
<row _id="1161"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111930</不用額(合計)></row>
<row _id="1162"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>409000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96640</不用額(合計)></row>
<row _id="1163"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1164"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費（子育て支援課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>99625000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1346000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100971000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100970193</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>807</不用額(合計)></row>
<row _id="1165"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9746960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>687451000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10434411000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9998004126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436406874</不用額(合計)></row>
<row _id="1166"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>004  教育・保育給付費</細目><細々目>01   子ども・子育て支援給付費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>195164000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195163783</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>217</不用額(合計)></row>
<row _id="1167"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>005  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>129055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8628000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132073100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5609900</不用額(合計)></row>
<row _id="1168"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>01   認可外保育施設等利用費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>99286000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99286000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98605583</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680417</不用額(合計)></row>
<row _id="1169"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>01   認可外保育施設等利用費支給事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>29137000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29136479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>521</不用額(合計)></row>
<row _id="1170"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>393567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-45000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348567000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339733844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8833156</不用額(合計)></row>
<row _id="1171"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>007  施設等利用給付費</細目><細々目>02   私立幼稚園（私学助成）施設等利用費支給事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>72494000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72494000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72493689</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311</不用額(合計)></row>
<row _id="1172"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>116000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1173"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7774800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1174"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>008  教育・保育施設等支援事業費</細目><細々目>01   保育所等運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>301656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14441000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>56125000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1462000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341878000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>270265966</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3450000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68162034</不用額(合計)></row>
<row _id="1175"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="1176"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="1177"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21066</不用額(合計)></row>
<row _id="1178"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>009  地域型保育等支援事業費</細目><細々目>01   家庭的保育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6800</不用額(合計)></row>
<row _id="1179"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1180"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>726</不用額(合計)></row>
<row _id="1181"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2382000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2327334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54666</不用額(合計)></row>
<row _id="1182"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>01   教育・保育人材確保支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>405000</不用額(合計)></row>
<row _id="1183"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1184"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1969000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2052000</不用額(合計)></row>
<row _id="1185"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58460</不用額(合計)></row>
<row _id="1186"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>010  教育・保育人材確保支援事業費</細目><細々目>02   教育・保育人材研修等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1978000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1187"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>011  地域子育て支援事業費</細目><細々目>01   幼稚園型一時預かり事業費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>94755000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>913000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3300000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98968000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79928667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19039333</不用額(合計)></row>
<row _id="1188"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2604000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2703600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2703600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1189"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>386000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>397420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>397420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1190"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>543266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19734</不用額(合計)></row>
<row _id="1191"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-46000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1192"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>40000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>232000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92487</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580487</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232800</不用額(合計)></row>
<row _id="1193"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41100</不用額(合計)></row>
<row _id="1194"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>68268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68267800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1195"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>8986000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8986000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8985864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136</不用額(合計)></row>
<row _id="1196"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>260000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-332573</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>305427</予算現額(合計)><支出済額(合計)>287930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17497</不用額(合計)></row>
<row _id="1197"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>013  地域子育て支援拠点事業費</細目><細々目>01   地域子育て支援拠点事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-321014</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>639986</予算現額(合計)><支出済額(合計)>543702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96284</不用額(合計)></row>
<row _id="1198"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="1199"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>58000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115000</不用額(合計)></row>
<row _id="1200"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74001</不用額(合計)></row>
<row _id="1201"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10272000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1202"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189141</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91859</不用額(合計)></row>
<row _id="1203"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>014  ファミリー・サポート・センター事業費</細目><細々目>01   ファミリー・サポート・センター事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99013</不用額(合計)></row>
<row _id="1204"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="1205"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>36225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>600000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36225000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="1206"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>791688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312</不用額(合計)></row>
<row _id="1207"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>48000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>125000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>14000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69627</不用額(合計)></row>
<row _id="1208"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>015  病児・病後児保育事業費</細目><細々目>01   病児・病後児保育事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184000</不用額(合計)></row>
<row _id="1209"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-420000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1210"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>8668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>559200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9227200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9036600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190600</不用額(合計)></row>
<row _id="1211"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1369920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1290460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79460</不用額(合計)></row>
<row _id="1212"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1906000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1906000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1830425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75575</不用額(合計)></row>
<row _id="1213"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36760</不用額(合計)></row>
<row _id="1214"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-195120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1093880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>446917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>646963</不用額(合計)></row>
<row _id="1215"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1333901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30099</不用額(合計)></row>
<row _id="1216"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>24628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23129975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1498025</不用額(合計)></row>
<row _id="1217"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="1218"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>01   支給認定・利用調整事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98250</不用額(合計)></row>
<row _id="1219"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3938000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3938000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2895670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1042330</不用額(合計)></row>
<row _id="1220"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>016  支給認定・利用調整事業費</細目><細々目>02   支給認定等無償化対応事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219386</不用額(合計)></row>
<row _id="1221"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>112800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2527800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2480189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47611</不用額(合計)></row>
<row _id="1222"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>362000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5101</不用額(合計)></row>
<row _id="1223"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>498806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64194</不用額(合計)></row>
<row _id="1224"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11340</不用額(合計)></row>
<row _id="1225"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>017  保育所等巡回支援指導事業費</細目><細々目>02   保育所等巡回支援指導事業（保育課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9587</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413</不用額(合計)></row>
<row _id="1226"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9167</不用額(合計)></row>
<row _id="1227"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5042</不用額(合計)></row>
<row _id="1228"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>34080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>372000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34452000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1229"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9400</不用額(合計)></row>
<row _id="1230"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>018  一時預かり事業費</細目><細々目>01   一時預かり事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8920</不用額(合計)></row>
<row _id="1231"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>128509000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2268468</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130777468</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122632393</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8145075</不用額(合計)></row>
<row _id="1232"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>73422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3915000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77007939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>329061</不用額(合計)></row>
<row _id="1233"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>397000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10662000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10156388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>505612</不用額(合計)></row>
<row _id="1234"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>21063000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21063000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19819135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1243865</不用額(合計)></row>
<row _id="1235"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>992592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122408</不用額(合計)></row>
<row _id="1236"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>838840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>729160</不用額(合計)></row>
<row _id="1237"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>109929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6702000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4655638</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116475362</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94502520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21972842</不用額(合計)></row>
<row _id="1238"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>11007000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9998820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1008180</不用額(合計)></row>
<row _id="1239"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>158442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3879000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1230286</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153332714</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152122012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1210702</不用額(合計)></row>
<row _id="1240"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>510000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4586000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4538619</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47381</不用額(合計)></row>
<row _id="1241"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6097000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2592000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7404990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1284010</不用額(合計)></row>
<row _id="1242"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>5724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1312777</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7736777</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7723287</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13490</不用額(合計)></row>
<row _id="1243"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   公立保育園等の運営管理</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>593000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>564393</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2904393</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2220635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>683758</不用額(合計)></row>
<row _id="1244"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-285490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6960510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6339419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>621091</不用額(合計)></row>
<row _id="1245"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6936000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>123200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7059200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7015840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43360</不用額(合計)></row>
<row _id="1246"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>147990</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>715990</予算現額(合計)><支出済額(合計)>712947</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3043</不用額(合計)></row>
<row _id="1247"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>05 保育園費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   すくすくかん管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1248"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>273286</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273286</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1249"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>02   （仮称）南こども園整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>75526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3517000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>957000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77616000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2384000</不用額(合計)></row>
<row _id="1250"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>04   （仮称）南こども園整備事業（継続事業）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>30000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1251"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>001  公立こども園整備費</細目><細々目>04   （仮称）南こども園整備事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>31702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6622000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>13156000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35530000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2706000</不用額(合計)></row>
<row _id="1252"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>01   認定こども園（幼稚園機能部分）整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>351237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-351237000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1253"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>003  認定こども園整備費補助金</細目><細々目>02   認定こども園（保育所機能部分）整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>216476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-216476000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1254"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>07 児童福祉施設等整備費</目><細目>007  就学前教育・保育施設整備費補助金</細目><細々目>01   就学前教育・保育施設整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1926000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>567713000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>569639000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>569639000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1255"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3709000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3106002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>602998</不用額(合計)></row>
<row _id="1256"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105220</不用額(合計)></row>
<row _id="1257"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>493080</予算現額(合計)><支出済額(合計)>373771</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119309</不用額(合計)></row>
<row _id="1258"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89965</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39035</不用額(合計)></row>
<row _id="1259"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>5133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2920</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5135920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5135920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1260"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>988480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>337520</不用額(合計)></row>
<row _id="1261"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>004  青少年活動推進事業費</細目><細々目>01   青少年活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>2812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2812000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2454753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>357247</不用額(合計)></row>
<row _id="1262"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>32959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1229000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34003766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184234</不用額(合計)></row>
<row _id="1263"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1264"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15185</不用額(合計)></row>
<row _id="1265"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>4903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4886412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16588</不用額(合計)></row>
<row _id="1266"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191540</不用額(合計)></row>
<row _id="1267"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>01   青少年の家等放課後児童指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35299</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>504701</不用額(合計)></row>
<row _id="1268"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1269"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19260</不用額(合計)></row>
<row _id="1270"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28368</不用額(合計)></row>
<row _id="1271"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>02   放課後児童クラブ助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>922843000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>23120000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>21590000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>967553000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>884666300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1950000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80936700</不用額(合計)></row>
<row _id="1272"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>18218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15908430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2309570</不用額(合計)></row>
<row _id="1273"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>8682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7882000</不用額(合計)></row>
<row _id="1274"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115360</不用額(合計)></row>
<row _id="1275"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6478000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5601310</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12079310</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8946384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3132926</不用額(合計)></row>
<row _id="1276"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>7891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2870358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5020642</不用額(合計)></row>
<row _id="1277"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15400</不用額(合計)></row>
<row _id="1278"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>07   放課後子ども教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>21095000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5601310</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15493690</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7592724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7900966</不用額(合計)></row>
<row _id="1279"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>1984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>143600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2127600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2127600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1280"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26400</不用額(合計)></row>
<row _id="1281"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>334673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40327</不用額(合計)></row>
<row _id="1282"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>300000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>130650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>484650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322558</不用額(合計)></row>
<row _id="1283"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6788</不用額(合計)></row>
<row _id="1284"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>27303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>389000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>98000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-143600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27646400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26136528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1509872</不用額(合計)></row>
<row _id="1285"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>08 青少年対策費</目><細目>005  放課後児童健全育成事業費</細目><細々目>09   公設放課後児童クラブ運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1419000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>180000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-130650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1468350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>885896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>582454</不用額(合計)></row>
<row _id="1286"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>52310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>758000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53068000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52673937</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>394063</不用額(合計)></row>
<row _id="1287"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>6629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6629000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6523013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105987</不用額(合計)></row>
<row _id="1288"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1289"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80340</不用額(合計)></row>
<row _id="1290"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>21680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-416000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1088035</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22352035</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17731710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4620325</不用額(合計)></row>
<row _id="1291"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>20238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19681374</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>556626</不用額(合計)></row>
<row _id="1292"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>31345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2985035</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28359965</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26962247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1397718</不用額(合計)></row>
<row _id="1293"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>3429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3287050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141950</不用額(合計)></row>
<row _id="1294"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>82756000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>19140000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98117970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3778030</不用額(合計)></row>
<row _id="1295"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-90000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>364000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43200</不用額(合計)></row>
<row _id="1296"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>272000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>296000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>229790</不用額(合計)></row>
<row _id="1297"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>002  青少年の家等施設運営管理費</細目><細々目>03   青少年の家等施設運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1298"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>78720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>355630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90</不用額(合計)></row>
<row _id="1299"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="1300"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-78720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>373346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66934</不用額(合計)></row>
<row _id="1301"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>09 青少年施設費</目><細目>007  放課後子ども環境整備事業費</細目><細々目>01   放課後子ども環境整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2526450000子育て支援課</所属><当初予算額(合計)>20584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19910000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>674000</不用額(合計)></row>
<row _id="1302"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>7293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10998</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7303998</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7286478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17520</不用額(合計)></row>
<row _id="1303"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>02 給料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>19492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>458675</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19950675</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19901560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49115</不用額(合計)></row>
<row _id="1304"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3092000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3002386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89614</不用額(合計)></row>
<row _id="1305"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>5053000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5053000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4774261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278739</不用額(合計)></row>
<row _id="1306"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-176000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27060</不用額(合計)></row>
<row _id="1307"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>3651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1464128</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5115128</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4702950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412178</不用額(合計)></row>
<row _id="1308"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>2387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-456940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1930060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1089582</不用額(合計)></row>
<row _id="1309"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>35681000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1454304</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34226696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33003180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1223516</不用額(合計)></row>
<row _id="1310"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>10621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-265000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10345720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10280</不用額(合計)></row>
<row _id="1311"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>457545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154455</不用額(合計)></row>
<row _id="1312"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>01   生活保護実施事業（支援）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1366000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>265000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1631000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1630077</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>923</不用額(合計)></row>
<row _id="1313"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1265000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1265000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1265000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1314"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1020000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1020000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1020000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1315"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>1893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-275207</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1617793</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1181110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>436683</不用額(合計)></row>
<row _id="1316"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>331140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23860</不用額(合計)></row>
<row _id="1317"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>8075000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8075000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7837500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237500</不用額(合計)></row>
<row _id="1318"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30070</不用額(合計)></row>
<row _id="1319"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7500</不用額(合計)></row>
<row _id="1320"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1420046</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1420046</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1420046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1321"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>03   生活保護実施事業（保護）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526350000生活福祉課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>368000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>368000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1322"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>002  生活保護実施事業費</細目><細々目>04   生活保護世帯の生徒等に係る就学支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>8463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1673000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5393451</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1396549</不用額(合計)></row>
<row _id="1323"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47668</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56332</不用額(合計)></row>
<row _id="1324"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>1974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>455664</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2429664</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2429664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1325"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>01 生活保護総務費</目><細目>003  行旅病人等医療援護事業費</細目><細々目>01   行旅病人等医療援護事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27014</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29986</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25786</不用額(合計)></row>
<row _id="1326"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>9248736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>828462000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10077198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9965385961</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111812039</不用額(合計)></row>
<row _id="1327"><部>26 民生局福祉こども部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>03 生活保護費</項><目>02 扶助費</目><細目>002  生活保護費支給事業費</細目><細々目>01   生活保護費支給事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2526300000生活支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>210605000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>210604932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68</不用額(合計)></row>
<row _id="1328"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1237000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="1329"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1330"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34730</不用額(合計)></row>
<row _id="1331"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79296</不用額(合計)></row>
<row _id="1332"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1996270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>491730</不用額(合計)></row>
<row _id="1333"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1334"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79690</不用額(合計)></row>
<row _id="1335"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9550</不用額(合計)></row>
<row _id="1336"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>01   市民協働型まちづくり推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3741000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2880000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>861000</不用額(合計)></row>
<row _id="1337"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>679800</不用額(合計)></row>
<row _id="1338"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1339"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53651</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21349</不用額(合計)></row>
<row _id="1340"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>021  市民協働型まちづくり推進事業費</細目><細々目>03   市民公益活動促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>580000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>763000</不用額(合計)></row>
<row _id="1341"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>022  ＮＰＯ支援基金積立金</細目><細々目>01   ＮＰＯ支援基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2133000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4409488</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1565512</不用額(合計)></row>
<row _id="1342"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>024  団体補助事業費</細目><細々目>01   団体補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1343"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>01   地域運営協議会支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>7000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6787196</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212804</不用額(合計)></row>
<row _id="1344"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>2155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18738</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2173738</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2173738</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1345"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>351943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3057</不用額(合計)></row>
<row _id="1346"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18738</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268262</予算現額(合計)><支出済額(合計)>195040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73222</不用額(合計)></row>
<row _id="1347"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>77700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1348"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132902</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271902</予算現額(合計)><支出済額(合計)>255320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16582</不用額(合計)></row>
<row _id="1349"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1350"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>02   町内会活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>191790000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1704402</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185085598</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169486155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15599443</不用額(合計)></row>
<row _id="1351"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>04   地域活動助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>19800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1352"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3910</不用額(合計)></row>
<row _id="1353"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33000</不用額(合計)></row>
<row _id="1354"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>526000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244494</不用額(合計)></row>
<row _id="1355"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3625</不用額(合計)></row>
<row _id="1356"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4700</不用額(合計)></row>
<row _id="1357"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>05   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8240</不用額(合計)></row>
<row _id="1358"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>677000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71093</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>605907</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>304011</不用額(合計)></row>
<row _id="1359"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98000</不用額(合計)></row>
<row _id="1360"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>06   スクールコミュニティ整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>71093</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71093</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71093</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1361"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>07   地域活動支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4540</不用額(合計)></row>
<row _id="1362"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>025  地域コミュニティ支援事業費</細目><細々目>07   地域活動支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147321</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1679</不用額(合計)></row>
<row _id="1363"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2590</不用額(合計)></row>
<row _id="1364"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18590</不用額(合計)></row>
<row _id="1365"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152938</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4062</不用額(合計)></row>
<row _id="1366"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>01 一般管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   部内一般管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4435</不用額(合計)></row>
<row _id="1367"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>1549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1549000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1547100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1900</不用額(合計)></row>
<row _id="1368"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56000</不用額(合計)></row>
<row _id="1369"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12380</不用額(合計)></row>
<row _id="1370"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13180</不用額(合計)></row>
<row _id="1371"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>01   一般相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280</不用額(合計)></row>
<row _id="1372"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>5893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5893000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1373"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144</不用額(合計)></row>
<row _id="1374"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>03 文書広報費</目><細目>004  広聴費</細目><細々目>02   特別相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>300</不用額(合計)></row>
<row _id="1375"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1376"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79319</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539319</予算現額(合計)><支出済額(合計)>531827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7492</不用額(合計)></row>
<row _id="1377"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>449408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67592</不用額(合計)></row>
<row _id="1378"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31960</不用額(合計)></row>
<row _id="1379"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3419611</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4344611</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3883097</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>461514</不用額(合計)></row>
<row _id="1380"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8070</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14583</不用額(合計)></row>
<row _id="1381"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3654000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1382"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2880</不用額(合計)></row>
<row _id="1383"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>5201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6260100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140900</不用額(合計)></row>
<row _id="1384"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>01   地域安全安心活動推進事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42600</不用額(合計)></row>
<row _id="1385"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>02   防犯カメラ設置事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>19980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5055000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14925000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14925000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1386"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>110396000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-21574000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82783306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4838694</不用額(合計)></row>
<row _id="1387"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>1976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1779360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97640</不用額(合計)></row>
<row _id="1388"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>93548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>627000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90982535</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3192465</不用額(合計)></row>
<row _id="1389"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>99000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89100</不用額(合計)></row>
<row _id="1390"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>03   街路防犯灯等管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3801000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3801000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2457396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1343604</不用額(合計)></row>
<row _id="1391"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134794</不用額(合計)></row>
<row _id="1392"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17780</不用額(合計)></row>
<row _id="1393"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168041</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91959</不用額(合計)></row>
<row _id="1394"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550000</不用額(合計)></row>
<row _id="1395"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1396"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>11 市民安全推進費</目><細目>002  地域安全安心活動推進事業費</細目><細々目>05   犯罪被害者等支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2275000</不用額(合計)></row>
<row _id="1397"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10089000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9901539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187461</不用額(合計)></row>
<row _id="1398"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1399"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>346300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1400"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1217091</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22909</不用額(合計)></row>
<row _id="1401"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>375390</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1402"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30040</不用額(合計)></row>
<row _id="1403"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98700</不用額(合計)></row>
<row _id="1404"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>9607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>660225</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10267225</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9528995</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>738230</不用額(合計)></row>
<row _id="1405"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>510860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>419404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91456</不用額(合計)></row>
<row _id="1406"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>18666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-819385</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17846615</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16098999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1747616</不用額(合計)></row>
<row _id="1407"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1610000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1610000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1433229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176771</不用額(合計)></row>
<row _id="1408"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11156</不用額(合計)></row>
<row _id="1409"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="1410"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>01   追浜行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1411"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9921000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9921000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9826606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94394</不用額(合計)></row>
<row _id="1412"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1413"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>339360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1414"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2027000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1954485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72515</不用額(合計)></row>
<row _id="1415"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16960</不用額(合計)></row>
<row _id="1416"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56500</不用額(合計)></row>
<row _id="1417"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>13812000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2255516</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16067516</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14630501</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1437015</不用額(合計)></row>
<row _id="1418"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>476623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47377</不用額(合計)></row>
<row _id="1419"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>17960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1942396</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16017604</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15744123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273481</不用額(合計)></row>
<row _id="1420"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1629000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1628960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1345115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>283845</不用額(合計)></row>
<row _id="1421"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>285780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>377780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1422"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>02   田浦行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1423"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>4690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4679896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10104</不用額(合計)></row>
<row _id="1424"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>62523</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>744523</予算現額(合計)><支出済額(合計)>744523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1425"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19370</不用額(合計)></row>
<row _id="1426"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1427"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>3609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>824570</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4433570</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4281018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152552</不用額(合計)></row>
<row _id="1428"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>128915</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330915</予算現額(合計)><支出済額(合計)>319565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11350</不用額(合計)></row>
<row _id="1429"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>15080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1016008</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14063992</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13238050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>825942</不用額(合計)></row>
<row _id="1430"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>1506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1235161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270839</不用額(合計)></row>
<row _id="1431"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1432"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800</不用額(合計)></row>
<row _id="1433"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>03   逸見行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1434"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>12278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11777658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500342</不用額(合計)></row>
<row _id="1435"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2127600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2127600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1436"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>402320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1680</不用額(合計)></row>
<row _id="1437"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1987000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1987000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1859973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127027</不用額(合計)></row>
<row _id="1438"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17030</不用額(合計)></row>
<row _id="1439"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124000</不用額(合計)></row>
<row _id="1440"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>14348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1806770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16154770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13809244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2345526</不用額(合計)></row>
<row _id="1441"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-661</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>584339</予算現額(合計)><支出済額(合計)>441587</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142752</不用額(合計)></row>
<row _id="1442"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>21888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2208760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19679240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19678610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630</不用額(合計)></row>
<row _id="1443"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1389</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1964611</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1915563</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49048</不用額(合計)></row>
<row _id="1444"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108848</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>194848</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="1445"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71188</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49812</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18312</不用額(合計)></row>
<row _id="1446"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>04   衣笠行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1447"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>6894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6894000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6865810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28190</不用額(合計)></row>
<row _id="1448"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1449"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1450"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1595000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1523496</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71504</不用額(合計)></row>
<row _id="1451"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24870</不用額(合計)></row>
<row _id="1452"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>173000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="1453"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>5989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1439171</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7428171</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6813851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>614320</不用額(合計)></row>
<row _id="1454"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131454</不用額(合計)></row>
<row _id="1455"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>18358000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1752991</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16605009</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15906416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>698593</不用額(合計)></row>
<row _id="1456"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>1893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1893000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1337359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>555641</不用額(合計)></row>
<row _id="1457"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32830</不用額(合計)></row>
<row _id="1458"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>05   大津行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="1459"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8017000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8017000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7892291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124709</不用額(合計)></row>
<row _id="1460"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1461"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97353</不用額(合計)></row>
<row _id="1462"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1564699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68301</不用額(合計)></row>
<row _id="1463"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15440</不用額(合計)></row>
<row _id="1464"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49000</不用額(合計)></row>
<row _id="1465"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>6574000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6574000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6422650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151350</不用額(合計)></row>
<row _id="1466"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>547000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>547000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>481591</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65409</不用額(合計)></row>
<row _id="1467"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-831500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16168500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14721362</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1447138</不用額(合計)></row>
<row _id="1468"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1279221</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95779</不用額(合計)></row>
<row _id="1469"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4104</不用額(合計)></row>
<row _id="1470"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>06   浦賀行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53000</不用額(合計)></row>
<row _id="1471"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>9098000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>193872</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9291872</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9291872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1472"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1473"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>316000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9940</不用額(合計)></row>
<row _id="1474"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1632000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1556261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75739</不用額(合計)></row>
<row _id="1475"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29530</不用額(合計)></row>
<row _id="1476"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76917</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57083</不用額(合計)></row>
<row _id="1477"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>15279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1996514</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17275514</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16777989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>497525</不用額(合計)></row>
<row _id="1478"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>505830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116170</不用額(合計)></row>
<row _id="1479"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>18909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-957286</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17951714</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17751392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200322</不用額(合計)></row>
<row _id="1480"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1729000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1729000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1416331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312669</不用額(合計)></row>
<row _id="1481"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14720</不用額(合計)></row>
<row _id="1482"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37000</不用額(合計)></row>
<row _id="1483"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>07   久里浜行政センター運営管理費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1484"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>7974000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7974000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7858794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115206</不用額(合計)></row>
<row _id="1485"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1486"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149254</不用額(合計)></row>
<row _id="1487"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>66000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1227010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77990</不用額(合計)></row>
<row _id="1488"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60140</不用額(合計)></row>
<row _id="1489"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65100</不用額(合計)></row>
<row _id="1490"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>12984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12984000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10404873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2579127</不用額(合計)></row>
<row _id="1491"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>507000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>366367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140633</不用額(合計)></row>
<row _id="1492"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>18800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-223173</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18576827</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17637858</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>938969</不用額(合計)></row>
<row _id="1493"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1354194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213806</不用額(合計)></row>
<row _id="1494"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13173</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83173</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1939</不用額(合計)></row>
<row _id="1495"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>08   北下浦行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13509</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66491</不用額(合計)></row>
<row _id="1496"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>9756000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9756000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9348658</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>407342</不用額(合計)></row>
<row _id="1497"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1498"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1499"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1932000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1856611</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75389</不用額(合計)></row>
<row _id="1500"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1501"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70700</不用額(合計)></row>
<row _id="1502"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>16792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1334196</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15457804</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12958093</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2499711</不用額(合計)></row>
<row _id="1503"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>489660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98340</不用額(合計)></row>
<row _id="1504"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>23971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-111513</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23859487</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22182694</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1676793</不用額(合計)></row>
<row _id="1505"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1616000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>126642</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1742642</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1673407</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69235</不用額(合計)></row>
<row _id="1506"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>130093</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140093</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130093</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1507"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>09   西行政センター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1508"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>10   追浜行政センター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>769890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384110</不用額(合計)></row>
<row _id="1509"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4079</不用額(合計)></row>
<row _id="1510"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>11   田浦行政センター会議室等維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1700</不用額(合計)></row>
<row _id="1511"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200512</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>488</不用額(合計)></row>
<row _id="1512"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>438000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>290671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147329</不用額(合計)></row>
<row _id="1513"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10845</不用額(合計)></row>
<row _id="1514"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>527307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1693</不用額(合計)></row>
<row _id="1515"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>12   北下浦行政センター分室運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1392</不用額(合計)></row>
<row _id="1516"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="1517"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>14   田浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43214</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4786</不用額(合計)></row>
<row _id="1518"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="1519"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85</不用額(合計)></row>
<row _id="1520"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246</不用額(合計)></row>
<row _id="1521"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>15   浦賀行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8580</不用額(合計)></row>
<row _id="1522"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="1523"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38</不用額(合計)></row>
<row _id="1524"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>17   西行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1246</不用額(合計)></row>
<row _id="1525"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19920</不用額(合計)></row>
<row _id="1526"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1542</不用額(合計)></row>
<row _id="1527"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>18   久里浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28246</不用額(合計)></row>
<row _id="1528"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>19   衣笠行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12382</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9618</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4578</不用額(合計)></row>
<row _id="1529"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>19   衣笠行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37149</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2851</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1463</不用額(合計)></row>
<row _id="1530"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>19   衣笠行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49531</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120531</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1531"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>19   衣笠行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1532"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>20   北下浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60000</不用額(合計)></row>
<row _id="1533"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>20   北下浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42</不用額(合計)></row>
<row _id="1534"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>20   北下浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246</不用額(合計)></row>
<row _id="1535"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>20   北下浦行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6260</不用額(合計)></row>
<row _id="1536"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>21   追浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="1537"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>21   追浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>74</不用額(合計)></row>
<row _id="1538"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>21   追浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3046</不用額(合計)></row>
<row _id="1539"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>21   追浜行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1540"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>22   大津行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12200</不用額(合計)></row>
<row _id="1541"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>22   大津行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>198001</不用額(合計)></row>
<row _id="1542"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>22   大津行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24316</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3684</不用額(合計)></row>
<row _id="1543"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>23   逸見行政センター地域生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="1544"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>23   逸見行政センター地域生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20523</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19477</不用額(合計)></row>
<row _id="1545"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>23   逸見行政センター地域生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47850</不用額(合計)></row>
<row _id="1546"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>002  運営管理費</細目><細々目>23   逸見行政センター地域生活相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1547"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>02   田浦行政センター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>119398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-48605000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-970868</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69822132</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67502490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2319642</不用額(合計)></row>
<row _id="1548"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>04   衣笠行政センター施設営繕工事費（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>108407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108407000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70330000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>38077000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1549"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>06   浦賀行政センター施設営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>66000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="1550"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>06   浦賀行政センター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>37180000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32479150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4700850</不用額(合計)></row>
<row _id="1551"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>08   北下浦行政センター施設営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1552"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>08   北下浦行政センター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>57112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50633330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6478670</不用額(合計)></row>
<row _id="1553"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>003  施設営繕工事費</細目><細々目>09   西行政センター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>50600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>30000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1554"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1555"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>17941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4015000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4836700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18762700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17288479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1474221</不用額(合計)></row>
<row _id="1556"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>105750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10288000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4836700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90625300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90561455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63845</不用額(合計)></row>
<row _id="1557"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>01   浦賀警察署跡地取得事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1960400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1960400</不用額(合計)></row>
<row _id="1558"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>15 行政センター費</目><細目>020  浦賀警察署跡地取得事業費</細目><細々目>02   浦賀警察署跡地取得事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>78901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>5201000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1559"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>126754</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>963754</予算現額(合計)><支出済額(合計)>963754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1560"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-83746</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>254</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>254</不用額(合計)></row>
<row _id="1561"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>307259</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>547259</予算現額(合計)><支出済額(合計)>545553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1706</不用額(合計)></row>
<row _id="1562"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1493800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2208800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2197106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11694</不用額(合計)></row>
<row _id="1563"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>198428</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4094428</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3966423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128005</不用額(合計)></row>
<row _id="1564"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>3881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-350267</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3530733</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2407020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1123713</不用額(合計)></row>
<row _id="1565"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>01   コミュニティセンター管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1566"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4884000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4729661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10339</不用額(合計)></row>
<row _id="1567"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1568"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>343180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1569"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>459820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5462</不用額(合計)></row>
<row _id="1570"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4300</不用額(合計)></row>
<row _id="1571"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17075</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>309925</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7009</不用額(合計)></row>
<row _id="1572"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20175</不用額(合計)></row>
<row _id="1573"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1574"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>02   追浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>324000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121641</不用額(合計)></row>
<row _id="1575"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>11199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10318486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880514</不用額(合計)></row>
<row _id="1576"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>4236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>288000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4524000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1577"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1005000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1005000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>893776</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111224</不用額(合計)></row>
<row _id="1578"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1163955</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29045</不用額(合計)></row>
<row _id="1579"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-216954</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1307046</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1307000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46</不用額(合計)></row>
<row _id="1580"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8470</不用額(合計)></row>
<row _id="1581"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>1144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-105862</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1038138</予算現額(合計)><支出済額(合計)>963055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75083</不用額(合計)></row>
<row _id="1582"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49554</不用額(合計)></row>
<row _id="1583"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1584"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22770</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260230</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181052</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79178</不用額(合計)></row>
<row _id="1585"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>03   田浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>139040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1040</不用額(合計)></row>
<row _id="1586"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>6211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5946631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264369</不用額(合計)></row>
<row _id="1587"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4160</不用額(合計)></row>
<row _id="1588"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>4798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-32150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4765850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4519137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246713</不用額(合計)></row>
<row _id="1589"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>188082</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11918</不用額(合計)></row>
<row _id="1590"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>3690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17430</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3707430</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3691461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15969</不用額(合計)></row>
<row _id="1591"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190564</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34436</不用額(合計)></row>
<row _id="1592"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>04   長浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2570</不用額(合計)></row>
<row _id="1593"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>9324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-143600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9180400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8677806</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>502594</不用額(合計)></row>
<row _id="1594"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>1984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>143600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2127600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2127600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1595"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>212760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107240</不用額(合計)></row>
<row _id="1596"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>335458</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5542</不用額(合計)></row>
<row _id="1597"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1040</不用額(合計)></row>
<row _id="1598"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>114134</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425134</予算現額(合計)><支出済額(合計)>412276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12858</不用額(合計)></row>
<row _id="1599"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163742</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34258</不用額(合計)></row>
<row _id="1600"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1601"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>05   逸見コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527460000逸見行政センター</所属><当初予算額(合計)>278000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>240063</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37937</不用額(合計)></row>
<row _id="1602"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>10325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9904456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>420544</不用額(合計)></row>
<row _id="1603"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>4102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>287600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4389600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4389600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1604"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>583860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>583860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1605"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1005000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1005000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>902131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102869</不用額(合計)></row>
<row _id="1606"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30029</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1493971</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1325000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168971</不用額(合計)></row>
<row _id="1607"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63200</不用額(合計)></row>
<row _id="1608"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5183000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>440144</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5978144</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5935437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42707</不用額(合計)></row>
<row _id="1609"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-70000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56772</不用額(合計)></row>
<row _id="1610"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1611"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-81839</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221161</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187986</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33175</不用額(合計)></row>
<row _id="1612"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>10   衣笠コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1546000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-288305</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1257695</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1240980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16715</不用額(合計)></row>
<row _id="1613"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1614"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3400</不用額(合計)></row>
<row _id="1615"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>1432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10719</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1442719</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1350294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92425</不用額(合計)></row>
<row _id="1616"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>59022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59022000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59022000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1617"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10719</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67281</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24893</不用額(合計)></row>
<row _id="1618"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>11   池上コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527480000衣笠行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3425000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1819000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3999409</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1006000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238591</不用額(合計)></row>
<row _id="1619"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>9307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8775135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>531865</不用額(合計)></row>
<row _id="1620"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1621"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>378000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>398280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>398280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1622"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>357979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113021</不用額(合計)></row>
<row _id="1623"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7920</不用額(合計)></row>
<row _id="1624"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>573000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15309</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>557691</予算現額(合計)><支出済額(合計)>502265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55426</不用額(合計)></row>
<row _id="1625"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72215</不用額(合計)></row>
<row _id="1626"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1627"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>12   大津コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527500000大津行政センター</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21589</不用額(合計)></row>
<row _id="1628"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-460288</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8464712</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8463212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500</不用額(合計)></row>
<row _id="1629"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1630"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>304520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1631"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25912</不用額(合計)></row>
<row _id="1632"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7260</不用額(合計)></row>
<row _id="1633"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1602000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23352</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2054648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2009481</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45167</不用額(合計)></row>
<row _id="1634"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>56000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-61600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236187</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22213</不用額(合計)></row>
<row _id="1635"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1636"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34159</不用額(合計)></row>
<row _id="1637"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>13   浦賀コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>113000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27595</不用額(合計)></row>
<row _id="1638"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>135456</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9014456</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9002238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12218</不用額(合計)></row>
<row _id="1639"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18320</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1640"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>2924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>908437</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3832437</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3829845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2592</不用額(合計)></row>
<row _id="1641"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11485</不用額(合計)></row>
<row _id="1642"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24506</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3369506</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3367456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2050</不用額(合計)></row>
<row _id="1643"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>14   鴨居コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96835</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12165</不用額(合計)></row>
<row _id="1644"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-120911</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6386089</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6202432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>183657</不用額(合計)></row>
<row _id="1645"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120911</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4356911</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4311466</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45445</不用額(合計)></row>
<row _id="1646"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1047000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>629104</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417896</不用額(合計)></row>
<row _id="1647"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1048631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84369</不用額(合計)></row>
<row _id="1648"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1052670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>471330</不用額(合計)></row>
<row _id="1649"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62340</不用額(合計)></row>
<row _id="1650"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>620000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9421</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610579</予算現額(合計)><支出済額(合計)>452377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158202</不用額(合計)></row>
<row _id="1651"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244949</不用額(合計)></row>
<row _id="1652"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7690</不用額(合計)></row>
<row _id="1653"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>281053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65947</不用額(合計)></row>
<row _id="1654"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>15   久里浜コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19440</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12</不用額(合計)></row>
<row _id="1655"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>268616</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6489616</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6487268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2348</不用額(合計)></row>
<row _id="1656"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1657"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15520</不用額(合計)></row>
<row _id="1658"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>6189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-253037</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5935963</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4823553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1112410</不用額(合計)></row>
<row _id="1659"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30430</不用額(合計)></row>
<row _id="1660"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>2758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2758000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2613600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>144400</不用額(合計)></row>
<row _id="1661"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12377</不用額(合計)></row>
<row _id="1662"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>16   岩戸コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28370</不用額(合計)></row>
<row _id="1663"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>13179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12422947</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>756053</不用額(合計)></row>
<row _id="1664"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>2052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2196000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1665"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293344</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118656</不用額(合計)></row>
<row _id="1666"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>477000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>422850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54150</不用額(合計)></row>
<row _id="1667"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21480</不用額(合計)></row>
<row _id="1668"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>103000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>888000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>875421</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12579</不用額(合計)></row>
<row _id="1669"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110280</不用額(合計)></row>
<row _id="1670"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20019</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259981</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94981</不用額(合計)></row>
<row _id="1671"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>17   北下浦コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527560000北下浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>641000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-253000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151753</不用額(合計)></row>
<row _id="1672"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>10705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-160707</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10544293</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9968062</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>576231</不用額(合計)></row>
<row _id="1673"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>02 給料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1674"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15507</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315507</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315507</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1675"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>208998</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679998</予算現額(合計)><支出済額(合計)>668483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11515</不用額(合計)></row>
<row _id="1676"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10560</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="1677"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>754052</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1535052</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1533673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1379</不用額(合計)></row>
<row _id="1678"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181003</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44997</不用額(合計)></row>
<row _id="1679"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1680"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2816</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132184</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41429</不用額(合計)></row>
<row _id="1681"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>18   西コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>41974</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>591974</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591974</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1682"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>18287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18287000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17832470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454530</不用額(合計)></row>
<row _id="1683"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1684"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>7575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>91559</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7666559</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7194392</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>472167</不用額(合計)></row>
<row _id="1685"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75325</不用額(合計)></row>
<row _id="1686"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>7414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-704639</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6709361</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6650877</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58484</不用額(合計)></row>
<row _id="1687"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63560</不用額(合計)></row>
<row _id="1688"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>19   武山コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600404</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640404</予算現額(合計)><支出済額(合計)>640401</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3</不用額(合計)></row>
<row _id="1689"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>6028000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>73371</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6101371</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6101371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1690"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8720</不用額(合計)></row>
<row _id="1691"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>1324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>206005</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1530005</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1514306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15699</不用額(合計)></row>
<row _id="1692"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35124</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202124</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="1693"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>4266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-322155</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3943845</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3549752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>394093</不用額(合計)></row>
<row _id="1694"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>20   長井コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142959</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19041</不用額(合計)></row>
<row _id="1695"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4756536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42464</不用額(合計)></row>
<row _id="1696"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147343</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>657</不用額(合計)></row>
<row _id="1697"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8218</不用額(合計)></row>
<row _id="1698"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>21   追浜コミュニティセンター北館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527420000追浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>188375</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>625</不用額(合計)></row>
<row _id="1699"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>8925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>82012</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9007012</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9007012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1700"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10133</不用額(合計)></row>
<row _id="1701"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-45000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>227000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1702"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="1703"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>1977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>48850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2025850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1893607</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132243</不用額(合計)></row>
<row _id="1704"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22943</不用額(合計)></row>
<row _id="1705"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>3546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-88218</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3457782</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3365892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91890</不用額(合計)></row>
<row _id="1706"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1274</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112274</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13318</不用額(合計)></row>
<row _id="1707"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>22   浦賀コミュニティセンター分館運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1274</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48726</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16721</不用額(合計)></row>
<row _id="1708"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>25654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-139434</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25514566</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24604909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>909657</不用額(合計)></row>
<row _id="1709"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44320</不用額(合計)></row>
<row _id="1710"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2160</不用額(合計)></row>
<row _id="1711"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>9699000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-740519</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8958481</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8797471</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161010</不用額(合計)></row>
<row _id="1712"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>708000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>653108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54892</不用額(合計)></row>
<row _id="1713"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>10088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>730002</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10818002</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10816465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1537</不用額(合計)></row>
<row _id="1714"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>556928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49072</不用額(合計)></row>
<row _id="1715"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>001  運営管理費</細目><細々目>23   本庁管内コミュニティセンター運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>143951</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225951</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225951</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1716"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>01   長浦コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527440000田浦行政センター</所属><当初予算額(合計)>27841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17286500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10554500</不用額(合計)></row>
<row _id="1717"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>04   安浦コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>12496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10252000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2244000</不用額(合計)></row>
<row _id="1718"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>05   三春コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>31416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22385000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9031000</不用額(合計)></row>
<row _id="1719"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>08   岩戸コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>17985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1391500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16593500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13535500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3058000</不用額(合計)></row>
<row _id="1720"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>10   浦賀コミュニティセンター分館施設営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>329000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165734</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>163266</不用額(合計)></row>
<row _id="1721"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>10   浦賀コミュニティセンター分館施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527520000浦賀行政センター</所属><当初予算額(合計)>15708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3212000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11131340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1364660</不用額(合計)></row>
<row _id="1722"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>16 コミュニティセンター費</目><細目>002  施設営繕工事費</細目><細々目>12   長井コミュニティセンター施設営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2527580000西行政センター</所属><当初予算額(合計)>9064000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9064000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7065960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1998040</不用額(合計)></row>
<row _id="1723"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1724"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17130</不用額(合計)></row>
<row _id="1725"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127740</不用額(合計)></row>
<row _id="1726"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134798</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18202</不用額(合計)></row>
<row _id="1727"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>33698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33697443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>557</不用額(合計)></row>
<row _id="1728"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>1839000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1839000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1821475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17525</不用額(合計)></row>
<row _id="1729"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645</不用額(合計)></row>
<row _id="1730"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>17 市民活動サポートセンター費</目><細目>002  市民活動サポートセンター運営事業費</細目><細々目>01   市民活動サポートセンター運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527200000地域コミュニティ支援課</所属><当初予算額(合計)>15170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13905584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1264416</不用額(合計)></row>
<row _id="1731"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>16710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15861758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>848242</不用額(合計)></row>
<row _id="1732"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1537000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1537000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1499647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37353</不用額(合計)></row>
<row _id="1733"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13700</不用額(合計)></row>
<row _id="1734"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>287549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82451</不用額(合計)></row>
<row _id="1735"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8887</不用額(合計)></row>
<row _id="1736"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1767987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123013</不用額(合計)></row>
<row _id="1737"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>10958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10958000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10546638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411362</不用額(合計)></row>
<row _id="1738"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>002  市民サービスセンター中央店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター中央店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>634579</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>404421</不用額(合計)></row>
<row _id="1739"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>11588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11316909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>271091</不用額(合計)></row>
<row _id="1740"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1105325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19675</不用額(合計)></row>
<row _id="1741"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2680</不用額(合計)></row>
<row _id="1742"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330862</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1138</不用額(合計)></row>
<row _id="1743"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>324000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>321367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5633</不用額(合計)></row>
<row _id="1744"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>1018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1017476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524</不用額(合計)></row>
<row _id="1745"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5553768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1232</不用額(合計)></row>
<row _id="1746"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1747"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>003  市民サービスセンター久里浜店運営事業費</細目><細々目>01   市民サービスセンター久里浜店運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527540000久里浜行政センター</所属><当初予算額(合計)>5036000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5036000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4825539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210461</不用額(合計)></row>
<row _id="1748"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>11492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7800688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3691312</不用額(合計)></row>
<row _id="1749"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>02 給料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>41376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2437000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>726000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40298388</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4240612</不用額(合計)></row>
<row _id="1750"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>310000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>108740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8572740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6502167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2070573</不用額(合計)></row>
<row _id="1751"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>9301000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>156903</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9457903</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8273928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1183975</不用額(合計)></row>
<row _id="1752"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>243000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236320</不用額(合計)></row>
<row _id="1753"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2656000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1134034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1521966</不用額(合計)></row>
<row _id="1754"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-49500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7643500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3222774</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4420726</不用額(合計)></row>
<row _id="1755"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>41979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2783000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44762000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42235732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2526268</不用額(合計)></row>
<row _id="1756"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2868000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2756880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111120</不用額(合計)></row>
<row _id="1757"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>01   個人番号カード交付事業（本庁）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1758"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>02   マイナポイント支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>28677000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>26930000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55607000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52999956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2607044</不用額(合計)></row>
<row _id="1759"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>02   マイナポイント支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>173000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>98000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>271000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44567</不用額(合計)></row>
<row _id="1760"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>02 給料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>9255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>533000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9787200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1761"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>54000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1420860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1420860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1762"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1910079</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156921</不用額(合計)></row>
<row _id="1763"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82151</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>849</不用額(合計)></row>
<row _id="1764"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34285</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7715</不用額(合計)></row>
<row _id="1765"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2783000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2684000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99000</不用額(合計)></row>
<row _id="1766"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>008  個人番号カード交付事業費</細目><細々目>03   個人番号カード交付事業（市民サービスセンター中央店）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>370524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476</不用額(合計)></row>
<row _id="1767"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>40269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39073030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1195970</不用額(合計)></row>
<row _id="1768"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5422556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235444</不用額(合計)></row>
<row _id="1769"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22605</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22605</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1770"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6880</不用額(合計)></row>
<row _id="1771"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2605902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1077098</不用額(合計)></row>
<row _id="1772"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9700</不用額(合計)></row>
<row _id="1773"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1029360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>847483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181877</不用額(合計)></row>
<row _id="1774"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1305000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1305000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1144079</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160921</不用額(合計)></row>
<row _id="1775"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>20255000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3102000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6085992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11066000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1008</不用額(合計)></row>
<row _id="1776"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3807000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3807000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3649732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157268</不用額(合計)></row>
<row _id="1777"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   戸籍事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1778"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6190</不用額(合計)></row>
<row _id="1779"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>5211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4322245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>888755</不用額(合計)></row>
<row _id="1780"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9084000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8450942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>633058</不用額(合計)></row>
<row _id="1781"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>69089000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>25179000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2495503</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91772497</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64730452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>25179000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1863045</不用額(合計)></row>
<row _id="1782"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>13139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13049370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89630</不用額(合計)></row>
<row _id="1783"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="1784"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   住民基本台帳事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>4788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4787037</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>963</不用額(合計)></row>
<row _id="1785"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="1786"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>03 戸籍住民基本台帳費</項><目>01 戸籍住民基本台帳費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   自動車臨時運行許可事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5550</不用額(合計)></row>
<row _id="1787"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5660</不用額(合計)></row>
<row _id="1788"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>876044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31956</不用額(合計)></row>
<row _id="1789"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>07 住居表示費</項><目>01 住居表示費</目><細目>003  住居表示維持管理事業費</細目><細々目>01   住居表示維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>3009000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3009000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2685100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>323900</不用額(合計)></row>
<row _id="1790"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159</不用額(合計)></row>
<row _id="1791"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8080</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8920</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1792"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1793"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-32869</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118131</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1794"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1795"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>315000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1796"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>002  戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業費</細目><細々目>01   戦争犠牲者を慰め平和を祈念する集い等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="1797"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1798"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>419960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8640</不用額(合計)></row>
<row _id="1799"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62642</不用額(合計)></row>
<row _id="1800"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1801"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>003  戦没者遺族等援護関係事業費</細目><細々目>01   戦没者遺族等援護関係事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30401</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21599</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5</不用額(合計)></row>
<row _id="1802"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="1803"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18400</不用額(合計)></row>
<row _id="1804"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5646</不用額(合計)></row>
<row _id="1805"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-45000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1806"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>005  更生保護推進助成事業費</細目><細々目>01   更生保護推進助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>878313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1687</不用額(合計)></row>
<row _id="1807"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>069  戦争被害者支援事業費</細目><細々目>01   ウクライナ避難者一時金給付事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527100000市民生活課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="1808"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>14576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14576000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13581424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>994576</不用額(合計)></row>
<row _id="1809"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1538000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1538000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1509967</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28033</不用額(合計)></row>
<row _id="1810"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84980</不用額(合計)></row>
<row _id="1811"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1597000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1597000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416350</不用額(合計)></row>
<row _id="1812"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58264</不用額(合計)></row>
<row _id="1813"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>2179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2178396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>604</不用額(合計)></row>
<row _id="1814"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>944000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>944000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>841160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102840</不用額(合計)></row>
<row _id="1815"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64170</不用額(合計)></row>
<row _id="1816"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>04 国民年金費</目><細目>002  国民年金事業費</細目><細々目>01   国民年金事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527400000窓口サービス課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1980000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1817"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>456000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31845</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424155</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124155</不用額(合計)></row>
<row _id="1818"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37440</不用額(合計)></row>
<row _id="1819"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-64200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>817800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>805097</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12703</不用額(合計)></row>
<row _id="1820"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>31845</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165845</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9220</不用額(合計)></row>
<row _id="1821"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-46915</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29085</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15773</不用額(合計)></row>
<row _id="1822"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>46915</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101915</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83789</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18126</不用額(合計)></row>
<row _id="1823"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>002  消費者啓発育成事業費</細目><細々目>01   消費者啓発育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1824"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>17195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17163631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31369</不用額(合計)></row>
<row _id="1825"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>2282000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32383</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2314383</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2314383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1826"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>291000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>291000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1827"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25863</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51137</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13697</不用額(合計)></row>
<row _id="1828"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372</不用額(合計)></row>
<row _id="1829"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21641</不用額(合計)></row>
<row _id="1830"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>1757000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1757000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1747350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9650</不用額(合計)></row>
<row _id="1831"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="1832"><部>27 民生局地域支援部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>04 消費生活対策費</目><細目>003  消費生活相談事業費</細目><細々目>01   消費生活相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2527150000市民相談室</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-21520</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1833"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>02   社会事業団体指導育成業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1834"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>03   国民健康保険組合指導育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>632800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37200</不用額(合計)></row>
<row _id="1835"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9336</不用額(合計)></row>
<row _id="1836"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>022  国民健康保険等医療費適正化事業費</細目><細々目>01   国民健康保険等医療費適正化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>782000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1837"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>026  特別会計国民健康保険費繰出金</細目><細々目>01   特別会計国民健康保険費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>3204000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>594339000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3798339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3722776342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75562658</不用額(合計)></row>
<row _id="1838"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   援護関係業務</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>770000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>685000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85000</不用額(合計)></row>
<row _id="1839"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>025  後期高齢者医療広域連合負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療広域連合負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>132435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>198000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132632472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>528</不用額(合計)></row>
<row _id="1840"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>027  後期高齢者医療給付費市負担金</細目><細々目>01   後期高齢者医療給付費市負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>4644881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-173100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4471781000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4471780617</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>383</不用額(合計)></row>
<row _id="1841"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>03 老人福祉費</目><細目>028  特別会計後期高齢者医療費繰出金</細目><細々目>01   特別会計後期高齢者医療費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2531550000健康保険課</所属><当初予算額(合計)>1127000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-21811000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1105189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1105188449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>551</不用額(合計)></row>
<row _id="1842"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>999000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>999000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>999000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1843"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>003  病院事業会計負担金、補助金、出資金</細目><細々目>01   病院事業会計負担金、補助金、出資金</細々目><節>23 投資及び出資金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>224000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>224000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1844"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1845"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>6202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4199000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3976652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>222348</不用額(合計)></row>
<row _id="1846"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>01   災害時救急医療対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14606</不用額(合計)></row>
<row _id="1847"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>02   救急医療対策補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4785000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4482000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303000</不用額(合計)></row>
<row _id="1848"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>03   産科医療対策支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>4550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3872000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>678000</不用額(合計)></row>
<row _id="1849"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>06   看護師確保対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1122000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1850"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>10   指定管理者支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>65408000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>67520000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>56427686</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189355686</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161006620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>19220000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9129066</不用額(合計)></row>
<row _id="1851"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>004  医療対策事業費</細目><細々目>98   地域医療政策事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13313</不用額(合計)></row>
<row _id="1852"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>008  いのちの基金積立金</細目><細々目>01   いのちの基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>10363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5023000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>101565</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5441565</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5441565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1853"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>009  横須賀市医師会等補助金</細目><細々目>01   横須賀市医師会等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>920000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1854"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1799000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1550930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248070</不用額(合計)></row>
<row _id="1855"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-61713</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161287</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70957</不用額(合計)></row>
<row _id="1856"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156654</不用額(合計)></row>
<row _id="1857"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>723361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113639</不用額(合計)></row>
<row _id="1858"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>166000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6833</不用額(合計)></row>
<row _id="1859"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58713</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>951713</予算現額(合計)><支出済額(合計)>903703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48010</不用額(合計)></row>
<row _id="1860"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-360000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>520000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>514800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5200</不用額(合計)></row>
<row _id="1861"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62036</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22964</不用額(合計)></row>
<row _id="1862"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>01 保健衛生総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   部の管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>56000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1863"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2432628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137372</不用額(合計)></row>
<row _id="1864"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>808000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>341000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>467000</不用額(合計)></row>
<row _id="1865"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210020</不用額(合計)></row>
<row _id="1866"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>556900</不用額(合計)></row>
<row _id="1867"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202178</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137822</不用額(合計)></row>
<row _id="1868"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>3137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-356789</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2780211</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1556286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1223925</不用額(合計)></row>
<row _id="1869"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1870"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="1871"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>7546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7546000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4677587</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2868413</不用額(合計)></row>
<row _id="1872"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>01   結核対策事業（保健予防課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4592345</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4592345</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4592345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1873"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>05   結核健康診断事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>3403000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3403000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2923674</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>479326</不用額(合計)></row>
<row _id="1874"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（保健所企画課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>10714000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10714000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8954363</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1759637</不用額(合計)></row>
<row _id="1875"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（保健所企画課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73000</不用額(合計)></row>
<row _id="1876"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（保健所企画課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>12351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12351000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10609544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1741456</不用額(合計)></row>
<row _id="1877"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>002  結核対策事業費</細目><細々目>06   結核対策事業（保健所企画課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>214000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>156940</不用額(合計)></row>
<row _id="1878"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="1879"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>349000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48120</不用額(合計)></row>
<row _id="1880"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362463</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152537</不用額(合計)></row>
<row _id="1881"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23061</不用額(合計)></row>
<row _id="1882"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-183752</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345248</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66398</不用額(合計)></row>
<row _id="1883"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64000</不用額(合計)></row>
<row _id="1884"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="1885"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1886"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>01   感染症対策事業（保健予防課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>183752</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183752</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1887"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23312</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2231312</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2205312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1888"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>4452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4326030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125970</不用額(合計)></row>
<row _id="1889"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>652000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>754820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>746083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8737</不用額(合計)></row>
<row _id="1890"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>965000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>734787</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230213</不用額(合計)></row>
<row _id="1891"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1200</不用額(合計)></row>
<row _id="1892"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>682231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-215248000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-314984</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>466668016</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354304735</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112363281</不用額(合計)></row>
<row _id="1893"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>5360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3330137</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2029863</不用額(合計)></row>
<row _id="1894"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>422133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>391333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333816884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57516116</不用額(合計)></row>
<row _id="1895"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>12853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4804443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8048557</不用額(合計)></row>
<row _id="1896"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>02   感染症対策事業（保健所企画課）</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>3461000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>188852</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3649852</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3649852</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1897"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1748000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-115200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1632800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1159631</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>473169</不用額(合計)></row>
<row _id="1898"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>3264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>115200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3379200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3065700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>313500</不用額(合計)></row>
<row _id="1899"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>03   感染症対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>892433</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>892433</予算現額(合計)><支出済額(合計)>892433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1900"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1901"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="1902"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1125946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123054</不用額(合計)></row>
<row _id="1903"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>222649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222649000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218106922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4542078</不用額(合計)></row>
<row _id="1904"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79415</不用額(合計)></row>
<row _id="1905"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>05   高齢者インフルエンザ予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="1906"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11810</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>951810</予算現額(合計)><支出済額(合計)>925810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="1907"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8280</不用額(合計)></row>
<row _id="1908"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>209950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>515950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>512825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3125</不用額(合計)></row>
<row _id="1909"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>33379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-221760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33157240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23986857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9170383</不用額(合計)></row>
<row _id="1910"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38700</不用額(合計)></row>
<row _id="1911"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17900</不用額(合計)></row>
<row _id="1912"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>08   高齢者肺炎球菌予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="1913"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2695000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1756640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>938360</不用額(合計)></row>
<row _id="1914"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1984000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1915"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-319000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1916"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-375000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1917"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>62685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-62517000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1918"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="1919"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>97243000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-93610000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>350460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3983460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>875503</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3107957</不用額(合計)></row>
<row _id="1920"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>267027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-255076000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-350460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11600540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9596325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2004215</不用額(合計)></row>
<row _id="1921"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>883267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-591783000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164771828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99112172</不用額(合計)></row>
<row _id="1922"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-662000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1923"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>598628000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-576399000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22228180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820</不用額(合計)></row>
<row _id="1924"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1165800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1054543000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138857000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88510664</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50346336</不用額(合計)></row>
<row _id="1925"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>09   新型インフルエンザ等対策事業（保健所企画課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>699419000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>699419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>699418578</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>422</不用額(合計)></row>
<row _id="1926"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>520000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1248000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1768000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>520000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>988000</不用額(合計)></row>
<row _id="1927"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>8975000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2371879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6603121</不用額(合計)></row>
<row _id="1928"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>109712000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109712000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1929"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>116000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94440</不用額(合計)></row>
<row _id="1930"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>165000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11449000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11614000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>848130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>165000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10600870</不用額(合計)></row>
<row _id="1931"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>103000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>105481000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105621400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35265365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>103000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70253035</不用額(合計)></row>
<row _id="1932"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>42627000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5461728000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-165351526</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5339003474</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1392888140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>42627000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3903488334</不用額(合計)></row>
<row _id="1933"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11696000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>236876928</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248572928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116678704</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131894224</不用額(合計)></row>
<row _id="1934"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1571000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1284000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2855000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>545248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1571000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>738752</不用額(合計)></row>
<row _id="1935"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>18240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6368000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>758510</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25366510</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7126510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>18240000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1936"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>10   新型コロナウイルス予防接種事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1635849000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1635849000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1635848765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235</不用額(合計)></row>
<row _id="1937"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1070000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1070000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>905460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164540</不用額(合計)></row>
<row _id="1938"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>289549</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227451</不用額(合計)></row>
<row _id="1939"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>2772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23016</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2795016</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2711165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83851</不用額(合計)></row>
<row _id="1940"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>41736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10281916</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31454084</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20398451</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11055633</不用額(合計)></row>
<row _id="1941"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36500</不用額(合計)></row>
<row _id="1942"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172000</不用額(合計)></row>
<row _id="1943"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>11   風しん抗体検査・予防接種事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10258900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10258900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10258900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1944"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>12   新型インフルエンザ等対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>5376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1989000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3386250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3360241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26009</不用額(合計)></row>
<row _id="1945"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>003  感染症対策事業費</細目><細々目>12   新型インフルエンザ等対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1946"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2626000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2117750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>508250</不用額(合計)></row>
<row _id="1947"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>446000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>318542</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127458</不用額(合計)></row>
<row _id="1948"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>563000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>230200</不用額(合計)></row>
<row _id="1949"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-57000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2884000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1854880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1029120</不用額(合計)></row>
<row _id="1950"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>326620</不用額(合計)></row>
<row _id="1951"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1343428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>206572</不用額(合計)></row>
<row _id="1952"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76861</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64139</不用額(合計)></row>
<row _id="1953"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>19180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17864904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1315096</不用額(合計)></row>
<row _id="1954"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81210</不用額(合計)></row>
<row _id="1955"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>504000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="1956"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>004  精神保健福祉対策事業費</細目><細々目>01   精神保健対策事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1957"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>460000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>423113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36887</不用額(合計)></row>
<row _id="1958"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>754400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>268600</不用額(合計)></row>
<row _id="1959"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55020</不用額(合計)></row>
<row _id="1960"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108391</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99609</不用額(合計)></row>
<row _id="1961"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187432</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3568</不用額(合計)></row>
<row _id="1962"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30160</不用額(合計)></row>
<row _id="1963"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-84000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="1964"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>005  難病対策事業費</細目><細々目>01   難病対策事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>84000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1965"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34572</不用額(合計)></row>
<row _id="1966"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1967"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="1968"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>399000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100444</不用額(合計)></row>
<row _id="1969"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40084</不用額(合計)></row>
<row _id="1970"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9900</不用額(合計)></row>
<row _id="1971"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="1972"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1973"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>01   エイズ対策事業（保健予防課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>241000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1974"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>02   エイズ対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343882</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403118</不用額(合計)></row>
<row _id="1975"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>02   エイズ対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29740</不用額(合計)></row>
<row _id="1976"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>006  エイズ対策事業費</細目><細々目>02   エイズ対策事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>216000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1977"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="1978"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="1979"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>184000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90444</不用額(合計)></row>
<row _id="1980"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82503</不用額(合計)></row>
<row _id="1981"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>372000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>371800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="1982"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>01   結核・感染症発生動向調査事業（保健予防課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1983"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>3942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3378487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>563513</不用額(合計)></row>
<row _id="1984"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>1996000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1996000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1983300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12700</不用額(合計)></row>
<row _id="1985"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14259</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>741</不用額(合計)></row>
<row _id="1986"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>007  結核・感染症発生動向調査事業費</細目><細々目>02   結核・感染症発生動向調査事業（健康安全科学センター）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>776127</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>776127</予算現額(合計)><支出済額(合計)>776127</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1987"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="1988"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="1989"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="1990"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-81660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406340</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>406340</不用額(合計)></row>
<row _id="1991"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>008  医療等給付事業費</細目><細々目>02   結核児童療育医療費給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>81660</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81660</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="1992"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8800</不用額(合計)></row>
<row _id="1993"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11508</不用額(合計)></row>
<row _id="1994"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1746</不用額(合計)></row>
<row _id="1995"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3700</不用額(合計)></row>
<row _id="1996"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>009  骨髄提供希望者登録推進事業費</細目><細々目>01   骨髄提供希望者登録推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>490000</不用額(合計)></row>
<row _id="1997"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29680</不用額(合計)></row>
<row _id="1998"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>02 予防費</目><細目>011  成年後見制度利用支援事業費</細目><細々目>01   成年後見制度利用支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531700000保健所保健予防課</所属><当初予算額(合計)>401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>371490</不用額(合計)></row>
<row _id="1999"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16736</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>966736</予算現額(合計)><支出済額(合計)>966736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2000"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3375</不用額(合計)></row>
<row _id="2001"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16736</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213264</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129364</不用額(合計)></row>
<row _id="2002"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1735000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1213155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>521845</不用額(合計)></row>
<row _id="2003"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104468</不用額(合計)></row>
<row _id="2004"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>2500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2465490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34510</不用額(合計)></row>
<row _id="2005"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55770</不用額(合計)></row>
<row _id="2006"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2007"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2008"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>002  食品衛生事業費</細目><細々目>01   食品衛生事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2009"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19375</不用額(合計)></row>
<row _id="2010"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69800</不用額(合計)></row>
<row _id="2011"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>531000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162556</不用額(合計)></row>
<row _id="2012"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22244</不用額(合計)></row>
<row _id="2013"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-311398</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1110602</予算現額(合計)><支出済額(合計)>902000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>208602</不用額(合計)></row>
<row _id="2014"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3400</不用額(合計)></row>
<row _id="2015"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2016"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>4571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5973000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>311398</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10855398</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8928700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1918698</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2017"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>003  環境衛生事業費</細目><細々目>05   環境衛生事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2018"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>1110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17912</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1127912</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1126152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1760</不用額(合計)></row>
<row _id="2019"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2310</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336310</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45110</不用額(合計)></row>
<row _id="2020"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33170</不用額(合計)></row>
<row _id="2021"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>5370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1723000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>164455</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7257455</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6037846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1219609</不用額(合計)></row>
<row _id="2022"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>525000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>452331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72669</不用額(合計)></row>
<row _id="2023"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>10040000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4687000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-17912</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5835088</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4359918</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1475170</不用額(合計)></row>
<row _id="2024"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32137</不用額(合計)></row>
<row _id="2025"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>27010000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27010000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25687431</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1322569</不用額(合計)></row>
<row _id="2026"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6901010</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-186213</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6793797</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6274154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>519643</不用額(合計)></row>
<row _id="2027"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>5927000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3603400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2323600</不用額(合計)></row>
<row _id="2028"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>004  動物愛護管理事業費</細目><細々目>01   動物愛護管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2029"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>03 環境衛生費</目><細目>005  動物愛護基金積立金</細目><細々目>01   動物愛護基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531800000保健所生活衛生課</所属><当初予算額(合計)>23430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16174000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19448</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7275448</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7275448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2030"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>11471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10871000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10715520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>155480</不用額(合計)></row>
<row _id="2031"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1874000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1733219</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140781</不用額(合計)></row>
<row _id="2032"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2033"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-72000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100460</不用額(合計)></row>
<row _id="2034"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>434000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>342588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91412</不用額(合計)></row>
<row _id="2035"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17922</不用額(合計)></row>
<row _id="2036"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2037"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>01   こんにちは赤ちゃん事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>672000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>672000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>672000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2038"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>610733</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25267</不用額(合計)></row>
<row _id="2039"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>03   周産期支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2040"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1110192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9808</不用額(合計)></row>
<row _id="2041"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61218</不用額(合計)></row>
<row _id="2042"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-78350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>509650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161608</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>348042</不用額(合計)></row>
<row _id="2043"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2044"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-190650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25350</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2045"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>001  周産期支援事業費</細目><細々目>04   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>278000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>278000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2046"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2676000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2676000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2322709</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>353291</不用額(合計)></row>
<row _id="2047"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2048"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2049"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37641</不用額(合計)></row>
<row _id="2050"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35156</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31844</不用額(合計)></row>
<row _id="2051"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2200</不用額(合計)></row>
<row _id="2052"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>003  健康教育指導事業費</細目><細々目>01   母子健康教育指導事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>21000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2053"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-158400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>791600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>733213</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58387</不用額(合計)></row>
<row _id="2054"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2055"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>303400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="2056"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25912</不用額(合計)></row>
<row _id="2057"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2058"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2059"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>255224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18776</不用額(合計)></row>
<row _id="2060"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2250</不用額(合計)></row>
<row _id="2061"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>01   女性健康支援相談事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2800</不用額(合計)></row>
<row _id="2062"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22280</不用額(合計)></row>
<row _id="2063"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2064"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2065"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36259</不用額(合計)></row>
<row _id="2066"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="2067"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>990000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2068"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4020</不用額(合計)></row>
<row _id="2069"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>004  女性健康支援相談事業費</細目><細々目>02   不妊・不育専門相談センター事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2070"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   生殖補助医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="2071"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>04   生殖補助医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>13000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5528900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3471100</不用額(合計)></row>
<row _id="2072"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>330</不用額(合計)></row>
<row _id="2073"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52</不用額(合計)></row>
<row _id="2074"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1042000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1017000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>781050</不用額(合計)></row>
<row _id="2075"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>05   不育症治療費助成事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2076"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5614000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5614000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5358003</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255997</不用額(合計)></row>
<row _id="2077"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>4102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3751634</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350366</不用額(合計)></row>
<row _id="2078"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>651000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>504639</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>146361</不用額(合計)></row>
<row _id="2079"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>709303</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113697</不用額(合計)></row>
<row _id="2080"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>6460000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2554123</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3905877</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2448000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1457877</不用額(合計)></row>
<row _id="2081"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47070</不用額(合計)></row>
<row _id="2082"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2552000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2056571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>495429</不用額(合計)></row>
<row _id="2083"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>7147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6436550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>710450</不用額(合計)></row>
<row _id="2084"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>209236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209236000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194158717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15077283</不用額(合計)></row>
<row _id="2085"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>003  市民健診事業費</細目><細々目>01   市民健診事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3344825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1735175</不用額(合計)></row>
<row _id="2086"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>312000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2087"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2088"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5290</不用額(合計)></row>
<row _id="2089"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9278</不用額(合計)></row>
<row _id="2090"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>4076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-93341</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3982659</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3256000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>726659</不用額(合計)></row>
<row _id="2091"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>01   健康増進計画・食育推進計画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17080</不用額(合計)></row>
<row _id="2092"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>05   健康づくり連携事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18520</不用額(合計)></row>
<row _id="2093"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>05   健康づくり連携事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3965</不用額(合計)></row>
<row _id="2094"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>05   健康づくり連携事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="2095"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>06   受動喫煙防止事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65540</不用額(合計)></row>
<row _id="2096"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>004  健康づくり推進事業費</細目><細々目>06   受動喫煙防止事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>114000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9617</不用額(合計)></row>
<row _id="2097"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>824000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>824000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>484250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339750</不用額(合計)></row>
<row _id="2098"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>474000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-31384</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>442616</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>261716</不用額(合計)></row>
<row _id="2099"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31270</不用額(合計)></row>
<row _id="2100"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>48984</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>533984</予算現額(合計)><支出済額(合計)>457528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76456</不用額(合計)></row>
<row _id="2101"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4472</不用額(合計)></row>
<row _id="2102"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1372</不用額(合計)></row>
<row _id="2103"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>008  健康教育事業費</細目><細々目>01   健康教育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13480</不用額(合計)></row>
<row _id="2104"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>009  健康相談事業費</細目><細々目>01   健康相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114079</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3921</不用額(合計)></row>
<row _id="2105"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2106"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2107"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74617</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21383</不用額(合計)></row>
<row _id="2108"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8338</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3662</不用額(合計)></row>
<row _id="2109"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>01   給食施設指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2110"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18500</不用額(合計)></row>
<row _id="2111"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49420</不用額(合計)></row>
<row _id="2112"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>229000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13635</不用額(合計)></row>
<row _id="2113"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2472</不用額(合計)></row>
<row _id="2114"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1430</不用額(合計)></row>
<row _id="2115"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>02   食育推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="2116"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2117"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2118"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19746</不用額(合計)></row>
<row _id="2119"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2604</不用額(合計)></row>
<row _id="2120"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2121"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5040</不用額(合計)></row>
<row _id="2122"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>010  健康食生活推進事業費</細目><細々目>03   ヘルスメイトよこすか育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2123"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>011  生涯現役基金積立金</細目><細々目>01   生涯現役基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>2656000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-186000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>75741</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2545741</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2545741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2124"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>15490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14015985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1474015</不用額(合計)></row>
<row _id="2125"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>4236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>288000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4524000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2126"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>656100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>656100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2127"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12728</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>908728</予算現額(合計)><支出済額(合計)>908728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2128"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18820</不用額(合計)></row>
<row _id="2129"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1276676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>898324</不用額(合計)></row>
<row _id="2130"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>982240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>173760</不用額(合計)></row>
<row _id="2131"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>6907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6907000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6265749</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>641251</不用額(合計)></row>
<row _id="2132"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-330828</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1112172</予算現額(合計)><支出済額(合計)>361487</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750685</不用額(合計)></row>
<row _id="2133"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>018  特定健康診査（健診センター）事業費</細目><細々目>01   特定健康診査（健診センター）事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30120</不用額(合計)></row>
<row _id="2134"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>7485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>334200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7819200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7819200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2135"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1176800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1176800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2136"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1603000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1529711</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73289</不用額(合計)></row>
<row _id="2137"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2138"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65700</不用額(合計)></row>
<row _id="2139"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>2146000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1582528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>549472</不用額(合計)></row>
<row _id="2140"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2478</不用額(合計)></row>
<row _id="2141"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>3515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-392000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2322120</不用額(合計)></row>
<row _id="2142"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6670</不用額(合計)></row>
<row _id="2143"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2144"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>01   歯科健康教育事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2145"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   歯科健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>342000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>342000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268887</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>73113</不用額(合計)></row>
<row _id="2146"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   歯科健康診査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>568000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2147"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   歯科健康診査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69180</不用額(合計)></row>
<row _id="2148"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   歯科健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>943590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>478410</不用額(合計)></row>
<row _id="2149"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   歯科健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1323000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1281546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41454</不用額(合計)></row>
<row _id="2150"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   歯科健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>28311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21557180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6753820</不用額(合計)></row>
<row _id="2151"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>020  歯科保健事業費</細目><細々目>02   歯科健康診査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9280</不用額(合計)></row>
<row _id="2152"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12920</不用額(合計)></row>
<row _id="2153"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>13530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11722400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1807600</不用額(合計)></row>
<row _id="2154"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3700</不用額(合計)></row>
<row _id="2155"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>7016000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-57000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4764949</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2194051</不用額(合計)></row>
<row _id="2156"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>266969</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2857969</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2857469</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="2157"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>404837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-266969</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>404570031</予算現額(合計)><支出済額(合計)>357179241</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47390790</不用額(合計)></row>
<row _id="2158"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>8606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8565984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40016</不用額(合計)></row>
<row _id="2159"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>451220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>780</不用額(合計)></row>
<row _id="2160"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="2161"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17640</不用額(合計)></row>
<row _id="2162"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>023  がん対策推進事業費</細目><細々目>01   がん対策推進事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2163"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31000</不用額(合計)></row>
<row _id="2164"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2165"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>024  訪問指導事業費</細目><細々目>01   訪問指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2166"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546450</不用額(合計)></row>
<row _id="2167"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50090</不用額(合計)></row>
<row _id="2168"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14254</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52746</不用額(合計)></row>
<row _id="2169"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2554123</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2554123</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2489410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64713</不用額(合計)></row>
<row _id="2170"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>01   後期高齢者の保健事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10060</不用額(合計)></row>
<row _id="2171"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2172"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69810</不用額(合計)></row>
<row _id="2173"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206522</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65478</不用額(合計)></row>
<row _id="2174"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3160</不用額(合計)></row>
<row _id="2175"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14400</不用額(合計)></row>
<row _id="2176"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7240</不用額(合計)></row>
<row _id="2177"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>025  後期高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業費</細目><細々目>02   後期高齢者の介護予防事業費</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2178"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>9153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-226000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8927000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6289839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2637161</不用額(合計)></row>
<row _id="2179"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2034185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83815</不用額(合計)></row>
<row _id="2180"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8721</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285279</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266778</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18501</不用額(合計)></row>
<row _id="2181"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8721</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479721</予算現額(合計)><支出済額(合計)>446108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33613</不用額(合計)></row>
<row _id="2182"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>4950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2183"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60610</不用額(合計)></row>
<row _id="2184"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1006000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>465170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540830</不用額(合計)></row>
<row _id="2185"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>1186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>739250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>446750</不用額(合計)></row>
<row _id="2186"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>25590000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25590000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23455453</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2134547</不用額(合計)></row>
<row _id="2187"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>01   母子健康診査事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>226000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2188"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>786560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13440</不用額(合計)></row>
<row _id="2189"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>344250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1135250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1135250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2190"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143088</不用額(合計)></row>
<row _id="2191"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>140616000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1128250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139487750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116360205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23127545</不用額(合計)></row>
<row _id="2192"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>5341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4017043</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1323957</不用額(合計)></row>
<row _id="2193"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>05 健康づくり費</目><細目>026  母子健康診査事業費</細目><細々目>02   妊産婦健康診査事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531350000健康管理支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>784000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>784000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>784000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2194"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1345732</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165268</不用額(合計)></row>
<row _id="2195"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60060</不用額(合計)></row>
<row _id="2196"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>553000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16583</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536417</予算現額(合計)><支出済額(合計)>415208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121209</不用額(合計)></row>
<row _id="2197"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>86020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9980</不用額(合計)></row>
<row _id="2198"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="2199"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>456583</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>476583</予算現額(合計)><支出済額(合計)>461863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14720</不用額(合計)></row>
<row _id="2200"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>01   保健所運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-80000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87800</不用額(合計)></row>
<row _id="2201"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1694480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1705480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1692040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13440</不用額(合計)></row>
<row _id="2202"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>575600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>617600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47215</不用額(合計)></row>
<row _id="2203"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>155900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43985</不用額(合計)></row>
<row _id="2204"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>435050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>334240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100810</不用額(合計)></row>
<row _id="2205"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>002  保健所運営管理費</細目><細々目>03   災害時保健活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="2206"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1991000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1110050</不用額(合計)></row>
<row _id="2207"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26400</不用額(合計)></row>
<row _id="2208"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>745833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69167</不用額(合計)></row>
<row _id="2209"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158231</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2769</不用額(合計)></row>
<row _id="2210"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>772000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>274890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>497110</不用額(合計)></row>
<row _id="2211"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413000</不用額(合計)></row>
<row _id="2212"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>003  衛生統計調査費</細目><細々目>01   衛生統計調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2213"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>1665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1641270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23730</不用額(合計)></row>
<row _id="2214"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17250</不用額(合計)></row>
<row _id="2215"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>146000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106550</不用額(合計)></row>
<row _id="2216"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429737</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14263</不用額(合計)></row>
<row _id="2217"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>858000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2218"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2219"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="2220"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>06 保健所費</目><細目>004  医事薬事事業費</細目><細々目>01   医事薬事事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531600000保健所企画課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2221"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>2402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2402000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2399644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2356</不用額(合計)></row>
<row _id="2222"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>4878000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>226800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5104800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5072386</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32414</不用額(合計)></row>
<row _id="2223"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>717160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1842</不用額(合計)></row>
<row _id="2224"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1165310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131690</不用額(合計)></row>
<row _id="2225"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2226"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>846000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-417930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>428070</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91910</不用額(合計)></row>
<row _id="2227"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>3068000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-272760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2795240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2120661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>674579</不用額(合計)></row>
<row _id="2228"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>1979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1682515</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>297645</不用額(合計)></row>
<row _id="2229"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>7102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>112200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7214200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7213800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2230"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>5012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>51170</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5063170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4893497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169673</不用額(合計)></row>
<row _id="2231"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>271600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>360600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="2232"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>77000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21500</不用額(合計)></row>
<row _id="2233"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>07 健康福祉センター費</目><細目>002  健康福祉センター運営管理事業費</細目><細々目>01   健康福祉センター運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531450000地域健康課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2234"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>294513</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294513</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294513</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2235"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>2277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-294513</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1982487</予算現額(合計)><支出済額(合計)>402000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1580487</不用額(合計)></row>
<row _id="2236"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285154</不用額(合計)></row>
<row _id="2237"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>432000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>342908</不用額(合計)></row>
<row _id="2238"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>128380</不用額(合計)></row>
<row _id="2239"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>24106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2020963</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22085037</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21798699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>286338</不用額(合計)></row>
<row _id="2240"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>470</不用額(合計)></row>
<row _id="2241"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>23339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>76160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23415160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22873301</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>541859</不用額(合計)></row>
<row _id="2242"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>19715000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19715000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19699824</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15176</不用額(合計)></row>
<row _id="2243"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>3602000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>836370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4438370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4434470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3900</不用額(合計)></row>
<row _id="2244"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>002  試験検査事業費</細目><細々目>01   試験検査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57550</不用額(合計)></row>
<row _id="2245"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>003  調査研究事業費</細目><細々目>01   調査研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>332318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4682</不用額(合計)></row>
<row _id="2246"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>22400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-540077</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21859923</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17830555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4029368</不用額(合計)></row>
<row _id="2247"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490745</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51255</不用額(合計)></row>
<row _id="2248"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>20261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-236956</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20024044</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19563430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460614</不用額(合計)></row>
<row _id="2249"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>906</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249906</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29053</不用額(合計)></row>
<row _id="2250"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>08 健康安全科学センター費</目><細目>004  健康安全科学センター運営管理費</細目><細々目>01   健康安全科学センター運営管理</細々目><節>26 公課費</節><所属>2531900000保健所健康安全科学センター</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2251"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="2252"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>90686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-46206000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42923910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1556090</不用額(合計)></row>
<row _id="2253"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1419000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4490000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1584070</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4324930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3954666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>370264</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2254"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>002  救急医療センター運営事業費</細目><細々目>01   救急医療センター運営事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>65570000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65569600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2255"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>774000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>774000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>773400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2256"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>004  広域病院群輪番制運営事業費</細目><細々目>01   広域病院群輪番制運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>82155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82154765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>235</不用額(合計)></row>
<row _id="2257"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>09 救急医療対策費</目><細目>005  救急医療センター基金積立金</細目><細々目>01   救急医療センター基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>155000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>456</不用額(合計)></row>
<row _id="2258"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1263820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17180</不用額(合計)></row>
<row _id="2259"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>9149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>537600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9686600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9686400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2260"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1343000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1241440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101560</不用額(合計)></row>
<row _id="2261"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>2067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1863236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203764</不用額(合計)></row>
<row _id="2262"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2263"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16460</不用額(合計)></row>
<row _id="2264"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>80925000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-27408000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-734671</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52782329</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50173106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2609223</不用額(合計)></row>
<row _id="2265"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2009</不用額(合計)></row>
<row _id="2266"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>93760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93760000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89622025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4137975</不用額(合計)></row>
<row _id="2267"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1512000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>197071</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1709071</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1709071</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2268"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="2269"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>002  火葬場運営管理費</細目><細々目>01   中央斎場運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2270"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>67467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5148000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71632022</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>949978</不用額(合計)></row>
<row _id="2271"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>1012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1045000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2272"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>01   火葬場整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>84000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22700</不用額(合計)></row>
<row _id="2273"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>003  火葬場整備事業費</細目><細々目>02   中央斎場エレベーター改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>19588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13690000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>1898000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2274"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2275"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1232500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1914500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1873839</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40661</不用額(合計)></row>
<row _id="2276"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>8850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1232500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7617500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7609470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8030</不用額(合計)></row>
<row _id="2277"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>10 火葬場及び墓地費</目><細目>004  墓地運営管理費</細目><細々目>01   墓地運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1031</不用額(合計)></row>
<row _id="2278"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>117438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9391000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6269000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4873825</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119189825</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113175596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6014229</不用額(合計)></row>
<row _id="2279"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>3823000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3823000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3254897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>568103</不用額(合計)></row>
<row _id="2280"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>146355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3721404</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>142633596</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141805423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>828173</不用額(合計)></row>
<row _id="2281"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>17693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-375800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12317200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10748826</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1568374</不用額(合計)></row>
<row _id="2282"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>124820</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>341820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2283"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>01   ウェルシティ市民プラザ施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>27958000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-901441</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27056559</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27056559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2284"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10990</不用額(合計)></row>
<row _id="2285"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6460</不用額(合計)></row>
<row _id="2286"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>1459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1188264</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270736</不用額(合計)></row>
<row _id="2287"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>8864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8574651</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289349</不用額(合計)></row>
<row _id="2288"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>11 健康増進センター費</目><細目>001  健康増進センター管理運営費</細目><細々目>02   健康増進センター（すこやかん）管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2531300000健康増進課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5499000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11820000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13619693</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>1616000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2083307</不用額(合計)></row>
<row _id="2289"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2290"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2291"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>6357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4928685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1428315</不用額(合計)></row>
<row _id="2292"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>788000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>788000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>721688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66312</不用額(合計)></row>
<row _id="2293"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>197971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-263305</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197707695</予算現額(合計)><支出済額(合計)>191206502</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6501193</不用額(合計)></row>
<row _id="2294"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>5041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45040</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5086040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4992330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93710</不用額(合計)></row>
<row _id="2295"><部>31 民生局健康部</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>12 看護専門学校費</目><細目>001  看護専門学校運営管理費</細目><細々目>01   看護専門学校運営管理事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2531100000健康総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>116700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>116700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2296"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>007  社会福祉施設助成費等</細目><細々目>09   社会福祉施設育成事業（児童養護施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6687000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6275000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412000</不用額(合計)></row>
<row _id="2297"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>025  社会福祉施設水道料金等負担金</細目><細々目>01   社会福祉施設水道料金等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>29195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27694900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500100</不用額(合計)></row>
<row _id="2298"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>01 社会福祉費</項><目>01 社会福祉総務費</目><細目>032  物価高騰対策事業費</細目><細々目>07   物価高騰対策福祉施設等緊急支援事業（児童養護施設等）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11790000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11467347</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>322653</不用額(合計)></row>
<row _id="2299"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>44633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3256630</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41376370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27144106</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14232264</不用額(合計)></row>
<row _id="2300"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>4225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4225000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3929728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>295272</不用額(合計)></row>
<row _id="2301"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>44949000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44949000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44766055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>182945</不用額(合計)></row>
<row _id="2302"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>4626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-109230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4516770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3680561</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836209</不用額(合計)></row>
<row _id="2303"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>605220</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>605220</予算現額(合計)><支出済額(合計)>605220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2304"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>033  庁舎等管理費</細目><細々目>01   はぐくみかん管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1700</不用額(合計)></row>
<row _id="2305"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>037  社会的養育推進計画策定事業費</細目><細々目>01   社会的養育推進計画策定事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="2306"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>037  社会的養育推進計画策定事業費</細目><細々目>01   社会的養育推進計画策定事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7965</不用額(合計)></row>
<row _id="2307"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>037  社会的養育推進計画策定事業費</細目><細々目>01   社会的養育推進計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46720</不用額(合計)></row>
<row _id="2308"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>037  社会的養育推進計画策定事業費</細目><細々目>01   社会的養育推進計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2922</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2078</不用額(合計)></row>
<row _id="2309"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12064288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127712</不用額(合計)></row>
<row _id="2310"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>8236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>233000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8469000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8468400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="2311"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1184000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>24000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>79176</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1287176</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1287176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2312"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3708000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-79176</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3628824</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3611326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17498</不用額(合計)></row>
<row _id="2313"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59000</不用額(合計)></row>
<row _id="2314"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>354000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-140000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41051</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172949</不用額(合計)></row>
<row _id="2315"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>591000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309519</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281481</不用額(合計)></row>
<row _id="2316"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10201</不用額(合計)></row>
<row _id="2317"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>883000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>883000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>882200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2318"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>372000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>349800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2319"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>01   こども家庭総合支援拠点事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28500</不用額(合計)></row>
<row _id="2320"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>646000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-46078</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>599922</予算現額(合計)><支出済額(合計)>491000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108922</不用額(合計)></row>
<row _id="2321"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>126860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33070</不用額(合計)></row>
<row _id="2322"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3860</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5208</不用額(合計)></row>
<row _id="2323"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>02   要保護児童対策地域協議会運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24000</不用額(合計)></row>
<row _id="2324"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1154729</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135271</不用額(合計)></row>
<row _id="2325"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>201206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20794</不用額(合計)></row>
<row _id="2326"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19480</不用額(合計)></row>
<row _id="2327"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>03   未就園児等全戸訪問事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3334</不用額(合計)></row>
<row _id="2328"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12328000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12328000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12204110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123890</不用額(合計)></row>
<row _id="2329"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="2330"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53299</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1701</不用額(合計)></row>
<row _id="2331"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>04   子育てホットライン事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>560</不用額(合計)></row>
<row _id="2332"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4634757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>706243</不用額(合計)></row>
<row _id="2333"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-170000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="2334"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9700</不用額(合計)></row>
<row _id="2335"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205</不用額(合計)></row>
<row _id="2336"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>052  こども家庭総合支援拠点事業費</細目><細々目>05   親子支援相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2337"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>053  子どもの貧困対策推進計画策定事業費</細目><細々目>01   子どもの貧困対策推進計画策定事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6700</不用額(合計)></row>
<row _id="2338"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>053  子どもの貧困対策推進計画策定事業費</細目><細々目>01   子どもの貧困対策推進計画策定事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>222915</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292915</予算現額(合計)><支出済額(合計)>251337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41578</不用額(合計)></row>
<row _id="2339"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>053  子どもの貧困対策推進計画策定事業費</細目><細々目>01   子どもの貧困対策推進計画策定事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-222915</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1037085</予算現額(合計)><支出済額(合計)>697848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>339237</不用額(合計)></row>
<row _id="2340"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>053  子どもの貧困対策推進計画策定事業費</細目><細々目>01   子どもの貧困対策推進計画策定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2994000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2994000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1496000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1498000</不用額(合計)></row>
<row _id="2341"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70260</不用額(合計)></row>
<row _id="2342"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   母子・助産施設入所事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>285</不用額(合計)></row>
<row _id="2343"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>2018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1912366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105634</不用額(合計)></row>
<row _id="2344"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3260</不用額(合計)></row>
<row _id="2345"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>281000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227430</不用額(合計)></row>
<row _id="2346"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1533000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1533000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1395550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>137450</不用額(合計)></row>
<row _id="2347"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   児童扶養手当事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1056000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1056000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1056000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2348"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>803880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>803880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2349"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>02 給料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>144000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2350"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>347100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540</不用額(合計)></row>
<row _id="2351"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16642</不用額(合計)></row>
<row _id="2352"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4160</不用額(合計)></row>
<row _id="2353"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-32428</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69572</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53072</不用額(合計)></row>
<row _id="2354"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30928</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95928</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92772</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3156</不用額(合計)></row>
<row _id="2355"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134660</不用額(合計)></row>
<row _id="2356"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>247161</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41839</不用額(合計)></row>
<row _id="2357"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310</不用額(合計)></row>
<row _id="2358"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2359"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   こども家庭支援センター管理経費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17837000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17837000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2360"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>3106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-250000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2856000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2645916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210084</不用額(合計)></row>
<row _id="2361"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>288000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4524000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2362"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>39370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>788370</予算現額(合計)><支出済額(合計)>785064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3306</不用額(合計)></row>
<row _id="2363"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>908728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33272</不用額(合計)></row>
<row _id="2364"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17360</不用額(合計)></row>
<row _id="2365"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>904000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>904000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>719190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184810</不用額(合計)></row>
<row _id="2366"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1031</不用額(合計)></row>
<row _id="2367"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>16043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-385370</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15657630</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13911150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1746480</不用額(合計)></row>
<row _id="2368"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="2369"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12300</不用額(合計)></row>
<row _id="2370"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>09   一般事務費（こども給付課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2969667</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2969667</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2969667</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2371"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   児童手当等システム更改事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2372"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   児童手当等システム更改事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>120370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120370000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118776790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1593210</不用額(合計)></row>
<row _id="2373"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   児童手当等システム更改事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>9465000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9465000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8292504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1172496</不用額(合計)></row>
<row _id="2374"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>01 児童福祉総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   児童手当等システム更改事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2375"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1181228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1181228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1117820140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63407860</不用額(合計)></row>
<row _id="2376"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>002  児童扶助費</細目><細々目>05   児童措置費支給</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10950000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8128754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2821246</不用額(合計)></row>
<row _id="2377"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>02 児童措置費</目><細目>003  児童手当給付事業費</細目><細々目>01   児童手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4131360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4131360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4070805000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60555000</不用額(合計)></row>
<row _id="2378"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>01   子育て支援ヘルパー派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21</不用額(合計)></row>
<row _id="2379"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>01   子育て支援ヘルパー派遣事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2703000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-787800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1915200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1117350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>797850</不用額(合計)></row>
<row _id="2380"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>394000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>618000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106000</不用額(合計)></row>
<row _id="2381"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8797</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13203</不用額(合計)></row>
<row _id="2382"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-394000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>838000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>546000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>292000</不用額(合計)></row>
<row _id="2383"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>02   育児支援家庭訪問事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2384"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4821</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>179</不用額(合計)></row>
<row _id="2385"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4890</不用額(合計)></row>
<row _id="2386"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>04   子育て短期支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>628050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>628050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2387"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4560</不用額(合計)></row>
<row _id="2388"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>338000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>202483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135517</不用額(合計)></row>
<row _id="2389"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2390"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>7303000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3482750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10785750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10720750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="2391"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>002  要保護児童対策事業費</細目><細々目>06   妊娠・出産包括支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>570768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232</不用額(合計)></row>
<row _id="2392"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>5451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5173123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>277877</不用額(合計)></row>
<row _id="2393"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>830450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33550</不用額(合計)></row>
<row _id="2394"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>236000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="2395"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>125400</不用額(合計)></row>
<row _id="2396"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9052</不用額(合計)></row>
<row _id="2397"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="2398"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2399"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>3004000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3004000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3004000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2400"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>01   ドメスティック・バイオレンス等対策事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39292</不用額(合計)></row>
<row _id="2401"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5292</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1475292</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1475292</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2402"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5292</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24708</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24708</不用額(合計)></row>
<row _id="2403"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20980</不用額(合計)></row>
<row _id="2404"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50310</不用額(合計)></row>
<row _id="2405"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>003  こども家庭総合相談事業費</細目><細々目>02   こども青少年支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>2934000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2901800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32200</不用額(合計)></row>
<row _id="2406"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>012  児童福祉施設運営費補助金</細目><細々目>01   民間児童福祉施設運営費補助</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>42472000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49472000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43277827</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6194173</不用額(合計)></row>
<row _id="2407"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>2002000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>125600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2127600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2127600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2408"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>96200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>417200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7520</不用額(合計)></row>
<row _id="2409"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75037</不用額(合計)></row>
<row _id="2410"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68490</不用額(合計)></row>
<row _id="2411"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-375800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>754200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>509056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>245144</不用額(合計)></row>
<row _id="2412"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>189600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7180000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180050000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2370000</不用額(合計)></row>
<row _id="2413"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>021  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども給付課）</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>154000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2414"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>022  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども家庭支援課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>1911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1077940</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>833060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>833055</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5</不用額(合計)></row>
<row _id="2415"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>022  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども家庭支援課）</細々目><節>02 給料</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>96000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1412000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1508000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1508000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2416"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>022  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども家庭支援課）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>272539</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282539</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2417"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>022  出産・子育て応援支援事業費</細目><細々目>01   出産・子育て応援支援事業（こども家庭支援課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>34739</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352739</予算現額(合計)><支出済額(合計)>352739</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2418"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>03 子育て支援費</目><細目>024  子育て家庭食糧支援事業費</細目><細々目>01   子育て家庭食糧支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539100000こども家庭支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2419"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>002  児童扶養手当給付事業費</細目><細々目>01   児童扶養手当の支給</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1365217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28566000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1336651000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1327890040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8760960</不用額(合計)></row>
<row _id="2420"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>002  児童扶養手当給付事業費</細目><細々目>01   児童扶養手当の支給</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2120000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2119277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>723</不用額(合計)></row>
<row _id="2421"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39500</不用額(合計)></row>
<row _id="2422"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>6371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>340000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6399383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311617</不用額(合計)></row>
<row _id="2423"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>003  母子父子福祉関係費</細目><細々目>02   ひとり親等医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>262444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>23720000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282130072</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4033928</不用額(合計)></row>
<row _id="2424"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>4143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3737132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>405868</不用額(合計)></row>
<row _id="2425"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>571067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102933</不用額(合計)></row>
<row _id="2426"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="2427"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16760</不用額(合計)></row>
<row _id="2428"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106716</不用額(合計)></row>
<row _id="2429"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37548</不用額(合計)></row>
<row _id="2430"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>11247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10867646</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379354</不用額(合計)></row>
<row _id="2431"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2432"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="2433"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1430000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1430000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>682366</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>747634</不用額(合計)></row>
<row _id="2434"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>35034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31645763</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3388237</不用額(合計)></row>
<row _id="2435"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>004  ひとり親家庭等自立支援事業費</細目><細々目>01   ひとり親家庭等自立支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2288000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2288000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2436"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>04 母子父子福祉費</目><細目>005  特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細目><細々目>01   特別会計母子父子寡婦福祉資金貸付事業費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>24000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16886485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7113515</不用額(合計)></row>
<row _id="2437"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2314000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2289600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24400</不用額(合計)></row>
<row _id="2438"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>779000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>779000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>407135</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>371865</不用額(合計)></row>
<row _id="2439"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>407720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109280</不用額(合計)></row>
<row _id="2440"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2441"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1370576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>318424</不用額(合計)></row>
<row _id="2442"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2453000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2453000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2372456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80544</不用額(合計)></row>
<row _id="2443"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243374</不用額(合計)></row>
<row _id="2444"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3391080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="2445"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5605000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5035035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>569965</不用額(合計)></row>
<row _id="2446"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5570</不用額(合計)></row>
<row _id="2447"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27700</不用額(合計)></row>
<row _id="2448"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45518</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45518</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45518</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2449"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>01   児童相談所運営事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2450"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>28490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1428695</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29918695</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29838849</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79846</不用額(合計)></row>
<row _id="2451"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>21140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2248493</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18891507</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10642850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8248657</不用額(合計)></row>
<row _id="2452"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>7221000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7221000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3280027</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3940973</不用額(合計)></row>
<row _id="2453"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5879000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5879000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3323134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2555866</不用額(合計)></row>
<row _id="2454"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48360</不用額(合計)></row>
<row _id="2455"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2399100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2249536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149564</不用額(合計)></row>
<row _id="2456"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1026000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2057000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>323793</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1733207</不用額(合計)></row>
<row _id="2457"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>37830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37680764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193236</不用額(合計)></row>
<row _id="2458"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52960</不用額(合計)></row>
<row _id="2459"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>893000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>506373</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1399373</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1399373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2460"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>002  児童相談所運営事業費</細目><細々目>06   一時保護所運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="2461"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>70000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2868000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2462"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>408000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>379609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28391</不用額(合計)></row>
<row _id="2463"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>606251</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2749</不用額(合計)></row>
<row _id="2464"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175000</不用額(合計)></row>
<row _id="2465"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26400</不用額(合計)></row>
<row _id="2466"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2167</不用額(合計)></row>
<row _id="2467"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>190000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="2468"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>02   児童虐待防止協力体制整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="2469"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>3560000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3065730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>494270</不用額(合計)></row>
<row _id="2470"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2060000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2060000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1230000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>830000</不用額(合計)></row>
<row _id="2471"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>53000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21716</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31284</不用額(合計)></row>
<row _id="2472"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>003  児童相談所機能強化対策事業費</細目><細々目>03   児童相談所機能強化対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26990</不用額(合計)></row>
<row _id="2473"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2474"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2475"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>01   里親制度等普及促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>150400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93600</不用額(合計)></row>
<row _id="2476"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>70000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2868000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2868000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2477"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>428423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69577</不用額(合計)></row>
<row _id="2478"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>632186</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>814</不用額(合計)></row>
<row _id="2479"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>1423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>699190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>723810</不用額(合計)></row>
<row _id="2480"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78240</不用額(合計)></row>
<row _id="2481"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>02   里親委託推進等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2482"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>004  里親支援事業費</細目><細々目>04   特別養子縁組推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363000</不用額(合計)></row>
<row _id="2483"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44960</不用額(合計)></row>
<row _id="2484"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>01   在宅重症心身障害児療育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1256</不用額(合計)></row>
<row _id="2485"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40310</不用額(合計)></row>
<row _id="2486"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46</不用額(合計)></row>
<row _id="2487"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>005  在宅児童支援対策事業費</細目><細々目>03   メンタルフレンド派遣事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1744</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256</不用額(合計)></row>
<row _id="2488"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2954000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23425</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2977425</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2977425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2489"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2490"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60</不用額(合計)></row>
<row _id="2491"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17892</不用額(合計)></row>
<row _id="2492"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>01   児童養護施設学習支援事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>246000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>246000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2493"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2541000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>113000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2653200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2494"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>148912</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>802912</予算現額(合計)><支出済額(合計)>769112</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33800</不用額(合計)></row>
<row _id="2495"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>521336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87664</不用額(合計)></row>
<row _id="2496"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96090</不用額(合計)></row>
<row _id="2497"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2498"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50762</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219238</不用額(合計)></row>
<row _id="2499"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>06 児童相談所費</目><細目>006  自立支援対策事業費</細目><細々目>02   社会的養護自立支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2539200000児童相談課</所属><当初予算額(合計)>2327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-401912</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1925088</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1925088</不用額(合計)></row>
<row _id="2500"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>560000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>496464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63536</不用額(合計)></row>
<row _id="2501"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1280000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>633946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>646054</不用額(合計)></row>
<row _id="2502"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2503"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>818000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>818000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>221585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>596415</不用額(合計)></row>
<row _id="2504"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1642000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1642000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1245792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>396208</不用額(合計)></row>
<row _id="2505"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12187000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12187000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2506"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>263000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>262152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>848</不用額(合計)></row>
<row _id="2507"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>483100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>483100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4450000</不用額(合計)></row>
<row _id="2508"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>03 民生費</款><項>02 児童福祉費</項><目>10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</目><細目>001  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細目><細々目>01   子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>44408000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44408000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44408000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2509"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10343</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1657</不用額(合計)></row>
<row _id="2510"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>19529000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-944351</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18584649</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14689126</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3895523</不用額(合計)></row>
<row _id="2511"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>01   養育医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>216729</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216729</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216729</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2512"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>761000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34865</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>726135</予算現額(合計)><支出済額(合計)>672682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53453</不用額(合計)></row>
<row _id="2513"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2514"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47410</不用額(合計)></row>
<row _id="2515"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12364</不用額(合計)></row>
<row _id="2516"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8865</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267865</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2517"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>897600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2518"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>51350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20612000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65716301</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6245699</不用額(合計)></row>
<row _id="2519"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>02   小児慢性特定疾病医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>26000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2520"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2352</不用額(合計)></row>
<row _id="2521"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2877000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3504731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>762269</不用額(合計)></row>
<row _id="2522"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>005  医療等給付事業費</細目><細々目>03   育成医療給付事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>727622</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>727622</予算現額(合計)><支出済額(合計)>727622</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2523"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>5877000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5877000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5438304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438696</不用額(合計)></row>
<row _id="2524"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>654000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>633034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20966</不用額(合計)></row>
<row _id="2525"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>798000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>798000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322769</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>475231</不用額(合計)></row>
<row _id="2526"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>37718000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6695000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39787423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4625577</不用額(合計)></row>
<row _id="2527"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-354762</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10645238</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9345600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1299638</不用額(合計)></row>
<row _id="2528"><部>39 民生局こども家庭支援センター</部><会計>01  一般会計</会計><款>04 衛生費</款><項>01 保健衛生費</項><目>04 母子衛生費</目><細目>006  小児医療費助成事業費</細目><細々目>01   小児医療費助成事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>2539150000こども給付課</所属><当初予算額(合計)>1142000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>266394000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>354762</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1408748762</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1407676022</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1072740</不用額(合計)></row>
<row _id="2529"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>442000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="2530"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>201720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47280</不用額(合計)></row>
<row _id="2531"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31160</不用額(合計)></row>
<row _id="2532"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>01   循環型都市推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2533"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2534"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27062</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95938</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25074</不用額(合計)></row>
<row _id="2535"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>17965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1332938</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16632062</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11941287</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4690775</不用額(合計)></row>
<row _id="2536"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23700</不用額(合計)></row>
<row _id="2537"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>4766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4766000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4575010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190990</不用額(合計)></row>
<row _id="2538"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>03   減量化・資源化啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4370</不用額(合計)></row>
<row _id="2539"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2540"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2541"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18094</不用額(合計)></row>
<row _id="2542"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2543"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>509000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>509000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9050</不用額(合計)></row>
<row _id="2544"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>04   リサイクルプラザトライＲ事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2545"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>05   小学生のリサイクル学習事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>3172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1838100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5010100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4964850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45250</不用額(合計)></row>
<row _id="2546"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>06   プラスチック資源化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2220</不用額(合計)></row>
<row _id="2547"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>06   プラスチック資源化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="2548"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>002  循環型都市推進費</細目><細々目>06   プラスチック資源化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>10822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10030912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>791088</不用額(合計)></row>
<row _id="2549"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29868</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1580868</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1575108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5760</不用額(合計)></row>
<row _id="2550"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21160</不用額(合計)></row>
<row _id="2551"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-84136</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204864</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67258</不用額(合計)></row>
<row _id="2552"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37659</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10341</不用額(合計)></row>
<row _id="2553"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>923000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>32268</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>955268</予算現額(合計)><支出済額(合計)>937095</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18173</不用額(合計)></row>
<row _id="2554"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2200</不用額(合計)></row>
<row _id="2555"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>22000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13610</不用額(合計)></row>
<row _id="2556"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>01   環境施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3720</不用額(合計)></row>
<row _id="2557"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>2190000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16924</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2206924</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2198830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8094</不用額(合計)></row>
<row _id="2558"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2559"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>438000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>445700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="2560"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2483</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>519483</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39197</不用額(合計)></row>
<row _id="2561"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29640</不用額(合計)></row>
<row _id="2562"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>129577</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>464577</予算現額(合計)><支出済額(合計)>434173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30404</不用額(合計)></row>
<row _id="2563"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63061</不用額(合計)></row>
<row _id="2564"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>6828000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-314684</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6513316</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5166175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1347141</不用額(合計)></row>
<row _id="2565"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107537</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59463</不用額(合計)></row>
<row _id="2566"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20282</不用額(合計)></row>
<row _id="2567"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>02   リサイクルプラザ管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1300</不用額(合計)></row>
<row _id="2568"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50999</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1095999</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1095999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2569"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>2086000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>143600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2229600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2229600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2570"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>59420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2571"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>477780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2572"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="2573"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4860</不用額(合計)></row>
<row _id="2574"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>12705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4488154</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17193154</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16714785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>478369</不用額(合計)></row>
<row _id="2575"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>190434</不用額(合計)></row>
<row _id="2576"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>4440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4230339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209661</不用額(合計)></row>
<row _id="2577"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>2850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-54953</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2795047</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2620216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174831</不用額(合計)></row>
<row _id="2578"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>04   久里浜収集事務所管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2579"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>3859000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3859000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3858928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72</不用額(合計)></row>
<row _id="2580"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>02 給料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>4432000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>276800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4708800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4708800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2581"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>684000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>573020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110980</不用額(合計)></row>
<row _id="2582"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1552580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69420</不用額(合計)></row>
<row _id="2583"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>463000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>463000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>338722</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124278</不用額(合計)></row>
<row _id="2584"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>539000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>528425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10575</不用額(合計)></row>
<row _id="2585"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>2339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2331976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7024</不用額(合計)></row>
<row _id="2586"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>06   日の出事務所管理事業（久里浜収集事務所）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>95000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37204</不用額(合計)></row>
<row _id="2587"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8560</不用額(合計)></row>
<row _id="2588"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>3345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-276800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3068200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2540773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>527427</不用額(合計)></row>
<row _id="2589"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>3847000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-79200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3767800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3399428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>368372</不用額(合計)></row>
<row _id="2590"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2591"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>223000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>316554</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539554</予算現額(合計)><支出済額(合計)>539554</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2592"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>265790</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>587790</予算現額(合計)><支出済額(合計)>587790</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2593"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>003  環境事務所等管理費</細目><細々目>07   自動車管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>1766000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-535804</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1230196</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1181100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49096</不用額(合計)></row>
<row _id="2594"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  環境事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2595"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  環境事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>3201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6241565</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9442565</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9442565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2596"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  環境事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1526900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1415012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111888</不用額(合計)></row>
<row _id="2597"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>004  環境事務所等整備費</細目><細々目>01   事務所整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>4813000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4813000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2598"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-155155</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1962845</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1932491</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30354</不用額(合計)></row>
<row _id="2599"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49005</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>409005</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2600"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-130337</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>340663</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28513</不用額(合計)></row>
<row _id="2601"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-119248</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130752</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2602"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10220</不用額(合計)></row>
<row _id="2603"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>821000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>513384</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1334384</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1334346</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38</不用額(合計)></row>
<row _id="2604"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1940</不用額(合計)></row>
<row _id="2605"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>639000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>639000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>516560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122440</不用額(合計)></row>
<row _id="2606"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650</不用額(合計)></row>
<row _id="2607"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>006  クリーンよこすか推進費</細目><細々目>01   クリーンよこすか推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>3983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-157649</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3825351</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3820476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4875</不用額(合計)></row>
<row _id="2608"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
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<row _id="2612"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34079</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8921</不用額(合計)></row>
<row _id="2613"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5720</不用額(合計)></row>
<row _id="2614"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   総務管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159120</不用額(合計)></row>
<row _id="2615"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>105000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8552</不用額(合計)></row>
<row _id="2616"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>698</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2302</不用額(合計)></row>
<row _id="2617"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>12274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1197834</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13471834</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13156675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>315159</不用額(合計)></row>
<row _id="2618"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>417180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820</不用額(合計)></row>
<row _id="2619"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>4356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4356000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4290000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="2620"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>01 環境総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   廃棄物処理手数料管理システム事業</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70410</不用額(合計)></row>
<row _id="2621"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42038</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25962</不用額(合計)></row>
<row _id="2622"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>01   生ごみ減量化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>3390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4790000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4167700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>622300</不用額(合計)></row>
<row _id="2623"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>282088000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>282088000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249999300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32088700</不用額(合計)></row>
<row _id="2624"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2180</不用額(合計)></row>
<row _id="2625"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591316</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44684</不用額(合計)></row>
<row _id="2626"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>14352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12749766</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1602234</不用額(合計)></row>
<row _id="2627"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>001  減量化・資源化推進事業費</細目><細々目>02   集団資源回収推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="2628"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="2629"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>56645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54786525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1858475</不用額(合計)></row>
<row _id="2630"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>158828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21172</不用額(合計)></row>
<row _id="2631"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>8734000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8734000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8258600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>475400</不用額(合計)></row>
<row _id="2632"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>01   久里浜収集事務所ごみ収集直営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1066400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1066400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1066400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2633"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>03   ごみ収集委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>906194000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>906194000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>906193754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246</不用額(合計)></row>
<row _id="2634"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>437000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>934000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>846706</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87294</不用額(合計)></row>
<row _id="2635"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>106956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-217000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>106739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94609020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12129980</不用額(合計)></row>
<row _id="2636"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>04   粗大ごみ収集事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>2119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1951400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167600</不用額(合計)></row>
<row _id="2637"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13600</不用額(合計)></row>
<row _id="2638"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>12625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1126300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11498700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10999315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>499385</不用額(合計)></row>
<row _id="2639"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>6609000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6616500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6616500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2640"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2970</不用額(合計)></row>
<row _id="2641"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2642"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>05   一般廃棄物排出指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>2505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2505000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1397000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1108000</不用額(合計)></row>
<row _id="2643"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>8092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-266356</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7825644</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6543680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1281964</不用額(合計)></row>
<row _id="2644"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>10   使用済み乾電池等収集処理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13211</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13211</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13211</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2645"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4700</不用額(合計)></row>
<row _id="2646"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>12   海浜地清掃事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>10322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10322000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2647"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14600</不用額(合計)></row>
<row _id="2648"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>14   ポイ捨て防止啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109260</不用額(合計)></row>
<row _id="2649"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>45550</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>95550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>50000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2650"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>20   ごみ収集車購入事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>81785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9539000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>50435000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4708000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117973000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51693200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>66216000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63800</不用額(合計)></row>
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<row _id="2652"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="2653"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>22   使用済小型家電再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141800000久里浜収集事務所</所属><当初予算額(合計)>4404000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>253145</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4657145</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4657145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="2655"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>002  ごみ収集事業費</細目><細々目>23   不法投棄物収集処分事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>245000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121470</不用額(合計)></row>
<row _id="2656"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21160</不用額(合計)></row>
<row _id="2657"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>101545000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4938100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96606900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89247465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7359435</不用額(合計)></row>
<row _id="2658"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>663447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>666247000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>664356968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1890032</不用額(合計)></row>
<row _id="2659"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1920000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2089169</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130831</不用額(合計)></row>
<row _id="2660"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   リサイクルプラザ再資源化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>6523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5236000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1287000</不用額(合計)></row>
<row _id="2661"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>10022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-222000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7087244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2712756</不用額(合計)></row>
<row _id="2662"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>44606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44587400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18600</不用額(合計)></row>
<row _id="2663"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1329</不用額(合計)></row>
<row _id="2664"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>10   小動物死体処理事業（廃棄物対策課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3800</不用額(合計)></row>
<row _id="2665"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（環境施設課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1629100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>252900</不用額(合計)></row>
<row _id="2666"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>11   小動物死体処理事業（環境施設課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1898000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1640100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>257900</不用額(合計)></row>
<row _id="2667"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="2668"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>10364000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3740000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14104000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12563274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1540726</不用額(合計)></row>
<row _id="2669"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>164485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30515</不用額(合計)></row>
<row _id="2670"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>29549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3674000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25875000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17647635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8227365</不用額(合計)></row>
<row _id="2671"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1761</不用額(合計)></row>
<row _id="2672"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>14   積替保管事業（広域処理センター）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-66000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="2673"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>003  ごみ中間処理費</細目><細々目>15   南処理工場煙突部ほか解体事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>222024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15444000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87560000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>119020000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2674"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>29538000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29538000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17609160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11928840</不用額(合計)></row>
<row _id="2675"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>03   長坂埋立地浄化センター管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>70972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2556000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61862570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6553430</不用額(合計)></row>
<row _id="2676"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>04   長坂埋立地浄化センター老朽化対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>11165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9570000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1595000</不用額(合計)></row>
<row _id="2677"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20780</不用額(合計)></row>
<row _id="2678"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3831373</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5806373</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5493897</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>312476</不用額(合計)></row>
<row _id="2679"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>11845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-65373</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11779627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10986615</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>793012</不用額(合計)></row>
<row _id="2680"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>004  ごみ最終処分費</細目><細々目>05   埋立跡地管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>2783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2782356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>644</不用額(合計)></row>
<row _id="2681"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>1181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23712</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1204712</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1089222</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115490</不用額(合計)></row>
<row _id="2682"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>195200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136130</不用額(合計)></row>
<row _id="2683"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23712</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217288</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>124628</不用額(合計)></row>
<row _id="2684"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27754</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246</不用額(合計)></row>
<row _id="2685"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2686"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9920</不用額(合計)></row>
<row _id="2687"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2688"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>006  産業廃棄物指導費</細目><細々目>01   産業廃棄物指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>151864</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18136</不用額(合計)></row>
<row _id="2689"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2690"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2691"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>02 ごみ処理費</目><細目>007  放置自動車適正処理費</細目><細々目>01   放置自動車適正処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="2692"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>30304000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1094465</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29209535</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23018377</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6191158</不用額(合計)></row>
<row _id="2693"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106914</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1086</不用額(合計)></row>
<row _id="2694"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>207568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206768000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193046438</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13721562</不用額(合計)></row>
<row _id="2695"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>01   し尿等下水道投入施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>1571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1885511</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185489</不用額(合計)></row>
<row _id="2696"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>02   し尿収集事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>33325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32119355</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1205645</不用額(合計)></row>
<row _id="2697"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>001  し尿処理費</細目><細々目>03   浄化槽清掃事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>76361000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76167123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>193877</不用額(合計)></row>
<row _id="2698"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21320</不用額(合計)></row>
<row _id="2699"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20090</不用額(合計)></row>
<row _id="2700"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>01   浄化槽設置管理指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2701"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17760</不用額(合計)></row>
<row _id="2702"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>002  浄化槽管理指導費</細目><細々目>02   合併処理浄化槽整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141500000廃棄物対策課</所属><当初予算額(合計)>7810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-98934</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7711066</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3811700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3899366</不用額(合計)></row>
<row _id="2703"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>7238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2266000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8260576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1243424</不用額(合計)></row>
<row _id="2704"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180</不用額(合計)></row>
<row _id="2705"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>25688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25688000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24841117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>846883</不用額(合計)></row>
<row _id="2706"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>03 し尿処理費</目><細目>003  公衆トイレ管理費</細目><細々目>01   公衆トイレ管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141600000環境施設課</所属><当初予算額(合計)>3423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3069944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>353056</不用額(合計)></row>
<row _id="2707"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>131240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>833240</予算現額(合計)><支出済額(合計)>833240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2708"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50520</不用額(合計)></row>
<row _id="2709"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>01   環境基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8540</不用額(合計)></row>
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<row _id="2711"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-118240</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>508760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30610</不用額(合計)></row>
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<row _id="2713"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>367000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18092</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348908</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234253</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114655</不用額(合計)></row>
<row _id="2714"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>295000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>185040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109960</不用額(合計)></row>
<row _id="2715"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="2716"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>08   環境教育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4700</不用額(合計)></row>
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<row _id="2718"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>001  環境行政推進事業費</細目><細々目>22   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141050000環境政策課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="2719"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>668480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>668480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2720"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24120</不用額(合計)></row>
<row _id="2721"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>4350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-28480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4321520</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3221179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1100341</不用額(合計)></row>
<row _id="2722"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>884379</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44621</不用額(合計)></row>
<row _id="2723"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>61574000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-16145000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44762080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>666920</不用額(合計)></row>
<row _id="2724"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5460</不用額(合計)></row>
<row _id="2725"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25573</不用額(合計)></row>
<row _id="2726"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2727"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>005  環境保全対策事業費</細目><細々目>01   環境保全対策事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4141200000環境保全課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2728"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>70000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>347000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39970</不用額(合計)></row>
<row _id="2729"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>301988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-29046000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-192438</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272749562</予算現額(合計)><支出済額(合計)>234003786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38745776</不用額(合計)></row>
<row _id="2730"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>1552000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>239</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1552239</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1277553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>274686</不用額(合計)></row>
<row _id="2731"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>969424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11001000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30816</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>958392184</予算現額(合計)><支出済額(合計)>952887988</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5504196</不用額(合計)></row>
<row _id="2732"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>20384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18003332</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2380668</不用額(合計)></row>
<row _id="2733"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>122199</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>360199</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="2734"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30816</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>740816</予算現額(合計)><支出済額(合計)>740816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2735"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>001  ごみ中間処理費</細目><細々目>01   横須賀ごみ処理施設運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="2736"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>554844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>554844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>510349970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44494030</不用額(合計)></row>
<row _id="2737"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>01   焼却灰溶融固化等処理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2637300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>162700</不用額(合計)></row>
<row _id="2738"><部>41 環境部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>05 廃棄物（ごみ）広域処理費</目><細目>002  ごみ最終処分費</細目><細々目>02   ごみ最終処分事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4141700000広域処理センター</所属><当初予算額(合計)>35244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33202593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2041407</不用額(合計)></row>
<row _id="2739"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="2740"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>26838000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26838000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25399399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1438601</不用額(合計)></row>
<row _id="2741"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>002  勤労者福利事業費</細目><細々目>01   勤労者福利事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>200000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2742"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>01 勤労者等福利費</目><細目>005  一般労政事業費</細目><細々目>01   一般労政事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1891000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1891000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2743"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="2744"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>60000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60630</不用額(合計)></row>
<row _id="2745"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>64769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64769000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64769000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2746"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>51623000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1554022</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50068978</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44093500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5975478</不用額(合計)></row>
<row _id="2747"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1720</不用額(合計)></row>
<row _id="2748"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10474000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7118000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1353306</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18945306</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15994988</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2950318</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2749"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>02 勤労福祉会館費</目><細目>002  勤労福祉会館管理運営事業費</細目><細々目>01   勤労福祉会館管理運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>257000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>79000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200716</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>536716</予算現額(合計)><支出済額(合計)>536166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550</不用額(合計)></row>
<row _id="2750"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2751"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>226400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="2752"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15890</不用額(合計)></row>
<row _id="2753"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>3144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>63000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2612473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>594527</不用額(合計)></row>
<row _id="2754"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31196</不用額(合計)></row>
<row _id="2755"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-758450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1173550</予算現額(合計)><支出済額(合計)>598400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>575150</不用額(合計)></row>
<row _id="2756"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>517050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>705050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>705050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2757"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>06 労働費</款><項>01 労働費</項><目>03 雇用促進費</目><細目>002  雇用促進事業費</細目><細々目>01   雇用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>800000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2758"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>460</不用額(合計)></row>
<row _id="2759"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>02 農業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>204000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>204000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2760"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="2761"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2762"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11120</不用額(合計)></row>
<row _id="2763"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>106000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48260</不用額(合計)></row>
<row _id="2764"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>002  農業振興推進事業費</細目><細々目>11   農業振興推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>317000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138800</不用額(合計)></row>
<row _id="2765"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>003  農畜産業振興補助事業費</細目><細々目>01   農畜産業振興補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>13973000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17066000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18750888</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12288112</不用額(合計)></row>
<row _id="2766"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18588</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>885588</予算現額(合計)><支出済額(合計)>884208</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1380</不用額(合計)></row>
<row _id="2767"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22068</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>432932</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>310432</不用額(合計)></row>
<row _id="2768"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21740</不用額(合計)></row>
<row _id="2769"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>429000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>429000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368246</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60754</不用額(合計)></row>
<row _id="2770"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3480</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10480</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2771"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1645000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1645000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>957136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>687864</不用額(合計)></row>
<row _id="2772"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196700</不用額(合計)></row>
<row _id="2773"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>011  よこすか野菜魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか野菜魅力発信事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>708000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142000</不用額(合計)></row>
<row _id="2774"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11920</不用額(合計)></row>
<row _id="2775"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>03 農業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8573</不用額(合計)></row>
<row _id="2776"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9440</不用額(合計)></row>
<row _id="2777"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>919426</不用額(合計)></row>
<row _id="2778"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="2779"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>4701000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-402750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4298250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2758185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1540065</不用額(合計)></row>
<row _id="2780"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1784000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>402750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2186750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2186750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2781"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>04 農業施設管理費</目><細目>015  農業施設管理事業費</細目><細々目>01   農業施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="2782"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2783"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3690</不用額(合計)></row>
<row _id="2784"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>01 水産業総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5206000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3331000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2206000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>635000</不用額(合計)></row>
<row _id="2785"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>004  漁業活性化推進事業費</細目><細々目>01   漁業活性化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1101000</不用額(合計)></row>
<row _id="2786"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>005  漁業共済掛金補助金</細目><細々目>01   漁業共済掛金補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1317000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>298000</不用額(合計)></row>
<row _id="2787"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>006  水産振興対策補助事業費</細目><細々目>01   水産多面的機能発揮対策補助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>165000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77000</不用額(合計)></row>
<row _id="2788"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>006  水産振興対策補助事業費</細目><細々目>01   水産多面的機能発揮対策補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="2789"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>007  漁業協同組合員貸付資金預託金</細目><細々目>01   漁業協同組合員貸付資金預託金</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>80000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2790"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105000</不用額(合計)></row>
<row _id="2791"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25920</不用額(合計)></row>
<row _id="2792"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>447092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213908</不用額(合計)></row>
<row _id="2793"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2794"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2795"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>008  よこすか海の幸魅力発信事業費</細目><細々目>01   よこすか海の幸魅力発信事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>3008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3008000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2297000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>711000</不用額(合計)></row>
<row _id="2796"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>129460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108540</不用額(合計)></row>
<row _id="2797"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>114000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42837</不用額(合計)></row>
<row _id="2798"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>02 水産業振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444400000農水産業振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3060</不用額(合計)></row>
<row _id="2799"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145000</不用額(合計)></row>
<row _id="2800"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>448000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>448000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>184880</不用額(合計)></row>
<row _id="2801"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143183</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24817</不用額(合計)></row>
<row _id="2802"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>002  企業等立地促進事業費</細目><細々目>01   企業等立地促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>39250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37736000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>514000</不用額(合計)></row>
<row _id="2803"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>1580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1580000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2804"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>01   スタートアップ推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>24542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17799396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6742604</不用額(合計)></row>
<row _id="2805"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>1029000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37352</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>991648</予算現額(合計)><支出済額(合計)>991648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2806"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>3500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4391818</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>608182</不用額(合計)></row>
<row _id="2807"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="2808"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>52000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2809"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>004  スタートアップ推進事業費</細目><細々目>03   新産業集積推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>14200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7569000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14648</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6616352</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6295915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320437</不用額(合計)></row>
<row _id="2810"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67380</不用額(合計)></row>
<row _id="2811"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7150</不用額(合計)></row>
<row _id="2812"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>26315000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26347428</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>572</不用額(合計)></row>
<row _id="2813"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2814"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>010  横須賀リサーチパーク推進事業費</細目><細々目>01   横須賀リサーチパーク推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>10749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10085548</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>663452</不用額(合計)></row>
<row _id="2815"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>016  経済関係団体支援事業費</細目><細々目>01   経済関係団体支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>26100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24242000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1858000</不用額(合計)></row>
<row _id="2816"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   産業振興会議運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="2817"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   産業振興会議運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2818"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>117000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117000</不用額(合計)></row>
<row _id="2819"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>253490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205510</不用額(合計)></row>
<row _id="2820"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>401000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377640</不用額(合計)></row>
<row _id="2821"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>475000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>475000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>289130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185870</不用額(合計)></row>
<row _id="2822"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>140000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88591</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51409</不用額(合計)></row>
<row _id="2823"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>685000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>684750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>599791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84959</不用額(合計)></row>
<row _id="2824"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444300000創業・新産業支援課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60385</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6615</不用額(合計)></row>
<row _id="2825"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16280</不用額(合計)></row>
<row _id="2826"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2827"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>01 商工総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2828"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>870000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10908</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>880908</予算現額(合計)><支出済額(合計)>880908</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2829"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9708</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63292</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15092</不用額(合計)></row>
<row _id="2830"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40100</不用額(合計)></row>
<row _id="2831"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>772000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>649843</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120957</不用額(合計)></row>
<row _id="2832"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="2833"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="2834"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>005  工業振興対策事業費</細目><細々目>01   工業振興対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>8220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15186000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>18874000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42280000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41186000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1094000</不用額(合計)></row>
<row _id="2835"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>02   商工相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>716000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>716000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>534171</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181829</不用額(合計)></row>
<row _id="2836"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="2837"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-35000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110455</不用額(合計)></row>
<row _id="2838"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-126000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35000</不用額(合計)></row>
<row _id="2839"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2840"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="2841"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>03   事業継続支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>110000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>106568000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4432000</不用額(合計)></row>
<row _id="2842"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>04   生産性向上推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>11500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5225000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4275000</不用額(合計)></row>
<row _id="2843"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="2844"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>328431</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580431</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343437</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>236994</不用額(合計)></row>
<row _id="2845"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>217020</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>286020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69000</不用額(合計)></row>
<row _id="2846"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>4992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>25950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5017950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5017950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2847"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17000</不用額(合計)></row>
<row _id="2848"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>006  中小企業振興対策事業費</細目><細々目>05   人材確保支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1950000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-540000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-626401</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>783599</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>483599</不用額(合計)></row>
<row _id="2849"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>96380</不用額(合計)></row>
<row _id="2850"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>27612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16552306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5059694</不用額(合計)></row>
<row _id="2851"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>007  中小企業等金融対策事業費</細目><細々目>01   中小企業等金融対策事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1500000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1500000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2852"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>008  基地関係受注拡大事業費</細目><細々目>01   基地関係受注拡大事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>650</不用額(合計)></row>
<row _id="2853"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2854"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>02 商工業振興費</目><細目>009  久里浜工業団地地盤沈下対策事業費</細目><細々目>01   久里浜工業団地地盤沈下対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444210000企業誘致・工業振興課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2855"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7220</不用額(合計)></row>
<row _id="2856"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8556</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>444</不用額(合計)></row>
<row _id="2857"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>002  計量器定期検査事業費</細目><細々目>01   計量器定期検査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>1702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1178710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>523290</不用額(合計)></row>
<row _id="2858"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13160</不用額(合計)></row>
<row _id="2859"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140197</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>803</不用額(合計)></row>
<row _id="2860"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>240</不用額(合計)></row>
<row _id="2861"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="2862"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>65000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="2863"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>03 計量検査費</目><細目>003  適正計量指導普及事業費</細目><細々目>01   適正計量指導普及事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2864"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2865"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>13483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-53321</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13429679</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10331170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3098509</不用額(合計)></row>
<row _id="2866"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>623000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>48371</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>671371</予算現額(合計)><支出済額(合計)>671371</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2867"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>31216000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31216000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31215979</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21</不用額(合計)></row>
<row _id="2868"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2869"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>14702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1667000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17609000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16709688</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>364000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>535312</不用額(合計)></row>
<row _id="2870"><部>44 経済部</部><会計>01  一般会計</会計><款>08 商工費</款><項>01 商工費</項><目>06 産業交流プラザ費</目><細目>002  産業交流プラザ管理運営事業費</細目><細々目>01   産業交流プラザ管理運営事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4444020000経済企画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>158000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>157030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>970</不用額(合計)></row>
<row _id="2871"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>01   農業委員関係費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>5548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5445192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102808</不用額(合計)></row>
<row _id="2872"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17392</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>595392</予算現額(合計)><支出済額(合計)>594472</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="2873"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13080</不用額(合計)></row>
<row _id="2874"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3085</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16915</不用額(合計)></row>
<row _id="2875"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19825</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>343175</予算現額(合計)><支出済額(合計)>314779</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28396</不用額(合計)></row>
<row _id="2876"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1854</不用額(合計)></row>
<row _id="2877"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>1240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1240000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140000</不用額(合計)></row>
<row _id="2878"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200784</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>216</不用額(合計)></row>
<row _id="2879"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9070</不用額(合計)></row>
<row _id="2880"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>02   農業委員会運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>255000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="2881"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-592</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144408</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2882"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>04   国有農地管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3025</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52025</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2883"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>144408</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>592</不用額(合計)></row>
<row _id="2884"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="2885"><部>45 農業委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>01 農業費</項><目>01 農業委員会費</目><細目>002  農業委員会関係事業費</細目><細々目>06   農業者年金事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4445400000農業委員会事務局</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5720</不用額(合計)></row>
<row _id="2886"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16480</不用額(合計)></row>
<row _id="2887"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>451000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>451000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372702</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78298</不用額(合計)></row>
<row _id="2888"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2340</不用額(合計)></row>
<row _id="2889"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="2890"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>3206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2626832</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>579168</不用額(合計)></row>
<row _id="2891"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>01   交通安全総務費</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="2892"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>4736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33129</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4769129</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4769129</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2893"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>802000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>802000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>742822</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59178</不用額(合計)></row>
<row _id="2894"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="2895"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-71669</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1860331</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1717957</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>142374</不用額(合計)></row>
<row _id="2896"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2340</不用額(合計)></row>
<row _id="2897"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3860</不用額(合計)></row>
<row _id="2898"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>38540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2899"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>02   交通安全教室事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="2900"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2901"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>2227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2215200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1826361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>388839</不用額(合計)></row>
<row _id="2902"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2903"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>3076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3076000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2100450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>975550</不用額(合計)></row>
<row _id="2904"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>01 総務管理費</項><目>12 交通安全推進費</目><細目>009  交通安全推進事業費</細目><細々目>03   交通安全普及啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2905"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>1023000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1023000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>929576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93424</不用額(合計)></row>
<row _id="2906"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2907"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22060</不用額(合計)></row>
<row _id="2908"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>929000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>866615</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62385</不用額(合計)></row>
<row _id="2909"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13370</不用額(合計)></row>
<row _id="2910"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>21503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16795279</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4707721</不用額(合計)></row>
<row _id="2911"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>399300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="2912"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>05 環境費</款><項>01 環境費</項><目>04 環境対策費</目><細目>004  自然環境推進事業費</細目><細々目>08   鳥獣保護管理対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2913"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2914"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34000</不用額(合計)></row>
<row _id="2915"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>5515000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5186842</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328158</不用額(合計)></row>
<row _id="2916"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="2917"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>12777000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1850000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10176068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2050932</不用額(合計)></row>
<row _id="2918"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27260</不用額(合計)></row>
<row _id="2919"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2920"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>01   漁港維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>28000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>143000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101927</不用額(合計)></row>
<row _id="2921"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4180</不用額(合計)></row>
<row _id="2922"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>254500</不用額(合計)></row>
<row _id="2923"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>002  漁港維持修繕事業費</細目><細々目>03   漁港維持改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>19900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14107500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>792500</不用額(合計)></row>
<row _id="2924"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160190</不用額(合計)></row>
<row _id="2925"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23247</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>474753</予算現額(合計)><支出済額(合計)>451329</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23424</不用額(合計)></row>
<row _id="2926"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16647</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32647</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2927"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>753000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>753000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>428500</不用額(合計)></row>
<row _id="2928"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>03 漁港管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>26 公課費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2929"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48000</不用額(合計)></row>
<row _id="2930"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57</不用額(合計)></row>
<row _id="2931"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>01   佐島漁港施設整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>81000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>51129000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132129000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50047800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>81000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1081200</不用額(合計)></row>
<row _id="2932"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="2933"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>399746</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>254</不用額(合計)></row>
<row _id="2934"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>792000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>792000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>792000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2935"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>04   長井漁港施設整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>111000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>26161900</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137161900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>26029900</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000000</不用額(合計)></row>
<row _id="2936"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2937"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54</不用額(合計)></row>
<row _id="2938"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>002  漁港施設整備事業費</細目><細々目>06   漁港施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>31000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>31000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2939"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2940"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53020</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21770</不用額(合計)></row>
<row _id="2941"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70954</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46</不用額(合計)></row>
<row _id="2942"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>01   漁港計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10700</不用額(合計)></row>
<row _id="2943"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>110000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15960</不用額(合計)></row>
<row _id="2944"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>006  漁港計画費</細目><細々目>02   西地区漁港海岸整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>108</不用額(合計)></row>
<row _id="2945"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30380</不用額(合計)></row>
<row _id="2946"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>187000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10196</不用額(合計)></row>
<row _id="2947"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>21000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5355000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16181200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>6137000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136800</不用額(合計)></row>
<row _id="2948"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>324500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-26090000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244253900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>54156100</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2949"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>01   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8820</不用額(合計)></row>
<row _id="2950"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>02   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="2951"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>02   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11</不用額(合計)></row>
<row _id="2952"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>07 農林水産業費</款><項>02 水産業費</項><目>04 漁港施設整備費</目><細目>007  漁港海岸施設整備事業費</細目><細々目>02   漁港海岸保全施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9374200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>825800</不用額(合計)></row>
<row _id="2953"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>304567000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1100447</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299466553</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299381345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85208</不用額(合計)></row>
<row _id="2954"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>122417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1100447</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123517447</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123517447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2955"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>02   給与費（議員報酬）</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>93744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89056800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>687200</不用額(合計)></row>
<row _id="2956"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1786000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1786000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1153530</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>632470</不用額(合計)></row>
<row _id="2957"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>7658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4067670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3590330</不用額(合計)></row>
<row _id="2958"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>518619</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>411381</不用額(合計)></row>
<row _id="2959"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5268</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>417732</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194808</不用額(合計)></row>
<row _id="2960"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1625000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36312</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1661312</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1608663</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52649</不用額(合計)></row>
<row _id="2961"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>6380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>118250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6498250</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5229053</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1269197</不用額(合計)></row>
<row _id="2962"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-153494</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1143506</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>885206</不用額(合計)></row>
<row _id="2963"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>002  議会活動経費</細目><細々目>01   議会活動経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>64673000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64677200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61675223</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3001977</不用額(合計)></row>
<row _id="2964"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>873000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>869900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>525460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>344440</不用額(合計)></row>
<row _id="2965"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1107000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1107000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1106160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>840</不用額(合計)></row>
<row _id="2966"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>11381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8289710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3091290</不用額(合計)></row>
<row _id="2967"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>6443000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6446100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6445560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>540</不用額(合計)></row>
<row _id="2968"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>005  市議会ＩＣＴ化事業費</細目><細々目>01   市議会ＩＣＴ化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750</不用額(合計)></row>
<row _id="2969"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>01 報酬</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>15888</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>922888</予算現額(合計)><支出済額(合計)>919958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2930</不用額(合計)></row>
<row _id="2970"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>02 給料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="2971"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>313000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>331260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>330780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="2972"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>04 共済費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16642</不用額(合計)></row>
<row _id="2973"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1985000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-178148</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1806852</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1510863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>295989</不用額(合計)></row>
<row _id="2974"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>605000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>608600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>494045</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>114555</不用額(合計)></row>
<row _id="2975"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>12 委託料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>11900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11896400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8400590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3495810</不用額(合計)></row>
<row _id="2976"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244400</不用額(合計)></row>
<row _id="2977"><部>78 市議会議会局</部><会計>01  一般会計</会計><款>01 議会費</款><項>01 議会費</項><目>01 議会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7878100000市議会議会局総務調査課</所属><当初予算額(合計)>1039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1039000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>891000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>148000</不用額(合計)></row>
<row _id="2978"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>3476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3476000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3450000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="2979"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141600</不用額(合計)></row>
<row _id="2980"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310253</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>192747</不用額(合計)></row>
<row _id="2981"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>711000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>711000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>641422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69578</不用額(合計)></row>
<row _id="2982"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>4594000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>242404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4351596</不用額(合計)></row>
<row _id="2983"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>659758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5242</不用額(合計)></row>
<row _id="2984"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>01 選挙管理委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>170000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66800</不用額(合計)></row>
<row _id="2985"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16456</不用額(合計)></row>
<row _id="2986"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19720</不用額(合計)></row>
<row _id="2987"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>785000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>785000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>739862</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45138</不用額(合計)></row>
<row _id="2988"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="2989"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>02 選挙啓発費</目><細目>002  明るい選挙常時啓発事業費</細目><細々目>01   明るい選挙常時啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10709</不用額(合計)></row>
<row _id="2990"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>37848000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4642000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33205187</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>813</不用額(合計)></row>
<row _id="2991"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>11741000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2738000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9003000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8981406</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21594</不用額(合計)></row>
<row _id="2992"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>04 共済費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-18000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5396</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>604</不用額(合計)></row>
<row _id="2993"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>187000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-49000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>137250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>750</不用額(合計)></row>
<row _id="2994"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-28000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>340</不用額(合計)></row>
<row _id="2995"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1094000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>52800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1140800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1139462</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1338</不用額(合計)></row>
<row _id="2996"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>1834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-775000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1059000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1057861</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1139</不用額(合計)></row>
<row _id="2997"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>11737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-64000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>792041</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12465041</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12464341</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="2998"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>6595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1668000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-844841</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4082159</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4080721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1438</不用額(合計)></row>
<row _id="2999"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-477000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="3000"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>03 県知事及び県議会議員選挙執行費</目><細目>001  県知事及び県議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   県知事及び県議会議員選挙</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>391</不用額(合計)></row>
<row _id="3001"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>01 報酬</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>33800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5338000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28461796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204</不用額(合計)></row>
<row _id="3002"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>10557000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4116000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6441000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6440066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>934</不用額(合計)></row>
<row _id="3003"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>04 共済費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8681</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319</不用額(合計)></row>
<row _id="3004"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>07 報償費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-69000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>127000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>250</不用額(合計)></row>
<row _id="3005"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>08 旅費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-48000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="3006"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>10 需用費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>7176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2106000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5070000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5067740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2260</不用額(合計)></row>
<row _id="3007"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>11 役務費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>2771000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-611000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2157606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2394</不用額(合計)></row>
<row _id="3008"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>12 委託料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>22320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2376000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>11488000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31432000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30372435</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1059565</不用額(合計)></row>
<row _id="3009"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>8414000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4527000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3887000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3885124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1876</不用額(合計)></row>
<row _id="3010"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-311000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3011"><部>86 選挙管理委員会事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>04 選挙費</項><目>04 市議会議員選挙執行費</目><細目>001  市議会議員選挙執行費</細目><細々目>01   市議会議員一般選挙</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8686100000選挙管理課</所属><当初予算額(合計)>79295000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-42022000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37150805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122195</不用額(合計)></row>
<row _id="3012"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>01 報酬</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>3270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3212644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57356</不用額(合計)></row>
<row _id="3013"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>08 旅費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140800</不用額(合計)></row>
<row _id="3014"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>662000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>567165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94835</不用額(合計)></row>
<row _id="3015"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>979000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3016"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62356</不用額(合計)></row>
<row _id="3017"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3018"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   監査事務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>247000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>246400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165400</不用額(合計)></row>
<row _id="3019"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>10 需用費</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20163</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>837</不用額(合計)></row>
<row _id="3020"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>12 委託料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>12444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12444000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3021"><部>88 監査委員事務局</部><会計>01  一般会計</会計><款>02 総務費</款><項>06 監査委員費</項><目>01 監査事務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   外部監査</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8888100000監査課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28694</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15306</不用額(合計)></row>
<row _id="3022"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78218</不用額(合計)></row>
<row _id="3023"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1473110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166890</不用額(合計)></row>
<row _id="3024"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>220000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1683000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>90160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1993160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1961370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31790</不用額(合計)></row>
<row _id="3025"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3014000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4629177</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20384823</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18579000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1805823</不用額(合計)></row>
<row _id="3026"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>03   災害予防対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>213000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>205000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3027"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>212000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>385900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>597900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>566283</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31617</不用額(合計)></row>
<row _id="3028"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5295326</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78674</不用額(合計)></row>
<row _id="3029"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80131</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5252131</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5252131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3030"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48201</不用額(合計)></row>
<row _id="3031"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>329276</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>619276</予算現額(合計)><支出済額(合計)>619276</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3032"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>002  防災対策事業費</細目><細々目>04   災害応急対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>18724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13784100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4939900</不用額(合計)></row>
<row _id="3033"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="3034"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>004  地域防災計画推進事業費</細目><細々目>01   地域防災計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3035"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3</不用額(合計)></row>
<row _id="3036"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>179000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3037"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>7298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5384390</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1913610</不用額(合計)></row>
<row _id="3038"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>007  災害情報通信ネットワーク整備事業費</細目><細々目>01   災害情報通信ネットワーク整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>4164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4164000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4163280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>720</不用額(合計)></row>
<row _id="3039"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18395</不用額(合計)></row>
<row _id="3040"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>69050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5416050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3783816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1632234</不用額(合計)></row>
<row _id="3041"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-69050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203950</不用額(合計)></row>
<row _id="3042"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>010  原子力防災対策事業費</細目><細々目>02   原子力防災対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3043"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3180</不用額(合計)></row>
<row _id="3044"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5858000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>243862</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6101862</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6056112</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45750</不用額(合計)></row>
<row _id="3045"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>9775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-151862</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9623138</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9311952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>311186</不用額(合計)></row>
<row _id="3046"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>33285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-92000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33193000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31585400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1607600</不用額(合計)></row>
<row _id="3047"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3200</不用額(合計)></row>
<row _id="3048"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4180000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1503000</不用額(合計)></row>
<row _id="3049"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>018  防災情報通信設備運用管理事業費</細目><細々目>01   防災情報通信設備運用管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44273</不用額(合計)></row>
<row _id="3050"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1090000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3192</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1093192</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1093192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3051"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>7909000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2529776</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5379224</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5083600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>295624</不用額(合計)></row>
<row _id="3052"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3192</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26808</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1808</不用額(合計)></row>
<row _id="3053"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>1371000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4348000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5719000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5259240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>459760</不用額(合計)></row>
<row _id="3054"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>990000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>965800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24200</不用額(合計)></row>
<row _id="3055"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>10211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7159386</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17370386</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17003646</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>366740</不用額(合計)></row>
<row _id="3056"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>21714000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20096546</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1117454</不用額(合計)></row>
<row _id="3057"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>5861000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5828449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32551</不用額(合計)></row>
<row _id="3058"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>9012000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9012000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9005871</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6129</不用額(合計)></row>
<row _id="3059"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>907</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13907</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13907</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3060"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>734000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>734000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>458320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275680</不用額(合計)></row>
<row _id="3061"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>2325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100128</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2224872</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2020791</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204081</不用額(合計)></row>
<row _id="3062"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1741</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>277741</予算現額(合計)><支出済額(合計)>237167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40574</不用額(合計)></row>
<row _id="3063"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92380</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3064"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>3242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2936618</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>305382</不用額(合計)></row>
<row _id="3065"><部>05 市長室</部><会計>01  一般会計</会計><款>14 諸支出金</款><項>01 放射能測定調査費</項><目>01 放射能測定調査費</目><細目>002  放射能測定調査事業費</細目><細々目>01   放射能測定調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>0505250000危機管理課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3066"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>240000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-100000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3067"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>331000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>793000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>662405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130595</不用額(合計)></row>
<row _id="3068"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37730</不用額(合計)></row>
<row _id="3069"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21536</不用額(合計)></row>
<row _id="3070"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>21726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-231000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11495000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3071"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37410</不用額(合計)></row>
<row _id="3072"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>04 市街地再開発事業費</目><細目>007  市街地再開発事業費</細目><細々目>01   市街地再開発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>1194283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>152078000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1346361000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1150118000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>196038000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>205000</不用額(合計)></row>
<row _id="3073"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3074"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88012</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4988</不用額(合計)></row>
<row _id="3075"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>4694000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4694000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4693560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="3076"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>073  国道事業等整備調整事業費</細目><細々目>01   国道事業等整備調整事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>9992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9992000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9745032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>246968</不用額(合計)></row>
<row _id="3077"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37160</不用額(合計)></row>
<row _id="3078"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>79000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>79000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4272</不用額(合計)></row>
<row _id="3079"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>8041000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8041000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8019000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="3080"><部>08 経営企画部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>074  国道３５７号整備促進事業費</細目><細々目>01   国道３５７号整備促進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>0808500000まちづくり政策課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3250</不用額(合計)></row>
<row _id="3081"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>429700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>426400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>423931925</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2468075</不用額(合計)></row>
<row _id="3082"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>307246000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311246000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303956350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7289650</不用額(合計)></row>
<row _id="3083"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>146524000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>145524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141684032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3839968</不用額(合計)></row>
<row _id="3084"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>385344000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>370644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368657802</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1986198</不用額(合計)></row>
<row _id="3085"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>276202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266761830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6440170</不用額(合計)></row>
<row _id="3086"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>131548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125848000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122030930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3817070</不用額(合計)></row>
<row _id="3087"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23041000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22849200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191800</不用額(合計)></row>
<row _id="3088"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>18283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2025000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16258000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14912558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1345442</不用額(合計)></row>
<row _id="3089"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>9027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7727000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7310179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416821</不用額(合計)></row>
<row _id="3090"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>168309000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161309000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160506902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>802098</不用額(合計)></row>
<row _id="3091"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>127964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122564000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118377078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4186922</不用額(合計)></row>
<row _id="3092"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>60013000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56013000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54323551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1689449</不用額(合計)></row>
<row _id="3093"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>340550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>344850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>342845862</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2004138</不用額(合計)></row>
<row _id="3094"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>259805000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>3760000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263565000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259266323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4298677</不用額(合計)></row>
<row _id="3095"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>117687000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>119787000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116288309</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3498691</不用額(合計)></row>
<row _id="3096"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>48691000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45991000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45771773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>219227</不用額(合計)></row>
<row _id="3097"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>36183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36383000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33026984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3356016</不用額(合計)></row>
<row _id="3098"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>16540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14969085</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>670915</不用額(合計)></row>
<row _id="3099"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1999903000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1995903000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1991349381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4553619</不用額(合計)></row>
<row _id="3100"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1806882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>129538000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13453270</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1949873270</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1905962856</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43910414</不用額(合計)></row>
<row _id="3101"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>752234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-9000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>743234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>725044985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18189015</不用額(合計)></row>
<row _id="3102"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>386549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-510000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377390365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2148635</不用額(合計)></row>
<row _id="3103"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>397989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394989000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326937755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68051245</不用額(合計)></row>
<row _id="3104"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>138752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135052000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131019547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4032453</不用額(合計)></row>
<row _id="3105"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>77749000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-210000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76644528</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>894472</不用額(合計)></row>
<row _id="3106"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>61648000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>210000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61858000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61851411</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6589</不用額(合計)></row>
<row _id="3107"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>27960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27132067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>827933</不用額(合計)></row>
<row _id="3108"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>526736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>525036000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>522032780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3003220</不用額(合計)></row>
<row _id="3109"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>293352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8090000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298452486</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2989514</不用額(合計)></row>
<row _id="3110"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>168535000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162789724</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4845276</不用額(合計)></row>
<row _id="3111"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>138910000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127771778</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>538222</不用額(合計)></row>
<row _id="3112"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>83569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4640000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78929000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76936172</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1992828</不用額(合計)></row>
<row _id="3113"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>44397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39188499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3308501</不用額(合計)></row>
<row _id="3114"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>360548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-42400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>317948000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315453078</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2494922</不用額(合計)></row>
<row _id="3115"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>233294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24480000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209014000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206111870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2902130</不用額(合計)></row>
<row _id="3116"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>119043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104643000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101678107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2964893</不用額(合計)></row>
<row _id="3117"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3599000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3493152</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105848</不用額(合計)></row>
<row _id="3118"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>3505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3105000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2715405</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>389595</不用額(合計)></row>
<row _id="3119"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>1277000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>977000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>817559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159441</不用額(合計)></row>
<row _id="3120"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8541312</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>102688</不用額(合計)></row>
<row _id="3121"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>60000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4152086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100914</不用額(合計)></row>
<row _id="3122"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>2752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2852000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2671673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180327</不用額(合計)></row>
<row _id="3123"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12763000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12482400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280600</不用額(合計)></row>
<row _id="3124"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>7600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7627220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372780</不用額(合計)></row>
<row _id="3125"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>4059000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>110000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3931941</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237059</不用額(合計)></row>
<row _id="3126"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>25678000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23078000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22977600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100400</不用額(合計)></row>
<row _id="3127"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>15917000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1240000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14677000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14149550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>527450</不用額(合計)></row>
<row _id="3128"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>8557000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7657000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7253851</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>403149</不用額(合計)></row>
<row _id="3129"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>39457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40149600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>307400</不用額(合計)></row>
<row _id="3130"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>28976000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30107775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>768225</不用額(合計)></row>
<row _id="3131"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>14558000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14758000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14076844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>681156</不用額(合計)></row>
<row _id="3132"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>107205000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4200000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110884677</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520323</不用額(合計)></row>
<row _id="3133"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>61671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67476516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194484</不用額(合計)></row>
<row _id="3134"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35490000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35821447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1168553</不用額(合計)></row>
<row _id="3135"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>49771000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49371000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49072800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>298200</不用額(合計)></row>
<row _id="3136"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>33523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38623000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38234464</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>388536</不用額(合計)></row>
<row _id="3137"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>17115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>400000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17515000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16872560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>642440</不用額(合計)></row>
<row _id="3138"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>02 給料</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>35369000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>510000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34970958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8042</不用額(合計)></row>
<row _id="3139"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>31412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>900000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32312000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32087643</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224357</不用額(合計)></row>
<row _id="3140"><部>12 総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>001  給与費</細目><細々目>01   給与費（職員給）</細々目><節>04 共済費</節><所属>1212200000人事課</所属><当初予算額(合計)>12851000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12832339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>318661</不用額(合計)></row>
<row _id="3141"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>002  下水道事業会計負担金、補助金</細目><細々目>01   下水道事業会計負担金、補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>3785000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3688000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>576</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3781312576</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3605386155</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175926421</不用額(合計)></row>
<row _id="3142"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3143"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3144"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3145"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3146"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>01 元金</目><細目>002  元金</細目><細々目>01   元金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>17014157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>27437000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17041594000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17041494130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99870</不用額(合計)></row>
<row _id="3147"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>002  利子</細目><細々目>01   利子</細々目><節>27 繰出金</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>561384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-13523000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>547861000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>546858980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1002020</不用額(合計)></row>
<row _id="3148"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>13 公債費</款><項>01 公債費</項><目>02 利子</目><細目>003  一時借入金利子</細目><細々目>01   一時借入金利子</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22849</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29151</不用額(合計)></row>
<row _id="3149"><部>16 財務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>15 予備費</款><項>01 予備費</項><目>01 予備費</目><細目>002  予備費</細目><細々目>01   予備費</細々目><節>29 予備費</節><所属>1616100000財務課</所属><当初予算額(合計)>200000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-164904210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35095790</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35095790</不用額(合計)></row>
<row _id="3150"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>266000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>266000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82260</不用額(合計)></row>
<row _id="3151"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   スポーツ推進審議会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1728</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7272</不用額(合計)></row>
<row _id="3152"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4347000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4323800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3718125</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>605675</不用額(合計)></row>
<row _id="3153"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>71500</不用額(合計)></row>
<row _id="3154"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>185200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3155"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>197000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182335</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14665</不用額(合計)></row>
<row _id="3156"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4460</不用額(合計)></row>
<row _id="3157"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   市スポーツ推進委員関係経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>238000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23400</不用額(合計)></row>
<row _id="3158"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>960000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>925035</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34965</不用額(合計)></row>
<row _id="3159"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3160"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63460</不用額(合計)></row>
<row _id="3161"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>203000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>35000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154841</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83159</不用額(合計)></row>
<row _id="3162"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>288194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22806</不用額(合計)></row>
<row _id="3163"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>01 保健体育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>307000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>303600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3400</不用額(合計)></row>
<row _id="3164"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>24000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2451421</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21548579</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17453500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4095079</不用額(合計)></row>
<row _id="3165"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1623456</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2623456</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2484614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138842</不用額(合計)></row>
<row _id="3166"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3167"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>003  学校体育施設開放奨励事業費</細目><細々目>01   学校体育施設開放奨励事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-145166</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>454834</予算現額(合計)><支出済額(合計)>265200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189634</不用額(合計)></row>
<row _id="3168"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3169"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>326000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99042</不用額(合計)></row>
<row _id="3170"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>7410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7224160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>185840</不用額(合計)></row>
<row _id="3171"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>01   市民スポーツ教室</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1790</不用額(合計)></row>
<row _id="3172"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3173"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>227000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49924</不用額(合計)></row>
<row _id="3174"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>03   市民体育大会</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>5468000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-303743</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5164257</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5164257</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3175"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-76290</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>953710</予算現額(合計)><支出済額(合計)>650103</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>303607</不用額(合計)></row>
<row _id="3176"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>76290</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>433290</予算現額(合計)><支出済額(合計)>349948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83342</不用額(合計)></row>
<row _id="3177"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26800</不用額(合計)></row>
<row _id="3178"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>373000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100</不用額(合計)></row>
<row _id="3179"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>04   各種競技大会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4900</不用額(合計)></row>
<row _id="3180"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>3834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4784000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350000</不用額(合計)></row>
<row _id="3181"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1400</不用額(合計)></row>
<row _id="3182"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>598000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24380</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>622380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>621780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3183"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>05   国県体育大会等選手派遣事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24380</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>109620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>109620</不用額(合計)></row>
<row _id="3184"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-303000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>897000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>835500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61500</不用額(合計)></row>
<row _id="3185"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>729491</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152509</不用額(合計)></row>
<row _id="3186"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>12327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-486257</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11840743</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11614720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226023</不用額(合計)></row>
<row _id="3187"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46968</不用額(合計)></row>
<row _id="3188"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-207000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3189"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>06   市民レクリエーション行事等</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3190"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>640000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>640000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>565000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3191"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>64000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29995</不用額(合計)></row>
<row _id="3192"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3193"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>004  体育行事費</細目><細々目>08   少年期スポーツ障害予防対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>74000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11350</不用額(合計)></row>
<row _id="3194"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>005  社会体育団体等補助金</細目><細々目>01   社会体育団体等補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>21555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20865000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690000</不用額(合計)></row>
<row _id="3195"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-958882</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71118</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3196"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-111027</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>646973</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282571</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364402</不用額(合計)></row>
<row _id="3197"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>22337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-450000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21887000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21567370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319630</不用額(合計)></row>
<row _id="3198"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>009  プロスポーツふれあいプロジェクト</細目><細々目>01   ホームタウンチーム活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>35400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>15000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1519909</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71919909</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51919909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3199"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>010  スポーツ基金積立金</細目><細々目>01   スポーツ基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>13338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5887000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6195015</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13646015</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13646015</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3200"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>011  スポーツ選手応援事業費</細目><細々目>01   スポーツ選手応援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7125000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3875000</不用額(合計)></row>
<row _id="3201"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>012  スポーツで夢をかなえる基金積立金</細目><細々目>01   スポーツで夢をかなえる基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3202"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3203"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13930</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>756930</予算現額(合計)><支出済額(合計)>756930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3204"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-34260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173517</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10223</不用額(合計)></row>
<row _id="3205"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3206"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>02 社会体育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   スポーツ表彰事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>71000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9330</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80330</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3207"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>002  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>562835000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>8895000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>212371</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>571942371</予算現額(合計)><支出済額(合計)>571942129</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242</不用額(合計)></row>
<row _id="3208"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>002  体育会館管理委託費</細目><細々目>01   体育会館管理委託事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>38302000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>58300000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96602000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65645510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11255000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19701490</不用額(合計)></row>
<row _id="3209"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>01   体育会館営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>80135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5330032</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44804968</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41916600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2888368</不用額(合計)></row>
<row _id="3210"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>330000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>330000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3211"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>250000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>250000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3212"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>120000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>120000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3213"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1728000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1728000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>1728000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3214"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>003  体育会館営繕工事費</細目><細々目>06   南体育会館改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>361638000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>74347425</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>435985425</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260713600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>175271825.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3215"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="3216"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>4263000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>9195000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6045032</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19503032</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19434322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68710</不用額(合計)></row>
<row _id="3217"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>782000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>782000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>779198</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2802</不用額(合計)></row>
<row _id="3218"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>265760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3219"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>22971000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11136000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-220000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11386100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>228900</不用額(合計)></row>
<row _id="3220"><部>21 文化スポーツ観光部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>09 保健体育費</項><目>03 体育会館費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   体育会館運営事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>2121300000スポーツ振興課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3221"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3222"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>1245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1238440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1207616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30824</不用額(合計)></row>
<row _id="3223"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3224"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>4137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4139800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4139520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280</不用額(合計)></row>
<row _id="3225"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10244</不用額(合計)></row>
<row _id="3226"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（公共建築課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848270000建築計画課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>93480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34520</不用額(合計)></row>
<row _id="3227"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>338000</不用額(合計)></row>
<row _id="3228"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>283240</不用額(合計)></row>
<row _id="3229"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11185</不用額(合計)></row>
<row _id="3230"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>002  建築審査会費</細目><細々目>01   建築審査会経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43000</不用額(合計)></row>
<row _id="3231"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3988000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3988000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3957334</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30666</不用額(合計)></row>
<row _id="3232"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12956</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>666956</予算現額(合計)><支出済額(合計)>666956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3233"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>59000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7100</不用額(合計)></row>
<row _id="3234"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30676</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>497324</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477007</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20317</不用額(合計)></row>
<row _id="3235"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8699757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>693243</不用額(合計)></row>
<row _id="3236"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7400</不用額(合計)></row>
<row _id="3237"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9800</不用額(合計)></row>
<row _id="3238"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>003  建築指導行政費</細目><細々目>01   建築指導行政経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>582000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>582000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>561000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="3239"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18960</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6420</不用額(合計)></row>
<row _id="3240"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-8960</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19040</不用額(合計)></row>
<row _id="3241"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>01   震災建築物応急危険度判定制度整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>156000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3242"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="3243"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21178</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13822</不用額(合計)></row>
<row _id="3244"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10400</不用額(合計)></row>
<row _id="3245"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="3246"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>02   住宅の耐震補強工事助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>14750000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4609000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10141000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6641500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3499500</不用額(合計)></row>
<row _id="3247"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3248"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11934</不用額(合計)></row>
<row _id="3249"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3250"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>005  建築物地震対策事業費</細目><細々目>03   マンション耐震診断助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>3420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120000</不用額(合計)></row>
<row _id="3251"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>960000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13896</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>973896</予算現額(合計)><支出済額(合計)>973896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3252"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2128000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2128000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3253"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>333000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>333000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>333000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3254"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>392000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>392000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3255"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>5000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3256"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>5000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>232000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13896</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223104</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29416</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188688</不用額(合計)></row>
<row _id="3257"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>70000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>58000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>70000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6808</不用額(合計)></row>
<row _id="3258"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>006  住宅良質化事業費</細目><細々目>01   住宅リフォーム助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>20000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>20000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>20000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800000</不用額(合計)></row>
<row _id="3259"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3260"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>557000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>557000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56932</不用額(合計)></row>
<row _id="3261"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>19814000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19814000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19734000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80000</不用額(合計)></row>
<row _id="3262"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>007  建築指導支援システム等事業費</細目><細々目>01   建築指導支援システム等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2665000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2630309</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34691</不用額(合計)></row>
<row _id="3263"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>2148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2185200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2094288</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90912</不用額(合計)></row>
<row _id="3264"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26970</不用額(合計)></row>
<row _id="3265"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-37200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>429800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212224</不用額(合計)></row>
<row _id="3266"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>514000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>136192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>377808</不用額(合計)></row>
<row _id="3267"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3268"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11650</不用額(合計)></row>
<row _id="3269"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>209000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41160</不用額(合計)></row>
<row _id="3270"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>008  建築確認審査等業務費</細目><細々目>01   建築確認審査等業務</細々目><節>26 公課費</節><所属>4848400000建築指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="3271"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3272"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>484000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>478080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5920</不用額(合計)></row>
<row _id="3273"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>480286</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36714</不用額(合計)></row>
<row _id="3274"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3760</不用額(合計)></row>
<row _id="3275"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>232</不用額(合計)></row>
<row _id="3276"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23304</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23304</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3277"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>01   空き家等適正管理支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>7250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-180304</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7069696</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6619000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>450696</不用額(合計)></row>
<row _id="3278"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>02   空き家解体等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>123000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="3279"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>02 建築指導費</目><細目>017  空き家等適正管理支援事業費</細目><細々目>02   空き家解体等事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>22470000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13480500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8989500</不用額(合計)></row>
<row _id="3280"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>286000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364000</不用額(合計)></row>
<row _id="3281"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48720</不用額(合計)></row>
<row _id="3282"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>47000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12195</不用額(合計)></row>
<row _id="3283"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>001  開発審査会費</細目><細々目>01   開発審査会経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3500</不用額(合計)></row>
<row _id="3284"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65000</不用額(合計)></row>
<row _id="3285"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3286"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="3287"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3288"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3289"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="3290"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>01   特定建築等行為紛争調整委員会事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3291"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52000</不用額(合計)></row>
<row _id="3292"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3293"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>002  特定建築等行為指導事業費</細目><細々目>02   特定建築等行為指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3693</不用額(合計)></row>
<row _id="3294"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>159000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126630</不用額(合計)></row>
<row _id="3295"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>293000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>293000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54693</不用額(合計)></row>
<row _id="3296"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>19083000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19083000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11233200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7849000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3297"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3050</不用額(合計)></row>
<row _id="3298"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>003  宅地造成指導事業費</細目><細々目>01   宅地造成指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>147000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="3299"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>3260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1760000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3300"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26680</不用額(合計)></row>
<row _id="3301"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>005  開発指導支援システム事業費</細目><細々目>01   開発指導支援システム事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>91000</不用額(合計)></row>
<row _id="3302"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>28000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="3303"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>316000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311820</予算現額(合計)><支出済額(合計)>310635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1185</不用額(合計)></row>
<row _id="3304"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>68981000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68981000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47108600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21872400</不用額(合計)></row>
<row _id="3305"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>03 宅地造成指導費</目><細目>006  宅地耐震化推進事業費</細目><細々目>01   宅地耐震化推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>33000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4180</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37180</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3306"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>58751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-82900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48668100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24364000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24304100</不用額(合計)></row>
<row _id="3307"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>01   既成宅地防災工事等助成事業</細々目><節>20 貸付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3308"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>002  防災対策推進事業費</細目><細々目>03   急傾斜地崩壊対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>321351000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>133100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>100500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>554951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>440210794</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>111300000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3440206</不用額(合計)></row>
<row _id="3309"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂処理助成等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="3310"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>003  災害復旧対策事業費</細目><細々目>01   災害崩落土砂処理助成等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>3200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1982000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1218000</不用額(合計)></row>
<row _id="3311"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4100</不用額(合計)></row>
<row _id="3312"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>288000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>65100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>353100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231048</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122052</不用額(合計)></row>
<row _id="3313"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>548</不用額(合計)></row>
<row _id="3314"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1320</不用額(合計)></row>
<row _id="3315"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>05 防災指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848300000宅地審査防災課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>28700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3316"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>873000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>873000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>678000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="3317"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="3318"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30120</不用額(合計)></row>
<row _id="3319"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8220</不用額(合計)></row>
<row _id="3320"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3321"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>003  土地利用調整制度推進事業費</細目><細々目>01   土地利用調整制度推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3322"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820</不用額(合計)></row>
<row _id="3323"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>611000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>644000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>629493</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14507</不用額(合計)></row>
<row _id="3324"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7350</不用額(合計)></row>
<row _id="3325"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>2137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2120800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16200</不用額(合計)></row>
<row _id="3326"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>006  都市計画情報システム事業費</細目><細々目>01   都市計画情報システム事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>1649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-33000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1616000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1196641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>419359</不用額(合計)></row>
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<row _id="3329"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>007  都市計画マスタープラン改定事業費</細目><細々目>01   都市計画マスタープラン改定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>8965000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8910000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8910000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3330"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>007  都市計画マスタープラン改定事業費</細目><細々目>01   都市計画マスタープラン改定事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>55000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2365</不用額(合計)></row>
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<row _id="3332"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>008  区域区分検討事業費</細目><細々目>01   区域区分検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>89000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>89000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85131</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3869</不用額(合計)></row>
<row _id="3333"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>008  区域区分検討事業費</細目><細々目>01   区域区分検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>18172000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15730000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>2442000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3334"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10830</不用額(合計)></row>
<row _id="3335"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58412</不用額(合計)></row>
<row _id="3336"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>01   レンガドック関連資産等活用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1156594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93406</不用額(合計)></row>
<row _id="3337"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12600</不用額(合計)></row>
<row _id="3338"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10120</不用額(合計)></row>
<row _id="3339"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>009  浦賀港周辺地区再整備事業費</細目><細々目>03   浦賀奉行所跡地活用検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>121000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>259000</不用額(合計)></row>
<row _id="3340"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>117000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3341"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>121180</不用額(合計)></row>
<row _id="3342"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1425000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>2000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>193050</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1620050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1461956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158094</不用額(合計)></row>
<row _id="3343"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>160</不用額(合計)></row>
<row _id="3344"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-209850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2480150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1614760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>865390</不用額(合計)></row>
<row _id="3345"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72188</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59812</不用額(合計)></row>
<row _id="3346"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>115757</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14243</不用額(合計)></row>
<row _id="3347"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3348"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>012  谷戸地域再生推進事業費</細目><細々目>01   谷戸地域再生推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1577191</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>862809</不用額(合計)></row>
<row _id="3349"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3350"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2020</不用額(合計)></row>
<row _id="3351"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172</不用額(合計)></row>
<row _id="3352"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>013  まちづくり支援事業費</細目><細々目>01   まちづくり支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3353"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1943000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195000</不用額(合計)></row>
<row _id="3354"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40030</不用額(合計)></row>
<row _id="3355"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>374000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>62763</不用額(合計)></row>
<row _id="3356"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>32000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="3357"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3090</不用額(合計)></row>
<row _id="3358"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>017  都市景観推進事業費</細目><細々目>11   街並み景観形成推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>417000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>226000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191000</不用額(合計)></row>
<row _id="3359"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>278000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3360"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>211000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>519520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10480</不用額(合計)></row>
<row _id="3361"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>115000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>477026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12974</不用額(合計)></row>
<row _id="3362"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43500</不用額(合計)></row>
<row _id="3363"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5570</不用額(合計)></row>
<row _id="3364"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18000</不用額(合計)></row>
<row _id="3365"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>1919000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1815000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104000</不用額(合計)></row>
<row _id="3366"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>018  屋外広告景観推進事業費</細目><細々目>01   屋外広告景観推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3367"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>940000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14296</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>954296</予算現額(合計)><支出済額(合計)>954296</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3368"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3369"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3360</不用額(合計)></row>
<row _id="3370"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>445088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25912</不用額(合計)></row>
<row _id="3371"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16260</不用額(合計)></row>
<row _id="3372"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>69000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9076</不用額(合計)></row>
<row _id="3373"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-14296</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76704</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15022</不用額(合計)></row>
<row _id="3374"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3375"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>020  住まい活用促進事業費</細目><細々目>01   住まい活用促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5154000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9846000</不用額(合計)></row>
<row _id="3376"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>024  ノンステップバス導入補助事業費</細目><細々目>01   ノンステップバス導入補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3377"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>135000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94500</不用額(合計)></row>
<row _id="3378"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>01   地域公共交通検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>506000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>506000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>297000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>209000</不用額(合計)></row>
<row _id="3379"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>042  地域公共交通検討事業費</細目><細々目>03   公共交通燃料価格高騰対策補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>40378000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40378000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40018000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360000</不用額(合計)></row>
<row _id="3380"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7260</不用額(合計)></row>
<row _id="3381"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3552</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15448</不用額(合計)></row>
<row _id="3382"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>11458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8806000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-765000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1887000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1648247</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>238753</不用額(合計)></row>
<row _id="3383"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>044  住宅政策推進事業費</細目><細々目>01   住宅相談等事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848210000まちなみ景観課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3384"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81038</不用額(合計)></row>
<row _id="3385"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>74000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>606000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>583000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97000</不用額(合計)></row>
<row _id="3386"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-606000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3387"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>071  都市計画決定等事業費</細目><細々目>01   都市計画決定等事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3388"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>075  ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業費</細目><細々目>01   ユニバーサルデザインタクシー導入補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>2250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3389"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>079  ３Ｄ都市モデル活用事業費</細目><細々目>01   ３Ｄ都市モデル活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>5621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5621000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3390"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>455000</不用額(合計)></row>
<row _id="3391"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56440</不用額(合計)></row>
<row _id="3392"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   都市計画審議会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7442</不用額(合計)></row>
<row _id="3393"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>600000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3394"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>178380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27620</不用額(合計)></row>
<row _id="3395"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>09 交際費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>125000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69300</不用額(合計)></row>
<row _id="3396"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>647000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>618678</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28322</不用額(合計)></row>
<row _id="3397"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32209</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17791</不用額(合計)></row>
<row _id="3398"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156447</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25553</不用額(合計)></row>
<row _id="3399"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3400"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般事務費（都市計画）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848050000都市計画課</所属><当初予算額(合計)>366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>384000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15050</不用額(合計)></row>
<row _id="3401"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>989000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>942956</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46044</不用額(合計)></row>
<row _id="3402"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>6273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>394557</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6667557</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6667237</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="3403"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>67156</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1045156</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1039964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5192</不用額(合計)></row>
<row _id="3404"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1335303</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77697</不用額(合計)></row>
<row _id="3405"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1776</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158224</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60234</不用額(合計)></row>
<row _id="3406"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>15735000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6814000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>995081</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9916081</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8602540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1313541</不用額(合計)></row>
<row _id="3407"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>3831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4853</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3835853</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3835399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>454</不用額(合計)></row>
<row _id="3408"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>4202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-248</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4201752</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4114000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87752</不用額(合計)></row>
<row _id="3409"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>80290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80265973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24027</不用額(合計)></row>
<row _id="3410"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1657000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-517746</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1139254</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>733244</不用額(合計)></row>
<row _id="3411"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>01   市営住宅運営事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>236033</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1492033</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1457768</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34265</不用額(合計)></row>
<row _id="3412"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>02   市営住宅指定管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>356248000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>356248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350083099</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6164901</不用額(合計)></row>
<row _id="3413"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>02   市営住宅指定管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>39000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>410000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>449000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>11000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110313</不用額(合計)></row>
<row _id="3414"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>18275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4731000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1242090</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14786090</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14496540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289550</不用額(合計)></row>
<row _id="3415"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>112464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24530000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2420000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69366000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16148000</不用額(合計)></row>
<row _id="3416"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>03   市営住宅改修事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1285000</不用額(合計)></row>
<row _id="3417"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>05   市営住宅等用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>8845000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8845000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6808490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2036510</不用額(合計)></row>
<row _id="3418"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>12   久里浜ハイム（Ａ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>94998000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-29879000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65119000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65119000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3419"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>13   明浜改良アパート（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>02 給料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1420000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1420000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1420000</不用額(合計)></row>
<row _id="3420"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>13   明浜改良アパート（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>980000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>980000</不用額(合計)></row>
<row _id="3421"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>13   明浜改良アパート（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>04 共済費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3422"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>13   明浜改良アパート（Ａ棟・Ｂ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>26637000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10398000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>65201000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81440000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81440000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3423"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>003  市営住宅管理事業費</細目><細々目>15   久里浜改良アパート（Ａ・Ｂ・Ｃ棟）外壁等改修事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>93600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-15000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58920000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>19680000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3424"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>10 需用費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>439000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>439000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350650</不用額(合計)></row>
<row _id="3425"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>11 役務費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>409229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>790771</不用額(合計)></row>
<row _id="3426"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>01 住宅管理費</目><細目>007  訴訟関係事務費</細目><細々目>01   訴訟関係事務</細々目><節>12 委託料</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>16261000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2013000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14248000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8162949</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6085051</不用額(合計)></row>
<row _id="3427"><部>48 都市部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>06 住宅費</項><目>02 市営住宅建設事業費</目><細目>002  市営住宅建設事業費</細目><細々目>12   本公郷改良アパート建替事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>4848250000市営住宅課</所属><当初予算額(合計)>428895000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3338000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>425557000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>425556709</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>291</不用額(合計)></row>
<row _id="3428"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>234000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111570</不用額(合計)></row>
<row _id="3429"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>152000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>97723</不用額(合計)></row>
<row _id="3430"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>1464000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1444860</予算現額(合計)><支出済額(合計)>940127</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>504733</不用額(合計)></row>
<row _id="3431"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>204</不用額(合計)></row>
<row _id="3432"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249920</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80</不用額(合計)></row>
<row _id="3433"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56680</不用額(合計)></row>
<row _id="3434"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3435"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220506</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63494</不用額(合計)></row>
<row _id="3436"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>712000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>599280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112720</不用額(合計)></row>
<row _id="3437"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>3290000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3278176</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11824</不用額(合計)></row>
<row _id="3438"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>01 土木管理費</項><目>01 土木総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   設計支援事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>693000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>576884</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116116</不用額(合計)></row>
<row _id="3439"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>759000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-447700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>279651</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31649</不用額(合計)></row>
<row _id="3440"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>40933000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-569800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40363200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40357353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5847</不用額(合計)></row>
<row _id="3441"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>3959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3959000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3958680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320</不用額(合計)></row>
<row _id="3442"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>002  道路台帳補正事業費</細目><細々目>01   道路台帳補正事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1017500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1017500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1017500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3443"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>26969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19518244</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7450756</不用額(合計)></row>
<row _id="3444"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>003  道路境界確定事業費</細目><細々目>01   道路境界確定事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>31935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31935000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27547000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4388000</不用額(合計)></row>
<row _id="3445"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19400</不用額(合計)></row>
<row _id="3446"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>490600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>490600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>490600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3447"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>6696000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6696000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6158342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>537658</不用額(合計)></row>
<row _id="3448"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>004  道路用地整理事業費</細目><細々目>01   道路用地整理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>467000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-467000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3449"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>7424000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7454000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7417292</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36708</不用額(合計)></row>
<row _id="3450"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>7156000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>72000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7228000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7206969</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21031</不用額(合計)></row>
<row _id="3451"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>1176000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1176000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>950373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>225627</不用額(合計)></row>
<row _id="3452"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>1831000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1831000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1752572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78428</不用額(合計)></row>
<row _id="3453"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>189000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93390</不用額(合計)></row>
<row _id="3454"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>1047000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1024000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>984612</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39388</不用額(合計)></row>
<row _id="3455"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18441</不用額(合計)></row>
<row _id="3456"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>633000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>656000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>643090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12910</不用額(合計)></row>
<row _id="3457"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1430</不用額(合計)></row>
<row _id="3458"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3459"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>005  道路管理事業費</細目><細々目>01   道路管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3460"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>008  法定外公共物等管理事業費</細目><細々目>01   法定外公共物等管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>3322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-102000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2079336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1140664</不用額(合計)></row>
<row _id="3461"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>141000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>157000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>141598</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>141000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15402</不用額(合計)></row>
<row _id="3462"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>91000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>91000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>89760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>91000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1240</不用額(合計)></row>
<row _id="3463"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>12551000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12111000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24662000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10635900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>12551000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1475100</不用額(合計)></row>
<row _id="3464"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>01 道路橋りょう総務費</目><細目>010  地籍調査事業費</細目><細々目>01   地籍調査事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>105000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>95000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>105000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3465"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1054872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65128</不用額(合計)></row>
<row _id="3466"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35530</不用額(合計)></row>
<row _id="3467"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>51366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-95740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51270260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46917217</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4353043</不用額(合計)></row>
<row _id="3468"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6996</不用額(合計)></row>
<row _id="3469"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>58100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>24000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-159900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81940100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62652021</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>16871244</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2416835</不用額(合計)></row>
<row _id="3470"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>959000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>176900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1135900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1095650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40250</不用額(合計)></row>
<row _id="3471"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1050000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>206551992</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3485540</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1253066452</予算現額(合計)><支出済額(合計)>993295679</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>259521861</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>248912</不用額(合計)></row>
<row _id="3472"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>78740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45000</不用額(合計)></row>
<row _id="3473"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう維持修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3474"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>02   トンネル計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>20000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>40000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>32199700</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1870000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94069700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47769700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>40000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6300000</不用額(合計)></row>
<row _id="3475"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>14000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>10000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10800900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3199100</不用額(合計)></row>
<row _id="3476"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>52000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>128500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>56980000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1010922</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238490922</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100888090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>135000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2602832</不用額(合計)></row>
<row _id="3477"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>03   橋りょう計画修繕事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>223571000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>223571000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>223571000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3478"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>002  道路補修事業費</細目><細々目>09   主要道路計画修繕事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>96700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-34600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>18300000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49751240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>28337640</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2311120</不用額(合計)></row>
<row _id="3479"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>004  私道整備費補助金</細目><細々目>01   私道整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>25000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11962000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2538000</不用額(合計)></row>
<row _id="3480"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>11000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-5000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4382178</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1617822</不用額(合計)></row>
<row _id="3481"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-1800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3482"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>005  狭あい道路拡幅整備費補助金</細目><細々目>01   狭あい道路拡幅整備補助事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>19800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7020200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1079800</不用額(合計)></row>
<row _id="3483"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1081000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1100984</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16</不用額(合計)></row>
<row _id="3484"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>62000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>62000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22520</不用額(合計)></row>
<row _id="3485"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>263164000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-47053000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>216111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214571174</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1539826</不用額(合計)></row>
<row _id="3486"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>2437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2407000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2342942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64058</不用額(合計)></row>
<row _id="3487"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>291389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20820000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312209000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>312204590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4410</不用額(合計)></row>
<row _id="3488"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>4287000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>14000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4271069</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29931</不用額(合計)></row>
<row _id="3489"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>9698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13398000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23096000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23050753</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45247</不用額(合計)></row>
<row _id="3490"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5273000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7189000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7145229</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43771</不用額(合計)></row>
<row _id="3491"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3492"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3493"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>01   道路維持管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>169000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>169000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3494"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>02   道路施設保守管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>13768000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13768000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12130184</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1637816</不用額(合計)></row>
<row _id="3495"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>03   街路樹維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>125000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130974828</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1525172</不用額(合計)></row>
<row _id="3496"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3497"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>04   ロード・ボランティア事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>118829</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130171</不用額(合計)></row>
<row _id="3498"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>713510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>449490</不用額(合計)></row>
<row _id="3499"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90785</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9215</不用額(合計)></row>
<row _id="3500"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>504000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>491646</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12354</不用額(合計)></row>
<row _id="3501"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>06   道路維持センター管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31066</不用額(合計)></row>
<row _id="3502"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>18100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>292400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18392400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16603290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1789110</不用額(合計)></row>
<row _id="3503"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>3536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3536000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3509000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="3504"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>006  道路維持管理事業費</細目><細々目>08   道路施設点検業務事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>53000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>9323120</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-292400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73530720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57024440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>9600000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6906280</不用額(合計)></row>
<row _id="3505"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-13060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103940</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64940</不用額(合計)></row>
<row _id="3506"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43590</不用額(合計)></row>
<row _id="3507"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>431952</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147048</不用額(合計)></row>
<row _id="3508"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3509"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>133100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>900</不用額(合計)></row>
<row _id="3510"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>16530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16529476</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>524</不用額(合計)></row>
<row _id="3511"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>140800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>140800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43690000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>97110000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3512"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>007  自転車等駐車場維持管理事業費</細目><細々目>01   自転車等駐車場維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4378000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4414000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2299123</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2114877</不用額(合計)></row>
<row _id="3513"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>7273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1029015</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6243985</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6236584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7401</不用額(合計)></row>
<row _id="3514"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>826000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>826000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>645915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180085</不用額(合計)></row>
<row _id="3515"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>419000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>405280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13720</不用額(合計)></row>
<row _id="3516"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>2554000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-775509</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1778491</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1517720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260771</不用額(合計)></row>
<row _id="3517"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10273</不用額(合計)></row>
<row _id="3518"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>31764000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1804524</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33568524</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33567644</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>880</不用額(合計)></row>
<row _id="3519"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26431</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1569</不用額(合計)></row>
<row _id="3520"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>51541000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51541000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35243560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16297440</不用額(合計)></row>
<row _id="3521"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>02 道路橋りょう維持費</目><細目>010  放置自転車等対策事業費</細目><細々目>01   放置自転車等対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>132000</不用額(合計)></row>
<row _id="3522"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>4100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3553713</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546287</不用額(合計)></row>
<row _id="3523"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>19   若松日の出線道路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4201465</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4201465</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4201465</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3524"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-800000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3525"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>17500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>18000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3063000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38563000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35563000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>3000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3526"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3527"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>25   スマートインターチェンジ整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>48000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>48000000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3528"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>302000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>154560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147440</不用額(合計)></row>
<row _id="3529"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>23627</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1258627</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1226249</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32378</不用額(合計)></row>
<row _id="3530"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80348</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10652</不用額(合計)></row>
<row _id="3531"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>775000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>775000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>734881</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40119</不用額(合計)></row>
<row _id="3532"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23627</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16373</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16373</不用額(合計)></row>
<row _id="3533"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>27   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>285000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21900</不用額(合計)></row>
<row _id="3534"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3535"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-102006</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>633994</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126894</不用額(合計)></row>
<row _id="3536"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>20571000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6010056</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5165006</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31746062</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17047973</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10737000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3961089</不用額(合計)></row>
<row _id="3537"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>8800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9601567</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18401567</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11245300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1656267</不用額(合計)></row>
<row _id="3538"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>34233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11038000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>86114600</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-25236560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84073040</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74026900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>7230107</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2816033</不用額(合計)></row>
<row _id="3539"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>03 道路橋りょう新設改良費</目><細目>002  道路橋りょう新設改良事業費</細目><細々目>28   上町坂本線道路改良事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>27549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>199741119</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8308993</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>235599112</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166847057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10800000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>55112339.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2839716</不用額(合計)></row>
<row _id="3540"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>135666000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>12375382</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1581599</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149622981</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149622981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3541"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>05   セーフティロード事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>157000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157000</不用額(合計)></row>
<row _id="3542"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>49   久里浜西口栄通り歩車道整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1720000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>685243</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1034757</不用額(合計)></row>
<row _id="3543"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>49   久里浜西口栄通り歩車道整備事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>7680000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7680000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3544"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>21000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8360000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>994620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13634620</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13634620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3545"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>50   歩行者安全対策事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>16000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1971601</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14028399</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12307900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1720499</不用額(合計)></row>
<row _id="3546"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>52   よこすか海岸通りリニューアル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14250000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15750000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>10530000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3547"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>02 道路橋りょう費</項><目>04 交通安全施設費</目><細目>002  交通安全施設整備事業費</細目><細々目>53   北久里浜第３踏切道改良事業（継続事業）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>84000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>22000000.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3548"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18220</不用額(合計)></row>
<row _id="3549"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>129093</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>705093</予算現額(合計)><支出済額(合計)>584228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120865</不用額(合計)></row>
<row _id="3550"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16258</不用額(合計)></row>
<row _id="3551"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2981000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="3552"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>497000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>497000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>489175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7825</不用額(合計)></row>
<row _id="3553"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="3554"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>01 河川総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   河川総務事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>155000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>155000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28000</不用額(合計)></row>
<row _id="3555"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>10643000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1497062</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12140062</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12019863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120199</不用額(合計)></row>
<row _id="3556"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3557"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>53800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1497062</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52302938</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50781700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1521238</不用額(合計)></row>
<row _id="3558"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>01   河川維持補修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>80000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>40000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>117402560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2597440</不用額(合計)></row>
<row _id="3559"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>2503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2503000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2408454</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94546</不用額(合計)></row>
<row _id="3560"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>03 河川費</項><目>02 河川維持費</目><細目>002  河川維持補修事業費</細目><細々目>02   河川管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555200000土木用地課</所属><当初予算額(合計)>502000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>502000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>278000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224000</不用額(合計)></row>
<row _id="3561"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>01 都市計画総務費</目><細目>021  広域幹線道路整備促進事業費</細目><細々目>01   広域幹線道路整備促進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555100000土木計画課</所属><当初予算額(合計)>514000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>514000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>507000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7000</不用額(合計)></row>
<row _id="3562"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3563"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>1258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-68900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1189100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>940500</不用額(合計)></row>
<row _id="3564"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>10746000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10746000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6761315</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3984685</不用額(合計)></row>
<row _id="3565"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>99100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-50377000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>691005</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49414005</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29383200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20030805</不用額(合計)></row>
<row _id="3566"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>28144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6000000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>112400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34256400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34256400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3567"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>06   市内環状線街路改良事業</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>4435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-734505</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3700495</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3475963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>224532</不用額(合計)></row>
<row _id="3568"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>12   追浜夏島線整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>30000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-30000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3569"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>02 街路事業費</目><細目>002  街路事業費</細目><細々目>12   追浜夏島線整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>88000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>13990000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101990000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>101990000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3570"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43686</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2461686</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2461686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3571"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3572"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3573"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2591000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-43686</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2547314</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2535449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11865</不用額(合計)></row>
<row _id="3574"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49764</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7236</不用額(合計)></row>
<row _id="3575"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>002  花いっぱい推進事業費</細目><細々目>01   花いっぱい推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18557</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1443</不用額(合計)></row>
<row _id="3576"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>01   市街化区域樹林地保全支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>1517000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1517000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1275819</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241181</不用額(合計)></row>
<row _id="3577"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>01   市街化区域樹林地保全支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3578"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21440</不用額(合計)></row>
<row _id="3579"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>1048000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1048000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1047200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="3580"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>02   都市緑地保全事業</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>15000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>25119500</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40119500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40038300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81200</不用額(合計)></row>
<row _id="3581"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>03   風致地区内行為許可等業務</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>529084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>916</不用額(合計)></row>
<row _id="3582"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3583"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>171000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>171000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>161825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9175</不用額(合計)></row>
<row _id="3584"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>4832000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4832000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4819562</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12438</不用額(合計)></row>
<row _id="3585"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25000</不用額(合計)></row>
<row _id="3586"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>07   みどりの基本計画推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3587"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>09   自然林保全事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51524</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>476</不用額(合計)></row>
<row _id="3588"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>09   自然林保全事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3589"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>11   ナラ枯れ対策支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>2000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-690937</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1309063</予算現額(合計)><支出済額(合計)>140000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1169063</不用額(合計)></row>
<row _id="3590"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>663457</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83543</不用額(合計)></row>
<row _id="3591"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19940</不用額(合計)></row>
<row _id="3592"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>197000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>176353</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>373353</予算現額(合計)><支出済額(合計)>369047</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4306</不用額(合計)></row>
<row _id="3593"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>158000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143032</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14968</不用額(合計)></row>
<row _id="3594"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>1008000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-158249</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>849751</予算現額(合計)><支出済額(合計)>813248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36503</不用額(合計)></row>
<row _id="3595"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>258000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18104</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>239896</予算現額(合計)><支出済額(合計)>189200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50696</不用額(合計)></row>
<row _id="3596"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31320</不用額(合計)></row>
<row _id="3597"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>12   里山的環境保全・活用事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3598"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-43000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>434000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>207000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227000</不用額(合計)></row>
<row _id="3599"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27260</不用額(合計)></row>
<row _id="3600"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25025</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14975</不用額(合計)></row>
<row _id="3601"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="3602"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>661000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>661000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>660616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>384</不用額(合計)></row>
<row _id="3603"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>003  緑地保全対策事業費</細目><細々目>13   身近な自然の保全とふれあい推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3604"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>006  みどりの基金積立金</細目><細々目>01   みどりの基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>17374000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15198000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>690937</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33262937</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33262937</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3605"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3606"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59190</不用額(合計)></row>
<row _id="3607"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69445</不用額(合計)></row>
<row _id="3608"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52117</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19883</不用額(合計)></row>
<row _id="3609"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>143000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3610"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>03 緑化推進費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>274000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7430</不用額(合計)></row>
<row _id="3611"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>117000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>117000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="3612"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>02 給料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>16000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>946000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16946000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16841261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104739</不用額(合計)></row>
<row _id="3613"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1936000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>95000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2031000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1967626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63374</不用額(合計)></row>
<row _id="3614"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>3548000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3548000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3334308</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>213692</不用額(合計)></row>
<row _id="3615"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>26771000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26771000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25251150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1519850</不用額(合計)></row>
<row _id="3616"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>103000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54410</不用額(合計)></row>
<row _id="3617"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>131819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16258271</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148077271</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135076365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000906</不用額(合計)></row>
<row _id="3618"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4549000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1634153</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6183153</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5324593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>858560</不用額(合計)></row>
<row _id="3619"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>476546000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23953130</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452592870</予算現額(合計)><支出済額(合計)>443185847</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9407023</不用額(合計)></row>
<row _id="3620"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15932000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>340731</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16272731</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13380394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2892337</不用額(合計)></row>
<row _id="3621"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6821485</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19515</不用額(合計)></row>
<row _id="3622"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>13484000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-508694</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12975306</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8635945</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4339361</不用額(合計)></row>
<row _id="3623"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2228669</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2672669</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2672669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3624"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>01   公園施設管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>132700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3625"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>1402577000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>7836000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1410413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1410411568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1432</不用額(合計)></row>
<row _id="3626"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>02   公園管理委託事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>29490000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>31744000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61234000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39540804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>8666000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13027196</不用額(合計)></row>
<row _id="3627"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>230000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>233200</不用額(合計)></row>
<row _id="3628"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>03   公園維持補修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>132000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>13015050</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9278000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>135737050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116262050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>19475000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3629"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>3606000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3606000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3528000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="3630"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>04   チビッコ広場管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>2710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>710000</不用額(合計)></row>
<row _id="3631"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>07   公園用地整理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469</不用額(合計)></row>
<row _id="3632"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>07   公園用地整理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>686000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>457820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>228180</不用額(合計)></row>
<row _id="3633"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6200</不用額(合計)></row>
<row _id="3634"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>242000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>242000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2099</不用額(合計)></row>
<row _id="3635"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="3636"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>08   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>503700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>451000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52700</不用額(合計)></row>
<row _id="3637"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>979000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>979000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>973302</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5698</不用額(合計)></row>
<row _id="3638"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>09   公園施設予約システム事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>718616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5384</不用額(合計)></row>
<row _id="3639"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3640"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39750</不用額(合計)></row>
<row _id="3641"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>7343000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-184022</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7158978</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5690300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1468678</不用額(合計)></row>
<row _id="3642"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>7662000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>122532</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7784532</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7784532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3643"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>15   猿島公園管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>61490</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3644"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>17   猿島公園管理事業（単年度事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>6733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2554200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4178800</不用額(合計)></row>
<row _id="3645"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>002  公園管理事業費</細目><細々目>17   猿島公園管理事業（単年度事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>28534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27014680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1519320</不用額(合計)></row>
<row _id="3646"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>003  猿島基金積立金</細目><細々目>01   猿島基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>105649000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>17674000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123323000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114254073</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9068927</不用額(合計)></row>
<row _id="3647"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>04 公園管理費</目><細目>004  特別会計公園墓地事業費繰出金</細目><細々目>01   特別会計公園墓地事業費繰出金</細々目><節>27 繰出金</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>579000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1157000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1278187</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>170000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>287813</不用額(合計)></row>
<row _id="3648"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>10054493</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12273000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22327493</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22327250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243</不用額(合計)></row>
<row _id="3649"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>11507000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>155981</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3931000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15593981</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15593600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>381</不用額(合計)></row>
<row _id="3650"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>005  近隣公園整備事業費</細目><細々目>15   久里浜１丁目公園グラウンドほか整備事業（継続事業）</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>269935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-51000000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>97780132</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16204000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>300511132</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298530520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1980612</不用額(合計)></row>
<row _id="3651"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>02   公園リニューアル事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>52000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53312380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3687620</不用額(合計)></row>
<row _id="3652"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>13   大矢部弾庫跡地活用検討事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36000</不用額(合計)></row>
<row _id="3653"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>13   大矢部弾庫跡地活用検討事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16340</不用額(合計)></row>
<row _id="3654"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>13   大矢部弾庫跡地活用検討事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>47668000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47668000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45921000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1747000</不用額(合計)></row>
<row _id="3655"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>325000</不用額(合計)></row>
<row _id="3656"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="3657"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23000</不用額(合計)></row>
<row _id="3658"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>25201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>18106000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4048000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27529120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>17698480</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2127400</不用額(合計)></row>
<row _id="3659"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2959000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>241000</不用額(合計)></row>
<row _id="3660"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>51   大規模集客公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>182281000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>31500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1446000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156532860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>41500000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14302140</不用額(合計)></row>
<row _id="3661"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>52   地域拠点公園施設改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385138</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>614862</不用額(合計)></row>
<row _id="3662"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>52   地域拠点公園施設改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>123596000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>139714000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>446000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>263756000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>245661900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18094100</不用額(合計)></row>
<row _id="3663"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>008  公園施設整備事業費</細目><細々目>53   公園プール活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>8267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2442000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5825000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4860004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>964996</不用額(合計)></row>
<row _id="3664"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175000</不用額(合計)></row>
<row _id="3665"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>280000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>255200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>171660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83540</不用額(合計)></row>
<row _id="3666"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>841000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>224095</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1065095</予算現額(合計)><支出済額(合計)>953189</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111906</不用額(合計)></row>
<row _id="3667"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12972</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35028</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11376</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23652</不用額(合計)></row>
<row _id="3668"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>444365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55635</不用額(合計)></row>
<row _id="3669"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>1348000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-211123</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1136877</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1045467</不用額(合計)></row>
<row _id="3670"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>24800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>858800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>840440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18360</不用額(合計)></row>
<row _id="3671"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1900</不用額(合計)></row>
<row _id="3672"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>05 都市計画費</項><目>05 公園新設改良費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29500</不用額(合計)></row>
<row _id="3673"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78000</不用額(合計)></row>
<row _id="3674"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>222000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>222000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212060</不用額(合計)></row>
<row _id="3675"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>1174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1163844</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10156</不用額(合計)></row>
<row _id="3676"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3677"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>39690000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39690000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19031100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20658900</不用額(合計)></row>
<row _id="3678"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>53900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20042000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33858000</不用額(合計)></row>
<row _id="3679"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>5555400000道路維持課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>916000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>635800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280200</不用額(合計)></row>
<row _id="3680"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>01 道路橋りょう災害復旧費</目><細目>002  道路橋りょう災害復旧事業費</細目><細々目>01   道路橋りょう災害復旧事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5555300000道路整備課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3681"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3682"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="3683"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>6900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3684"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>02 河川災害復旧費</目><細目>002  河川災害復旧事業費</細目><細々目>01   河川災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555550000自然環境・河川課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3685"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3686"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3687"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3688"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3689"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5555600000公園管理課</所属><当初予算額(合計)>4900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1178446</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6078446</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6078446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3690"><部>55 建設部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>04 公園災害復旧費</目><細目>002  公園災害復旧事業費</細目><細々目>01   公園災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5555650000公園建設課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3691"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299000</不用額(合計)></row>
<row _id="3692"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123410</不用額(合計)></row>
<row _id="3693"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>002  港湾審議会費</細目><細々目>01   港湾審議会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19320</不用額(合計)></row>
<row _id="3694"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1200000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3695"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9800</不用額(合計)></row>
<row _id="3696"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>29141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3868931</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33009931</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29310331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3699600</不用額(合計)></row>
<row _id="3697"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>887000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>887000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>750725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136275</不用額(合計)></row>
<row _id="3698"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>190133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3875711</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186257289</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184254216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2003073</不用額(合計)></row>
<row _id="3699"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>336199</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38801</不用額(合計)></row>
<row _id="3700"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6780</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26780</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3701"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3132000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3132000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3046400</不用額(合計)></row>
<row _id="3702"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>003  港湾施設運営費</細目><細々目>01   港湾施設運営経費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3703"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1050820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69180</不用額(合計)></row>
<row _id="3704"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>18043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9472420</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27515420</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27513715</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1705</不用額(合計)></row>
<row _id="3705"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3706"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>86855000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3087120</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83767880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82028551</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1739329</不用額(合計)></row>
<row _id="3707"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870</不用額(合計)></row>
<row _id="3708"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>01   港湾施設管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1897000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>1935000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2652995</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>557000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>630005</不用額(合計)></row>
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<row _id="3711"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>2902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2902000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2901360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="3712"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3413000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3413000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3232580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180420</不用額(合計)></row>
<row _id="3713"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>02   ボートパーク管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>179000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>290000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>484000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>413697</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>53000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17303</不用額(合計)></row>
<row _id="3714"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>133000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>133000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80540</不用額(合計)></row>
<row _id="3715"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>733000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>733000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>513880</不用額(合計)></row>
<row _id="3716"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>04   港湾維持改修事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>47014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2269700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44744300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16840000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>25738800</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2165500</不用額(合計)></row>
<row _id="3717"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3718"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>3751000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-900400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2850600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2068940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>781660</不用額(合計)></row>
<row _id="3719"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9310</不用額(合計)></row>
<row _id="3720"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>8405000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8405000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8403736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1264</不用額(合計)></row>
<row _id="3721"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38529</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39471</不用額(合計)></row>
<row _id="3722"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>004  港湾施設管理費</細目><細々目>05   浦賀港再開発地区管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>900400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>900400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>900400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3723"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>695000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>695000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>588410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106590</不用額(合計)></row>
<row _id="3724"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42000</不用額(合計)></row>
<row _id="3725"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189640</不用額(合計)></row>
<row _id="3726"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>2259000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2259000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2133628</不用額(合計)></row>
<row _id="3727"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101000</不用額(合計)></row>
<row _id="3728"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1360000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1360000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1360000</不用額(合計)></row>
<row _id="3729"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>01   港湾振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>4800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5850000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="3730"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1151000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-102000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>502600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>546400</不用額(合計)></row>
<row _id="3731"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>09 交際費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13492</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1508</不用額(合計)></row>
<row _id="3732"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>359000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>359000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>123790</不用額(合計)></row>
<row _id="3733"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>102000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>220000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>220000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3734"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2520000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7480000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7480000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3735"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>005  港湾振興費</細目><細々目>08   港湾利活用推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>6131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1072140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5058860</不用額(合計)></row>
<row _id="3736"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>01 報酬</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-89728</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>406272</予算現額(合計)><支出済額(合計)>406272</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3737"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6750</不用額(合計)></row>
<row _id="3738"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>006  港湾統計調査費</細目><細々目>01   港湾統計調査業務</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>109000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>89728</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198728</予算現額(合計)><支出済額(合計)>194478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4250</不用額(合計)></row>
<row _id="3739"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>283000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>53740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213910</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122830</不用額(合計)></row>
<row _id="3740"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>09 交際費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>90000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2100</不用額(合計)></row>
<row _id="3741"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1588000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1588000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1147133</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440867</不用額(合計)></row>
<row _id="3742"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>11 役務費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163187</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36813</不用額(合計)></row>
<row _id="3743"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>911000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>911000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>657230</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>253770</不用額(合計)></row>
<row _id="3744"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>1698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-53740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1644260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1239094</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>405166</不用額(合計)></row>
<row _id="3745"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>01 港湾管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   事務費等</細々目><節>26 公課費</節><所属>5858100000港湾企画課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3746"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40840</不用額(合計)></row>
<row _id="3747"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>232996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4</不用額(合計)></row>
<row _id="3748"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>05   走水・大津地区</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>103525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>197300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103722300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103722300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3749"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10680</不用額(合計)></row>
<row _id="3750"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>49985</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15</不用額(合計)></row>
<row _id="3751"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>31000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28167700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2832300</不用額(合計)></row>
<row _id="3752"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>10   港湾施設長寿命化計画事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>151800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>56330000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2072400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210202400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>177188100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33014300</不用額(合計)></row>
<row _id="3753"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>710000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>710000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>188050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>521950</不用額(合計)></row>
<row _id="3754"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>5230000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>88000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5313367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4633</不用額(合計)></row>
<row _id="3755"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>15898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6898000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-88000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8912000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8725200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186800</不用額(合計)></row>
<row _id="3756"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14320</不用額(合計)></row>
<row _id="3757"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>002  港湾施設整備事業費</細目><細々目>12   港湾施設活用推進事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>104180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>104180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103571600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>608400</不用額(合計)></row>
<row _id="3758"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38780</不用額(合計)></row>
<row _id="3759"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>01   港湾計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>978000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>978000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>108120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>869880</不用額(合計)></row>
<row _id="3760"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12220</不用額(合計)></row>
<row _id="3761"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2799000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2748000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>51000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7658</不用額(合計)></row>
<row _id="3762"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>15444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6974000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>5148000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3322000</不用額(合計)></row>
<row _id="3763"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>02 港湾施設整備費</目><細目>006  港湾計画費</細目><細々目>03   横須賀港港湾計画改訂事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="3764"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5720</不用額(合計)></row>
<row _id="3765"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>612000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>611948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52</不用額(合計)></row>
<row _id="3766"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>34700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6391000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24709000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21171677</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3537323</不用額(合計)></row>
<row _id="3767"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>2572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2225258</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>346742</不用額(合計)></row>
<row _id="3768"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>73000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>52981842</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125981842</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84936300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>41045542</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3769"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>09 土木費</款><項>04 港湾費</項><目>03 港湾海岸施設整備費</目><細目>002  港湾海岸施設整備事業費</細目><細々目>05   海岸高潮・侵食対策事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17499</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22501</不用額(合計)></row>
<row _id="3770"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600000</不用額(合計)></row>
<row _id="3771"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500000</不用額(合計)></row>
<row _id="3772"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>01 農林水産業施設災害復旧費</項><目>01 漁港施設災害復旧費</目><細目>002  漁港施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   漁港施設災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>11900000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11900000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11900000</不用額(合計)></row>
<row _id="3773"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="3774"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>585000</不用額(合計)></row>
<row _id="3775"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>5858200000港湾管理課</所属><当初予算額(合計)>4400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400000</不用額(合計)></row>
<row _id="3776"><部>58 港湾部</部><会計>01  一般会計</会計><款>12 災害復旧費</款><項>02 土木施設災害復旧費</項><目>03 港湾施設災害復旧費</目><細目>002  港湾施設災害復旧事業費</細目><細々目>01   港湾施設災害復旧事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>5858300000港湾整備課</所属><当初予算額(合計)>10000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000000</不用額(合計)></row>
<row _id="3777"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3534</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60534</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58534</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="3778"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>122440</不用額(合計)></row>
<row _id="3779"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>2499000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-24134</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2474866</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2058814</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416052</不用額(合計)></row>
<row _id="3780"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39147</不用額(合計)></row>
<row _id="3781"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>635000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>634500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3782"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>621000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>621000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>565576</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55424</不用額(合計)></row>
<row _id="3783"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>87000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>107600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15500</不用額(合計)></row>
<row _id="3784"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>01   火災予防事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474150000予防課</所属><当初予算額(合計)>111000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40930</不用額(合計)></row>
<row _id="3785"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3786"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8967</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>308967</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>134733</不用額(合計)></row>
<row _id="3787"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14195</不用額(合計)></row>
<row _id="3788"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>04   中央消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474500000中央消防署</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3789"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3790"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>243710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31290</不用額(合計)></row>
<row _id="3791"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3792"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>05   北消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474600000北消防署</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81</不用額(合計)></row>
<row _id="3793"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3794"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>318000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>311234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6766</不用額(合計)></row>
<row _id="3795"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9300</不用額(合計)></row>
<row _id="3796"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>06   南消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1640</不用額(合計)></row>
<row _id="3797"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="3798"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208278</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40722</不用額(合計)></row>
<row _id="3799"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4719</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>281</不用額(合計)></row>
<row _id="3800"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3801"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>175000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>175000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19500</不用額(合計)></row>
<row _id="3802"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>002  火災予防事業費</細目><細々目>08   三浦消防署火災予防事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1331</不用額(合計)></row>
<row _id="3803"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>136000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>136000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64100</不用額(合計)></row>
<row _id="3804"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>576000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3721600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4297600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4023780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>273820</不用額(合計)></row>
<row _id="3805"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>11553000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1937814</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13490814</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13472665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18149</不用額(合計)></row>
<row _id="3806"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1712000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-53680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1658320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1616872</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41448</不用額(合計)></row>
<row _id="3807"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>128734</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2399734</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2280300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119434</不用額(合計)></row>
<row _id="3808"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>73000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49260</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122260</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52630</不用額(合計)></row>
<row _id="3809"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>17526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-430172</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17095828</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16839680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256148</不用額(合計)></row>
<row _id="3810"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>01   消防活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>3144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-317934</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2826066</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2818557</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7509</不用額(合計)></row>
<row _id="3811"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>02 給料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1941205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>176795</不用額(合計)></row>
<row _id="3812"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>289000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>105880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394880</予算現額(合計)><支出済額(合計)>359641</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35239</不用額(合計)></row>
<row _id="3813"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437567</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33433</不用額(合計)></row>
<row _id="3814"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>97000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>97000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="3815"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>67028000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6364899</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73392899</予算現額(合計)><支出済額(合計)>72075568</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1317331</不用額(合計)></row>
<row _id="3816"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2195604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45396</不用額(合計)></row>
<row _id="3817"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13239</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1761</不用額(合計)></row>
<row _id="3818"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>02   機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2072700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87300</不用額(合計)></row>
<row _id="3819"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>06   特殊災害対応資機材維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1680000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1675960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4040</不用額(合計)></row>
<row _id="3820"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>241000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>241000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230655</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10345</不用額(合計)></row>
<row _id="3821"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>003  消防活動事業費</細目><細々目>09   火災調査事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>121000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>121000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4400</不用額(合計)></row>
<row _id="3822"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>208000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3823"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>318740</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1612740</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1602111</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10629</不用額(合計)></row>
<row _id="3824"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1099000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>73160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1172160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1172160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3825"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>815000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>815000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>814957</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43</不用額(合計)></row>
<row _id="3826"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>004  消防水利維持管理事業費</細目><細々目>01   消防水利維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>103435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>103435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71903446</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31531554</不用額(合計)></row>
<row _id="3827"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3828"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="3829"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>35622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>119154</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35741154</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35739331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1823</不用額(合計)></row>
<row _id="3830"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>916000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-132154</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>783846</予算現額(合計)><支出済額(合計)>616694</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167152</不用額(合計)></row>
<row _id="3831"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>4381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4381000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4332480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48520</不用額(合計)></row>
<row _id="3832"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>928000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>927300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>700</不用額(合計)></row>
<row _id="3833"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>01   救急隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>180000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52620</不用額(合計)></row>
<row _id="3834"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>2705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2705000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2014886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>690114</不用額(合計)></row>
<row _id="3835"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="3836"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>2071000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2071000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2060118</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10882</不用額(合計)></row>
<row _id="3837"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>03   応急手当市民普及啓発事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>783000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>783000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>746699</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36301</不用額(合計)></row>
<row _id="3838"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>1022000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-9600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1012400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>625760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>386640</不用額(合計)></row>
<row _id="3839"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>196000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13950</不用額(合計)></row>
<row _id="3840"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>298443</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3157</不用額(合計)></row>
<row _id="3841"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>3721000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3721000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3357000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>364000</不用額(合計)></row>
<row _id="3842"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>5867000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5867000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5859000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="3843"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>005  救急活動事業費</細目><細々目>05   救急高度化推進事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474270000救急課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3844"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1856000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-923900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>932100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>818580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113520</不用額(合計)></row>
<row _id="3845"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>4523000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4523000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4491365</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31635</不用額(合計)></row>
<row _id="3846"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>901000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>901000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>867940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33060</不用額(合計)></row>
<row _id="3847"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1579000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1579000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1578500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3848"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>15 原材料費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183174</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2826</不用額(合計)></row>
<row _id="3849"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>791000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>923900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1714900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1714900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3850"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>006  救助活動事業費</細目><細々目>01   救助隊活動事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>98000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3851"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23420</不用額(合計)></row>
<row _id="3852"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>14433000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14433000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14215758</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>217242</不用額(合計)></row>
<row _id="3853"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>30752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30753600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28179044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2574556</不用額(合計)></row>
<row _id="3854"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>47420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47418400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46868360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>550040</不用額(合計)></row>
<row _id="3855"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120601</不用額(合計)></row>
<row _id="3856"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>007  消防通信事業費</細目><細々目>07   共同指令センター運用管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>544000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>424537</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>119463</不用額(合計)></row>
<row _id="3857"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>2049000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2049000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2024120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24880</不用額(合計)></row>
<row _id="3858"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11372</不用額(合計)></row>
<row _id="3859"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>47705</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>248705</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173705</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75000</不用額(合計)></row>
<row _id="3860"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-92000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>301000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>267060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33940</不用額(合計)></row>
<row _id="3861"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>199000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-47705</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>151295</予算現額(合計)><支出済額(合計)>134000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17295</不用額(合計)></row>
<row _id="3862"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>23683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>885980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24568980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24442359</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126621</不用額(合計)></row>
<row _id="3863"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1607000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-164560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1442440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1403412</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39028</不用額(合計)></row>
<row _id="3864"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>518000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-98680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419320</予算現額(合計)><支出済額(合計)>397192</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22128</不用額(合計)></row>
<row _id="3865"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>9217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8804307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>412693</不用額(合計)></row>
<row _id="3866"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>13980</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23980</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4620</不用額(合計)></row>
<row _id="3867"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>989000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>988830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="3868"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>01   消防事務費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>416360</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416360</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3869"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>41536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1514000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43050000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>42131562</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>918438</不用額(合計)></row>
<row _id="3870"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>26964000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-693143</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26270857</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26259815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11042</不用額(合計)></row>
<row _id="3871"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1023144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>255856</不用額(合計)></row>
<row _id="3872"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>9796000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-820857</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8975143</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8975143</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3873"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>02   庁舎施設管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>13021000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13021000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10874333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2146667</不用額(合計)></row>
<row _id="3874"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1387000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1387000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>969170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417830</不用額(合計)></row>
<row _id="3875"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>03   消防職員研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>139000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>139000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>139000</不用額(合計)></row>
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<row _id="3897"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>36302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-96000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32043351</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4162649</不用額(合計)></row>
<row _id="3898"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>876309</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28691</不用額(合計)></row>
<row _id="3899"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>1391000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1391000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1003002</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>387998</不用額(合計)></row>
<row _id="3900"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>07   南消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474700000南消防署</所属><当初予算額(合計)>326000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>96000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>422000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>419064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2936</不用額(合計)></row>
<row _id="3901"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>115000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>115000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105440</不用額(合計)></row>
<row _id="3902"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>09 交際費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>52000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="3903"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>13743000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13743000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11966983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1776017</不用額(合計)></row>
<row _id="3904"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>666536</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12464</不用額(合計)></row>
<row _id="3905"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>457000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>457000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>430475</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26525</不用額(合計)></row>
<row _id="3906"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>009  運営管理費</細目><細々目>10   三浦消防署運営管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474900000三浦消防署</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197307</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9693</不用額(合計)></row>
<row _id="3907"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>18477000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>22000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>483000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18982000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18959896</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22104</不用額(合計)></row>
<row _id="3908"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>208000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>114300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>322300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>322300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3909"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>010  建物等営繕費</細目><細々目>01   庁舎営繕工事</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>269168000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-24031000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>46904000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292041000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>244255220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>24640000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23145780</不用額(合計)></row>
<row _id="3910"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>01 常備消防費</目><細目>021  消防救急基金積立金</細目><細々目>01   消防救急基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>14765000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-11088000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>96516</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3773516</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3773516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3911"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>6647000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6647000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4931000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1716000</不用額(合計)></row>
<row _id="3912"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>22450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21952500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>497500</不用額(合計)></row>
<row _id="3913"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>124000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>123101</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>899</不用額(合計)></row>
<row _id="3914"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>002  消防団活動費</細目><細々目>01   消防団活動事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1366000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1366000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1309660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56340</不用額(合計)></row>
<row _id="3915"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20588</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>427588</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3916"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>739000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>739000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>738500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="3917"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3918"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1440000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>688750</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2128750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2038750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>90000</不用額(合計)></row>
<row _id="3919"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>488150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>484695</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3455</不用額(合計)></row>
<row _id="3920"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3921"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>193000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>196850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3922"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>003  消防団活性化事業費</細目><細々目>01   消防団活性化事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1400000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3923"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>33137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20588</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33116412</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30734110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2382302</不用額(合計)></row>
<row _id="3924"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20876000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20875773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>227</不用額(合計)></row>
<row _id="3925"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>05 災害補償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>572000</不用額(合計)></row>
<row _id="3926"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>20232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16878919</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3353081</不用額(合計)></row>
<row _id="3927"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>260000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>260000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260000</不用額(合計)></row>
<row _id="3928"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>25702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-695350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25006650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15490361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9516289</不用額(合計)></row>
<row _id="3929"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1570000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1570000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1509194</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>60806</不用額(合計)></row>
<row _id="3930"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>682000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>682000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>676500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5500</不用額(合計)></row>
<row _id="3931"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>6826000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6832600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6416329</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416271</不用額(合計)></row>
<row _id="3932"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143000</不用額(合計)></row>
<row _id="3933"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>01   消防団運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>18251000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18251000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17423336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>827664</不用額(合計)></row>
<row _id="3934"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>11141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1013486</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10127514</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9280084</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>847430</不用額(合計)></row>
<row _id="3935"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>780000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>27316</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>807316</予算現額(合計)><支出済額(合計)>807316</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3936"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>1123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>986170</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2109170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1959020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150150</不用額(合計)></row>
<row _id="3937"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>004  消防団運営管理費</細目><細々目>03   消防団機械整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>864000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>863400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="3938"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>4744000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4744000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4743915</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85</不用額(合計)></row>
<row _id="3939"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>02 非常備消防費</目><細目>005  消防団詰所等営繕工事費</細目><細々目>01   消防団詰所等営繕工事</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>627000</不用額(合計)></row>
<row _id="3940"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>1345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-22383</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1322617</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1322616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1</不用額(合計)></row>
<row _id="3941"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3942"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>4400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-440000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3960000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3960000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3943"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>03 防災対策費</目><細目>023  地域防災力整備推進事業費</細目><細々目>01   地域防災力整備推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>11370000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>80483</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11450483</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11450483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3944"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>250000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>250000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248057</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1943</不用額(合計)></row>
<row _id="3945"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35008</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4992</不用額(合計)></row>
<row _id="3946"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>3679000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3679000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3346661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332339</不用額(合計)></row>
<row _id="3947"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>229935000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-20396000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>209539000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>209538725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>275</不用額(合計)></row>
<row _id="3948"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>002  消防車両整備事業費</細目><細々目>01   消防車両整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>7474250000警防課</所属><当初予算額(合計)>186000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>186000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>179400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6600</不用額(合計)></row>
<row _id="3949"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>1705000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1705000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1650000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="3950"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>01   消防通信施設整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>4473000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4473000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4472820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180</不用額(合計)></row>
<row _id="3951"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="3952"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>2880000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2880000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2661890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>218110</不用額(合計)></row>
<row _id="3953"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>03   消防指令システム整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>4235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4235000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3954"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>04 消防施設費</目><細目>003  消防通信施設整備事業費</細目><細々目>04   消防指令システム整備事業（継続費）</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474300000指令課</所属><当初予算額(合計)>610325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>610325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>610324960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40</不用額(合計)></row>
<row _id="3955"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>001  消防局庁舎取得事業費</細目><細々目>01   消防局庁舎取得事業費</細々目><節>16 公有財産購入費</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>61458000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61458000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61457387</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>613</不用額(合計)></row>
<row _id="3956"><部>74 消防局</部><会計>01  一般会計</会計><款>10 消防費</款><項>01 消防費</項><目>05 消防庁舎等建設事業費</目><細目>002  消防庁舎等建設事業費</細目><細々目>02   消防庁舎等建設事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>7474100000消防局総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>42072000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42072000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20267318</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21804682</不用額(合計)></row>
<row _id="3957"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>002  学校交際費</細目><細々目>01   学校交際費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>888000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624500</不用額(合計)></row>
<row _id="3958"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="3959"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>188000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>52000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136000</不用額(合計)></row>
<row _id="3960"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6969</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27969</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>168</不用額(合計)></row>
<row _id="3961"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>476000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6969</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>469031</予算現額(合計)><支出済額(合計)>348480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120551</不用額(合計)></row>
<row _id="3962"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   教育委員会運営経費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>76000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="3963"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>01 教育委員会費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   教育委員報酬</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>7080000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7080000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7080000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3964"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>006  教職員福祉会交付金</細目><細々目>01   横須賀市立学校教職員福祉会交付金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>7375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7375000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7123000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>252000</不用額(合計)></row>
<row _id="3965"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30960</不用額(合計)></row>
<row _id="3966"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280</不用額(合計)></row>
<row _id="3967"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>016  教育振興基本計画推進事業費</細目><細々目>01   教育振興基本計画推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>42000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39723</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2277</不用額(合計)></row>
<row _id="3968"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般財団法人神奈川県教育福祉振興会負担事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>34000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4600</不用額(合計)></row>
<row _id="3969"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   学校職員貸与被服費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6698000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6698000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6494824</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203176</不用額(合計)></row>
<row _id="3970"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>164160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1711346</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>162448654</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156412656</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6035998</不用額(合計)></row>
<row _id="3971"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>120905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1711346</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122616346</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122609675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6671</不用額(合計)></row>
<row _id="3972"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>16495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16178669</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>316331</不用額(合計)></row>
<row _id="3973"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>34686000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34686000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29528303</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5157697</不用額(合計)></row>
<row _id="3974"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>250000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>89000</不用額(合計)></row>
<row _id="3975"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>845566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14434</不用額(合計)></row>
<row _id="3976"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>142000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>50000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10895</不用額(合計)></row>
<row _id="3977"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="3978"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>162928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131072</不用額(合計)></row>
<row _id="3979"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>08   教職員人事管理関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="3980"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>5000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>95162</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5095162</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5095162</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="3981"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>519000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>519000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>485331</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33669</不用額(合計)></row>
<row _id="3982"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-131951</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168049</予算現額(合計)><支出済額(合計)>101830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66219</不用額(合計)></row>
<row _id="3983"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1401000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>131951</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1532951</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1351231</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>181720</不用額(合計)></row>
<row _id="3984"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>542000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>542000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>510750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31250</不用額(合計)></row>
<row _id="3985"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>14166000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-95162</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14070838</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12985306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1085532</不用額(合計)></row>
<row _id="3986"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>408660</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14340</不用額(合計)></row>
<row _id="3987"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>400</不用額(合計)></row>
<row _id="3988"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>10   事務局一般事務費（総務課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>341000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>341000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268697</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>72303</不用額(合計)></row>
<row _id="3989"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>390000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>390000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>260000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>130000</不用額(合計)></row>
<row _id="3990"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>118240</不用額(合計)></row>
<row _id="3991"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   教育環境整備推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34132</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15868</不用額(合計)></row>
<row _id="3992"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19620</不用額(合計)></row>
<row _id="3993"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-890</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24110</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22530</不用額(合計)></row>
<row _id="3994"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>134000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>134000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>116430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17570</不用額(合計)></row>
<row _id="3995"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>890</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>332890</予算現額(合計)><支出済額(合計)>316074</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16816</不用額(合計)></row>
<row _id="3996"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   事務局一般事務費（学校管理課）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>160000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>149000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="3997"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   教職員健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>20608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20608000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17080316</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3527684</不用額(合計)></row>
<row _id="3998"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178380</不用額(合計)></row>
<row _id="3999"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24567</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16433</不用額(合計)></row>
<row _id="4000"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>1320000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1320000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1265000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55000</不用額(合計)></row>
<row _id="4001"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>76000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>76000</不用額(合計)></row>
<row _id="4002"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>16   安全衛生委員会運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>528000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>377322</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150678</不用額(合計)></row>
<row _id="4003"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="4004"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>864000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>870000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>837890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>32110</不用額(合計)></row>
<row _id="4005"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>280752</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64248</不用額(合計)></row>
<row _id="4006"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>498000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>498000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>497640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>360</不用額(合計)></row>
<row _id="4007"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>191000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>191000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>155683</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35317</不用額(合計)></row>
<row _id="4008"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>178000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>80750</不用額(合計)></row>
<row _id="4009"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>18   学校用務員グループ制環境整備事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4010"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>23   事務局一般事務費（教育政策課）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>90000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5728</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>84272</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36702</不用額(合計)></row>
<row _id="4011"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>23   事務局一般事務費（教育政策課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>233000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5448</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>238448</予算現額(合計)><支出済額(合計)>238448</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4012"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  教職員の働き方改革推進事業費</細目><細々目>01   教職員の働き方改革推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6900</不用額(合計)></row>
<row _id="4013"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  教職員の働き方改革推進事業費</細目><細々目>01   教職員の働き方改革推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="4014"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>016  教職員の働き方改革推進事業費</細目><細々目>01   教職員の働き方改革推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28972</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28</不用額(合計)></row>
<row _id="4015"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-19500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>229500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>112970</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>116530</不用額(合計)></row>
<row _id="4016"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>452000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>451088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>912</不用額(合計)></row>
<row _id="4017"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>14   教育政策関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080150000教育政策課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4018"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>162706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16048673</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>178754673</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13757652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164997021</不用額(合計)></row>
<row _id="4019"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2062046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2062046</不用額(合計)></row>
<row _id="4020"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4103845</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4103845</不用額(合計)></row>
<row _id="4021"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5878609</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5878609</不用額(合計)></row>
<row _id="4022"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1661212</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1661212</不用額(合計)></row>
<row _id="4023"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2232228</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2232228</不用額(合計)></row>
<row _id="4024"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3403184</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3403184</不用額(合計)></row>
<row _id="4025"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2025949</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2025949</不用額(合計)></row>
<row _id="4026"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1746676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1746676</不用額(合計)></row>
<row _id="4027"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3328547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3328547</不用額(合計)></row>
<row _id="4028"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2529895</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2529895</不用額(合計)></row>
<row _id="4029"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100111汐入小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3048903</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3048903</不用額(合計)></row>
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<row _id="4031"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100113田戸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2775100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2775100</不用額(合計)></row>
<row _id="4032"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100114山崎小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2827566</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2827566</不用額(合計)></row>
<row _id="4033"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100115豊島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2475977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2475977</不用額(合計)></row>
<row _id="4034"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100116鶴久保小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3273422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3273422</不用額(合計)></row>
<row _id="4035"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100118公郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3915886</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3915886</不用額(合計)></row>
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<row _id="4059"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2959483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2959483</不用額(合計)></row>
<row _id="4060"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4169805</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4169805</不用額(合計)></row>
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<row _id="4113"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2999000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2999000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2999000</不用額(合計)></row>
<row _id="4114"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41877</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-41877</不用額(合計)></row>
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<row _id="4152"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100142津久井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78177</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-78177</不用額(合計)></row>
<row _id="4153"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100143長井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9508</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-9508</不用額(合計)></row>
<row _id="4154"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>41946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-41946</不用額(合計)></row>
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<row _id="4196"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100139粟田小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>697942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-697942</不用額(合計)></row>
<row _id="4197"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100140野比小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>761534</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-761534</不用額(合計)></row>
<row _id="4198"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100141北下浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652548</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-652548</不用額(合計)></row>
<row _id="4199"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100142津久井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>527510</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-527510</不用額(合計)></row>
<row _id="4200"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100143長井小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135670</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-135670</不用額(合計)></row>
<row _id="4201"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>578087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-578087</不用額(合計)></row>
<row _id="4202"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1402770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1402770</不用額(合計)></row>
<row _id="4203"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>342280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-342280</不用額(合計)></row>
<row _id="4204"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>620157</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-620157</不用額(合計)></row>
<row _id="4205"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>437636</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-437636</不用額(合計)></row>
<row _id="4206"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326977</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-326977</不用額(合計)></row>
<row _id="4207"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4208"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>165245000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4331800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>169576800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167923682</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1653118</不用額(合計)></row>
<row _id="4209"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>165000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8800</不用額(合計)></row>
<row _id="4210"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5538000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5538000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4614610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>923390</不用額(合計)></row>
<row _id="4211"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>368091000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>592988000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>790151000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4331800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1746898200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>903830930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>668954000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>174113270</不用額(合計)></row>
<row _id="4212"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>18956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18956000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18955200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4213"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4214"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>420898000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>38282000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2984614</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462164614</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416105020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46059594</不用額(合計)></row>
<row _id="4215"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>12377000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1527386</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13904386</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13377686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>526700</不用額(合計)></row>
<row _id="4216"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>129488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127467395</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2020605</不用額(合計)></row>
<row _id="4217"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>156410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7888000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>164298000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163028899</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1269101</不用額(合計)></row>
<row _id="4218"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4219"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>19500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6977996</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12522004</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12522004</不用額(合計)></row>
<row _id="4220"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-18950</不用額(合計)></row>
<row _id="4221"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-320520</不用額(合計)></row>
<row _id="4222"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>432900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-432900</不用額(合計)></row>
<row _id="4223"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>235898</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-235898</不用額(合計)></row>
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<row _id="4226"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>268580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-268580</不用額(合計)></row>
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<row _id="4242"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100125大津小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>315927</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-315927</不用額(合計)></row>
<row _id="4243"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100126根岸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>422750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-422750</不用額(合計)></row>
<row _id="4244"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100127走水小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218999</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-218999</不用額(合計)></row>
<row _id="4245"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100128馬堀小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>159421</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-159421</不用額(合計)></row>
<row _id="4246"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100129望洋小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>230745</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-230745</不用額(合計)></row>
<row _id="4247"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100130浦賀小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>206479</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-206479</不用額(合計)></row>
<row _id="4248"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100131小原台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>197517</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-197517</不用額(合計)></row>
<row _id="4249"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100133鴨居小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>350893</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-350893</不用額(合計)></row>
<row _id="4250"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100134高坂小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-70200</不用額(合計)></row>
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<row _id="4252"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100136久里浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>328062</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-328062</不用額(合計)></row>
<row _id="4253"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100137明浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>292606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-292606</不用額(合計)></row>
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<row _id="4257"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100141北下浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>59906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-59906</不用額(合計)></row>
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<row _id="4264"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>326993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-326993</不用額(合計)></row>
<row _id="4265"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>320330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-320330</不用額(合計)></row>
<row _id="4266"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>6500000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6977996</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13477996</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13477996</不用額(合計)></row>
<row _id="4267"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>392304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-392304</不用額(合計)></row>
<row _id="4268"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>295295</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-295295</不用額(合計)></row>
<row _id="4269"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>379775</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-379775</不用額(合計)></row>
<row _id="4270"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>182600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-182600</不用額(合計)></row>
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<row _id="4272"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>339160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-339160</不用額(合計)></row>
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<row _id="4288"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100124森崎小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>514580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-514580</不用額(合計)></row>
<row _id="4289"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100125大津小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>79000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-79000</不用額(合計)></row>
<row _id="4290"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100126根岸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>399976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-399976</不用額(合計)></row>
<row _id="4291"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100127走水小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4292"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100128馬堀小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>258478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-258478</不用額(合計)></row>
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<row _id="4311"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>293535</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-293535</不用額(合計)></row>
<row _id="4312"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299673</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-299673</不用額(合計)></row>
<row _id="4313"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   小学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1942000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1942000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1936700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5300</不用額(合計)></row>
<row _id="4314"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-211384</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2769616</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2769616</不用額(合計)></row>
<row _id="4315"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-40825</不用額(合計)></row>
<row _id="4316"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-69860</不用額(合計)></row>
<row _id="4317"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-105616</不用額(合計)></row>
<row _id="4318"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99817</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-99817</不用額(合計)></row>
<row _id="4319"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-63936</不用額(合計)></row>
<row _id="4320"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4321"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25274</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-25274</不用額(合計)></row>
<row _id="4322"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-32179</不用額(合計)></row>
<row _id="4323"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50905</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-50905</不用額(合計)></row>
<row _id="4324"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-22809</不用額(合計)></row>
<row _id="4325"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100111汐入小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-51000</不用額(合計)></row>
<row _id="4326"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100112諏訪小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64804</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-64804</不用額(合計)></row>
<row _id="4327"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100113田戸小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>69883</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-69883</不用額(合計)></row>
<row _id="4328"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100114山崎小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-63780</不用額(合計)></row>
<row _id="4329"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100115豊島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46543</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-46543</不用額(合計)></row>
<row _id="4330"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100116鶴久保小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48693</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-48693</不用額(合計)></row>
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<row _id="4333"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100120城北小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68410</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-68410</不用額(合計)></row>
<row _id="4334"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100122衣笠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-66997</不用額(合計)></row>
<row _id="4335"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100123大矢部小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64825</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-64825</不用額(合計)></row>
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<row _id="4357"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51993</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-51993</不用額(合計)></row>
<row _id="4358"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-70960</不用額(合計)></row>
<row _id="4359"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62815</不用額(合計)></row>
<row _id="4360"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62056</不用額(合計)></row>
<row _id="4361"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>972000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-23391</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>948609</予算現額(合計)><支出済額(合計)>669555</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>279054</不用額(合計)></row>
<row _id="4362"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>261116000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2797225</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>258318775</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14196906</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244121869</不用額(合計)></row>
<row _id="4363"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100101追浜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2901944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2901944</不用額(合計)></row>
<row _id="4364"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100102夏島小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6159901</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6159901</不用額(合計)></row>
<row _id="4365"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100103浦郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7682016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7682016</不用額(合計)></row>
<row _id="4366"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100104鷹取小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4418593</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4418593</不用額(合計)></row>
<row _id="4367"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100105船越小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5301610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5301610</不用額(合計)></row>
<row _id="4368"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100106田浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4024755</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4024755</不用額(合計)></row>
<row _id="4369"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100107長浦小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2913478</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2913478</不用額(合計)></row>
<row _id="4370"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100108逸見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2672113</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2672113</不用額(合計)></row>
<row _id="4371"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100109沢山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2843812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2843812</不用額(合計)></row>
<row _id="4372"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100110桜小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4376638</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4376638</不用額(合計)></row>
<row _id="4373"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100111汐入小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3644935</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3644935</不用額(合計)></row>
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<row _id="4378"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100116鶴久保小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6411383</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6411383</不用額(合計)></row>
<row _id="4379"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100118公郷小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7697298</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7697298</不用額(合計)></row>
<row _id="4380"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100119池上小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5519173</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5519173</不用額(合計)></row>
<row _id="4381"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100120城北小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4397281</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4397281</不用額(合計)></row>
<row _id="4382"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100122衣笠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5734142</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5734142</不用額(合計)></row>
<row _id="4383"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100123大矢部小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5239909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5239909</不用額(合計)></row>
<row _id="4384"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100124森崎小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7372630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7372630</不用額(合計)></row>
<row _id="4385"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100125大津小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4742483</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4742483</不用額(合計)></row>
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<row _id="4387"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100127走水小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2232535</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2232535</不用額(合計)></row>
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<row _id="4403"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100144富士見小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3978620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3978620</不用額(合計)></row>
<row _id="4404"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5175960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5175960</不用額(合計)></row>
<row _id="4405"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100146荻野小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3710812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3710812</不用額(合計)></row>
<row _id="4406"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100147大楠小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6796474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6796474</不用額(合計)></row>
<row _id="4407"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100148野比東小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4897594</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4897594</不用額(合計)></row>
<row _id="4408"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100149大塚台小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4990418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4990418</不用額(合計)></row>
<row _id="4409"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>75608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9892291</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85500291</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8105946</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77394345</不用額(合計)></row>
<row _id="4410"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3981333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3981333</不用額(合計)></row>
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<row _id="4424"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3126089</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3126089</不用額(合計)></row>
<row _id="4425"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3732846</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3732846</不用額(合計)></row>
<row _id="4426"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2393099</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2393099</不用額(合計)></row>
<row _id="4427"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2117162</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2117162</不用額(合計)></row>
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<row _id="4429"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2002337</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2002337</不用額(合計)></row>
<row _id="4430"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2477904</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2477904</不用額(合計)></row>
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<row _id="4433"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>6680000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1167145</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7847145</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2570558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5276587</不用額(合計)></row>
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<row _id="4449"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175202</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-175202</不用額(合計)></row>
<row _id="4450"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306265</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-306265</不用額(合計)></row>
<row _id="4451"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-39000</不用額(合計)></row>
<row _id="4452"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-94710</不用額(合計)></row>
<row _id="4453"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>166146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-166146</不用額(合計)></row>
<row _id="4454"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113855</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-113855</不用額(合計)></row>
<row _id="4455"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>109000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-109000</不用額(合計)></row>
<row _id="4456"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46205</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-46205</不用額(合計)></row>
<row _id="4457"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>45321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45298342</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22658</不用額(合計)></row>
<row _id="4458"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1462000</不用額(合計)></row>
<row _id="4459"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-37672</不用額(合計)></row>
<row _id="4460"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="4463"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-37940</不用額(合計)></row>
<row _id="4464"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-36610</不用額(合計)></row>
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<row _id="4472"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-38000</不用額(合計)></row>
<row _id="4473"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17567</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-17567</不用額(合計)></row>
<row _id="4474"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>73736</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-73736</不用額(合計)></row>
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<row _id="4495"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>886419</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-886419</不用額(合計)></row>
<row _id="4496"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1064558</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1064558</不用額(合計)></row>
<row _id="4497"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1357925</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1357925</不用額(合計)></row>
<row _id="4498"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>778865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-778865</不用額(合計)></row>
<row _id="4499"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>493145</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-493145</不用額(合計)></row>
<row _id="4500"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>639000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-639000</不用額(合計)></row>
<row _id="4501"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700597</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-700597</不用額(合計)></row>
<row _id="4502"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>893750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-893750</不用額(合計)></row>
<row _id="4503"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199046</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-199046</不用額(合計)></row>
<row _id="4504"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>718234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-718234</不用額(合計)></row>
<row _id="4505"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>753517</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-753517</不用額(合計)></row>
<row _id="4506"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4507"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>81426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81426000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64404373</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17021627</不用額(合計)></row>
<row _id="4508"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4509"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3809630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>645370</不用額(合計)></row>
<row _id="4510"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>247422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>243100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>435428000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>925950000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>576314070</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>271755000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77880930</不用額(合計)></row>
<row _id="4511"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>5392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3874540</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1517460</不用額(合計)></row>
<row _id="4512"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>309130</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>870</不用額(合計)></row>
<row _id="4513"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>9534000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9534000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9533040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>960</不用額(合計)></row>
<row _id="4514"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1820</不用額(合計)></row>
<row _id="4515"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>157181000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>19749000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3502880</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>173427120</予算現額(合計)><支出済額(合計)>160655248</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12771872</不用額(合計)></row>
<row _id="4516"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7228000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>565432</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7793432</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7621782</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171650</不用額(合計)></row>
<row _id="4517"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>69031000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8525581</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>77556581</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77531632</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24949</不用額(合計)></row>
<row _id="4518"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費（学校管理関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>70345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5588133</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64756867</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63652226</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1104641</不用額(合計)></row>
<row _id="4519"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>9900000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2804312</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7095688</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7095688</不用額(合計)></row>
<row _id="4520"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100145武山小学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4521"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385224</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-385224</不用額(合計)></row>
<row _id="4522"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225623</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-225623</不用額(合計)></row>
<row _id="4523"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>335330</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-335330</不用額(合計)></row>
<row _id="4524"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>263082</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-263082</不用額(合計)></row>
<row _id="4525"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252866</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-252866</不用額(合計)></row>
<row _id="4526"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127996</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-127996</不用額(合計)></row>
<row _id="4527"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>252878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-252878</不用額(合計)></row>
<row _id="4528"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>152723</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-152723</不用額(合計)></row>
<row _id="4529"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>287234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-287234</不用額(合計)></row>
<row _id="4530"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-354136</不用額(合計)></row>
<row _id="4531"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>429453</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-429453</不用額(合計)></row>
<row _id="4532"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>170539</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-170539</不用額(合計)></row>
<row _id="4533"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>334206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-334206</不用額(合計)></row>
<row _id="4534"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>301975</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-301975</不用額(合計)></row>
<row _id="4535"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>575268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-575268</不用額(合計)></row>
<row _id="4536"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-183000</不用額(合計)></row>
<row _id="4537"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>435220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-435220</不用額(合計)></row>
<row _id="4538"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-225943</不用額(合計)></row>
<row _id="4539"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167592</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-167592</不用額(合計)></row>
<row _id="4540"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>176565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-176565</不用額(合計)></row>
<row _id="4541"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>175885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-175885</不用額(合計)></row>
<row _id="4542"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>327830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-327830</不用額(合計)></row>
<row _id="4543"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>259958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-259958</不用額(合計)></row>
<row _id="4544"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>3300000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2804312</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6104312</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6104312</不用額(合計)></row>
<row _id="4545"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>241320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-241320</不用額(合計)></row>
<row _id="4546"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100980</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-100980</不用額(合計)></row>
<row _id="4547"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-26950</不用額(合計)></row>
<row _id="4548"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>364144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-364144</不用額(合計)></row>
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<row _id="4550"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-499840</不用額(合計)></row>
<row _id="4551"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>218185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-218185</不用額(合計)></row>
<row _id="4552"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>471240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-471240</不用額(合計)></row>
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<row _id="4564"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-94050</不用額(合計)></row>
<row _id="4565"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248394</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-248394</不用額(合計)></row>
<row _id="4566"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>213290</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-213290</不用額(合計)></row>
<row _id="4567"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-56100</不用額(合計)></row>
<row _id="4568"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   中学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>961000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>959100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1900</不用額(合計)></row>
<row _id="4569"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1575000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-259000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1316000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1316000</不用額(合計)></row>
<row _id="4570"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77587</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-77587</不用額(合計)></row>
<row _id="4571"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-34080</不用額(合計)></row>
<row _id="4572"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68873</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-68873</不用額(合計)></row>
<row _id="4573"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32926</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-32926</不用額(合計)></row>
<row _id="4574"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65997</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-65997</不用額(合計)></row>
<row _id="4575"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>63440</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-63440</不用額(合計)></row>
<row _id="4576"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-57992</不用額(合計)></row>
<row _id="4577"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-27090</不用額(合計)></row>
<row _id="4578"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62942</不用額(合計)></row>
<row _id="4579"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35064</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-35064</不用額(合計)></row>
<row _id="4580"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-87987</不用額(合計)></row>
<row _id="4581"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100173馬堀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31236</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-31236</不用額(合計)></row>
<row _id="4582"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100174浦賀中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90136</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-90136</不用額(合計)></row>
<row _id="4583"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100176鴨居中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71577</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-71577</不用額(合計)></row>
<row _id="4584"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85944</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-85944</不用額(合計)></row>
<row _id="4585"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>74924</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-74924</不用額(合計)></row>
<row _id="4586"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-64894</不用額(合計)></row>
<row _id="4587"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36581</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-36581</不用額(合計)></row>
<row _id="4588"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-17992</不用額(合計)></row>
<row _id="4589"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12122</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-12122</不用額(合計)></row>
<row _id="4590"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-18964</不用額(合計)></row>
<row _id="4591"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-67940</不用額(合計)></row>
<row _id="4592"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-33721</不用額(合計)></row>
<row _id="4593"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>482000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>232200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>714200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>650721</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63479</不用額(合計)></row>
<row _id="4594"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>162179000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4539200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>157639800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6315210</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151324590</不用額(合計)></row>
<row _id="4595"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100161追浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8044333</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-8044333</不用額(合計)></row>
<row _id="4596"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100162鷹取中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4488493</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4488493</不用額(合計)></row>
<row _id="4597"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100163田浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6383066</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6383066</不用額(合計)></row>
<row _id="4598"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100165坂本中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4873795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4873795</不用額(合計)></row>
<row _id="4599"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100166不入斗中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5823849</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5823849</不用額(合計)></row>
<row _id="4600"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100167常葉中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7306820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7306820</不用額(合計)></row>
<row _id="4601"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100168公郷中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6953889</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6953889</不用額(合計)></row>
<row _id="4602"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100169池上中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4844690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4844690</不用額(合計)></row>
<row _id="4603"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100170衣笠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7034624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7034624</不用額(合計)></row>
<row _id="4604"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100171大矢部中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6732353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6732353</不用額(合計)></row>
<row _id="4605"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100172大津中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9899788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-9899788</不用額(合計)></row>
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<row _id="4609"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100177久里浜中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9119861</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-9119861</不用額(合計)></row>
<row _id="4610"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100178神明中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7504582</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-7504582</不用額(合計)></row>
<row _id="4611"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100179野比中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6765206</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6765206</不用額(合計)></row>
<row _id="4612"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100180北下浦中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5014615</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5014615</不用額(合計)></row>
<row _id="4613"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100181長沢中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6069160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6069160</不用額(合計)></row>
<row _id="4614"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100182岩戸中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4736105</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4736105</不用額(合計)></row>
<row _id="4615"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100183長井中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4690474</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4690474</不用額(合計)></row>
<row _id="4616"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100184武山中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6291574</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6291574</不用額(合計)></row>
<row _id="4617"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100185大楠中学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5805547</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-5805547</不用額(合計)></row>
<row _id="4618"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54000</不用額(合計)></row>
<row _id="4619"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-36000</不用額(合計)></row>
<row _id="4620"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>11052000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1148416</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12200416</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12200416</不用額(合計)></row>
<row _id="4621"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11679166</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-11679166</不用額(合計)></row>
<row _id="4622"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>894000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>68337</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>962337</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>962337</不用額(合計)></row>
<row _id="4623"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>889087</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-889087</不用額(合計)></row>
<row _id="4624"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1842000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1842000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1842000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4627"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>575300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-575300</不用額(合計)></row>
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<row _id="4630"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660000</不用額(合計)></row>
<row _id="4631"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>644179</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-644179</不用額(合計)></row>
<row _id="4632"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>6400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15400</不用額(合計)></row>
<row _id="4633"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-15400</不用額(合計)></row>
<row _id="4634"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5400</不用額(合計)></row>
<row _id="4635"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>003  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>133522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-10100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15020620</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108401380</予算現額(合計)><支出済額(合計)>95742460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12658920</不用額(合計)></row>
<row _id="4636"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>004  学校警備費</細目><細々目>02   学校警備費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>19332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>924280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20256280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20256280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4637"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>60420000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>559000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12599200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>73578200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65884294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7693906</不用額(合計)></row>
<row _id="4638"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1034000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1034000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>983792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50208</不用額(合計)></row>
<row _id="4639"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>34688000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-924280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33763720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31073692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2690028</不用額(合計)></row>
<row _id="4640"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（総合高校）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7758000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8758000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7929005</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>828995</不用額(合計)></row>
<row _id="4641"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>600000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600000</不用額(合計)></row>
<row _id="4642"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>599613</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-599613</不用額(合計)></row>
<row _id="4643"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="4644"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>198686</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-198686</不用額(合計)></row>
<row _id="4645"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>829000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>829000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>829000</不用額(合計)></row>
<row _id="4646"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>762799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-762799</不用額(合計)></row>
<row _id="4647"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>8908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8908000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8908000</不用額(合計)></row>
<row _id="4648"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6666381</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-6666381</不用額(合計)></row>
<row _id="4649"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4650"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="4652"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-34200</不用額(合計)></row>
<row _id="4653"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>150000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>150000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150000</不用額(合計)></row>
<row _id="4654"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>145545</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-145545</不用額(合計)></row>
<row _id="4655"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>215000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>215000</不用額(合計)></row>
<row _id="4656"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-35000</不用額(合計)></row>
<row _id="4657"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2162000</不用額(合計)></row>
<row _id="4658"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1263251</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1263251</不用額(合計)></row>
<row _id="4659"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総合高校）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>19850000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19850000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1897526</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17952474</不用額(合計)></row>
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<row _id="4678"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般運営費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4679"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>39000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>39000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39000</不用額(合計)></row>
<row _id="4680"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校長負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>36220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-36220</不用額(合計)></row>
<row _id="4681"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="4682"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4683"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3330000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3330000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3330000</不用額(合計)></row>
<row _id="4684"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2635647</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-2635647</不用額(合計)></row>
<row _id="4685"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>04   学校保健費（総合高校）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>70000</不用額(合計)></row>
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<row _id="4689"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>100000</不用額(合計)></row>
<row _id="4690"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-80000</不用額(合計)></row>
<row _id="4691"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>511000</不用額(合計)></row>
<row _id="4692"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   一般運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100195横須賀総合高等学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>425260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-425260</不用額(合計)></row>
<row _id="4693"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>526000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-10000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4261</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>511739</不用額(合計)></row>
<row _id="4694"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222853</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-222853</不用額(合計)></row>
<row _id="4695"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29496</不用額(合計)></row>
<row _id="4696"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-24068</不用額(合計)></row>
<row _id="4697"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>002  幼稚園管理費</細目><細々目>02   幼稚園管理費（総務課）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6616</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1384</不用額(合計)></row>
<row _id="4698"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>495000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>535000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>535000</不用額(合計)></row>
<row _id="4699"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>02   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>304294</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-304294</不用額(合計)></row>
<row _id="4700"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>200000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="4701"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>007  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100192大楠幼稚園</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4702"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29000</不用額(合計)></row>
<row _id="4703"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4704"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   幼稚園協会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4705"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>327000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>327000</不用額(合計)></row>
<row _id="4706"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-264000</不用額(合計)></row>
<row _id="4707"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1887000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>120000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2007000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48249</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1958751</不用額(合計)></row>
<row _id="4708"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1703848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1703848</不用額(合計)></row>
<row _id="4709"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>285000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>61000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>131300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214700</不用額(合計)></row>
<row _id="4710"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>187939</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-187939</不用額(合計)></row>
<row _id="4711"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2435000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2435000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2432427</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2573</不用額(合計)></row>
<row _id="4712"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="4713"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61134</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-61134</不用額(合計)></row>
<row _id="4714"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>338000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>180000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>518000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>518000</不用額(合計)></row>
<row _id="4715"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>510291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-510291</不用額(合計)></row>
<row _id="4716"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4717"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>3000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2995850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4150</不用額(合計)></row>
<row _id="4718"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>005  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="4719"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-945</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55</不用額(合計)></row>
<row _id="4720"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4614000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>592000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5945</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5211945</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3919912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1292033</不用額(合計)></row>
<row _id="4721"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>215000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>10061</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>225061</予算現額(合計)><支出済額(合計)>225061</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4722"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2881000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2254626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>626374</不用額(合計)></row>
<row _id="4723"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>902000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-15061</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>886939</予算現額(合計)><支出済額(合計)>504146</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>382793</不用額(合計)></row>
<row _id="4724"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>51000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64110</不用額(合計)></row>
<row _id="4725"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>5174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-401000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>282544</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4490456</不用額(合計)></row>
<row _id="4726"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4446328</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-4446328</不用額(合計)></row>
<row _id="4727"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>750000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>171720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>921720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>921720</不用額(合計)></row>
<row _id="4728"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>703398</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-703398</不用額(合計)></row>
<row _id="4729"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>250000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-171720</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>78280</不用額(合計)></row>
<row _id="4730"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>012  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100193ろう学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>78154</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-78154</不用額(合計)></row>
<row _id="4731"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   ろう学校長会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>55000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>55000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4732"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>1402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>176200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1578200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1531414</不用額(合計)></row>
<row _id="4733"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1327572</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-1327572</不用額(合計)></row>
<row _id="4734"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>308000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>49800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>357800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>301000</不用額(合計)></row>
<row _id="4735"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>300201</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-300201</不用額(合計)></row>
<row _id="4736"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>2137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2135500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1500</不用額(合計)></row>
<row _id="4737"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>63000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63000</不用額(合計)></row>
<row _id="4738"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>15 原材料費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>62640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-62640</不用額(合計)></row>
<row _id="4739"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>323000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>307000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>307000</不用額(合計)></row>
<row _id="4740"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>01   学校運営費（総務関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>306266</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-306266</不用額(合計)></row>
<row _id="4741"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2000</不用額(合計)></row>
<row _id="4742"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4500000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4424200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>75800</不用額(合計)></row>
<row _id="4743"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>7924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6578000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1346000</不用額(合計)></row>
<row _id="4744"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>004  学校営繕工事費</細目><細々目>01   学校営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>86613000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86613000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>86613000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4745"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>005  学校警備費</細目><細々目>01   学校警備費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>415000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>414480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="4746"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-977</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23</不用額(合計)></row>
<row _id="4747"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>16536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1771000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7464</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18299536</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13312665</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4986871</不用額(合計)></row>
<row _id="4748"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>195000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8441</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>203441</予算現額(合計)><支出済額(合計)>203441</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4749"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>4789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4275193</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>513807</不用額(合計)></row>
<row _id="4750"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>01   学校施設維持管理費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080700000学校管理課</所属><当初予算額(合計)>1822000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1822000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1570531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>251469</不用額(合計)></row>
<row _id="4751"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>88000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>90300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5700</不用額(合計)></row>
<row _id="4752"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>3381000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-218000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3163000</不用額(合計)></row>
<row _id="4753"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>007  教材費</細目><細々目>01   教材費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3162899</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-3162899</不用額(合計)></row>
<row _id="4754"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>750000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-44863</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>705137</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>705137</不用額(合計)></row>
<row _id="4755"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>505370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-505370</不用額(合計)></row>
<row _id="4756"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>250000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44863</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>294863</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>294863</不用額(合計)></row>
<row _id="4757"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>013  感染症対応強化費</細目><細々目>01   感染症対応強化事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080100194養護学校</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294863</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>-294863</不用額(合計)></row>
<row _id="4758"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>433</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28567</不用額(合計)></row>
<row _id="4759"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   一般事務費（教職員関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080400000教職員課</所属><当初予算額(合計)>38000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38000</不用額(合計)></row>
<row _id="4760"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   養護学校長会等負担金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080100000教育総務部総務課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4500</不用額(合計)></row>
<row _id="4761"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1014000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-91000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>923000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>678840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244160</不用額(合計)></row>
<row _id="4762"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>86000</不用額(合計)></row>
<row _id="4763"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>79320</不用額(合計)></row>
<row _id="4764"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>123000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>123000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113801</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9199</不用額(合計)></row>
<row _id="4765"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1520</不用額(合計)></row>
<row _id="4766"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>01 社会教育総務費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   社会教育運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4767"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2500</不用額(合計)></row>
<row _id="4768"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4769"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>006  家庭教育振興事業費</細目><細々目>01   家庭教育振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>773000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>356223</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>416777</不用額(合計)></row>
<row _id="4770"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-70000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1415000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1087000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>328000</不用額(合計)></row>
<row _id="4771"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61960</不用額(合計)></row>
<row _id="4772"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>66313</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55687</不用額(合計)></row>
<row _id="4773"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17640</不用額(合計)></row>
<row _id="4774"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>007  人権教育啓発事業費</細目><細々目>01   人権教育啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="4775"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="4776"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>009  ＰＴＡ活動振興事業費</細目><細々目>01   ＰＴＡ活動振興事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1889000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1889000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1702420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>186580</不用額(合計)></row>
<row _id="4777"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-81250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2340750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1977500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363250</不用額(合計)></row>
<row _id="4778"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11420</不用額(合計)></row>
<row _id="4779"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55841</不用額(合計)></row>
<row _id="4780"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>02 成人教育費</目><細目>011  学校開放事業費</細目><細々目>01   学校開放事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43685</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17315</不用額(合計)></row>
<row _id="4781"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1730000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-150000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1580000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4782"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="4783"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>118850</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>518850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>488847</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30003</不用額(合計)></row>
<row _id="4784"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>7810000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>468950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8278950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8210525</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68425</不用額(合計)></row>
<row _id="4785"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>199848</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152</不用額(合計)></row>
<row _id="4786"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>01   文化財施設等維持管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>522000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
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<row _id="4788"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1113000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1113000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>918384</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194616</不用額(合計)></row>
<row _id="4789"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>382000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-170000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>212000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>70183</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>141817</不用額(合計)></row>
<row _id="4790"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2027000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>118800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2145800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1953930</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>191870</不用額(合計)></row>
<row _id="4791"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2730</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>233730</予算現額(合計)><支出済額(合計)>219860</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13870</不用額(合計)></row>
<row _id="4792"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>28137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-466160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21070840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19298067</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1772773</不用額(合計)></row>
<row _id="4793"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>002  文化財保護整備事業費</細目><細々目>10   近代化遺産保存活用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2334000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2334000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2334000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4794"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2392000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2392000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2391531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>469</不用額(合計)></row>
<row _id="4795"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7100</不用額(合計)></row>
<row _id="4796"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>778000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>778000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>427429</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350571</不用額(合計)></row>
<row _id="4797"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>120</不用額(合計)></row>
<row _id="4798"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>003  文化財保護基礎資料作成事業費</細目><細々目>01   文化財基礎資料作成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17200</不用額(合計)></row>
<row _id="4799"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4800"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9800</不用額(合計)></row>
<row _id="4801"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>83000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>83000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13963</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>69037</不用額(合計)></row>
<row _id="4802"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>450000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>450000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>323500</不用額(合計)></row>
<row _id="4803"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>005  文化財保護周知啓発事業費</細目><細々目>01   文化財保護周知啓発事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>77324</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2676</不用額(合計)></row>
<row _id="4804"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>007  文化財緊急調査事業費</細目><細々目>01   文化財緊急調査事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>582812</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>417188</不用額(合計)></row>
<row _id="4805"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>416000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>416000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>390000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26000</不用額(合計)></row>
<row _id="4806"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>144000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2262000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2262000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4807"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>407000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>419000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>416482</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2518</不用額(合計)></row>
<row _id="4808"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>471000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>471000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>454358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16642</不用額(合計)></row>
<row _id="4809"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>152000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40604</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111396</予算現額(合計)><支出済額(合計)>104990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6406</不用額(合計)></row>
<row _id="4810"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>141000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>17530</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>158530</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146361</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12169</不用額(合計)></row>
<row _id="4811"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>16000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>910</不用額(合計)></row>
<row _id="4812"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>363000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>363000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4813"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   文化財保護事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>37074</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>122074</予算現額(合計)><支出済額(合計)>119800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2274</不用額(合計)></row>
<row _id="4814"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>31000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>31000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106</不用額(合計)></row>
<row _id="4815"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>03 文化財保護費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   埋蔵文化財一時収蔵保管庫維持管理費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>193207</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16793</不用額(合計)></row>
<row _id="4816"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3325000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3157731</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167269</不用額(合計)></row>
<row _id="4817"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>002  図書館資料費</細目><細々目>01   図書館資料事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>47969000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47969000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47856116</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>112884</不用額(合計)></row>
<row _id="4818"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5752000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5752000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5507816</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>244184</不用額(合計)></row>
<row _id="4819"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4820"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>452000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-5358</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446642</予算現額(合計)><支出済額(合計)>446605</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37</不用額(合計)></row>
<row _id="4821"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4822"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>003  視聴覚教育振興費</細目><細々目>01   視聴覚教育振興事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>494000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5358</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>499358</予算現額(合計)><支出済額(合計)>499358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4823"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>5655000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5655000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5497418</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157582</不用額(合計)></row>
<row _id="4824"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="4825"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>58170</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>125170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3010</不用額(合計)></row>
<row _id="4826"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1269000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1269000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1218630</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50370</不用額(合計)></row>
<row _id="4827"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1110000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>195008</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1305008</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1273350</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>31658</不用額(合計)></row>
<row _id="4828"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>39314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>931830</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40245830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40092991</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>152839</不用額(合計)></row>
<row _id="4829"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>7797000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7797000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7792932</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4068</不用額(合計)></row>
<row _id="4830"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>004  図書館情報サービス事業費</細目><細々目>02   図書館情報サービス事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="4831"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>005  図書館営繕工事費</細目><細々目>01   図書館営繕工事事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4832"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>005  図書館営繕工事費</細目><細々目>01   図書館営繕工事事業</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>71137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>71137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60918110</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10218890</不用額(合計)></row>
<row _id="4833"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>585000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>585000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>545000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40000</不用額(合計)></row>
<row _id="4834"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30978</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17022</不用額(合計)></row>
<row _id="4835"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>3581000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3581000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3338473</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>242527</不用額(合計)></row>
<row _id="4836"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29050</不用額(合計)></row>
<row _id="4837"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>006  子ども読書活動推進費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1054000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256000</不用額(合計)></row>
<row _id="4838"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>7966000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2986296</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4979704</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4974424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5280</不用額(合計)></row>
<row _id="4839"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2799600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2799600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2799600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4840"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>375300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>375300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>375300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4841"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1256000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>110319</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1366319</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1366319</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4842"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>76000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24060</不用額(合計)></row>
<row _id="4843"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>423000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1334</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>424334</予算現額(合計)><支出済額(合計)>424284</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50</不用額(合計)></row>
<row _id="4844"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1177</不用額(合計)></row>
<row _id="4845"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>572000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>564080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7920</不用額(合計)></row>
<row _id="4846"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>61497</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20503</不用額(合計)></row>
<row _id="4847"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>007  郷土資料整理公開事業費</細目><細々目>03   郷土資料整理公開事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1334</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>98666</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9946</不用額(合計)></row>
<row _id="4848"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>49079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-298463</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48780537</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48142260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>638277</不用額(合計)></row>
<row _id="4849"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>324765</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11235</不用額(合計)></row>
<row _id="4850"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>80000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>948</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>80948</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80948</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4851"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>30479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2529248</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27949752</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26680422</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1269330</不用額(合計)></row>
<row _id="4852"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1556000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1556000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1396273</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>159727</不用額(合計)></row>
<row _id="4853"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>24930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-333709</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24596291</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23671799</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>924492</不用額(合計)></row>
<row _id="4854"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>1500000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>85876</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1585876</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1227958</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>357918</不用額(合計)></row>
<row _id="4855"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>119000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1579625</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1698625</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1698625</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4856"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>67000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4857"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>009  図書館運営管理費</細目><細々目>01   図書館運営管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4858"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>04 図書館費</目><細目>010  （仮称）追浜駅前図書館整備費</細目><細々目>01   （仮称）追浜駅前図書館整備事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080850000中央図書館</所属><当初予算額(合計)>12100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12100000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4859"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>384000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>388950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>388150</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4860"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>380000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>380000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>372238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7762</不用額(合計)></row>
<row _id="4861"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2600</不用額(合計)></row>
<row _id="4862"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12590</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57410</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22410</不用額(合計)></row>
<row _id="4863"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>02   資料収集調査研究費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7640</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>407640</予算現額(合計)><支出済額(合計)>391942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15698</不用額(合計)></row>
<row _id="4864"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3781000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3781000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3675514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105486</不用額(合計)></row>
<row _id="4865"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>196000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4866"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>635000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>183700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>818700</予算現額(合計)><支出済額(合計)>733553</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85147</不用額(合計)></row>
<row _id="4867"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>03   資料分類整理保存費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-183700</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4744300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4744300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4868"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>299868</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>93132</不用額(合計)></row>
<row _id="4869"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4870"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>60000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>60000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>43340</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16660</不用額(合計)></row>
<row _id="4871"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4375000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-478510</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3896490</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3516590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>379900</不用額(合計)></row>
<row _id="4872"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>201000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>201000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105116</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95884</不用額(合計)></row>
<row _id="4873"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>257200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4257200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4257000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="4874"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>163000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>5310</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168310</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4875"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>002  博物館運営費</細目><細々目>04   展示教育普及費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>348000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>343120</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4880</不用額(合計)></row>
<row _id="4876"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>003  博物館営繕工事費</細目><細々目>01   博物館営繕工事費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>41030000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2189000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>38841000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37854300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>986700</不用額(合計)></row>
<row _id="4877"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>912000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>912000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>724504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>187496</不用額(合計)></row>
<row _id="4878"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>422000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>57210</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>479210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>433820</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45390</不用額(合計)></row>
<row _id="4879"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>25603000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>73359</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25676359</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21147639</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4528720</不用額(合計)></row>
<row _id="4880"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>480000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>64000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>544000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>541925</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2075</不用額(合計)></row>
<row _id="4881"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>32830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-190280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>32639720</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32056648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>583072</不用額(合計)></row>
<row _id="4882"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3340000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3172857</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167143</不用額(合計)></row>
<row _id="4883"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>612000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>793981</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1405981</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1405981</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4884"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>96000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>96000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="4885"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>01   博物館本館費（自然・人文）</細々目><節>26 公課費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4886"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>7483000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-43160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7439840</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7416370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23470</不用額(合計)></row>
<row _id="4887"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>02 給料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4236000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>288000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4524000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4524000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4888"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>43160</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>553160</予算現額(合計)><支出済額(合計)>553160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4889"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>896000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>896000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>857830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38170</不用額(合計)></row>
<row _id="4890"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51320</不用額(合計)></row>
<row _id="4891"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>3130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1332060</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4462060</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4096351</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>365709</不用額(合計)></row>
<row _id="4892"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>379000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>379000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>354107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24893</不用額(合計)></row>
<row _id="4893"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>7253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>190280</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7443280</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7384727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58553</不用額(合計)></row>
<row _id="4894"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>306000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>306000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>272404</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33596</不用額(合計)></row>
<row _id="4895"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>142740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6260</不用額(合計)></row>
<row _id="4896"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>004  博物館管理費</細目><細々目>02   自然教育園費</細々目><節>21 補償、補填及び賠償金</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>47300</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>47300</予算現額(合計)><支出済額(合計)>47300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4897"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4162000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4162000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4046323</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>115677</不用額(合計)></row>
<row _id="4898"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4760</不用額(合計)></row>
<row _id="4899"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>1962000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1962000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1586082</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>375918</不用額(合計)></row>
<row _id="4900"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64423</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>577</不用額(合計)></row>
<row _id="4901"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>4276000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-419610</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3856390</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3600300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>256090</不用額(合計)></row>
<row _id="4902"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>18000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>18000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4800</不用額(合計)></row>
<row _id="4903"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>05 博物館費</目><細目>006  ヴェルニー記念館管理費</細目><細々目>01   ヴェルニー記念館費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080900000博物館運営課</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7720</不用額(合計)></row>
<row _id="4904"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>941000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>874560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66440</不用額(合計)></row>
<row _id="4905"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>43000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>43000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42220</不用額(合計)></row>
<row _id="4906"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>1485000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1485000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1465570</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19430</不用額(合計)></row>
<row _id="4907"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>66000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>66000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>50759</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15241</不用額(合計)></row>
<row _id="4908"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2317000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-59950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2257050</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2084086</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172964</不用額(合計)></row>
<row _id="4909"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12559</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441</不用額(合計)></row>
<row _id="4910"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>002  万代会館運営管理費</細目><細々目>01   万代会館運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>59950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>59950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2200</不用額(合計)></row>
<row _id="4911"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>06 万代会館費</目><細目>005  万代基金積立金</細目><細々目>01   万代基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-14000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>28000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27367</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>633</不用額(合計)></row>
<row _id="4912"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>364000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>714000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="4913"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="4914"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>723000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-46500</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>676500</予算現額(合計)><支出済額(合計)>652773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>23727</不用額(合計)></row>
<row _id="4915"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>184306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13694</不用額(合計)></row>
<row _id="4916"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>75530000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>75530000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>75425661</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104339</不用額(合計)></row>
<row _id="4917"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>3622000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3622000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3621024</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>976</不用額(合計)></row>
<row _id="4918"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-75250</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>446750</予算現額(合計)><支出済額(合計)>385489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61261</不用額(合計)></row>
<row _id="4919"><部>80 教育委員会事務局教育総務部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>08 社会教育費</項><目>07 生涯学習センター費</目><細目>001  生涯学習センター運営管理費</細目><細々目>01   生涯学習センター運営管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8080200000生涯学習課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>279000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>929000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1208000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>491089</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>193000</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>523911</不用額(合計)></row>
<row _id="4920"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>002  交通遺児対策事業費</細目><細々目>01   交通遺児対策事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-535200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>504000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>64800</不用額(合計)></row>
<row _id="4921"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>003  奨学金支給事業費</細目><細々目>01   奨学金支給事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>19120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>660000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19780000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19780000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4922"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>004  私学振興助成費</細目><細々目>01   私学振興助成費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>4693000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-124800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4568200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4568200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4923"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>008  学校災害見舞金</細目><細々目>01   学校災害見舞金</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>180000</不用額(合計)></row>
<row _id="4924"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>015  市立学校等ＡＥＤ整備事業費</細目><細々目>01   市立学校等ＡＥＤ整備事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4280760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>54240</不用額(合計)></row>
<row _id="4925"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>022  教育福祉支援基金積立金</細目><細々目>01   教育福祉支援基金積立金</細々目><節>24 積立金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>13654000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>6852000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>499170</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21005170</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21005170</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4926"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1760000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1808000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1807740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>260</不用額(合計)></row>
<row _id="4927"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2056</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>944</不用額(合計)></row>
<row _id="4928"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87809</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11191</不用額(合計)></row>
<row _id="4929"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12879</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2121</不用額(合計)></row>
<row _id="4930"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>81000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>81000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80916</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84</不用額(合計)></row>
<row _id="4931"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   保健体育関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1614628</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>372</不用額(合計)></row>
<row _id="4932"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-632155</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5829845</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5778075</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>51770</不用額(合計)></row>
<row _id="4933"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>88000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2206000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4934"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18680</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>317680</予算現額(合計)><支出済額(合計)>317680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4935"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1159000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-99170</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1059830</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1032018</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27812</不用額(合計)></row>
<row _id="4936"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8656</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5344</不用額(合計)></row>
<row _id="4937"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>528000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>125475</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>653475</予算現額(合計)><支出済額(合計)>622815</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30660</不用額(合計)></row>
<row _id="4938"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5888000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5887200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>800</不用額(合計)></row>
<row _id="4939"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>02 事務局費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>07   学事関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1495164</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>836</不用額(合計)></row>
<row _id="4940"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>67702000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>67702000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>65324793</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2377207</不用額(合計)></row>
<row _id="4941"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1442000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1442000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1050786</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>391214</不用額(合計)></row>
<row _id="4942"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>232000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>232000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>28760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>203240</不用額(合計)></row>
<row _id="4943"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33280</不用額(合計)></row>
<row _id="4944"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>726000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-40100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>685900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>396582</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>289318</不用額(合計)></row>
<row _id="4945"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>40100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>26870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13230</不用額(合計)></row>
<row _id="4946"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>19355000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19355000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18949909</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>405091</不用額(合計)></row>
<row _id="4947"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>01   学力向上事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4147000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4147000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4146336</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>664</不用額(合計)></row>
<row _id="4948"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>002  学力向上事業費</細目><細々目>06   チャレンジアップ支援事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1829000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2329000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2236600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92400</不用額(合計)></row>
<row _id="4949"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>004  学校評価推進事業費</細目><細々目>01   学校評価推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1249000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1249000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>792000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>457000</不用額(合計)></row>
<row _id="4950"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4608000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-3790</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4604210</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3030011</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1574199</不用額(合計)></row>
<row _id="4951"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>45140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>44220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>920</不用額(合計)></row>
<row _id="4952"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>13067000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13067000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13057320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9680</不用額(合計)></row>
<row _id="4953"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>005  学校運営協議会事業費</細目><細々目>01   学校運営協議会事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>650</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4954"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>244000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>244000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129655</不用額(合計)></row>
<row _id="4955"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>006  キャリア教育推進事業費</細目><細々目>01   キャリア教育推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5366353</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>33647</不用額(合計)></row>
<row _id="4956"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1683000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1576734</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106266</不用額(合計)></row>
<row _id="4957"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>256983</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10017</不用額(合計)></row>
<row _id="4958"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>294000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4125</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>289875</予算現額(合計)><支出済額(合計)>146088</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143787</不用額(合計)></row>
<row _id="4959"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>479000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>92725</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>571725</予算現額(合計)><支出済額(合計)>571725</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4960"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>100000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-12600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-88600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87311400</予算現額(合計)><支出済額(合計)>85782504</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1528896</不用額(合計)></row>
<row _id="4961"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10000</不用額(合計)></row>
<row _id="4962"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>007  国際コミュニケーション能力育成事業費</細目><細々目>01   国際コミュニケーション能力育成事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="4963"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>627000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-87460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>539540</予算現額(合計)><支出済額(合計)>125730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>413810</不用額(合計)></row>
<row _id="4964"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>008  防災教育事業費</細目><細々目>01   防災教育事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>87460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>87460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4965"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>010  教師用教科書、指導書費</細目><細々目>01   教師用教科書、指導書購入事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11888000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11888000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10267727</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1620273</不用額(合計)></row>
<row _id="4966"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>840000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>840000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>365000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>475000</不用額(合計)></row>
<row _id="4967"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>011  教科等研修、研究委託費</細目><細々目>05   研究委託事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6095000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6095000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6002829</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92171</不用額(合計)></row>
<row _id="4968"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>42000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22000</不用額(合計)></row>
<row _id="4969"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>165000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>18000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>156040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26960</不用額(合計)></row>
<row _id="4970"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>860000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>860000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>820450</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39550</不用額(合計)></row>
<row _id="4971"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>012  学校人権教育費</細目><細々目>01   学校人権教育指導事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>103000</不用額(合計)></row>
<row _id="4972"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>41844000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41844000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38191675</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3652325</不用額(合計)></row>
<row _id="4973"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2145000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2145000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2045931</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>99069</不用額(合計)></row>
<row _id="4974"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>173500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50500</不用額(合計)></row>
<row _id="4975"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>385000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>385000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>120094</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>264906</不用額(合計)></row>
<row _id="4976"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>540000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>540000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>388034</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151966</不用額(合計)></row>
<row _id="4977"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>279000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>279000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>103532</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175468</不用額(合計)></row>
<row _id="4978"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10150</不用額(合計)></row>
<row _id="4979"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>013  子ども読書活動推進事業費</細目><細々目>01   子ども読書活動推進事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9770</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40230</不用額(合計)></row>
<row _id="4980"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>59032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-337150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58694850</予算現額(合計)><支出済額(合計)>54804792</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3890058</不用額(合計)></row>
<row _id="4981"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>40837000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40837000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>40738818</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98182</不用額(合計)></row>
<row _id="4982"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7040</不用額(合計)></row>
<row _id="4983"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>321000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>321000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>58304</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>262696</不用額(合計)></row>
<row _id="4984"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>216840</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14160</不用額(合計)></row>
<row _id="4985"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>327000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-327000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4986"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>48000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>48000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39890</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8110</不用額(合計)></row>
<row _id="4987"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>01   支援教育推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>131000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>48180</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>82820</不用額(合計)></row>
<row _id="4988"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3062000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>9692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3071692</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3071108</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>584</不用額(合計)></row>
<row _id="4989"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>536000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-39692</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>496308</予算現額(合計)><支出済額(合計)>486692</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9616</不用額(合計)></row>
<row _id="4990"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>75000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>36000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105650</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5350</不用額(合計)></row>
<row _id="4991"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-6000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>0</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4992"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>02   学校運営支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1980000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1980000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1815000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>165000</不用額(合計)></row>
<row _id="4993"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-537000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>785000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>699718</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>85282</不用額(合計)></row>
<row _id="4994"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>398000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-218000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>180000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>96940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>83060</不用額(合計)></row>
<row _id="4995"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>018  支援教育推進事業費</細目><細々目>04   支援教育推進委員会等運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5280</不用額(合計)></row>
<row _id="4996"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>99032000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99032000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97532260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1499740</不用額(合計)></row>
<row _id="4997"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7854000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7854000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7299470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>554530</不用額(合計)></row>
<row _id="4998"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>29100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="4999"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>804000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-127125</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>676875</予算現額(合計)><支出済額(合計)>519590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157285</不用額(合計)></row>
<row _id="5000"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>565000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>119025</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>684025</予算現額(合計)><支出済額(合計)>625865</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58160</不用額(合計)></row>
<row _id="5001"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>99000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88962</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10038</不用額(合計)></row>
<row _id="5002"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>01   児童生徒相談事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>149000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>149000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>149000</不用額(合計)></row>
<row _id="5003"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>23092000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-200000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22892000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>22744666</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>147334</不用額(合計)></row>
<row _id="5004"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>13967000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>421000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14388000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14388000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5005"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2016000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>270764</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2286764</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2285604</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1160</不用額(合計)></row>
<row _id="5006"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>6834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-491764</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6342236</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6289947</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52289</不用額(合計)></row>
<row _id="5007"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>207000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>207000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45717</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>161283</不用額(合計)></row>
<row _id="5008"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>252000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>252000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>80010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171990</不用額(合計)></row>
<row _id="5009"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3830000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>239609</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4069609</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3421449</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>648160</不用額(合計)></row>
<row _id="5010"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>689000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>689000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>531175</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157825</不用額(合計)></row>
<row _id="5011"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1531000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-227350</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1303650</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1114987</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>188663</不用額(合計)></row>
<row _id="5012"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>503000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-145059</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>357941</予算現額(合計)><支出済額(合計)>273216</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>84725</不用額(合計)></row>
<row _id="5013"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>02   相談教室運営事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>410000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>410000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>215484</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194516</不用額(合計)></row>
<row _id="5014"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>14992000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1820000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13172000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>12928339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>243661</不用額(合計)></row>
<row _id="5015"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2177000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2177000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1767773</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>409227</不用額(合計)></row>
<row _id="5016"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>198000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>198000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>132000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>66000</不用額(合計)></row>
<row _id="5017"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>45000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>25680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39320</不用額(合計)></row>
<row _id="5018"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>218000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>218000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214606</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3394</不用額(合計)></row>
<row _id="5019"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>31712</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4288</不用額(合計)></row>
<row _id="5020"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8730</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>270</不用額(合計)></row>
<row _id="5021"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>019  いじめ・不登校対策事業費</細目><細々目>05   教育相談事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>10000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5022"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>15914000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>3300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19214000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19044014</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>169986</不用額(合計)></row>
<row _id="5023"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>02 給料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2314000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>132800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2446800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2446800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5024"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>352000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>352000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>344160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7840</不用額(合計)></row>
<row _id="5025"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1541</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>770541</予算現額(合計)><支出済額(合計)>770541</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5026"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>455000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>455000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>318680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>136320</不用額(合計)></row>
<row _id="5027"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>459000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>459000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>453795</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5205</不用額(合計)></row>
<row _id="5028"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>93000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>93000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>92400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5029"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>021  日本語支援ステーション費</細目><細々目>01   日本語支援ステーション事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1541</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13459</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13459</不用額(合計)></row>
<row _id="5030"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>37000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>37000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35004</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1996</不用額(合計)></row>
<row _id="5031"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>022  病虚弱教室運営費</細目><細々目>01   病虚弱教室運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>65000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>65000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>64424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>576</不用額(合計)></row>
<row _id="5032"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>237000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>237000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>207430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29570</不用額(合計)></row>
<row _id="5033"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>6102000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6102000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6101560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>440</不用額(合計)></row>
<row _id="5034"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>025  芸術鑑賞会開催費</細目><細々目>01   芸術鑑賞会</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8058000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-500000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7558000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6877280</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>680720</不用額(合計)></row>
<row _id="5035"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1035000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>453000</不用額(合計)></row>
<row _id="5036"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>137000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>38115</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98885</不用額(合計)></row>
<row _id="5037"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>345000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>345000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>217800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>127200</不用額(合計)></row>
<row _id="5038"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>580000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>580000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>538580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41420</不用額(合計)></row>
<row _id="5039"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>026  組曲「横須賀」子どものための音楽会開催費</細目><細々目>01   子どものための音楽会開催事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="5040"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>55000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>2808</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57808</予算現額(合計)><支出済額(合計)>57808</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5041"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>292000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>292000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>266300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25700</不用額(合計)></row>
<row _id="5042"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1376000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1376000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>715565</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>660435</不用額(合計)></row>
<row _id="5043"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>239000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-2808</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>236192</予算現額(合計)><支出済額(合計)>174900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61292</不用額(合計)></row>
<row _id="5044"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>01   児童生徒指導行事</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>626000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>626000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>519430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106570</不用額(合計)></row>
<row _id="5045"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45710</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>290</不用額(合計)></row>
<row _id="5046"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>36000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>36000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35415</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>585</不用額(合計)></row>
<row _id="5047"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>027  児童生徒指導行事費</細目><細々目>02   児童生徒指導行事（支援教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>128000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>128000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>127830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170</不用額(合計)></row>
<row _id="5048"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>135780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47220</不用額(合計)></row>
<row _id="5049"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>028  リーダースキャンプ開催費</細目><細々目>01   リーダースキャンプ開催事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>54000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>54000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14064</不用額(合計)></row>
<row _id="5050"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>029  学校保健会補助金</細目><細々目>01   学校保健会補助金</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>700000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>700000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5051"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2913000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>214132</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3127132</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3098992</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28140</不用額(合計)></row>
<row _id="5052"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>736000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>736000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>441480</不用額(合計)></row>
<row _id="5053"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2057000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-214132</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1842868</予算現額(合計)><支出済額(合計)>804830</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1038038</不用額(合計)></row>
<row _id="5054"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>922817</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>350183</不用額(合計)></row>
<row _id="5055"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>363690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98310</不用額(合計)></row>
<row _id="5056"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="5057"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>01   指導関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2202000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2202000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1763009</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>438991</不用額(合計)></row>
<row _id="5058"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>5671000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5513894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>157106</不用額(合計)></row>
<row _id="5059"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>620453</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15547</不用額(合計)></row>
<row _id="5060"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178960</不用額(合計)></row>
<row _id="5061"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>561000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>15000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-286000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>290000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4220</不用額(合計)></row>
<row _id="5062"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>71788</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>212</不用額(合計)></row>
<row _id="5063"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>350000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>350000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58500</不用額(合計)></row>
<row _id="5064"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>337150</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337150</予算現額(合計)><支出済額(合計)>316250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20900</不用額(合計)></row>
<row _id="5065"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>1367000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1367000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1249600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>117400</不用額(合計)></row>
<row _id="5066"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   特別支援教育関係事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>300000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-132000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>168000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>33000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135000</不用額(合計)></row>
<row _id="5067"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>99182000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>53450</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>99235450</予算現額(合計)><支出済額(合計)>98917796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>317654</不用額(合計)></row>
<row _id="5068"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>302000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>12065</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>314065</予算現額(合計)><支出済額(合計)>314065</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5069"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1026000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1026000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>726460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>299540</不用額(合計)></row>
<row _id="5070"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>52058</不用額(合計)></row>
<row _id="5071"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>684000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8140</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>692140</予算現額(合計)><支出済額(合計)>472107</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220033</不用額(合計)></row>
<row _id="5072"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27000</不用額(合計)></row>
<row _id="5073"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10188000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-73655</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10114345</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9209001</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>905344</不用額(合計)></row>
<row _id="5074"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   保健体育関係指導費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>14000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14000</不用額(合計)></row>
<row _id="5075"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>664000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-196315</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>467685</予算現額(合計)><支出済額(合計)>380040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>87645</不用額(合計)></row>
<row _id="5076"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>137000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35810</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101190</不用額(合計)></row>
<row _id="5077"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>272000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-12870</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>259130</予算現額(合計)><支出済額(合計)>229345</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>29785</不用額(合計)></row>
<row _id="5078"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>340000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>220000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>560000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>560000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5079"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>19185</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19185</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5080"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   学校体育指導業務事務費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5081"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1019000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-58800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>960200</予算現額(合計)><支出済額(合計)>937950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22250</不用額(合計)></row>
<row _id="5082"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>02 給料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>13131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>832800</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>13963800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13963200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5083"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>03 職員手当等</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2043000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2043000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1975880</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>67120</不用額(合計)></row>
<row _id="5084"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2963000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2963000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2674356</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>288644</不用額(合計)></row>
<row _id="5085"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>77360</不用額(合計)></row>
<row _id="5086"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>399000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-27000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>372000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>91370</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>280630</不用額(合計)></row>
<row _id="5087"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>941000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>941000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>925741</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15259</不用額(合計)></row>
<row _id="5088"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2747000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2645940</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>101060</不用額(合計)></row>
<row _id="5089"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>12   学校給食関係指導費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13000</不用額(合計)></row>
<row _id="5090"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>773000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38816</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>734184</予算現額(合計)><支出済額(合計)>695681</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38503</不用額(合計)></row>
<row _id="5091"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>454000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-30230</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>423770</予算現額(合計)><支出済額(合計)>285676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>138094</不用額(合計)></row>
<row _id="5092"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>2760000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>154846</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2914846</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2898892</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15954</不用額(合計)></row>
<row _id="5093"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1437000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1437000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1424016</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12984</不用額(合計)></row>
<row _id="5094"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>13   給食費徴収事務費</細々目><節>22 償還金、利子及び割引料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>97092</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50908</不用額(合計)></row>
<row _id="5095"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>03 学校指導費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>15   著作権関係事務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>4393000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4393000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4266933</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>126067</不用額(合計)></row>
<row _id="5096"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>148000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>148000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>122140</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25860</不用額(合計)></row>
<row _id="5097"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>154000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>154000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>100400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53600</不用額(合計)></row>
<row _id="5098"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>49000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>49000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45642</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3358</不用額(合計)></row>
<row _id="5099"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>002  学力向上・教育課題研究事業費</細目><細々目>01   学力向上・教育課題研究事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>45000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>47000</不用額(合計)></row>
<row _id="5100"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2254000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>16416</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2270416</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2269936</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>480</不用額(合計)></row>
<row _id="5101"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>268000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>268000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>249013</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18987</不用額(合計)></row>
<row _id="5102"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>52000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-16416</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35584</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>27584</不用額(合計)></row>
<row _id="5103"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2260</不用額(合計)></row>
<row _id="5104"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>217000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>217000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>163372</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>53628</不用額(合計)></row>
<row _id="5105"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="5106"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>003  資料情報提供事業費</細目><細々目>01   資料情報提供事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>275000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>275000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>264424</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10576</不用額(合計)></row>
<row _id="5107"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1527000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1527000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1526976</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24</不用額(合計)></row>
<row _id="5108"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>253000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>253000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248076</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4924</不用額(合計)></row>
<row _id="5109"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>578000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>578000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>237000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>341000</不用額(合計)></row>
<row _id="5110"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26100</不用額(合計)></row>
<row _id="5111"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1054000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1054000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>994425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59575</不用額(合計)></row>
<row _id="5112"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15200</不用額(合計)></row>
<row _id="5113"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>5332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4152912</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1179088</不用額(合計)></row>
<row _id="5114"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>12000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>12000</不用額(合計)></row>
<row _id="5115"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>004  理科教育研修費</細目><細々目>01   理科教育研修費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>40000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>40000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4360</不用額(合計)></row>
<row _id="5116"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2076000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2076000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2033531</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>42469</不用額(合計)></row>
<row _id="5117"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>337000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>337000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>333268</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3732</不用額(合計)></row>
<row _id="5118"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>131000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107680</不用額(合計)></row>
<row _id="5119"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>20000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>64000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>46550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17450</不用額(合計)></row>
<row _id="5120"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>138000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>138000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27252</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>110748</不用額(合計)></row>
<row _id="5121"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>462000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>462000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>462000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5122"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>006  情報教育研修費</細目><細々目>01   情報教育研修費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3951000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3951000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3949584</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1416</不用額(合計)></row>
<row _id="5123"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1989000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1989000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1668431</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>320569</不用額(合計)></row>
<row _id="5124"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>336000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>336000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>270902</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>65098</不用額(合計)></row>
<row _id="5125"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>23000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>23000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9756</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13244</不用額(合計)></row>
<row _id="5126"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>7402000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-483000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6919000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5190580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1728420</不用額(合計)></row>
<row _id="5127"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3153000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3153000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3152050</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>950</不用額(合計)></row>
<row _id="5128"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>314763000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2475000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>312288000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294660850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17627150</不用額(合計)></row>
<row _id="5129"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>007  よこすか教育ネットワークセンター事業費</細目><細々目>01   よこすか教育ネットワークセンター事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>278225000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-3942000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>274283000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>271950490</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2332510</不用額(合計)></row>
<row _id="5130"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21540</不用額(合計)></row>
<row _id="5131"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>15428000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14628000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>13929626</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>698374</不用額(合計)></row>
<row _id="5132"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>8006000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8006000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6671109</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1334891</不用額(合計)></row>
<row _id="5133"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>252319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-21300000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>265100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>231284100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>231154220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>129880</不用額(合計)></row>
<row _id="5134"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>14231000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-2500000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-760100</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10970900</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10872620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>98280</不用額(合計)></row>
<row _id="5135"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>170000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>495000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>665000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>451000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214000</不用額(合計)></row>
<row _id="5136"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>3930000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3930000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3904614</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25386</不用額(合計)></row>
<row _id="5137"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>636000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>636000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>628277</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7723</不用額(合計)></row>
<row _id="5138"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20000</不用額(合計)></row>
<row _id="5139"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17600</不用額(合計)></row>
<row _id="5140"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>335000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>335000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>334368</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>632</不用額(合計)></row>
<row _id="5141"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>008  ＩＣＴ活用教育推進事業費</細目><細々目>03   教育情報化支援事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>27496000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>27496000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27161750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>334250</不用額(合計)></row>
<row _id="5142"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2595000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11938</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2606938</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2605818</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1120</不用額(合計)></row>
<row _id="5143"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>299000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>299000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>294885</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4115</不用額(合計)></row>
<row _id="5144"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>706000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11938</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>694062</予算現額(合計)><支出済額(合計)>325687</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>368375</不用額(合計)></row>
<row _id="5145"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>161000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>161000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>104380</不用額(合計)></row>
<row _id="5146"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>368452</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26548</不用額(合計)></row>
<row _id="5147"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>01   教員基本研修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>114590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3410</不用額(合計)></row>
<row _id="5148"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1568000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1568000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1566676</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1324</不用額(合計)></row>
<row _id="5149"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>267000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>248701</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>18299</不用額(合計)></row>
<row _id="5150"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>1952000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1952000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1436900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>515100</不用額(合計)></row>
<row _id="5151"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>389000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>389000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>110060</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>278940</不用額(合計)></row>
<row _id="5152"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>108000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>108000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81310</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26690</不用額(合計)></row>
<row _id="5153"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>550000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>550000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>550000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5154"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>412000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>412000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>189760</不用額(合計)></row>
<row _id="5155"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>11420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5580</不用額(合計)></row>
<row _id="5156"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>012  教員研修事業費</細目><細々目>02   教科等研修事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>224000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>224000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83425</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>140575</不用額(合計)></row>
<row _id="5157"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>807000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>807000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>758456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48544</不用額(合計)></row>
<row _id="5158"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1220</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7780</不用額(合計)></row>
<row _id="5159"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>61000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>61000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>56750</不用額(合計)></row>
<row _id="5160"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>09 交際費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5161"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>24747000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>173950</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24920950</予算現額(合計)><支出済額(合計)>17429990</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7490960</不用額(合計)></row>
<row _id="5162"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>683000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>66000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>749000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>496167</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>252833</不用額(合計)></row>
<row _id="5163"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>8908000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>4070000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-182710</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>12795290</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8827339</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3967951</不用額(合計)></row>
<row _id="5164"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>670000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>670000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>494083</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>175917</不用額(合計)></row>
<row _id="5165"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>0</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>69014000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>69014000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>27405620</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41608380</不用額(合計)></row>
<row _id="5166"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>104000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>7760</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>111760</予算現額(合計)><支出済額(合計)>111760</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5167"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>01   教育研究所管理運営費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5168"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>01 教育総務費</項><目>04 教育研究所費</目><細目>016  教育研究所管理運営費</細目><細々目>02   教育研究所管理運営費［継続事業］</細々目><節>14 工事請負費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>233356000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-51700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>40061000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>221717000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181623100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>40093900</不用額(合計)></row>
<row _id="5169"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>724000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>513700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>210300</不用額(合計)></row>
<row _id="5170"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3600000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3600000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3108000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>492000</不用額(合計)></row>
<row _id="5171"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4584000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4584000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4582921</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1079</不用額(合計)></row>
<row _id="5172"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3463234</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>196766</不用額(合計)></row>
<row _id="5173"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>006  学校施設維持管理費</細目><細々目>02   学校施設維持管理費（学校給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>41555000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41555000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39379159</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2175841</不用額(合計)></row>
<row _id="5174"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4769000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>305000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5074000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4923000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>151000</不用額(合計)></row>
<row _id="5175"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2417000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2058461</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>358539</不用額(合計)></row>
<row _id="5176"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>25000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23358</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1642</不用額(合計)></row>
<row _id="5177"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10505000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-305000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8917306</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1282694</不用額(合計)></row>
<row _id="5178"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1055000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1055000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>669950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>385050</不用額(合計)></row>
<row _id="5179"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2984000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2984000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2406613</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>577387</不用額(合計)></row>
<row _id="5180"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15126000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15126000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15012470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>113530</不用額(合計)></row>
<row _id="5181"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>674000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>674000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>190600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>483400</不用額(合計)></row>
<row _id="5182"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2310000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2310000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1444300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>865700</不用額(合計)></row>
<row _id="5183"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（体育関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>10322000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>10322000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10321850</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>150</不用額(合計)></row>
<row _id="5184"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>32522000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>601918</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33123918</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32969867</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>154051</不用額(合計)></row>
<row _id="5185"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>05   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>23928000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1434718</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22493282</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19234380</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3258902</不用額(合計)></row>
<row _id="5186"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="5187"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1834000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1834000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1775796</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>58204</不用額(合計)></row>
<row _id="5188"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5189"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>897977000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>78597000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>976574000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>917190059</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>59383941</不用額(合計)></row>
<row _id="5190"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>6510000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6510000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4307094</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2202906</不用額(合計)></row>
<row _id="5191"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>17000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>17000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1870</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15130</不用額(合計)></row>
<row _id="5192"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>92981000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-4100000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>88881000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81405943</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7475057</不用額(合計)></row>
<row _id="5193"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護児童医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2511000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2511000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1355235</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1155765</不用額(合計)></row>
<row _id="5194"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護児童給食扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>138551000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-8800000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>129751000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>128597190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1153810</不用額(合計)></row>
<row _id="5195"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>2653000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2653000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2129489</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>523511</不用額(合計)></row>
<row _id="5196"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>04 共済費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>470000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>470000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>362514</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>107486</不用額(合計)></row>
<row _id="5197"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>39800</不用額(合計)></row>
<row _id="5198"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>16319</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5681</不用額(合計)></row>
<row _id="5199"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>525000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>487000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>289124</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>197876</不用額(合計)></row>
<row _id="5200"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1000</不用額(合計)></row>
<row _id="5201"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>227000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>45000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>272000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>214875</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57125</不用額(合計)></row>
<row _id="5202"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>63000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-7000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20800</不用額(合計)></row>
<row _id="5203"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   児童各種競技大会経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>92000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>92000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>88165</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3835</不用額(合計)></row>
<row _id="5204"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1018000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1018000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>822900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>195100</不用額(合計)></row>
<row _id="5205"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>86000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>86000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>51588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34412</不用額(合計)></row>
<row _id="5206"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>02 小学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   水泳指導関係経費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4284000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4284000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2822010</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1461990</不用額(合計)></row>
<row _id="5207"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>589000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>589000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>424600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>164400</不用額(合計)></row>
<row _id="5208"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2160000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-47560</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2112440</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1665000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>447440</不用額(合計)></row>
<row _id="5209"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2493000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>684460</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3177460</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3177460</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5210"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1853000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1853000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1717441</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>135559</不用額(合計)></row>
<row _id="5211"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>21000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>21000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>21000</不用額(合計)></row>
<row _id="5212"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1418000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1376320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41680</不用額(合計)></row>
<row _id="5213"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（学校教育関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>11000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11000</不用額(合計)></row>
<row _id="5214"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>806000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>806000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>591260</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>214740</不用額(合計)></row>
<row _id="5215"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>6235000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6235000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6234360</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>640</不用額(合計)></row>
<row _id="5216"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>03   学校運営費（給食関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>937000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>937000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>605000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332000</不用額(合計)></row>
<row _id="5217"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1122000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1122000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>884550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>237450</不用額(合計)></row>
<row _id="5218"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9298000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-42000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9256000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7787634</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1468366</不用額(合計)></row>
<row _id="5219"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>447000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>447000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>83420</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>363580</不用額(合計)></row>
<row _id="5220"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1426000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>42000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1468000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1422520</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>45480</不用額(合計)></row>
<row _id="5221"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>04   学校運営費（保健関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>7975000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7975000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>7939635</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35365</不用額(合計)></row>
<row _id="5222"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5481000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5481000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4460680</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1020320</不用額(合計)></row>
<row _id="5223"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>6600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>17400</不用額(合計)></row>
<row _id="5224"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>924000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>924000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>778800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>145200</不用額(合計)></row>
<row _id="5225"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>06   学校運営費（体育関係・各種大会）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1118000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1118000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1079040</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>38960</不用額(合計)></row>
<row _id="5226"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>07   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>553129000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>45931000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>599060000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>563834538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>35225462</不用額(合計)></row>
<row _id="5227"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>57000</不用額(合計)></row>
<row _id="5228"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5229"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1492000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1492000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>618750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>873250</不用額(合計)></row>
<row _id="5230"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>09   学校運営費（体育関係・実技指導）</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2569000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2569000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2568951</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>49</不用額(合計)></row>
<row _id="5231"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>53346000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>53346000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>53345964</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>36</不用額(合計)></row>
<row _id="5232"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3740</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3260</不用額(合計)></row>
<row _id="5233"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>01   就学奨励扶助事業</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>132271000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-7600000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>124671000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>113211550</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>11459450</不用額(合計)></row>
<row _id="5234"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>02   要準要保護生徒医療等扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2658000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2658000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1837160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>820840</不用額(合計)></row>
<row _id="5235"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  教育扶助費</細目><細々目>03   準要保護生徒給食扶助費</細々目><節>19 扶助費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>101574000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>-6700000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94874000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>94027560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>846440</不用額(合計)></row>
<row _id="5236"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>4995000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-832000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4163000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3615200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>547800</不用額(合計)></row>
<row _id="5237"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5488000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5488000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3833600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1654400</不用額(合計)></row>
<row _id="5238"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1210000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1210000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1080</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1208920</不用額(合計)></row>
<row _id="5239"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>01   中学校部活動支援事業費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>87672</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3328</不用額(合計)></row>
<row _id="5240"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>907000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1813000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2720000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1431400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1288600</不用額(合計)></row>
<row _id="5241"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3024000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2724000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2320000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>404000</不用額(合計)></row>
<row _id="5242"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>167000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>167000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>166300</不用額(合計)></row>
<row _id="5243"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  中学校部活動支援事業費</細目><細々目>02   中学校部活動支援事業費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>22000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>22000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>18444</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3556</不用額(合計)></row>
<row _id="5244"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1740000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1740000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1634190</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>105810</不用額(合計)></row>
<row _id="5245"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>02   吹奏楽活動奨励事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2800000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2800000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2573950</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>226050</不用額(合計)></row>
<row _id="5246"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8891000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-636900</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8254100</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3864900</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4389200</不用額(合計)></row>
<row _id="5247"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、県下中学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>394000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>394000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>222928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>171072</不用額(合計)></row>
<row _id="5248"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>400000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>400000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>307320</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>92680</不用額(合計)></row>
<row _id="5249"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5250"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>264000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>264000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>239968</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>24032</不用額(合計)></row>
<row _id="5251"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>33000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>33000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>30800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2200</不用額(合計)></row>
<row _id="5252"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   中学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2183000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2183000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2162470</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>20530</不用額(合計)></row>
<row _id="5253"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1876000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-381000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1495000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>580590</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>914410</不用額(合計)></row>
<row _id="5254"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>192000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>192000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19250</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172750</不用額(合計)></row>
<row _id="5255"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、県下中学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>851000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-300000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>551000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>183700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>367300</不用額(合計)></row>
<row _id="5256"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1226000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-245200</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>980800</予算現額(合計)><支出済額(合計)>964671</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16129</不用額(合計)></row>
<row _id="5257"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5258"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1045000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>271600</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1316600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1291538</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25062</不用額(合計)></row>
<row _id="5259"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   中学校総合体育大会経費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>28000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-26400</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1600</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1600</不用額(合計)></row>
<row _id="5260"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>143000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>143000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>81430</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61570</不用額(合計)></row>
<row _id="5261"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1650000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1650000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1455596</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>194404</不用額(合計)></row>
<row _id="5262"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>568615000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>568615000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>565825325</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2789675</不用額(合計)></row>
<row _id="5263"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>905000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>905000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>746703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>158297</不用額(合計)></row>
<row _id="5264"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>03 中学校費</項><目>03 給食センター運営費</目><細目>001  給食センター運営費</細目><細々目>01   給食センター運営</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5265"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>94000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>94000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94000</不用額(合計)></row>
<row _id="5266"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>764000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>764000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>700100</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>63900</不用額(合計)></row>
<row _id="5267"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>3000</不用額(合計)></row>
<row _id="5268"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（教育指導課関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8000</不用額(合計)></row>
<row _id="5269"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>120000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>120000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>105000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15000</不用額(合計)></row>
<row _id="5270"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>174000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>174000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5700</不用額(合計)></row>
<row _id="5271"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>005  学校プール運営費</細目><細々目>01   学校プール運営</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67399</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>44601</不用額(合計)></row>
<row _id="5272"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>444000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>444000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>393580</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50420</不用額(合計)></row>
<row _id="5273"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>85000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>85000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>84480</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>520</不用額(合計)></row>
<row _id="5274"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>64267000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>4400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68667000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>68666400</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>600</不用額(合計)></row>
<row _id="5275"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   教育用コンピュータ整備・運用事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>60922000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-4400000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>56522000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>56343090</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>178910</不用額(合計)></row>
<row _id="5276"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>1827000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1827000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1731026</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>95974</不用額(合計)></row>
<row _id="5277"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8030</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>970</不用額(合計)></row>
<row _id="5278"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>004  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2101000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2101000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>2063245</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>37755</不用額(合計)></row>
<row _id="5279"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>112000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>112000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>107700</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4300</不用額(合計)></row>
<row _id="5280"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>5332000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5332000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4149640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1182360</不用額(合計)></row>
<row _id="5281"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-1238</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>25762</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>25762</不用額(合計)></row>
<row _id="5282"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>126456</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>143544</不用額(合計)></row>
<row _id="5283"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>13000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>1238</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>14238</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14238</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5284"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>01   高等学校運動部活動強化育成事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>737000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>737000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>681439</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>55561</不用額(合計)></row>
<row _id="5285"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>2956000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-44</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2955956</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1703000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1252956</不用額(合計)></row>
<row _id="5286"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>19000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>19000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19000</不用額(合計)></row>
<row _id="5287"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>006  高等学校部活動強化育成事業費</細目><細々目>02   高等学校文化部育成事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>44</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4044</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4044</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5288"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>882000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>882000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>882000</不用額(合計)></row>
<row _id="5289"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>395000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>395000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>37640</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>357360</不用額(合計)></row>
<row _id="5290"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>007  高等学校国際交流支援事業費</細目><細々目>01   高等学校国際交流支援事業費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>200000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>200000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200000</不用額(合計)></row>
<row _id="5291"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>04   高等学校各種競技大会（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>130000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>130000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>130000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5292"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>789000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>789000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>616301</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>172699</不用額(合計)></row>
<row _id="5293"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>144000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>144000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>111440</不用額(合計)></row>
<row _id="5294"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>05   全国、関東、高等学校各種大会派遣費（文化関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>339000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>339000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>172000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>167000</不用額(合計)></row>
<row _id="5295"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2417000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2417000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1075800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1341200</不用額(合計)></row>
<row _id="5296"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>04 全日制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費（体育関係）</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="5297"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>3079000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-234934</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2844066</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1542624</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1301442</不用額(合計)></row>
<row _id="5298"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>270000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>270000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>181989</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>88011</不用額(合計)></row>
<row _id="5299"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>204934</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>213934</予算現額(合計)><支出済額(合計)>204934</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9000</不用額(合計)></row>
<row _id="5300"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>34000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>20020</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13980</不用額(合計)></row>
<row _id="5301"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>24000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>24000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15928</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>8072</不用額(合計)></row>
<row _id="5302"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>01 学校管理費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   一般運営費（教育指導課関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>357000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>357000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>332700</不用額(合計)></row>
<row _id="5303"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>003  教科書給与費</細目><細々目>01   教科書給与事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>50000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>50000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>50000</不用額(合計)></row>
<row _id="5304"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>397000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>397000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>302588</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>94412</不用額(合計)></row>
<row _id="5305"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>005  学校保健費</細目><細々目>03   生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>211000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>211000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>167160</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>43840</不用額(合計)></row>
<row _id="5306"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>273000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>273000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>102305</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>170695</不用額(合計)></row>
<row _id="5307"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>05 定時制高等学校費</項><目>02 教育振興費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>03   全国、関東、高等学校各種大会選手派遣費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>32560</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>13440</不用額(合計)></row>
<row _id="5308"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>1819000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1819000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1067068</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>751932</不用額(合計)></row>
<row _id="5309"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>35000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>35000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>35000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5310"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>08 旅費</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>4000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4000</不用額(合計)></row>
<row _id="5311"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>516000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>516000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>500000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>16000</不用額(合計)></row>
<row _id="5312"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>01   幼児教育推進モデル事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082170000教育指導課</所属><当初予算額(合計)>5000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>5000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5000</不用額(合計)></row>
<row _id="5313"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>70000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>70000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>21703</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>48297</不用額(合計)></row>
<row _id="5314"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>9000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>9000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>8800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>200</不用額(合計)></row>
<row _id="5315"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>03   園保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5316"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>04   園児健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>8000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>8000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3960</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4040</不用額(合計)></row>
<row _id="5317"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>06 幼稚園費</項><目>01 幼稚園費</目><細目>006  幼児教育推進費</細目><細々目>04   園児健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>7000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>7000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4275</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2725</不用額(合計)></row>
<row _id="5318"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>72000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>72000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>4000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>68000</不用額(合計)></row>
<row _id="5319"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>2000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>2000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1894</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>106</不用額(合計)></row>
<row _id="5320"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>002  学校運営費</細目><細々目>02   学校運営費（体育関係）</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>57000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>57000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>34240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>22760</不用額(合計)></row>
<row _id="5321"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>100000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>100000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>99516</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>484</不用額(合計)></row>
<row _id="5322"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>68000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>68000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>60942</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>7058</不用額(合計)></row>
<row _id="5323"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6000</不用額(合計)></row>
<row _id="5324"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>15455</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14545</不用額(合計)></row>
<row _id="5325"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>58000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>58000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23144</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>34856</不用額(合計)></row>
<row _id="5326"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>23185</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6815</不用額(合計)></row>
<row _id="5327"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>318000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>11823</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>329823</予算現額(合計)><支出済額(合計)>329823</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5328"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>632000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>632000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>605833</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>26167</不用額(合計)></row>
<row _id="5329"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>27000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-11823</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15177</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>15177</不用額(合計)></row>
<row _id="5330"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>3961000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>364000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>4325000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3700289</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>624711</不用額(合計)></row>
<row _id="5331"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   各種競技大会選手派遣費</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>319000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>319000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>319000</不用額(合計)></row>
<row _id="5332"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>01 ろう学校費</目><細目>099  事務費等</細目><細々目>06   各種競技大会選手派遣費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>46000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>46000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>46000</不用額(合計)></row>
<row _id="5333"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>003  ＧＩＧＡスクール推進事業費</細目><細々目>01   ＧＩＧＡスクール推進事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082400000教育研究所</所属><当初予算額(合計)>297000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>297000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>297000</不用額(合計)></row>
<row _id="5334"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>538000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>538000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>523690</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>14310</不用額(合計)></row>
<row _id="5335"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>6000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5610</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>390</不用額(合計)></row>
<row _id="5336"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>26000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>26000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19800</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>6200</不用額(合計)></row>
<row _id="5337"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>15000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>15000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9200</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5800</不用額(合計)></row>
<row _id="5338"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>01   学校保健業務費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>30000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>30000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>24750</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>5250</不用額(合計)></row>
<row _id="5339"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>29000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>29000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9240</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19760</不用額(合計)></row>
<row _id="5340"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>008  学校保健費</細目><細々目>03   児童・生徒健康管理費</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082300000保健体育課</所属><当初予算額(合計)>44000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>44000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>39270</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>4730</不用額(合計)></row>
<row _id="5341"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>504000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>29652</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>533652</予算現額(合計)><支出済額(合計)>533652</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5342"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>757000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>757000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>728648</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>28352</不用額(合計)></row>
<row _id="5343"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>01   学校給食費</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>1572000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-29652</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1542348</予算現額(合計)><支出済額(合計)>1411300</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>131048</不用額(合計)></row>
<row _id="5344"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>009  学校給食費</細目><細々目>02   学校給食材料費</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082350000学校食育課</所属><当初予算額(合計)>6039000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>490000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>6529000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>5703847</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>825153</不用額(合計)></row>
<row _id="5345"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>41000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>41000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>0</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>41000</不用額(合計)></row>
<row _id="5346"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>660000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>660000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>630000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>30000</不用額(合計)></row>
<row _id="5347"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>01   医療的ケア充実事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>311000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>311000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>291720</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>19280</不用額(合計)></row>
<row _id="5348"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>01 報酬</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>11206000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>11206000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>10141824</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>1064176</不用額(合計)></row>
<row _id="5349"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>07 報償費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>1000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>1000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>220</不用額(合計)></row>
<row _id="5350"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>10 需用費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>3257000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>540000</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>30000</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>3827000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>3765042</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>61958</不用額(合計)></row>
<row _id="5351"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>11 役務費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>78000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>78000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>67878</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>10122</不用額(合計)></row>
<row _id="5352"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>12 委託料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>16983000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>-38585</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>16944415</予算現額(合計)><支出済額(合計)>14191780</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>2752635</不用額(合計)></row>
<row _id="5353"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>13 使用料及び賃借料</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>91000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>91000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>9600</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>81400</不用額(合計)></row>
<row _id="5354"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>17 備品購入費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>418000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>8585</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>426585</予算現額(合計)><支出済額(合計)>426585</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5355"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>18 負担金、補助及び交付金</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>20000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>20000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>19500</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>500</不用額(合計)></row>
<row _id="5356"><部>82 教育委員会事務局学校教育部</部><会計>01  一般会計</会計><款>11 教育費</款><項>07 特別支援学校費</項><目>02 養護学校費</目><細目>010  重度重複障害児支援事業費</細目><細々目>03   スクールバス運行管理事業</細々目><節>26 公課費</節><所属>8082180000支援教育課</所属><当初予算額(合計)>82000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>0</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>0</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>82000</予算現額(合計)><支出済額(合計)>82000</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>0.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>0</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>0.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>0</不用額(合計)></row>
<row _id="5357"><部>計</部><会計 /><款 /><項 /><目 /><細目 /><細々目 /><節 /><所属 /><当初予算額(合計)>161050000000</当初予算額(合計)><補正予算額(合計)>11339457000</補正予算額(合計)><継続費・繰越額(合計)>10526699245</継続費・繰越額(合計)><予備費・流用(合計)>0</予備費・流用(合計)><予算現額(合計)>182916156245</予算現額(合計)><支出済額(合計)>168108278291</支出済額(合計)><継続費逓次繰越(合計)>383575825.0</継続費逓次繰越(合計)><繰越明許費(合計)>4562666845</繰越明許費(合計)><事故繰越し(合計)>55112339.0</事故繰越し(合計)><不用額(合計)>9806522945</不用額(合計)></row>
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